Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 463-ПП

О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  15.10.2015                                                                                   № 463-ПП

Мурманск

 

О внесенииизменений в государственную программу Мурманской области "Развитиездравоохранения"

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП "Об утверждении П орядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области"Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения",утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015№ 390-ПП), изложив ее в новой редакции согласно приложению.

 

 

Врио Губернатора

Мурманскойобласти          А. Тюкавин

 


Приложение

к постановлениюПравительства

Мурманской области

от  15.10.2015  № 463-ПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Государственнаяпрограмма Мурманской области

"Развитиездравоохранения"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 2014 - 2020 годы.

 

 

Ответственный исполнитель государственной программы -Министерство здравоохранения Мурманской области

 

 

 


Паспорт

государственной программы Мурманской области

"Развитие здравоохранения"

 

Цель программы

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению Мурманской области

Задачи программы

- формирование здорового образа жизни у населения региона;

- обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона;

- повышение доступности качественной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации и паллиативной помощи;

- повышение доступности скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям;

- развитие инфраструктуры системы здравоохранения;

- перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами;

- обеспечение эффективной информационной поддержки системы здравоохранения Мурманской области в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания

Целевые показатели программы

- смертность от всех причин;

- материнская смертность;

- младенческая смертность;

- смертность от болезней системы кровообращения;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

- смертность от туберкулеза;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- смертность населения в трудоспособном возрасте;

- смертность населения (без показателей смертности от внешних причин);

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

- обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) и муниципальных учреждениях здравоохранения;

- соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона;

- соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона;

- соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона;

 

- соотношение заработной платы социальных работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области;

 

- соотношение заработной платы педагогических работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".

Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"

Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы"

Сроки реализации программы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

 

174992375,0

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

65761244,5

тыс. рублей, из них:

2014 год:

9526905,6

тыс. рублей,

2015 год:

9618156,9

тыс. рублей,

2016 год:

9404394,9

тыс. рублей,

2017 год:

10237797,2

тыс. рублей,

2018 год:

4239009,5

тыс. рублей,

2019 год:

11563867,2

тыс. рублей,

2020 год:

11171113,2

тыс. рублей.

ФБ:

6450382,5

тыс. рублей, из них:

2014 год:

466073,0

тыс. рублей,

2015 год:

409107,5

тыс. рублей,

2016 год:

218562,4

тыс. рублей,

2017 год:

138144,0

тыс. рублей,

2018 год:

138144,0

тыс. рублей,

2019 год:

1477749,8

тыс. рублей,

2020 год:

3602601,8

тыс. рублей.

ВБС:

102780748,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

12426222,7

тыс. рублей,

2015 год:

12738017,5

тыс. рублей,

2016 год:

13435247,4

тыс. рублей,

2017 год:

14981796,1

тыс. рублей,

2018 год:

15733384,5

тыс. рублей,

2019 год:

16396775,8

тыс. рублей,

2020 год:

17069304,0

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- снижение уровня смертности от всех причин до 10,8 на 1000 населения

- снижение уровня материнской смертности до 10,9 на 100 тыс. родившихся живыми

- снижение уровня младенческой смертности до 6,6 на 1000 родившихся живыми

- снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 643,4 на 100 тыс. населения

- снижение уровня смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 172,8 на 100 тыс. населения

- снижение уровня смертности от туберкулеза до 5,7 на 100 тыс. населения

- снижение уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,6 на 100 тыс. населения

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 616,5 на 100 тыс. населения

- снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) до 993,0 на 100 тыс. населения

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70,8 года

- повышение уровня обеспеченности населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) и муниципальных учреждениях здравоохранения до 40,0 на 10 тыс. населения

- увеличение соотношения заработной платы врачей и работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, до 200 %

- увеличение соотношения среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, до 100 %

- увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, до 100 %

 

- увеличение соотношения заработной платы социальных работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, до 100 %

 

-увеличение соотношения заработной платы педагогических работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области, до 100 %

Ответственный исполнитель программы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Соисполнители программы

Министерство образования и науки Мурманской области

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области

Участник программы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области

 


Паспорт подпрограммы 1

"Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

 

Цели подпрограммы

- Формирование здорового образа жизни у населения региона.

- Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона

Задачи подпрограммы

- Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики

- Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона

- Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях

Целевые показатели подпрограммы

- Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь).

- Распространенность потребления табака среди взрослого населения.

- Распространенность потребления табака среди детей и подростков.

- Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м).

- Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения.

- Распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения.

- Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения.

- Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения.

- Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения.

- Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя.

 

- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей.

 

- Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 

- Охват населения профосмотрами на туберкулез.

 

- Количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза.

 

- Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии.

 

- Заболеваемость дифтерией.

 

- Заболеваемость корью.

 

- Заболеваемость краснухой.

 

- Заболеваемость эпидемическим паротитом.

 

- Заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

 

- Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки.

 

- Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки.

 

- Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки.

 

- Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки.

 

- Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

52889521,6

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

5948082,1

тыс. рублей, из них:

2014 год:

735644,7

тыс. рублей,

2015 год:

846182,9

тыс. рублей,

2016 год:

721919,6

тыс. рублей,

2017 год:

763298,3

тыс. рублей,

2018 год:

790667,2

тыс. рублей,

2019 год:

1044880,0

тыс. рублей,

2020 год:

1045489,4

тыс. рублей.

ФБ:

768139,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

210026,0

тыс. рублей,

2015 год:

265174,7

тыс. рублей,

2016 год:

53305,8

тыс. рублей,

2017 год:

62605,3

тыс. рублей,

2018 год:

62605,3

тыс. рублей,

2019 год:

57211,1

тыс. рублей,

2020 год:

57211,1

тыс. рублей.

ВБС:

46173300,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5392741,8

тыс. рублей,

2015 год:

5746375,1

тыс. рублей,

2016 год:

6021084,9

тыс. рублей,

2017 год:

6692846,5

тыс. рублей,

2018 год:

7139803,7

тыс. рублей,

2019 год:

7443407,5

тыс. рублей,

2020 год:

7737040,7

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 10 л в год на душу населения;

- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 39,3 %;

- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 15 %;

- снижение распространенности ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м) до 21,5 %;

- снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 40%;

- снижение распространенности повышенного уровня холестерина среди взрослого населения до 27,8 %;

- снижение распространенности низкой физической активности среди взрослого населения до 53 %;

- снижение распространенности избыточного потребления соли среди взрослого населения до 48 %;

- снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 72 %;

- повышение среднего числа амбулаторных посещений на 1 жителя до 8,86 в год;

- увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95 %;

- увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, до 97,6 %;

- увеличение охвата населения профосмотрами на туберкулез до 80 %;

- снижение количества лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза до 39,6 на 100 тыс. населения;

- увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии до 59,8 %;

- отсутствие заболеваемости дифтерией;

- отсутствие заболеваемости корью;

- снижение заболеваемости краснухой до 0,15 на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости эпидемическим паротитом до 0,15 на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0,28 на 100 тыс. населения;

- увеличение охвата населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки до 95 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против кори в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение охвата населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки до 95,5 %;

- увеличение количества обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов до 99 %

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Соисполнители подпрограммы

- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Комитет по культуре и искусству Мурманской области

Участник подпрограммы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области


Паспорт подпрограммы 2

"Совершенствование оказания специализированной, втом числе

высокотехнологичной , медицинской помощи, скорой, в том числе

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации , медицинской реабилитации и паллиативной помощи"

 

Цели подпрограммы

- Повышение доступности качественной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

- Повышение доступности скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Задачи подпрограммы

- Создание условий для обеспечения населения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощью, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью.

- Создание условий для обеспечения населения скорой медицинской помощью, включая специализированную, и медицинской эвакуацией.

- Создание условий для развития службы крови.

- Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности

Целевые показатели подпрограммы

- Смертность от ишемической болезни сердца.

- Смертность от цереброваскулярных заболеваний.

- Заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда.

- Заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения.

- Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями.

- Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.

- Больничная летальность пострадавших в результате ДТП.

- Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

- Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

 

- Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях.

 

- Средняя занятость койки в году.

 

- Средняя длительность лечения в стационаре.

 

- Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением.

 

- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете.

 

- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных.

 

- Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.

 

- Удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете.

 

- Удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете.

 

- Удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете.

 

- Удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете.

 

- Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года.

 

- Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года.

 

- Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года.

 

- Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым.

 

- Обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям.

 

- Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся.

 

- Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут.

 

- Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области.

 

- Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови.

 

- Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях.

 

- Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

70565864,8

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

13659675,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

1714821,1

тыс. рублей,

2015 год:

1572688,5

тыс. рублей,

2016 год:

1666533,9

тыс. рублей,

2017 год:

1956240,8

тыс. рублей,

2018 год:

2009275,1

тыс. рублей,

2019 год:

2370058,2

тыс. рублей,

2020 год:

2370058,2

тыс. рублей.

ФБ:

821687,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

236509,8

тыс. рублей,

2015 год:

136311,8

тыс. рублей,

2016 год:

161804,2

тыс. рублей,

2017 год:

71765,5

тыс. рублей,

2018 год:

71765,5

тыс. рублей,

2019 год:

71765,5

тыс. рублей,

2020 год:

71765,5

тыс. рублей.

ВБС:

56084501,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

7002262,8

тыс. рублей,

2015 год:

6935396,6

тыс. рублей,

2016 год:

7327155,0

тыс. рублей,

2017 год:

8201830,8

тыс. рублей,

2018 год:

8506462,0

тыс. рублей,

2019 год:

8866249,5

тыс. рублей,

2020 год:

9245144,5

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 316,5 случая на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 204,9 случая на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости острым и повторным инфарктом миокарда до 187,5 на 100 тыс. населения;

- снижение заболеваемости острыми нарушениями мозгового кровообращения до 409,3 на 100 тыс. населения;

- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 23,5 %;

- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,6 %;

- снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 1,8 %;

- снижение доли расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 5,5 %;

- снижение доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 52,1 %;

- снижение доли пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях, до 61,3 %;

- увеличение средней занятости койки в году до 333,0 дня;

- снижение средней длительности лечения в стационаре до 11,5 дня;

- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 46 %;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 23,0 %;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 96,0 %;

- увеличение охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами до 82,8 %;

- увеличение удельного веса больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете до 12,0 %;

- увеличение удельного веса больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете до 9,8 %;

- увеличение удельного веса больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете до 12,8 %;

- увеличение удельного веса больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете до 9,9 %;

- снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, до 23,5 %;

- снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 24,3 %;

- снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 26,6 %;

- увеличение обеспеченности паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым до 10,0 койки на 100 тысяч взрослого населения;

- увеличение обеспеченности паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 2,1 койки на 100 тысяч детского населения;

- увеличение охвата реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся до 85 %;

- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 95,5 %;

- сохранение количества донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области в год до 2,5;

- увеличение доли заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови до 90 %;

- сохранение 100 % удовлетворенности потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях;

- 100 % выполнения плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Участник подпрограммы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области


Паспорт подпрограммы3

"Охрана здоровья матери и ребенка"

 

Цель подпрограммы

- Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям

Задача подпрограммы

- Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям

Целевые показатели подпрограммы

- Больничная летальность детей.

- Первичная инвалидность у детей.

- Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности.

- Охват неонатальным скринингом.

- Охват аудиологическим скринингом.

- Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре.

- Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

8766648,1

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

3422438,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

279362,3

тыс. рублей,

2015 год:

286057,7

тыс. рублей,

2016 год:

301428,9

тыс. рублей,

2017 год:

336525,7

тыс. рублей,

2018 год:

356690,6

тыс. рублей,

2019 год:

1147198,3

тыс. рублей,

2020 год:

715175,3

тыс. рублей.

ФБ:

4821262,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

6410,7

тыс. рублей,

2015 год:

0,0

тыс. рублей,

2016 год:

0,0

тыс. рублей,

2017 год:

0,0

тыс. рублей,

2018 год:

0,0

тыс. рублей,

2019 год:

1345000,0

тыс. рублей,

2020 год:

3469852,0

тыс. рублей.

ВБС:

522946,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

31218,1

тыс. рублей,

2015 год:

56245,8

тыс. рублей,

2016 год:

87007,5

тыс. рублей,

2017 год:

87118,8

тыс. рублей,

2018 год:

87118,8

тыс. рублей,

2019 год:

87118,8

тыс. рублей,

2020 год:

87118,8

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение больничной летальности детей до 0,18 %;

- снижение первичной инвалидности детей до 17,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности, до 90 %;

- увеличение доли новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, до
98,9 %;

- рост выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре до 80,3 %;

- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре, до 77,0 %

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Соисполнитель подпрограммы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Участник подпрограммы

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области

 


Паспорт подпрограммы4

"Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"

 

Цель подпрограммы

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Задачи подпрограммы

- Укрепление материально-технической базы объектов подведомственных учреждений.

- Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений

Целевые показатели подпрограммы

- Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения.

- Доля автомобильного транспорта с износом 100%.

- Количество разработанных ПСД в рамках программы.

- Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках программы.

- Количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках программы.

- Количество объектов, отремонтированных в рамках программы.

- Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

1702481,1

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

1695402,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

575147,9

тыс. рублей,

2015 год:

226833,9

тыс. рублей,

2016 год:

223128,7

тыс. рублей,

2017 год:

158391,4

тыс. рублей,

2018 год:

86324,8

тыс. рублей,

2019 год:

194298,2

тыс. рублей,

2020 год:

231277,8

тыс. рублей.

ФБ:

7078,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5353,3

тыс. рублей

2015 год:

1725,1

тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 38,5 %;

- снижение доли автомобильного транспорта с износом 100% до 45,0 %

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

Соисполнитель подпрограммы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

 


Паспорт подпрограммы5

"Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

 

Цель подпрограммы

Перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами

Задачи подпрограммы

- Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами.

- Повышение качества жизни медицинских работников

Целевые показатели подпрограммы

- Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала.

- Обеспеченность населения средним медицинским персоналом.

- Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

- Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

- Число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования.

- Количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования.

- Число лиц, направленных на целевую подготовку.

- Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области.

- Количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

2109339,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2102839,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

251558,6

тыс. рублей,

2015 год:

247664,7

тыс. рублей,

2016 год:

302172,2

тыс. рублей,

2017 год:

350484,3

тыс. рублей,

2018 год:

369905,3

тыс. рублей,

2019 год:

289687,3

тыс. рублей,

2020 год:

291367,3

тыс. рублей.

ФБ:

6500,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

4000,0

тыс. рублей,

2015 год:

2500,0

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- увеличение соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала до 1 к 3,0;

- сохранение обеспеченности населения средним медицинским персоналом на уровне 18,1 на 10 тыс. населения;

- повышение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на уровне 82,5 %;

- повышение укомплектованности штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, на уровне 83,0 %

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

 


Паспорт подпрограммы 6

"Развитие информатизации в здравоохранении"

 

Цели подпрограммы

- Обеспечение эффективной информационной поддержки системы здравоохранения Мурманской области в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания

Задачи подпрограммы

- Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области.

- Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации

Целевые показатели подпрограммы

- Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ.

- Доля медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ.

- Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг.

- Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения.

- Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

403970,0

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

403970,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

67517,6

тыс. рублей,

2015 год:

48543,5

тыс. рублей,

2016 год:

67001,5

тыс. рублей,

2017 год:

51202,8

тыс. рублей,

2018 год:

47830,4

тыс. рублей,

2019 год:

60937,1

тыс. рублей,

2020 год:

60937,1

тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- увеличение доли медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ, до 100 %;

- увеличение доли медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ, до 100 %;

- увеличение доли медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг, до 100 %;

- увеличение доли выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, до 100 %;

- увеличение доли медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений, до 100 %

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

 


Паспорт подпрограммы 7

"Управление системой здравоохранения, включая обеспечение

реализации государственной программы"

 

Цели подпрограммы

Обеспечение реализации государственной программы

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

 

38554549,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

38528835,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5902853,4

тыс. рублей,

2015 год:

6390185,7

тыс. рублей,

2016 год:

6122210,1

тыс. рублей,

2017 год:

6621653,9

тыс. рублей,

2018 год:

578316,1

тыс. рублей,

2019 год:

6456808,1

тыс. рублей,

2020 год:

6456808,1

тыс. рублей.

ФБ:

25714,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3773,2

тыс. рублей,

2015 год:

3395,9

тыс. рублей,

2016 год:

3452,4

тыс. рублей,

2017 год:

3773,2

тыс. рублей,

2018 год:

3773,2

тыс. рублей,

2019 год:

3773,2

тыс. рублей,

2020 год:

3773,2

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Создание условий для выполнения государственной программы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Мурманской области

 

 

 


1. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012№ 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"определены основные цели государственной политики в области здравоохранения.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономическогоразвития Российской Федерации основные приоритеты государственной политики в сферездравоохранения в период 2014 - 2020 годов направлены на распространение здоровогообраза жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании,решение проблемы их кадрового обеспечения.

Необходимость подготовки и реализации государственной программыМурманской области "Развитие здравоохранения" (далее – Программа) вызванарядом социально-экономических факторов, влияющих на снижение качества жизни населения,а также высокими показателями заболеваемости и смертности среди населения Мурманскойобласти.

В среднесрочном периоде актуальными являются: реализациямер государственной политики, направленных на снижение смертности населения, преждевсего от основных причин смерти, профилактика, своевременное выявление и коррекцияфакторов риска неинфекционных заболеваний, а также диагностика и лечение заболеванийна ранних стадиях, снижение материнской и младенческой смертности.

Целью Программы является обеспечение доступности медицинскойпомощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению Мурманскойобласти.

Цель будет достигаться посредством решения следующих задач:

- формирование здорового образа жизни;

- обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощинаселению региона;

- повышение доступности и качества оказания специализированной,в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинской реабилитации ипаллиативной помощи;

- повышение доступности и качества оказания скорой, в томчисле скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- совершенствование оказания медицинской помощи матерями детям;

- перспективное развитие обеспеченности системы здравоохраненияМурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами, повышение качестважизни медицинских работников;

- обеспечение эффективной информационной поддержки системыздравоохранения Мурманской области в рамках процессов управления медицинской помощьюи ее непосредственного оказания.

Основными принципами при реализации мероприятий Программыстанут:

1) планирование объемов медицинской помощи на основе нормативовбазовой программы государственных гарантий с учетом численности, особенностей половозрастногосостава населения, уровня и структуры заболеваемости, климатических и географическихособенностей региона, плотности населения и транспортной доступности медицинскихорганизаций на территории региона;

2) построение в соответствии с порядками оказания медицинскойпомощи эффективной, многоуровневой, иерархически и технологически распределенноймодели медицинского обслуживания, при которой каждому гражданину на любом уровнелечения гарантируется предоставление необходимого и достаточного объема медицинскойпомощи;

3) координация деятельности Министерства здравоохраненияМурманской области с другими субъектами государственного управления, прямо или косвенновлияющими на уровень состояния здоровья населения (органами образования, культуры,социальной защиты, средствами массовой информации и др.);

4) совершенствование системы управления здравоохранением:использование методов стратегического и текущего планирования, контроля;

5) личная ответственность руководителей учреждений здравоохраненияза результаты своей деятельности и эффективность использования ресурсов.

Основными задачами организации трехуровневой системы оказаниямедицинской помощи станут:

- медицинская сортировка и определение индивидуальных маршрутовпациентов на всех этапах оказания необходимой медицинской помощи;

- регламентация целей, задач, объемов и технического уровнямедицинского обслуживания на каждом последовательном этапе лечения в соответствиис порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

- интеграция отдельных элементов амбулаторно-поликлинической,стационарной, скорой помощи в единый медико-технологический процесс, обеспечивающийпреемственность, непрерывность, адекватность и своевременность всех необходимыхлечебно-диагностических мероприятий;

- использование единых подходов к системе финансирования,контролю качества на всех уровнях и этапах оказания помощи.

В результате реализации Программы планируется улучшениедемографической ситуации в регионе: увеличение ожидаемой продолжительности жизнипри рождении до 70,8 года, снижение уровня смертности от всех причин до 10,8 на1000 населения, снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до643,4 на 100 тыс. населения, снижение уровня младенческой смертности до 6,6 на 100тыс. родившихся живыми, снижение уровня смертности от новообразований (в том числеот злокачественных) до 172,8 на 100 тыс. населения, снижение уровня смертности оттуберкулеза до 5,7 на 100 тыс. населения, повышение обеспеченности врачами до 40,0на 10 тыс. населения, увеличение соотношения заработной платы врачей и работниковмедицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющихвысшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, и среднемесячнойноминальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманскойобласти, до 200 %, соотношения заработной платы среднего и младшего медицинскогоперсонала и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников,занятых в сфере экономики Мурманской области, до 100%.

 


2. Перечень показателей государственной программы

 

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направ-лен-ность

Значение показателя

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

План

План

План

 

Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения"

0.1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

ж

11,30

11,30

10,95

11,10

11,40

11,00

 

10,90

 

10,90

10,90

10,90

10,80

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.2

Материнская смертность

случаев на 100 тыс. родившихся живыми

ж

10,70

10,90

32,40

10,90

11,10

10,90

 

10,90

 

10,90

10,90

10,90

10,90

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

ж

6,70

7,00

6,30

7,00

6,40

7,00

 

6,80

 

6,60

6,60

6,60

6,60

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.4

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

ж

662,10

664,60

639,10

651,50

639,20

651,50

 

650,00

 

647,20

646,10

644,70

643,40

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.5

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

на 100 тыс. населения

ж

170,90

172,60

173,30

174,50

176,50

173,60

 

173,60

 

173,60

173,60

173,00

172,80

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.6

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

ж

5,70

5,20

4,90

6,30

6,10

6,20

 

6,10

 

6,00

5,90

5,80

5,70

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.7

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

ж

8,90

9,00

5,50

8,70

7,80

8,50

 

8,20

 

7,80

7,80

7,70

7,60

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.8

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения

ж

602,30

664,10

570,30

601,90

617,6

617,00

 

616,90

 

616,80

616,70

616,60

616,50

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.9

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

на 100 тыс. населения

ж

1025,80

1025,80

997,80

1010,00

1015,8

1020,00

 

1010,00

 

996,00

995,00

994,00

993,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.10

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

д

69,80

70,10

70,46

70,40

69,98

70,20

 

70,40

 

70,50

70,60

70,70

70,80

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.11

Обеспеченность населения врачами в государственных (подчинения субъекта РФ) и муниципальных учреждениях здравоохранения

на 10 тыс. населения

д

38,7

38,7

36,9

37,0

37,8

37,1

 

37,4

 

37,6

38,0

39,5

40,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.12

Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона

%

д

137,7

131,7

140,5

130,7

145,3

144

 

159,6

 

200

200

200

200

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.13

Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона

%

д

73,1

75,6

78,5

76,2

81,8

81,1

 

86,3

 

100

100

100

100

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.14

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона

%

д

38,8

50,1

47,6

51

52,3

52,4

 

70,5

 

100

100

100

100

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.15

Соотношение заработной платы социальных работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области

%

д

35,5

51,1

64,1

62,3

72,4

68,5

 

79

 

89,5

100

100

100

Министерство здравоохранения Мурманской области

0.16

Соотношение заработной платы педагогических работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований и организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики Мурманской области

%

д

87,7

79

94,5

91,7

91,7

85

 

90

 

95

100

100

100

Министерство здравоохранения Мурманской области

 

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на душу населения в год

ж

13,00

10,70

10,50

10,60

10,40

10,50

 

10,40

 

10,30

10,20

10,10

10,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.2

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

%

ж

40,50

40,00

40,30

39,90

39,90

39,80

 

39,70

 

39,60

39,50

39,40

39,30

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.3

Распространенность потребления табака среди детей и подростков

%

ж

25,00

23,00

24,90

22,00

22,00

20,00

 

19,00

 

18,00

17,00

16,00

15,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.4

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м)

%

ж

25,00

24,80

24,90

24,50

24,30

24,00

 

23,50

 

23,00

22,50

22,00

21,50

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.5

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения

%

ж

45,00

43,00

42,90

42,70

42,70

42,00

 

41,80

 

41,00

40,80

40,60

40,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.6

Распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения

%

ж

37,00

36,00

26,20

35,00

28,40

30,20

 

28,60

 

28,40

28,20

27,90

27,80

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.7

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

%

ж

56,00

56,00

56,10

56,00

55,70

55,00

 

54,50

 

54,00

53,50

53,00

53,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.8

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

%

ж

55,40

54,80

54,70

54,00

54,00

53,00

 

52,00

 

51,00

50,00

49,00

48,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.9

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

%

ж

75,80

75,00

74,90

74,80

74,60

74,00

 

73,50

 

73,00

72,50

72,30

72,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.10

Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя

посещения

д

8,55

9,07

8,55

9,15

8,63

9,05

 

8,65

 

8,75

8,86

8,86

8,86

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.11

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

%

д

92,70

92,90

90,80

93,00

86,10

93,00

 

93,40

 

93,80

94,00

94,50

95,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.12

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

%

д

96,30

98,30

100,00

98,00

90,37

97,90

 

97,90

 

97,80

97,80

97,60

97,60

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.13

Охват населения профосмотрами на туберкулез

%

д

57,00

60,00

52,30

62,00

56,00

65,00

 

68,00

 

72,00

75,00

78,00

80,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.14

Количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза

на 100 тыс. населения

ж

35,50

35,50

34,26

40,80

36,40

40,60

 

40,40

 

40,20

40,00

39,80

39,60

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.15

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии

%

д

57,30

57,30

58,30

57,40

59,60

59,70

 

59,70

 

59,70

59,70

59,70

59,80

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.16

Заболеваемость дифтерией

на 100 тыс. населения

ж

0,00

0,01

0,00

0,15

0,00

0,15

 

0,15

 

0,15

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.17

Заболеваемость корью

на 1 млн. населения

ж

0,00

0,01

0,00

0,00

0,13

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.18

Заболеваемость краснухой

на 100 тыс. населения

ж

0,50

0,40

0,00

0,28

0,00

0,28

 

0,28

 

0,28

0,15

0,15

0,15

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.19

Заболеваемость эпидемическим паротитом

на 100 тыс. населения

ж

0,00

0,01

0,52

0,39

0,26

0,15

 

0,15

 

0,15

0,15

0,15

0,15

Министерство здравоохранения Мурманской области

1.20

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

на 100 тыс. населения

ж

0,70

0,60

0,39

0,52

0,52

0,52

 

0,52

 

0,40

0,40