Постановление Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 200-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2013 N 200-ПП
Мурманск Утратилo силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация
системы социального обслуживания населения"
на 2012-2016 годы
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системысоциального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП(в редакции постановления Правительства Мурманской области от11.04.2013 N 162-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 18.04.2013 N 200-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016
годы
1. В паспорте программы позицию "Объемы и источникифинансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации,тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финанси- | Всего | По годам реализации Программы || рования | на 2012 |----------------------------------------------------------------|| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| ИТОГО | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Областной бюджет | 1015 972,8 | 200 912,0 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Средства государст- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || венных внебюджет- | | | | | | || ных фондов | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов || социального обслуживания" ||----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" ||----------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Областной бюджет | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Средства государст- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || венных внебюджет- | | | | | | || ных фондов | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели(индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижениецели" изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень || п/п | задачи и | Ед. | | | влияния || | показатели | изм. | | | показателя || | (индикаторы) | |------------------------------------------------------------------| | (индикатор) || | | | 2010 | 2011 год | Годы реализации Программы | | на || | | | год | | | | достижение || | | | | | | | цели (%) || | | | | |------------------------------------------------+------------------+-------------|| | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 год | 2016 | | || | | | | | | | год | | год | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| 1 | Доля учреждений | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министерство | || | социального | | | | | | | | | труда и | || | обслуживания | | | | | | | | | социального | || | населения, | | | | | | | | | развития | || | осуществивших | | | | | | | | | Мурманской | || | модернизацию | | | | | | | | | области | || | материально- | | | | | | | | | | || | технической базы, от | | | | | | | | | | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания, | | | | | | | | | | || | нуждающихся в | | | | | | | | | | || | модернизации МТБ | | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 2 | Доля учреждений | % | Х | 8,6 | 17,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | Министерство | || | социального | | | | | | | | | труда и | || | обслуживания | | | | | | | | | социального | || | населения, внедривших | | | | | | | | | развития | || | новые формы и | | | | | | | | | Мурманской | || | технологии работы, от | | | | | | | | | области | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 3 | Темп роста числа | % | Х | 100,0 | 102,0 | 108,0 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | Министерство | || | вновь созданных | | | | | | | | | труда и | || | отделений и служб в | | | | | | | | | социального | || | учреждениях | | | | | | | | | развития | || | социального | | | | | | | | | Мурманской | || | обслуживания | | | | | | | | | области | || | населения по | | | | | | | | | | || | отношению к базовому | | | | | | | | | | || | показателю (2011 г. - 3 | | | | | | | | | | || | отделения) | | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 4 | Обеспеченность | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 23,0 | 25,9 | 26,1 | 29,5 | Министерство | || | стационарными | | | | | | | | | труда и | || | учреждениями | | | | | | | | | социального | || | социального | | | | | | | | | развития | || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | || | престарелых и | | | | | | | | | области | || | инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | || | детей), на 10 тыс. | | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 5 | Количество граждан, | чел. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | 2805 | 3226 | Министерство | || | охваченных новыми | | | | | | | | | труда и | || | формами социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство | 35% || | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и | || | учреждениях | ед. | | | | | | | | территори- | || | социального | | | | | | | | | ального развития | || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 1.2. | Число разработанных | ед. | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство | 5% || | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и | || | документаций на | | | | | | | | | территори- | || | строительство | | | | | | | | | ального развития | || | (реконструкцию) | | | | | | | | | Мурманской | || | учреждений | | | | | | | | | области | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 1.3. | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство | 10% || | строящихся | | | | | | | | | строительства и | || | (реконструируемых) | ед. | | | | | | | | территориального | || | объектов социального | | | | | | | | | развития | || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Количество отделений, | ед. | Х | Х | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | Министерство | 15% || | служб, предоставляю- | | | | | | | | | труда и | || | щих новые формы | | | | | | | | | социального | || | социального | | | | | | | | | развития | || | обслуживания граждан | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 2.2. | Доля учреждений, | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | 25% || | осуществивших | | | | | | | | | труда и | || | обновление | | | | | | | | | социального | || | оборудования, мебели | | | | | | | | | развития | || | и инвентаря, от общего | | | | | | | | | Мурманской | || | числа учреждений | | | | | | | | | области | ||------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------|| 2.3. | Количество | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | 10%" || | учреждений | | | | | | | | | труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения, | | | | | | | | | Мурманской | || | осуществивших | | | | | | | | | области | || | приобретение | | | | | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах нареализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализациюПодпрограмм
(тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего на 2012- | По годам реализации Программы || | 2016 годы |----------------------------------------------------------------|| | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 || основной капитал | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| в том числе: | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Областной бюджет | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 || основной капитал | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| В том числе по подпрограммам | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по Подпрограмме | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| областного бюджета | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в основной капитал | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Государственный заказчик | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Министерство строительства и | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 || территориального развития Мурманской | | | | | | || области | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения || Мурманской области" ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || Подпрограмме | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| областного бюджета | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || основной капитал | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Государственный заказчик | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Министерство труда и социального | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || развития Мурманской области | | | | | | ||--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || основной капитал | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания":
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы(по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств
областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей
(тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------------------|| вания | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------|| Областной | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" || бюджет | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы"слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест".
4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели(индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных || п/п | задачи и показатели | Ед. |------------------------------------------------| || | (индикаторы) | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы | || | | | год | год |----------------------------------| || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | | | год | год | год | год | год | ||-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|| 1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство || | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и || | учреждениях социального | ед. | | | | | | | | территориального || | обслуживания населения | | | | | | | | | развития Мурманской || | | | | | | | | | | области ||-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|| 2 | Число разработанных | | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство || | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и || | документаций на | | | | | | | | | территориального || | строительство | | | | | | | | | развития Мурманской || | (реконструкцию) | | | | | | | | | области || | учреждений социального | ед. | | | | | | | | || | обслуживания населения | | | | | | | | | ||-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------|| 3 | Количество строящихся | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство || | (реконструируемых) | | | | | | | | | строительства и || | объектов социального | ед. | | | | | | | | территориального || | обслуживания населения | | | | | | | | | развития Мурманской || | | | | | | | | | | области" |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета составит:----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансирования | на 2012-2014 |-----------------------------------------------------------------|| | годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|| Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 ||-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|| В том числе по | | | | | | || государственным | | | | | | || заказчикам: | | | | | | ||-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|| Министерство | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 || строительства и | | | | | | || территориального | | | | | | || развития Мурманской | | | | | | || области | | | | | | ||-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------|| Инвестиции в основной | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" || капитал | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4. Перечень программных мероприятий (приложение N 1 кподпрограмме) изложить редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Программные | Срок | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации, || п/п | мероприятия | выпол- | | программных мероприятий | участвующие в || | | нения |-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------| реализации || | | (квартал, | Источники | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных || | | год) | финансиро- | | | | | | | ние | год | год | год | год | год | мероприятий || | | | вания | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Реконструкция | 2012- | всего: 620 | 620584,60 | 142 224,60 | 189 260,00 | 180 000,00 | 109 100,00 | | число | | 136 | | 136 | | ГОКУ"Управле- || | психоневрологи- | 2013 | 584,60, | | | | | | | введенных | | | | | | ние капитального || | ческого интерната | | ОБ-620 | | | | | | | проектных | | | | | | строительства || | по адресу: г. | | 584,60 | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | Мурманской || | Апатиты, ул. Лесная, | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области", || | д. 51 | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | руемых | | | | | | психоневро- || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | логический || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | интернат N 1" ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 2. | Строительство | 2012 | всего: 7 | 7 200,00 | 4 204,00 | 2 996,00 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | объекта "Центр | | 200,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | социальной | | 7 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | адаптации в г. | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | Мурманске" | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области" ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 3. | Реконструкция | 2013 | всего: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | количество | | | | | | ГОКУ || | здания в г. | | 00,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | Североморске для | | 00,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | открытия отделения | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "КЦСОН ЗАТО || | | | | | | | | | | | | | | | | г. Североморск" ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 4. | Реконструкция | 2012- | всего: 51 | 51 003,20 | 4 933,20 | 30 570,00 | 15 500,00 | | | число | | | 27 | | | ГОКУ || | нежилого здания | 2014 | 003,2, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | ГОУСОССЗН | | 51 070,0 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | "Социально- | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | центр для | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области", || | несовершеннолетних | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | | | ГОБУСОН || | ЗАТО г. | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | "Полярнинский || | Снежногорск" | | | | | | | | | руемых | | | | | | КЦСОН" || | (правопреемник - | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | ГОБУСОН | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 5. | Реконструкция | 2012 | всего: 38 | 38 326,30 | 32 036,30 | 6 290,00 | | | | число | | 36 | | | | ГОКУ || | объекта "Отделение | | 326,3, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | дневного | | 38 326,3 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | пребывания | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | молодых инвалидов | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской || | по адресу: г. | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", || | Мурманск, ул. | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | ГОАУСОН || | Калинина, 23" | | | | | | | | | руемых | | | | | | "Мурманский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 6. | Психоневрологи- | 2013- | всего: 122 | 122 200,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 118 700,00 | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | ческий интернат на | 2016 | 200,0 ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | ул. Гладышева, 10, в | | 122 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | г. Апатиты | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | | | | | | |------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской || | | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", || | | | | | | | | | | реконструир- | | | | | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | уемых | | | | | | АПНИ N 2 || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 7. | Реконструкция | 2013 | всего: 4 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | Ковдорского дома- | | 700,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | интерната для | | 4 700,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | престарелых и | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдорский || | | | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 8. | Реконструкция | 2014- | всего: 43 | 43 500,00 | | | | | 43 500,00 | количество | | | | | 1 | ГОКУ || | Мончегорского | 2016 | 500,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | дома-интерната | | 43 500,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | милосердия для | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | престарелых и | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской || | инвалидов | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", || | | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | руемых | | | | | | Мончегорский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | ДИМПИ || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| 9. | Строительство | 2013 | всего: 1 | 1 450,00 | | 1 450,00 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | здания для открытия | | 450,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | отделения | | 1 450,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | реабилитации | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | в п. Умба | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "Терский || | | | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН" ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | Итого по | | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | | | | | | || | подпрограмме, в | | 964,1 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | том числе: | | 888 964,1 | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | государственные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | публичные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | иные мероприятия | | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | | | | | | || | | | 964,1 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | | | 888 964,1 | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | бюджетные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | автономные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------|| | ИОГВ, казенные | | | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемыхза счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложениеN 2 к подпрограмме), изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей || п/п | объектов, отраслей | заказчик | | мощность | строитель- | объекта, тыс. |---------------------------------------------------------------------------|| | | | | | ства | руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | | | | | финансиро- | | | | | || | | | | | | | вания | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| Объекты, финансируемые из областного бюджета | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| Отрасль - социальная защита населения | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|| 1. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011- | Всего: | Всего: | 143 000,0 | 168 500,0 | | | || | психоневрологиче- | строительства и | "Управление | | 2013 гг. | 1 700 000,0 (без | 311 500,0 | | | | | || | ского интерната по | территориального | капитального | | | медоборудова- | ОБ - 311 500,0 | | | | | || | адресу: г. | развития | строительства | | | ния и | | | | | | || | Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | 560 мест (1 | | технологич. | | | | | | || | Лесная, д. 51 | области | области", застройщик | очередь - | | присоединения) | | | | | | || | | | - ГОБУСОН | 136 мест) | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат N 1" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 2. | Строительство | Министерство | ГОКУ "Управление | | 2011- | Стоимость будет | Всего: 7 200,0 | 7 200,0 | | | | || | объекта "Центр | строительства и | капитального | | 2012 гг. | определена | ОБ - 7 200,0 | | | | | || | социальной | территориального | строительства | | Разра- | после разработки | | | | | | || | адаптации в г. | развития | Мурманской области" | 120 чел. | ботка | ПСД | | | | | | || | Мурманске" | Мурманской | | | ПСД | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | 7 200,0 | | | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 3. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | Всего: 65 000,0 | 5 000,0 | 30570,0 | 29 430,0 | | || | объекта "Нежилое | строительства и | "Управление | 27 мест | 2014 гг. | | ОБ - 65 000,0 | | | | | || | здание | территориального | капитального | | | | | | | | | || | ГОУСОССЗН | развития | строительства | | | | | | | | | || | "Социально- | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | реабилитацион- | области | области", застройщик | | | | | | | | | || | ный центр для | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | || | несовершенно- | | "Полярнинский | | | | | | | | | || | летних ЗАТО г. | | КЦСОН" | | | | | | | | | || | Снежногорск" | | | | | | | | | | | || | (правопреемник - | | | | | | | | | | | || | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 4. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 36 чел. | 2011- | 89 830,0 | Всего: 45 830,0 | 45 830,0 | | | | || | объекта | строительства и | "Управление | | 2012 гг. | | ОБ - 45 830,0 | | | | | || | "Отделение | территориального | капитального | | | | | | | | | || | дневного | развития | строительства | | | | | | | | | || | пребывания | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | молодых | области | области", застройщик | | | | | | | | | || | инвалидов по | | - ГОАУСОН | | | | | | | | | || | адресу: г. | | "Мурманский | | | | | | | | | || | Мурманск, ул. | | КЦСОН" | | | | | | | | | || | Калинина, 23" | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 5. | Объект | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 123 чел. | 2013- | 360 300,0 | Всего: | | 3 500,0 | | | || | капитального | строительства и | "Управление | | 2017 гг. | | 122 200,0 | | | | | 118 700,0 || | строительства | территориального | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | "Психоневроло- | развития | строительства | | | | 122 200,0 | | | | | || | гический интернат | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | на ул. Гладышева, | области | области", застройщик | | | | | | | | | || | 10, в г. Апатиты" | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский ПНИ | | | | | | | | | || | | | N 2" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 6. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 50 чел. | 2013г. | 74 300,0 | Всего: | | 4 700,0 | | | || | Ковдорского дома- | строительства и | "Управление | | Разра- | | 4 700,0 | | | | | || | интерната для | территориального | капитального | | ботка | | ОБ - | | | | | || | престарелых и | развития | строительства | | ПСД | | 4 700,0 | | | | | || | инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | области", застройщик | | | | | | | | | || | | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "Ковдорский ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 7. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 75 чел. | 2014- | 94 000,0 | Всего: | | | 5 500,0 | | || | Мончегорского | строительства и | "Управление | | 2016 гг. | | 49 000,0 | | | | | || | дома-интерната | территориального | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | милосердия для | развития | строительства | | | | 49 000,0 | | | | | || | престарелых и | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | инвалидов | области | области", застройщик | | | | | | | | | 43 500,0 || | | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | || | | | "Мончегорский | | | | | | | | | || | | | ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|| 8. | Строительство | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 10 чел. | 2013 г. | 21 050,0 | Всего: | | 1 450,0" | | | || | здания для | строительства и | "Управление | | Разра- | | 1 450,0 | | | | | || | открытия | территориального | капитального | | ботка | | ОБ - | | | | | || | отделения | развития | строительства | | ПСД | | 1 450,0 | | | | | || | реабилитации | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | несовершеннолет- | области | области", застройщик | | | | | | | | | || | них в п. Умба | | - ГОБУСОН "Терский | | | | | | | | | || | | | КЦСОН" | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживаниянаселения Мурманской области":
5.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)"изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 204,5 тыс. рублей-----------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------|| вания | - 2016 | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. || | годы | | | | | ||---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| Областной | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || бюджет | | | | | | ||---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || государствен- | | | | | | || ных внебюд- | | | | | | || жетных фондов | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------
5.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показателиПодпрограммы" изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| "Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния || | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя || | |----------------------------------| | (индикатора) || | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение || | | | | | | | | цели (%) ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 || социальных услуг населению Мурманской области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество | ед. | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | Министерство | || отделений, служб, | | | | | | | труда и | || предоставляющих | | | | | | | социального | || новые формы | | | | | | | развития | || социального | | | | | | | Мурманской | || обслуживания | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | || социального | | | | | | | труда и | || обслуживания, | | | | | | | социального | || осуществивших | | | | | | | развития | || обновление | | | | | | | Мурманской | || оборудования, мебели | | | | | | | области | || и инвентаря, от | | | | | | | | || общего числа | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | || учреждений | | | | | | | труда и | || социального | | | | | | | социального | || обслуживания | | | | | | | развития | || населения, | | | | | | | Мурманской | || осуществивших | | | | | | | области | || приобретение | | | | | | | | || автотранспорта | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | || технической базы учреждений социального обслуживания населения | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество созданных | ед. | 5 | 11 | 15 | 5 | 1 | Министерство | 40 || (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | || служб, | | | | | | | социального | || осуществляющих | | | | | | | развития | || социальное | | | | | | | Мурманской | || обслуживание | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 || автотранспорта, | | | | | | | труда и | || оборудования и | | | | | | | социального | || инвентаря от числа | | | | | | | развития | || запланированного | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20" || являющихся | | | | | | | труда и | || инвалидами, | | | | | | | социального | || обеспеченных | | | | | | | развития | || протезно- | | | | | | | Мурманской | || ортопедическими | | | | | | | области | || изделиями, от общего | | | | | | | | || числа обратившихся | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит:
(тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | По годам реализации Подпрограммы || | на 2012 |-----------------------------------------------------|| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Областной бюджет | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| В том числе по государственным | | | | | | || заказчикам: | | | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Министерство труда и социального | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || развития Мурманской области | | | | | | ||----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме)изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, || | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие || | | нения |-------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| в реализации || | | (квартал, | источники | 2012-2016 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | наименование, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных || | | год) | финансиро- | годы | | | | | | ед. измерения | год | год | год | год | год | мероприятий || | | | вания | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2127,6 | 106,2 | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государствен- || | специализированных | 2016 | 2127,6 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные || | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений (ед.) | | | | | | учреждения || | медицинского | | 2127,6 | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания на дому | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | населения || | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 8792,7 | 2777,6 | 2859,5 | 2160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государствен- || | "Мобильная | 2015 | 8792,7 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные || | социальная бригада" в | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| служб (ед.) | | | | | | учреждения || | учреждениях | | ОБ - | 8596,9 | 2581,8 | 2859,5 | 2160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | социального || | социального | | 8596,9 | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | обслуживания | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | населения || | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | || | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4277,3 | 0,0 | 412,3 | 3750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государствен- || | "Надомные сиделки" в | 2015 | 4277,3 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные || | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | учреждения || | социального | | 4277,3 | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | населения | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8392,0 | 1164,8 | 1627,2 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государствен- || | "Социальное такси" в | 2015 | 8392,0, | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные || | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | учреждения || | социального | | 8392,0 | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | населения | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерский || | отделения срочного | | ОБ - 400,0 | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | КЦСОН" || | социального | | | | | | | | | | | | | | | || | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | || | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6039,6 | 778,5 | 1225,9 | 2495,2 | 0,0 | 1540,0 | количество | 4 | 4 | 7 | 0 | 13 | государствен- || | медтехники и | 2016 | 6039,6 | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | медицинского | | ОБ-6039,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | оборудования, в том | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | числе для проведения | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | лечебной физкультуры | | | | | | | | | | | | | | | населения || | и физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22556,2 | 2041,9 | 7359,8 | 2634,5 | 0,0 | 10520,0 | количество | 6 | 8 | 5 | 0 | 21 | государствен- || | реабилитационного | 2016 | 22556,2, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | оборудования, мебели, | | ОБ- | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | в т. ч. | | 22556,2, | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | специализированной | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11809,5 | 993,9 | 499,1 | 5236,5 | 0,0 | 5080,0 | количество | 6 | 3 | 11 | 0 | 19 | государствен- || | технологического | 2016 | 11809,5, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | оборудования, в том | | ОБ- | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | числе для прачечной, | | 11809,5 | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | гладильной, пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.9. | Приобретение | 2013 | всего: | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | сантехнического | | 90,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | "Кировский || | оборудования | | ОБ-90,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.10. | Приобретение детских | 2012- | всего: | 5924,6 | 1339,9 | 2130,0 | 554,7 | 0,0 | 1900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государствен- || | игровых площадок и | 2016 | 5924,6, | | | | | | | установленных | | | | | | ные областные || | спортивных | | ОБ-5924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения || | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального || | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | площадок (ед.) | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.11. | Приобретение | 2012- | всего: | 32731,3 | 6629,3 | 5752,0 | 11550,0 | 0,0 | 8800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- || | автотранспортных | 2016 | 32731,3, | | | | | | | приобретенных | | | | | | ные областные || | средств для | | ОБ- | | | | | | | автомобилей | | | | | | учреждения || | учреждений | | 32731,3 | | | | | | | (ед.) | | | | | | социального || | социального | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | населения || | населения | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.12. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомобилей, | | | | | | "Кольский || | автомобиля | | ОБ-238,0 | | | | | | | оборудованных | | | | | | КЦСОН" || | "Социальное такси" | | | | | | | | | подъемными | | | | | | || | транспортным | | | | | | | | | устройствами | | | | | | || | подъемным | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | || | устройством | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.13. | Приобретение | 2012- | всего: | 2047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государствен- || | оборудования для | 2013, | 2047,9, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационарные || | учреждениях | | 2047,9 | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | учреждения || | социального | | | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.14. | Приобретение | 2016 | всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | государствен- || | снегоуборочной | | 80,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | техники | | ОБ -80,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.15. | Приобретение | 2014, | всего: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | государствен- || | оборудования для | 2016 | 585,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные || | проведения трудовой | | ОБ -585,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | терапии | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.16. | Открытие | 2013 | всего: | 13198,5 | 0,0 | 13198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН || | психоневрологическо- | | 13198,5, | | | | | | | открытых | | | | | | "ПНИ с. п. || | го интерната в с. п. | | ОБ - | | | | | | | учреждений | | | | | | Алакуртти" || | Алакуртти | | 13198,5 | | | | | | | (ед.) | | | | | | || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | || | обучение | | | | | | | | | | | | | | | || | специалистов) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.17. | Открытие отделения | 2013 | всего: | 4114,3 | 0,00 | 4114,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | государствен- || | дневного пребывания | | 4114,3, | | | | | | | открытых | | | | | | ные областные || | молодых инвалидов | | ОБ - | | | | | | | отделений (ед.) | | | | | | учреждения || | (оформление | | 4114,3 | | | | | | | | | | | | | социального || | документов для | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания || | открытия отделения, | | | | | | | | | | | | | | | населения || | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудованием и | | | | | | | | | | | | | | | || | инвентарем и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 1 | | всего: в | 123404,5 | 16709,7 | 40006,9 | 32577,9 | 4250,0 | 29860,0 | | | | | | | || | | | т. ч. | | | | | | | | | | | | | || | | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ОБ | 123208,7 | 16513,9 | 40006,9 | 32577,9 | 4250,0 | 29860,0 | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Обеспечение протезно- | 2012- | всего: | 3800,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | количество | 650 | 455 | 455 | 455 | 455 | Министерство || | ортопедическими | 2014 | 3800,0, | | | | | | | обеспеченных | | | | | | труда и || | изделиями граждан, не | | ОБ-3800,0 | | | | | | | граждан (чел.) | | | | | | социального || | являющихся | | | | | | | | | | | | | | | развития || | инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 2 | | всего: | 3800,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | || | | | 3800,0, | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ- | | | | | | | | | | | | | || | | | 3800,0 | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по | | всего: | 127204,5 | 17709,7 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | || | Подпрограмме, в том | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | числе: | | ОБ | 127008,7 | 17513,9 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | государственные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | публичные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | иные мероприятия | | всего: | 127204,5 | 17709,7 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | бюджетные | | | 26807,4 | 13355,6 | 11449,3 | 2002,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | автономные | | | 92540,1 | 3354,1 | 28557,6 | 29833,4 | 4250,0 | 26545,0 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------|| | ИОГВ, казенные | | | 7857,0 | 1000,0 | 700,0 | 1442,0 | 700,0 | 4015,0" | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------