ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015 № 592-ПП
Мурманск
О внесении изменений вгосударственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении П орядка разработки,реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманскойобласти" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманскойобласти "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 26.11.2015№ 543-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.12.2015 № 592-ПП
Измененияв государственную программу Мурманской области "Развитиездравоохранения"
1. По всему текстугосударственной программы Мурманской области "Развитиездравоохранения" н азвание подпрограммы 2 изложить в редакции: " Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации,медицинской реабилитации и паллиативной помощи".
2. Позицию"Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программыМурманской области "Развитие здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: | ||
| 174993704,1 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 65761244,5 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 9526905,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 9618156,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 9404394,9 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 10237797,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 4239009,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 11563867,2 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 11171113,2 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ФБ: | 6451711,6 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 466073,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 410710,4 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 218288,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 138144,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 138144,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1477749,8 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 3602601,8 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ВБС: | 102780748,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 12426222,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 12738017,5 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 13435247,4 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 14981796,1 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 15733384,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 16396775,8 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 17069304,0 | тыс. рублей" |
3. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 52892632,2 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 5950089,8 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 735644,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 848190,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 721919,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 763298,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 790667,2 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1044880,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 1045489,4 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ФБ: | 769242,2 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 210026,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 266277,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 53305,8 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 62605,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 62605,3 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 57211,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 57211,1 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ВБС: | 46173300,2 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 5392741,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 5746375,1 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 6021084,9 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 6692846,5 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 7139803,7 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 7443407,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 7737040,7 | тыс. рублей" |
4. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 70525765,3 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 13619576,3 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 1714821,1 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 1571654,4 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 1658087,6 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 1948586,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 2001620,3 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 2362403,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 2362403,5 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ФБ: | 821687,8 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 236509,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 136311,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 161804,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 71765,5 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 71765,5 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 71765,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 71765,5 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ВБС: | 56084501,2 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 7002262,8 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 6935396,6 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 7327155,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 8201830,8 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 8506462,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 8866249,5 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 9245144,5 | тыс. рублей" |
5. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 8765909,3 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 3421700,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 279362,3 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 285318,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 301428,9 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 336525,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 356690,6 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1147198,3 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 715175,3 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ФБ: | 4821262,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 6410,7 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 0,0 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 1345000,0 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 3469852,0 | тыс. рублей. | |
| |
| |
ВБС: | 522946,6 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 31218,1 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 56245,8 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 87007,5 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 87118,8 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 87118,8 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 87118,8 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 87118,8 | тыс. рублей" |
6. Позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 2109604,9 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 2102604,9 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 251558,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 247429,9 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 302172,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 350484,3 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 369905,3 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 289687,3 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 291367,3 | тыс. рублей. | |
| | | |
ФБ: | 7000,0 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 4000,0 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 3000,0 | тыс. рублей" |
7. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 404435,7 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 404435,7 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 67517,6 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 48543,5 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 67467,2 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 51202,8 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 47830,4 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 60937,1 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 60937,1 | тыс. рублей" |
8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы 7 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ||
| 38592875,7 | тыс. рублей, в том числе: | |
ОБ: | 38567435,2 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 5902853,4 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 6390185,7 | тыс. рублей, | |
2016 год: | 6130190,7 | тыс. рублей, | |
2017 год: | 6629308,7 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 585970,9 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 6464462,9 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 6464462,9 | тыс. рублей. | |
| | | |
ФБ: | 25440,5 | тыс. рублей, из них: | |
2014 год: | 3773,2 | тыс. рублей, | |
2015 год: | 3395,9 | тыс. рублей, | |
| 2016 год: | 3178,6 | тыс. рублей, |
2017 год: | 3773,2 | тыс. рублей, | |
2018 год: | 3773,2 | тыс. рублей, | |
2019 год: | 3773,2 | тыс. рублей, | |
2020 год: | 3773,2 | тыс. рублей" |
9. Раздел 3 изложитьв редакции :
"3. Перечень основныхмероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
"№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители | ||||
По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ* | ВБС | |||||
| Государственная программа "Развитие здравоохранения" | 2014-2020 годы | Всего | 174 993 704,2 | 65 761 244,6 | 6 451 711,6 | 102 780 748,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 22 419 201,3 | 9 526 905,6 | 466 073,0 | 12 426 222,7 | |||||
2015 | 22 766 884,8 | 9 618 156,9 | 410 710,4 | 12 738 017,5 | |||||
2016 | 23 057 930,9 | 9 404 394,9 | 218 288,6 | 13 435 247,4 | |||||
2017 | 25 357 737,3 | 10 237 797,2 | 138 144,0 | 14 981 796,1 | |||||
2018 | 20 110 538,0 | 4 239 009,5 | 138 144,0 | 15 733 384,5 | |||||
2019 | 29 438 392,9 | 11 563 867,3 | 1 477 749,8 | 16 396 775,8 | |||||
2020 | 31 843 019,1 | 11 171 113,3 | 3 602 601,8 | 17 069 304,0 | |||||
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 168 896 216,6 | 64 478 609,0 | 1 636 859,6 | 102 780 748,0 |
|
|
2014 | 22 205 834,9 | 9 313 539,2 | 466 073,0 | 12 426 222,7 | |||||
2015 | 22 683 531,7 | 9 534 803,8 | 410 710,4 | 12 738 017,5 | |||||
2016 | 23 024 427,3 | 9 370 891,3 | 218 288,6 | 13 435 247,4 | |||||
2017 | 25 356 488,4 | 10 236 548,3 | 138 144,0 | 14 981 796,1 | |||||
2018 | 20 109 341,2 | 4 237 812,7 | 138 144,0 | 15 733 384,5 | |||||
2019 | 27 385 198,0 | 10 855 672,4 | 132 749,8 | 16 396 775,8 | |||||
2020 | 28 131 395,2 | 10 929 341,4 | 132 749,8 | 17 069 304,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 6 086 557,4 | 1 271 705,4 | 4 814 852,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 211 448,0 | 211 448,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 82 011,6 | 82 011,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 32 200,0 | 32 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 2 051 234,4 | 706 234,4 | 1 345 000,0 | 0,0 | |||||
2020 | 3 709 663,4 | 239 811,4 | 3 469 852,0 | 0,0 | |||||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 2 133,9 | 2 133,9 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 221,3 | 221,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 210,2 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 210,2 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 210,2 | 210,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 426,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 426,0 | 426,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 8 791,3 | 8 791,3 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 1 488,4 | 1 488,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 115,2 | 1 115,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 093,4 | 1 093,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 038,7 | 1 038,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 986,6 | 986,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 2014-2020 годы | Всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1. | Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2014-2020 годы | Всего | 52 892 632,2 | 5 950 089,8 | 769 242,2 | 46 173 300,2 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 6 338 412,5 | 735 644,7 | 210 026,0 | 5 392 741,8 | |||||
2015 | 6 860 843,3 | 848 190,6 | 266 277,6 | 5 746 375,1 | |||||
2016 | 6 796 310,3 | 721 919,6 | 53 305,8 | 6 021 084,9 | |||||
2017 | 7 518 750,1 | 763 298,3 | 62 605,3 | 6 692 846,5 | |||||
2018 | 7 993 076,2 | 790 667,2 | 62 605,3 | 7 139 803,7 | |||||
2019 | 8 545 498,6 | 1 044 880,0 | 57 211,1 | 7 443 407,5 | |||||
2020 | 8 839 741,2 | 1 045 489,4 | 57 211,1 | 7 737 040,7 | |||||
1.1. | Задача. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики | 2014-2020 годы | Всего | 265 150,5 | 116 289,4 | 280,0 | 148 581,1 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 32 599,0 | 14 198,4 | 280,0 | 18 120,6 | |||||
2015 | 31 516,7 | 12 456,5 | 0,0 | 19 060,2 | |||||
2016 | 29 323,3 | 8 874,6 | 0,0 | 20 448,7 | |||||
2017 | 36 099,4 | 14 773,4 | 0,0 | 21 326,0 | |||||
2018 | 33 096,1 | 10 855,3 | 0,0 | 22 240,8 | |||||
2019 | 50 760,5 | 27 565,6 | 0,0 | 23 194,9 | |||||
2020 | 51 755,5 | 27 565,6 | 0,0 | 24 189,9 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний | 2014-2020 годы | Всего | 254 220,3 | 105 359,2 | 280,0 | 148 581,1 | Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 | 30 680,6 | 12 280,0 | 280,0 | 18 120,6 | |||||
2015 | 30 175,2 | 11 115,0 | 0,0 | 19 060,2 | |||||
2016 | 28 019,7 | 7 571,0 | 0,0 | 20 448,7 | |||||
2017 | 34 850,5 | 13 524,5 | 0,0 | 21 326,0 | |||||
2018 | 31 899,3 | 9 658,5 | 0,0 | 22 240,8 | |||||
2019 | 48 800,0 | 25 605,1 | 0,0 | 23 194,9 | |||||
2020 | 49 795,0 | 25 605,1 | 0,0 | 24 189,9 | |||||
1.1.2. | Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению | 2014-2020 годы | Всего | 12 101,5 | 12 101,5 | 0,0 | 0,0 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков | Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, |
2014 | 1 918,4 | 1 918,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 341,5 | 1 341,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 303,6 | 1 303,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 248,9 | 1 248,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 196,8 | 1 196,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 960,5 | 1 960,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 960,5 | 1 960,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Задача. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона | 2014-2020 годы | Всего | 47 724 726,6 | 1 700 007,5 | 0,0 | 46 024 719,1 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 5 539 659,4 | 165 038,2 | 0,0 | 5 374 621,2 | |||||
2015 | 5 951 612,4 | 224 297,5 | 0,0 | 5 727 314,9 | |||||
2016 | 6 206 598,0 | 205 961,8 | 0,0 | 6 000 636,2 | |||||
2017 | 6 890 226,9 | 218 706,4 | 0,0 | 6 671 520,5 | |||||
2018 | 7 346 437,7 | 228 874,8 | 0,0 | 7 117 562,9 | |||||
2019 | 7 748 472,3 | 328 259,7 | 0,0 | 7 420 212,6 | |||||
2020 | 8 041 719,9 | 328 869,1 | 0,0 | 7 712 850,8 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи | 2014-2020 годы | Всего | 47 724 726,6 | 1 700 007,5 | 0,0 | 46 024 719,1 | Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 5 539 659,4 | 165 038,2 | 0,0 | 5 374 621,2 | |||||
2015 | 5 951 612,4 | 224 297,5 | 0,0 | 5 727 314,9 | |||||
2016 | 6 206 598,0 | 205 961,8 | 0,0 | 6 000 636,2 | |||||
2017 | 6 890 226,9 | 218 706,4 | 0,0 | 6 671 520,5 | |||||
2018 | 7 346 437,7 | 228 874,8 | 0,0 | 7 117 562,9 | |||||
2019 | 7 748 472,3 | 328 259,7 | 0,0 | 7 420 212,6 | |||||
2020 | 8 041 719,9 | 328 869,1 | 0,0 | 7 712 850,8 | |||||
1.3. | Задача. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях | 2014-2020 годы | Всего | 4 902 755,1 | 4 133 792,9 | 768 962,2 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 766 154,1 | 556 408,1 | 209 746,0 | 0,0 | |||||
2015 | 877 714,2 | 611 436,6 | 266 277,6 | 0,0 | |||||
2016 | 560 389,0 | 507 083,2 | 53 305,8 | 0,0 | |||||
2017 | 592 423,8 | 529 818,5 | 62 605,3 | 0,0 | |||||
2018 | 613 542,4 | 550 937,1 | 62 605,3 | 0,0 | |||||
2019 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | |||||
2020 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | |||||
1.3.1. | Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении | 2014-2020 годы | Всего | 4 902 755,1 | 4 133 792,9 | 768 962,2 | 0,0 | Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, % | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 766 154,1 | 556 408,1 | 209 746,0 | 0,0 | |||||
2015 | 877 714,2 | 611 436,6 | 266 277,6 | 0,0 | |||||
2016 | 560 389,0 | 507 083,2 | 53 305,8 | 0,0 | |||||
2017 | 592 423,8 | 529 818,5 | 62 605,3 | 0,0 | |||||
2018 | 613 542,4 | 550 937,1 | 62 605,3 | 0,0 | |||||
2019 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | |||||
2020 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | |||||
2. | Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | 2014-2020 годы | Всего | 70 525 765,3 | 13 619 576,3 | 821 687,8 | 56 084 501,2 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, |
2014 | 8 953 593,7 | 1 714 821,1 | 236 509,8 | 7 002 262,8 | |||||
2015 | 8 643 362,8 | 1 571 654,4 | 136 311,8 | 6 935 396,6 | |||||
2016 | 9 147 046,8 | 1 658 087,6 | 161 804,2 | 7 327 155,0 | |||||
2017 | 10 222 182,3 | 1 948 586,0 | 71 765,5 | 8 201 830,8 | |||||
2018 | 10 579 847,8 | 2 001 620,3 | 71 765,5 | 8 506 462,0 | |||||
2019 | 11 300 418,5 | 2 362 403,5 | 71 765,5 | 8 866 249,5 | |||||
2020 | 11 679 313,5 | 2 362 403,5 | 71 765,5 | 9 245 144,5 | |||||
2.1. | Задача. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью | 2014-2020 годы | Всего | 59 969 568,5 | 9 559 765,6 | 821 687,8 | 49 588 115,1 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, |
2014 | 7 590 605,3 | 1 148 082,7 | 236 509,8 | 6 206 012,8 | |||||
2015 | 7 290 535,8 | 1 061 470,4 | 136 311,8 | 6 092 753,6 | |||||
2016 | 7 794 811,0 | 1 197 836,8 | 161 804,2 | 6 435 170,0 | |||||
2017 | 8 763 103,3 | 1 433 426,8 | 71 765,5 | 7 257 911,0 | |||||
2018 | 9 029 509,6 | 1 458 478,2 | 71 765,5 | 7 499 265,9 | |||||
2019 | 9 561 054,3 | 1 630 235,4 | 71 765,5 | 7 859 053,4 | |||||
2020 | 9 939 949,3 | 1 630 235,4 | 71 765,5 | 8 237 948,4 | |||||
2.1.1. | Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи | 2014-2020 годы | Всего | 54 827 413,5 | 7 608 973,9 | 729 081,0 | 46 489 358,6 | Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях; доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | Министерство здравоохранения Мурманской области, |
2014 | 7 012 799,8 | 917 573,5 | 198 448,9 | 5 896 777,4 | |||||
2015 | 6 658 302,4 | 830 429,6 | 81 765,9 | 5 746 106,9 | |||||
2016 | 7 162 934,8 | 952 087,2 | 161 804,2 | 6 049 043,4 | |||||
2017 | 7 999 878,9 | 1 109 454,3 | 71 765,5 | 6 818 659,1 | |||||
2018 | 8 154 911,1 | 1 123 045,0 | 71 765,5 | 6 960 100,6 | |||||
2019 | 8 729 845,8 | 1 338 192,2 | 71 765,5 | 7 319 888,1 | |||||
2020 | 9 108 740,8 | 1 338 192,2 | 71 765,5 | 7 698 783,1 | |||||
2.1.2. | Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи | 2014-2020 годы | Всего | 3 862 248,9 | 1 906 004,2 | 92 606,8 | 1 863 637,9 | Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения | Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 | 485 374,9 | 230 509,2 | 38 060,9 | 216 804,8 | |||||
2015 | 503 275,7 | 229 747,9 | 54 545,9 | 218 981,9 | |||||
2016 | 473 420,5 | 242 249,6 | 0,0 | 231 170,9 | |||||
2017 | 585 079,7 | 323 972,5 | 0,0 | 261 107,2 | |||||
2018 | 647 290,9 | 335 433,2 | 0,0 | 311 857,7 | |||||
2019 | 583 903,6 | 272 045,9 | 0,0 | 311 857,7 | |||||
2020 | 583 903,6 | 272 045,9 | 0,0 | 311 857,7 | |||||
2.1.3. | Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации | 2014-2020 годы | Всего | 1 279 906,1 | 44 787,5 | 0,0 | 1 235 118,6 | Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся |
|
2014 | 92 430,6 | 0,0 | 0,0 | 92 430,6 | |||||
2015 | 128 957,7 | 1 292,9 | 0,0 | 127 664,8 | |||||
2016 | 158 455,7 | 3 500,0 | 0,0 | 154 955,7 | |||||
2017 | 178 144,7 | 0,0 | 0,0 | 178 144,7 | |||||
2018 | 227 307,6 | 0,0 | 0,0 | 227 307,6 | |||||
2019 | 247 304,9 | 19 997,3 | 0,0 | 227 307,6 | |||||
2020 | 247 304,9 | 19 997,3 | 0,0 | 227 307,6 | |||||
2.2. | Задача. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную | 2014-2020 годы | Всего | 8 358 743,7 | 1 862 357,6 | 0,0 | 6 496 386,1 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 1 113 463,7 | 317 213,7 | 0,0 | 796 250,0 | |||||
2015 | 1 084 882,2 | 242 239,2 | 0,0 | 842 643,0 | |||||
2016 | 1 068 837,0 | 176 852,0 | 0,0 | 891 985,0 | |||||
2017 | 1 140 563,2 | 196 643,4 | 0,0 | 943 919,8 | |||||
2018 | 1 212 388,4 | 205 192,3 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2019 | 1 369 304,6 | 362 108,5 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2020 | 1 369 304,6 | 362 108,5 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2.2.1. | Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной | 2014-2020 годы | Всего | 8 358 743,7 | 1 862 357,6 | 0,0 | 6 496 386,1 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ "Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения", |
2014 | 1 113 463,7 | 317 213,7 | 0,0 | 796 250,0 | |||||
2015 | 1 084 882,2 | 242 239,2 | 0,0 | 842 643,0 | |||||
2016 | 1 068 837,0 | 176 852,0 | 0,0 | 891 985,0 | |||||
2017 | 1 140 563,2 | 196 643,4 | 0,0 | 943 919,8 | |||||
2018 | 1 212 388,4 | 205 192,3 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2019 | 1 369 304,6 | 362 108,5 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2020 | 1 369 304,6 | 362 108,5 | 0,0 | 1 007 196,1 | |||||
2.3. | Задача. Создание условий для развития службы крови | 2014-2020 годы | Всего | 1 376 822,9 | 1 376 822,9 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 | 154 815,8 | 154 815,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 170 260,5 | 170 260,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 176 343,5 | 176 343,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 203 231,7 | 203 231,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 213 781,2 | 213 781,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 229 195,1 | 229 195,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 229 195,1 | 229 195,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3.1. | Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству | 2014-2020 годы | Всего | 97 824,5 | 97 824,5 | 0,0 | 0,0 | Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 14 112,3 | 14 112,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 14 481,8 | 14 481,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 14 481,8 | 14 481,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 14 481,8 | 14 481,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 13 491,4 | 13 491,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 13 491,4 | 13 491,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.3.2. | Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов | 2014-2020 годы | Всего | 1 278 998,4 | 1 278 998,4 | 0,0 | 0,0 | Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови | ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 | 141 531,8 | 141 531,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 156 148,2 | 156 148,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 161 861,7 | 161 861,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 188 749,9 | 188 749,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 199 299,4 | 199 299,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 215 703,7 | 215 703,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 215 703,7 | 215 703,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4. | Задача. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности | 2014-2020 годы | Всего | 820 630,2 | 820 630,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 | 94 708,9 | 94 708,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 97 684,3 | 97 684,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 107 055,3 | 107 055,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 115 284,1 | 115 284,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 124 168,6 | 124 168,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 140 864,5 | 140 864,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 140 864,5 | 140 864,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4.1. | Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы | 2014-2020 годы | Всего | 766 606,4 | 766 606,4 | 0,0 | 0,0 | Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях | Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", |
2014 | 88 503,5 | 88 503,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 91 094,2 | 91 094,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 93 337,5 | 93 337,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 110 443,0 | 110 443,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 118 955,4 | 118 955,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 132 136,4 | 132 136,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 132 136,4 | 132 136,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.4.2. | Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности | 2014-2020 годы | Всего | 54 023,8 | 54 023,8 | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 | 6 205,4 | 6 205,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 590,1 | 6 590,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 13 717,8 | 13 717,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 4 841,1 | 4 841,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 5 213,2 | 5 213,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 8 728,1 |