Постановление Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 82-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 82-ПП
Мурманск Утратит силу с 1 января 2014 года -
Постановление Правительства
Мурманской области
от 30.09.2013 г. N 573-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие
информационного общества и формирование электронного правительства в
Мурманской области на 2011-2013 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Развитие информационногообщества и формирование электронного правительства в Мурманскойобласти на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 15.09.2010 N 424-ПП/14 (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 26.12.2011 N 702-ПП), изменениясогласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 N 82-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного
общества и формирование электронного правительства в Мурманской
области на 2011-2013 годы"
1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитиеинформационного общества и формирование электронного правительства вМурманской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа) в позиции"Целевые показатели Программы" показатель "доля медицинскихучреждений, в которых используются информационные системыавтоматизации работы регистратуры" заменить на показатель "долямедицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохраненияМурманской области".
2. В пункте 2.4 "Целевые индикаторы Программы" раздела 2Программы позицию 3.1 "Доля медицинских учреждений, в которыхиспользуются информационные системы автоматизации работы регистратуры"изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------| "3.1. | Доля медицинских учреждений, | % | 65 | 100 | 100 | По данным Министерства | 7,14" || | подключенных к сети системы | | | | | здравоохранения Мурманской | || | здравоохранения Мурманской области | | | | | области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. В Перечне программных мероприятий (приложение N 1 кПрограмме):
3.1. Пункты 2.4.1, 2.4.3, позицию "Итого по разделу 2" изложить вредакции:
"2.4.1. Развитие Всего - 4,787, из них: Всего - 10,587, из Всего - 5,100, из них: до 31.12.2011 - Аппарат
телекоммуникационной из областного бюджета них: из областного бюджета Правительства Мурманской
инфраструктуры - 4,787 из областного бюджета - 5,100 области, с 01.01.2012 -
объединенной -10,587 Комитет по развитию
вычислительной сети информационных
Правительства Мурманской технологий Мурманской
области, в т. ч. модернизация области
и замена аппаратного
обеспечения и приобретение
лицензий на программное
обеспечение
2.4.3. Развитие и поддержка Всего - 2,408, из них: Всего -0,756, из них: Всего - 1,670, из них: до 31.12.2011 - Аппарат
системы IP-телефонии и из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета Правительства Мурманской
видеоконференцсвязи - 2,408 - 0,756 - 1,670 области, с 01.01.2012 -
исполнительных органов Комитет по развитию
государственной власти информационных
Мурманской области технологий Мурманской
области
ИТОГО по разделу 2 Всего - 12,541, из Всего - 18,071, из Всего - 13,498, из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 12,541 бюджета - 18,071 бюджета - 13,498"
3.2. Пункты 4.1, 4.1.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, позицию "Итогопо разделу 4" изложить в редакции:
"4.1. Развитие информационно- количество медицинских 4,9 4,5 4,1
технологической работников на один ПК,
инфраструктуры человек
государственных и
муниципальных
медицинских учреждений
(далее -медицинских
учреждений)-6
доля медицинских 85,0 90,0 95,0
учреждений, имеющих
ЛВС, %
4.1.1. Развитие информационно- Всего - 3,000, из них: Всего - 11,400, из Всего - 10,000, из них: Министерство
технологической из областного бюджета них: из областного бюджета здравоохранения
инфраструктуры - 3,000 из областного бюджета - 10,000 Мурманской области
государственных медицинских - 11,400
учреждений
4.4. Внедрение доля медицинских 80,0 90,0 100,0
информационных систем учреждений, в которых
управления деятельностью используются
медицинских учреждений-9 информационные системы
управления финансово-
хозяйственной
деятельностью, %
доля медицинских 48,9 80,0 90,0
учреждений, в которых
используются
информационные системы
автоматизации работы
регистратуры, %
4.4.1. Внедрение информационных Всего - 0,830, из них: Всего - 0,270, из них: Всего - 1,000, из них: Министерство
систем управления из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета здравоохранения
деятельностью - 0,830 - 0,270 - 1,000 Мурманской области
государственных медицинских
учреждений
4.5. Внедрение Всего - 5,400, из них: Всего - 8,000, из них: Всего - 10,000, из них: наличие регионального нет да да Министерство
информационных систем из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета информационно- здравоохранения
поддержки оказания - 5,400 - 8,000 - 10,000 аналитического центра, Мурманской области
медицинской помощи в выполняющего сбор и
деятельность медицинских хранение
учреждений-10 персонифицированных
данных, а также передачу
информации об оказанных
медицинских услугах в
ТФОМС и предоставление
отчетности в органы
государственной власти
субъекта РФ, да/нет
доля медицинских 10,0 15,0 30,0
учреждений, в которых
используются
информационные системы
поддержки оказания
медицинской помощи и
ведутся карты истории
болезни пациентов в
электронном виде, %
4.6. Обучение работников Всего - 0,180, из Всего - 0,130, из Всего - 0,200, из доля работников 20,0 25,0 30,0 Министерство
медицинских учреждений них: них: них: медицинских учреждений, здравоохранения
использованию из областного из областного из областного прошедших обучение Мурманской области
информационно- бюджета - 0,180 бюджета - 0,130 бюджета - 0,200 использованию
коммуникационных информационно-
технологий-11 коммуникационных
технологий, %
4.7. Развитие информационно- Всего - 0,890, из них: Всего - 1,000, из них: Всего - 1,000, из них: доля выездных бригад 10,0 15,0 20,0 Министерство
технологической из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета скорой медицинской здравоохранения
инфраструктуры службы - 0,890 - 1,000 - 1,000 помощи, имеющих Мурманской области
скорой медицинской мобильные программно-
помощи-12 технические комплексы и
средства связи для
обеспечения оперативного
взаимодействия с
оперативными отделами
(диспетчерскими) станций
скорой медицинской
помощи, %
доля рабочих мест 52,5 53,0 53,0
сотрудников оперативных
отделов (диспетчерских)
станций скорой
медицинской помощи,
оснащенных
компьютерным
оборудованием для приема
и обработки вызовов
граждан, а также для
оперативного управления
выездными бригадами
скорой медицинской
помощи, %
доля оперативных отделов 44,0 55,0 95,0
(диспетчерских) станций
скорой медицинской
помощи, имеющих
информационные системы
учета, обработки и
хранения обращений
граждан, %
ИТОГО по разделу 4 Всего - 17,148, из Всего - 24,070, из Всего - 22,404, из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 17,148 бюджета - 24,070 бюджета - 22,404"
3.3. Пункты 6.2.4.2, 6.3.1, 6.5.2 изложить в редакции:
"6.2.4.2. ГУК "Мурманская областная Всего - 0,230, из них: Всего - 0,2145, из Всего - 0,105, из них: Комитет по культуре и
детско-юношеская библиотека" из областного бюджета них: из областного бюджета искусству Мурманской
- 0,230 из областного бюджета - 0,105 области, ГУК "Мурманская
- 0,2145 областная детско-юношеская
библиотека"
6.3.1. Внедрение комплексной Всего - 0,725, из них: - Всего - 0,070, из них: Комитет по культуре и
автоматизированной музейной из областного бюджета из областного бюджета искусству Мурманской
информационной системы - 0,725 - 0,070 области, ГУК "Мурманский
автоматизированного учета областной краеведческий
фондов Мурманского музей"
областного краеведческого
музея
6.5.2. Создание технологического - Всего - 0,6235, из Всего - 0,009, из них: Комитет по культуре и
комплекса для оцифровки них: из областного бюджета искусству Мурманской
фондов Мурманской областной из областного бюджета - 0,009 области, ГУК "Мурманская
детско-юношеской библиотеки - 0,6235 областная детско-юношеская
библиотека"
3.4. Пункты 7.6.1.6, 7.6.2, 7.9, 7.9.2.6, 7.9.2.7, 7.9.7.1,позицию "Итого по разделу 7" изложить в редакции:
"7.6.1.6. в Министерстве Всего - 0,900, из них: Всего - 1,200, из них: - Министерство
здравоохранения из областного бюджета из областного бюджета здравоохранения
Мурманской области - 0,900 - 1,200 Мурманской области
7.6.2. Организация предоставления Всего - 8,000, Всего - 27,465, Всего - 13,850, В рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и из них: из них: из них: государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
муниципальных услуг по из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы" (приложение N 3)
принципу "одного окна", в т. ч. - 8,000 - 26,600 - 12,000
на базе МФЦ из местных бюджетов - из местных бюджетов -
0,865 1,850
7.9. Создание и развитие доля информационных 30,0 65,0 80,0
информационных систем и систем, обеспечивающих
ресурсов исполнительных предоставление
органов государственной государственных и
власти, органов местного муниципальных услуг в
самоуправления и электронном виде, от
организаций, в том числе общего количества
оказывающих госуслуги и государственных
участвующих в процессе их информационных систем
оказания Мурманской области, %
7.9.2.6. автоматизация процессов Всего - 3,352, из них: - - Министерство финансов
исполнения бюджета на из областного бюджета Мурманской области
региональном и местном - 3,352
уровнях, а также учета и
обмена данных между
бюджетополучателями и
органами федерального
казначейства, финансовыми
органами
7.9.2.7. повышение эффективности Всего - 1,225, из них: Всего - 1,876, из них: Всего - 1,970, из них: Министерство финансов
взаимодействия из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета Мурманской области
Министерства финансов - 1,225 - 1,876 - 1,970
Мурманской области с
главными распорядителями и
получателями средств
областного бюджета
благодаря автоматизации
процессов исполнения
бюджета на региональном
уровне, учета и обмена
данными между
бюджетополучателями и
органами федерального
казначейства, финансовыми
органами, использованию
WEB-технологии и методов
групповой обработки
данных, средств ЭЦП и
шифрования
7.9.7.1. создание автоматизированных - Всего - 2,634, из них: - Министерство юстиции
рабочих мест АРМ из областного бюджета Мурманской области,
"Муниципал" в рамках - 2,634, заинтересованные органы
подсистемы нормативных в том числе: местного самоуправления (в
правовых актов единой субсидии бюджетам соответствии с приложением
системы информационно- муниципальных N 6 к Программе)
телекоммуникационного образований на
обеспечения Российской реализацию
Федерации мероприятия
Программы - 2,480
ИТОГО по разделу 7 Всего - 63,4977, из них: Всего - 90,358, из Всего - 87,311, из них:
из областного бюджета них: из областного бюджета
- 63,4977 из областного бюджета - 85,461,
- 89,493, из местных бюджетов
из местных бюджетов - 1,850"
- 0,865
3.5. Пункты 9.1, 9.3.1, 9.4, позицию "Итого по разделу 9"изложить в редакции:
"9.1. Организация Всего - 3,301, из них: Всего - 1,667, из них: Всего - 2,970, из них: В рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
общественных центров из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
доступа населения к - 3,301 - 1,667 - 2,970 государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы" (приложение N 3)
государственным
информационным ресурсам
9.3.1. Мероприятия по технической Всего - 1,450, из них: - - Аппарат Правительства
защите информации в из областного бюджета Мурманской области
Правительстве Мурманской - 1,450
области
9.4. Информационное Всего - 0,150, из них: Всего - 0,550, из них: Всего - 0,150, из них: количество публикаций в 24,0 32,0 24,0 до 31.12.2011 - Аппарат
сопровождение работ по из областного бюджета из областного бюджета из областного бюджета СМИ, освещающих Правительства Мурманской
развитию - 0,150 - 0,550 - 0,150 деятельность субъекта, области, с 01.01.2012 -
информационного направленную на развитие Комитет по развитию
общества и формированию информационного информационных
электронного общества и формирование технологий Мурманской
правительства электронного области
правительства
ИТОГО по разделу 9 Всего - 6,323, из Всего - 7,560, из Всего - 7,575, из
них: них: них:
из областного из областного из областного
бюджета - 6,323 бюджета - 7,560 бюджета - 7,575"
3.6. Дополнить новыми пунктами 7.9.1.3, 9.3.4 следующегосодержания:
"7.9.1.3. Создание регионального - Всего - 0,200, из них: - Министерство
информационного ресурса из областного бюджета здравоохранения
системы здравоохранения - 0,200 Мурманской области
Мурманской области
9.3.4. Мероприятия по защите - Всего - 1,200, из них: Всего - 0,600, из них: Комитет по развитию
информации в исполнительных из областного бюджета из областного бюджета информационных
органах государственной - 1,200 - 0,600 технологий Мурманской
власти Мурманской области области"
3.7. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объеми источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)" изложить вредакции:
3.7.1. Для государственного заказчика "Министерствоздравоохранения Мурманской области":
"Всего - 11,308, из Всего - 22,320, из Всего - 22,204, из Министерство
них: них: них: здравоохранения
из областного из областного из областного Мурманской области
бюджета - 11,308, бюджета - 22,320, бюджета - 22,204,
в т. ч. в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств -4,100; средств - 9,400; средств -10,500;
прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы -
7,208 12,920 11,704"
3.7.2. Для государственного заказчика "Министерство имущественныхотношений Мурманской области":
"Всего - 0,148, из Всего - 0,250, из Всего - 0,250, из Министерство
них: них: них: имущественных
из областного из областного из областного отношений Мурманской
бюджета - 0,148, бюджета - 0,250, бюджета - 0,250, области
в т. ч. в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств - 0,148; средств - 0,250; средств - 0,250;
прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы -
0,000 0,000 0,000"
3.7.3. Для государственного заказчика "Управление государственнойслужбы занятости населения Мурманской области":
"Всего - 0,530, из Всего - 0,530, из них: Всего - 0,520, из них: Управление государственной
них: из областного бюджета из областного бюджета службы занятости населения
из областного бюджета - 0,530, - 0,520, Мурманской области
- 0,530, в т. ч. в т. ч.
в т. ч. увеличение стоимости увеличение стоимости
увеличение стоимости основных средств - основных средств -
основных средств - 0,3414; 0,380;
0,388; прочие расходы - прочие расходы -
прочие расходы - 0,1886 0,140"
0,142
3.7.4. Для государственного заказчика "Комитет по развитиюинформационных технологий Мурманской области":
"Всего - 8,050, из Всего - 98,018, из Всего - 100,425, Комитет по развитию
них: них: из них: информационных
из областного из областного из областного технологий Мурманской
бюджета - 8,050, бюджета - 97,153, бюджета - 98,575, области
в т. ч. в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных стоимости основных
средств - 4,600; средств - 15,6603; средств - 22,5988;
прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы -
3,450 81,4927 75,9762
из местных из местных
бюджетов бюджетов
- 0,865, - 1,850,
в т. ч. в т. ч.
увеличение увеличение
стоимости основных стоимости основных
средств - 0,025; средств - 0,500;
прочие расходы - прочие расходы -
0,840 1,350"
3.8. Позицию "Всего по программе" изложить в редакции:
"ВСЕГО по программе Всего - 156,35063, Всего - 200,505, из Всего - 195,4144,
из них: них: из них:
из федерального из областного из областного
бюджета - 16, 760, бюджета - бюджета -
в т. ч. 199,640, 193,5644,
увеличение в т. ч. в т. ч.
стоимости основных увеличение увеличение
средств -11,760 стоимости основных стоимости основных
прочие расходы - средств - 50,2647 средств - 48,5228
5,000 прочие расходы - прочие расходы -
из областного 149,3753 145,0416
бюджета - из местных из местных
139,59063, в т. ч. бюджетов бюджетов
увеличение - 0,865, - 1,850,
стоимости основных в т. ч. в т. ч.
средств - 34,40020 увеличение увеличение
прочие расходы - стоимости основных стоимости основных
105,19043 средств - 0,025 средств - 0,500
прочие расходы - прочие расходы -
0,840 1,350"
4. В паспортах программных мероприятий (приложение N 2 кПрограмме):
3.8.
4.1. В паспорте мероприятия N 2.4 в пункте 12 "Объемпредусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить вредакции:
-----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 13,071, из них: |
| | | областной бюджет - 13,071" |
-----------------------------------------------
4.2. В паспорте мероприятия N 4.1:
4.2.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, втом числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"количество медицинских работников на один ПК, человек" за 2012 годзаменить на значение "4,3".
4.2.2. В пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования"позицию "2012 год" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 11,40, из них: |
| | | областной бюджет - 11,40 |
| | | местный бюджет - (" |
----------------------------------------------
4.3. В паспорте мероприятия N 4.4:
4.3.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, втом числе значения целевых показателей по годам" значения позиции"доля медицинских учреждений, в которых используются информационныесистемы автоматизации работы регистратуры" за 2011,2012 и 2013 годызаменить на значения "48,9", "80" и "90" соответственно.
4.3.2. В пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования"позицию "2012 год" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 0,270, из них: |
| | | областной бюджет - 0,270 |
| | | местный бюджет - (" |
----------------------------------------------
4.4. В паспорте мероприятия N 4.5 в пункте 8 "Ожидаемыерезультаты реализации мероприятия, в том числе значения целевыхпоказателей по годам" значение позиции "доля медицинских учреждений, вкоторых используются информационные системы поддержки оказаниямедицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов вэлектронном виде" за 2013 год заменить на "30".
4.5. В паспорте мероприятия N 4.6:
4.5.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, втом числе значения целевых показателей по годам" значения позиции"доля работников медицинских учреждений, прошедших обучениеиспользованию информационно-коммуникационных технологий, %" за 2012 и2013 годы заменить на значения "25" и "30" соответственно.
4.5.2. В пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования"позицию "2012 год" изложить в редакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 0,130, из них: |
| | | областной бюджет - 0,130" |
----------------------------------------------
4.6. В паспорте мероприятия 4.7 в пункте 8 "Ожидаемые результатыреализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей погодам" значения позиции "доля оперативных отделов (диспетчерских)станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системыучета, обработки и хранения обращений граждан" за 2012 год и 2013 годзаменить на "55" и "95" соответственно.
4.7. В паспорте мероприятия N 6.2 в пункте 12 "Объемпредусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить вредакции:
-----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 5,5915, из них: |
| | | областной бюджет - 5,5915; |
| | | местный бюджет - (" |
-----------------------------------------------
4.8. В паспорте мероприятия N 6.3 в пункте 12 "Объемпредусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить вредакции:
--------------------
| | "2012 год" | |
--------------------
4.9. В паспорте мероприятия N 6.5 в пункте 12 "Объемпредусмотренного финансирования":
4.9.1. Позицию "2012 год" изложить в редакции:-----------------------------------------------| | "2012 год | Всего за год 2,7835, из них: || | | областной бюджет - 2,7835" |-----------------------------------------------
4.9.2. Добавить позицией "2013 год":
----------------------------------------------
| | "2013 год | Всего за год 2,089, из них: |
| | | областной бюджет - 2,089" |
----------------------------------------------
4.10. В паспорте мероприятия N 7.9:
4.10.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия,в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"доля информационных систем, обеспечивающих предоставлениегосударственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общегоколичества государственных информационных систем Мурманской области,%" за 2012 год заменить на "65".
4.10.2. В пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования"позицию "2012 год" изложить в редакции:
-----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 21,887, из них: |
| | | областной бюджет -21,887" |
-----------------------------------------------
4.11. В паспорте мероприятия N 9.1 в пункте 12 "Объемпредусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить вредакции:
----------------------------------------------
| | "2012 год | Всего за год 1,667, из них: |
| | | областной бюджет - 1,667 |
| | | местный бюджет - (" |
----------------------------------------------
4.12. В паспорте мероприятия N 9.4:
4.12.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия,в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции"количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта,направленную на развитие информационного общества и формированиеэлектронного правительства, шт." за 2012 год заменить на "32".
4.12.2. В пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования"позицию "2012 год" изложить в редакции:
-----------------------------------------------
| | "2012 год" | Всего за год 0,550, из них: |
| | | областной бюджет - 0,550 |
| | | местный бюджет - (" |
-----------------------------------------------
5. В подпрограмме Мурманской области "Снижение административныхбарьеров, оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг, в том числе на баземногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе):
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию "Ответственный исполнитель программы" изложить вредакции:
"Ответственный до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской
исполнитель области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию
программы информационных технологий Мурманской области"
5.1.2. Позицию "Система организации контроля над ходом реализацииподпрограммы" изложить в редакции:
"Система Управление и контроль за ходом реализации
организации подпрограммы осуществляется Правительством
контроля над Мурманской области.
ходом реализации Контроль исполнения мероприятий подпрограммы
подпрограммы осуществляется:
с 01.01.2011 - Аппаратом Правительства Мурманской
области;
с 01.01.2012 - Комитетом по развитию
информационных технологий Мурманской области"
5.1.3. Позицию "Объем средств и источники финансированияподпрограммы" изложить в редакции:
"Объем средств и Общий объем финансирования подпрограммы составит
источники 59 653 тыс. руб., в том числе:
финансирования 2011 год -13 201 тыс. руб., в том числе:
подпрограммы из областного бюджета - 13 201тыс. руб.
2012 год - 29 632 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета - 28 767 тыс. руб.,
из местных бюджетов - 865 тыс. руб.
2013 год - 16 820 тыс. руб., в том числе:
из областного бюджета - 14 970 тыс. руб.,
из местных бюджетов - 1 850 тыс. руб."
5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" позициитаблицы "1. Областной бюджет" и "Итого" изложить в редакции:---------------------------------------------------------------| "1. | Областной бюджет | 56 938 | 13 201 | 28 767 | 14 970 ||-----+------------------+--------+--------+--------+---------|| | Итого | 59 653 | 13 201 | 29 632 | 16 820" |---------------------------------------------------------------
5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы "Снижениеадминистративных барьеров, оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе набазе многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3.1 кПодпрограмме) пункты 1.1.13.4, 1.2.1.4, позиции "Итого подпрограмма","областной бюджет всего, в том числе:", "увеличение стоимости основныхсредств", "прочие расходы" изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "1.1.13.4 | Установка информационных терминалов | обеспечение доступа населения | 2011-2013 | Аппарат Правительства | Всего - 2 400, из | 0 | 0 | 2 400 | || | (информационных комплексов) в муниципальных | к государственным | | Мурманской области, | них: из | | | | || | образованиях Мурманской области | информационным ресурсам | | заинтересованные исполнительные | областного бюджета | | | | || | | | | органы государственной власти, | -2 400 | | | | || | | | | заинтересованные органы | | | | | || | | | | местного самоуправления | | | | | ||-----------+----------------------------------------------+--------------------------------+-----------+----------------------------------+---------------------+--------+--------+--------+--|| 1.2.1.4. | Создание МФЦ в муниципальных образованиях | создание сети МФЦ в | 2011-2013 | Аппарат Правительства | Всего - 17 315, из | 0 | 10 465 | 6 850 | || | Мурманской области, в т. ч.: | Мурманской области | | Мурманской области, Комитет по | них: | | | | || | | | | развитию информационных |---------------------+--------+--------+--------+--|| | | | | технологий Мурманской области, | из областного | 0 | 9 600 | 5 000 | || | | | | заинтересованные ОМСУ | бюджета - 14 600 | | | | || | | | | |---------------------+--------+--------+--------+--|| | | | | | из местных | 0 | 865 | 1 850 | || | | | | | бюджетов - 2 715 | | | | ||-----------+----------------------------------------------+--------------------------------+-----------+----------------------------------+---------------------+--------+--------+--------+--|| | Итого по подпрограмме | | | | 59 653 | 13 201 | 29 632 | 16 820 | || |----------------------------------------------+--------------------------------+-----------+----------------------------------+---------------------+--------+--------+--------+--|| | областной бюджет всего, | | | | 56 938 | 13 201 | 28 767 | 14 970 | || | в том числе: | | | | | | | | || |----------------------------------------------+--------------------------------+-----------+----------------------------------+---------------------+--------+--------+--------+--|| | увеличение стоимости основных средств | | | | 18 708 | 8 068 | 5 420 | 5 220 | || |----------------------------------------------+--------------------------------+-----------+----------------------------------+---------------------+--------+--------+--------+--|| | прочие расходы | | | | 38 230 | 5 133 | 23 347 | 9 750" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4. В приложении N 3.3 к подпрограмме "Финансированиеподпрограммных мероприятий по основным направлениям" позиции таблицы"Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета","Капитальные вложения, в том числе из: областного бюджета", "Прочиерасходы, в том числе из: областного бюджета, бюджетов муниципальныхобразований Мурманской области" изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------| "Всего финансовых затрат, в | 59 653 | 13 201 | 29 632 | 16 820 || том числе из: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 56 938 | 13 201 | 28 767 | 14 970 ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Капитальные вложения, в том | 19 233 | 8 068 | 5 445 | 5 720 || числе из: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 18 708 | 8 068 | 5 420 | 5 220 ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Прочие расходы, в том числе | 40 420 | 5 133 | 24 187 | 11 100 || из: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| областного бюджета | 38 230 | 5 133 | 23 347 | 9 750 ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| бюджетов муниципальных | 2 190 | 0 | 840 | 1 350" || образований Мурманской | | | | || области | | | | |-----------------------------------------------------------------------