Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП
О долгосрочной целевой программе "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2011 N 483-ПП
Мурманск
О долгосрочной целевой программе
"Модернизация системы социального обслуживания населения"
на 2012-2014 годы
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 01.10.2012 г. N 478-ПП;
от 18.04.2013 г. N 200-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
В целях развития системы социального обслуживания, расширения исовершенствования видов социальных услуг, предоставляемых населениюМурманской области, во исполнение постановления ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации" Правительство Мурманскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016годы (далее - Программа). (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 01.10.2012 г. N 478-ПП)
2. Министерству финансов Мурманской области (Поронова Т.М.)предусмотреть при формировании бюджета на очередной финансовый годассигнования на реализацию Программы.
3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителяГубернатора Мурманской области Чистову Л.А.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Утверждена
постановлением Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 N 483-ПП
Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2016 годы
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 11.04.2013 г. N 162-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2016 годы
(далее - Программа)----------------------------------------------------------------------------------------------| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ || РАЗРАБОТКИ | 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ || ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ || (НАИМЕНОВАНИЕ, | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" || НОМЕР И ДАТА | || НОРМАТИВНОГО | || ПРАВОВОГО АКТА О | || РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | - УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ || СОЦИАЛЬНО- | СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ || ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ || РАЗВИТИЯ, | || ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ | || СПОСОБСТВУЕТ | || ПРОГРАММА | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИК- | ОБЛАСТИ || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИКИ | ОБЛАСТИ; || ПРОГРАММЫ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, || (ИНДИКАТОРЫ) | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ || РЕАЛИЗАЦИИ | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || ПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ; || | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВНЕДРИВШИХ || | НОВЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА || | УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), || | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ; || | - КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ; || | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ; || | - КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ ФОРМАМИ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 544-ПП) | |------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ | || РЕАЛИЗАЦИИ | - 2012-2016 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ || ПОДПРОГРАММ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; || | - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ || ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ || ПРОГРАММНЫХ | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||------------------------+-------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ПОДПРОГРАММАМ, | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 957 515,1 ТЫС. РУБЛЕЙ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| Источник финанси- | Всего | По годам реализации Программы || рования | на 2012 |----------------------------------------------------------|| |- 2016 годы |2012 г. |2013 г. |2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| ИТОГО |957 515,1 |201 107,8 |272 022,9 |237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| Областной бюджет |957 319,3 |200 912,0 |272 022,9 |237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| Средства государст-| 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || венных внебюджет- | | | | | | || ных фондов | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов || социального обслуживания" ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО | 829 710,6 |183 398,10|230 716,0 |204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| Областной бюджет | 829 710,6 |183 398,10|230 716,0 |204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||--------------------+------------+----------+----------+----------+------------+------------|| Средства государст-| 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || венных внебюджет- | | | | | | || ных фондов | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 544-ПП) | |------------------------+-------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | MINSOC.GOV-MURMAN.RU || ПРОГРАММЫ В СЕТИ | || ИНТЕРНЕТ | |----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена Программа
В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населениястарше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующиегоды число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения встационарном обслуживании будет возрастать.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания вкоторой составляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого зданияГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинскийкомплексный центр социального обслуживания населения").
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В этих целях принято решение о созданииучреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайскомокруге г. Мурманска рядом с месторасположением подворья ТрифоноваПеченгского мужского монастыря.
Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс.граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся всоциальной поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сетигосударственных учреждений социального обслуживания, внедрение новыхтехнологий социального обслуживания населения (открытиеспециализированных отделений социально-медицинского обслуживания надому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки","Социальное такси"), укрепление материально-технической базыучреждений.
Для достижения результатов в Программу включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплениюматериально-технической базы учреждений.
2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| данных | влияния || | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Программы | | показателя || | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| | (индикатор) || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на || | | | | | год | год | год | год | год | | достижение || | | | | | | | | | | | цели (%) ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| 1 | Доля | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министер- | || | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения, | | | | | | | | | Мурманской | || | осуществивших | | | | | | | | | области | || | модернизацию | | | | | | | | | | || | материально- | | | | | | | | | | || | технической | | | | | | | | | | || | базы, от общего | | | | | | | | | | || | числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания, | | | | | | | | | | || | нуждающихся в | | | | | | | | | | || | модернизации | | | | | | | | | | || | МТБ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2 | Доля | % | Х | 8,6 | 14,8 | 44,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Министер- | || | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания, | | | | | | | | | развития | || | внедривших | | | | | | | | | Мурманской | || | новые формы и | | | | | | | | | области | || | технологии | | | | | | | | | | || | работы, от | | | | | | | | | | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 3 | Обеспеченность | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 25,5 | Министер- | || | стационарными | | | | | | | | | ство труда и | || | учреждениями | | | | | | | | | социального | || | социального | | | | | | | | | развития | || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | || | престарелых и | | | | | | | | | области | || | инвалидов | | | | | | | | | | || | (взрослых и | | | | | | | | | | || | детей), на 10 тыс. | | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 4 | Количество | чел. | Х | Х | 744 | 1487 | 2132 | 2322 | 2392 | Министер- | || | граждан, | | | | | | | | | ство труда и | || | охваченных | | | | | | | | | социального | || | новыми формами | | | | | | | | | развития | || | социального | | | | | | | | | Мурманской | || | обслуживания | | | | | | | | | области | || | населения | | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министер- | 35% || | проектных мест в | | | | | | | | | ство | || | учреждениях | | | | | | | | | строитель- | || | социального | ед. | | | | | | | | ства и | || | обслуживания | | | | | | | | | территори- | || | | | | | | | | | | ального | || | | | | | | | | | | развития | || | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 1.2. | Число | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министер- | 5% || | разработанных | | | | | | | | | ство | || | проектно- | | | | | | | | | строитель- | || | сметных | | | | | | | | | ства и | || | документаций на | | | | | | | | | территори- | || | строительство | ед. | | | | | | | | ального | || | (реконструк- | | | | | | | | | развития | || | цию) | | | | | | | | | Мурманской | || | учреждений | | | | | | | | | области | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 1.3. | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министер- | 10% || | строящихся | | | | | | | | | ство | || | (реконструиру- | ед. | | | | | | | | строитель- | || | емых) объектов | | | | | | | | | ства и | || | социального | | | | | | | | | территори- | || | обслуживания | | | | | | | | | ального | || | | | | | | | | | | развития | || | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению || | Мурманской области ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Количество | ед. | Х | Х | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министер- | 15% || | отделений, | | | | | | | | | ство труда и | || | служб, | | | | | | | | | социального | || | предоставляю- | | | | | | | | | развития | || | щих новые | | | | | | | | | Мурманской | || | формы | | | | | | | | | области | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | || | граждан | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2.2. | Доля | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерств- | 25% || | учреждений, | | | | | | | | | о труда и | || | осуществивших | | | | | | | | | социального | || | обновление | | | | | | | | | развития | || | оборудования, | | | | | | | | | Мурманской | || | мебели и | | | | | | | | | области | || | инвентаря, от | | | | | | | | | | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2.3. | Количество | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерств- | 10% || | учреждений | | | | | | | | | о труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения, | | | | | | | | | Мурманской | || | осуществивших | | | | | | | | | области | || | приобретение | | | | | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
Ответственным за показатели цели является Министерство труда исоциального развития Мурманской области.
Ответственными за показатели задач являются:1.1. - Министерство строительства и территориального развитияМурманской области;
2.1-2.3. - Министерство труда и социального развития Мурманскойобласти.
3. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ построительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывшихнаказание в местах лишения свободы), 3 отделений длянесовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодыхинвалидов (приложение N 2).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы-------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | СОВЕЩАНИЙ С || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | УЧАСТНИКАМИ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И || ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИСТОЧНИКОВ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ; || | | РАЗРЕЗЕ | ОБУЧЕНИЕ И || | | | ПОВЫШЕНИЕ || | | | КВАЛИФИКАЦИИ || | | | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |-------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетобластного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФРФ) составит 774 020,1 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программырегулируются договорами о совместной деятельности по реализацииПрограммы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
Подпрограмм
(тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего на | По годам реализации Программы || | 2012-2016 |----------------------------------------------------------|| | годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 957 515,1 | 201 107,8 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| в том числе: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Областной бюджет | 957 319,3 | 200 912,0 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе по | | | | | | || Подпрограммам | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || Подпрограмме | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств областного бюджета | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств государственных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Государственный заказчик | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Министерство строительства и | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || территориального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения || Мурманской области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || Подпрограмме | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств областного бюджета | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Государственный заказчик | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || социального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || основной капитал | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы являетсяМинистерство труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственного заказчика и исполнителей - Министерства строительстваи территориального развития Мурманской области и подведомственныхМинистерству труда и социального развития Мурманской областиучреждений по реализации мероприятий Программы.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ винтересах семьи и детства при Правительстве Мурманской областисовместно с государственным заказчиком-координатором - Министерствомтруда и социального развития Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской областинаправляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации подпрограмм;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымизаказчиками, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
- достичь доли учреждений социального обслуживания населения,осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общегочисла учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизацииМТБ, до 94,3%;
- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедрившихновые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 62,5%;(В редакции Постановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учрежденияхсоциального обслуживания населения по отношению к базовому показателю(2011 г. - 3 отделения) на 15%;
- увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социальногообслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до 25,5 местна 10 тыс. населения; (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
- увеличить количество граждан, охваченных новыми формамисоциального обслуживания населения, до 2392 человек. (В редакцииПостановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
Социальная эффективность Программы оценивается по степенидостижения целевых значений показателей в социальной сфере,установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и задачамсоциально-экономического развития Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно поокончании отчетного периода.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии сМетодикой оценки эффективности долгосрочной целевой программыМурманской области, утвержденной постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции от 19.07.2012N 359-ПП).
Приложение N 1
к Программе
Подпрограмма
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
(далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО || ЗАКАЗЧИК | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| | || ВАЖНЕЙШИЕ | - ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ || ЦЕЛЕВЫЕ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; || ИНДИКАТОРЫ И | - ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКТОВ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ || ПОКАЗАТЕЛИ | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ || | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - КОЛИЧЕСТВО СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| | || СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ || ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ФИНАНСИРОВАНИЯ | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ || ПОДПРОГРАММЫ (ПО | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 829 710, 6 ТЫС. РУБЛЕЙ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || | ||---------------------------------------------------------------------------------------|| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансиро-| на 2012-|-----------------------------------------------------------------|| вания |2016 годы| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-----------+---------+------------+------------+------------+------------+-------------|| Областной |829 710,6| 183 398,10 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || бюджет | | | | | | ||---------------------+-----------------------------------------------------------------|| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области |
|от 18.04.2013 г. N 200-ПП) | |---------------------------------------------------------------------------------------|
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Одной из стратегических целей в области социальной защитынаселения Мурманской области является не только обеспечениегарантированных государством социальных услуг населению, каквзрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокогоуровня социального обслуживания населения путем решения задач поповышению доступности и качества социальных услуг, оказываемыхнаселению учреждениями социального обслуживания.
В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилоговозраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областныхучреждения социального обслуживания.
Общее количество мест в государственных областных стационарныхучреждениях социального обслуживания составляет 1734.
Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатамидля престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысячжителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысячжителей) по Российской Федерации.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в этиучреждения состояли 466 чел. Период ожидания в очереди по-прежнемусоставляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения",обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в которомнаходится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, крометого, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок,пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением.Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольногообразовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детейи подростков.
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г.Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек.Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательныеучреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центрсоциальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально-реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами,нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г.Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Естьи неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей сдиагнозом ДЦП.
В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими иумственными возможностями на 14 стационарных мест;
- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся всоциально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г.Снежногорск", что позволит создать необходимые условия дляпредоставления социальных услуг семьям с детьми и проведениясоциальной реабилитации детей и подростков, находящихся в труднойжизненной ситуации.
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированныеучреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихсяиз мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега иоказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. Скаждым годом количество граждан без определенного места жительстваувеличивается.
В этих целях принято решение о создании такого учреждения вПервомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворьяТрифонова Печенгского мужского монастыря.
В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения,оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам сотклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделениядля молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центрсоциального обслуживания населения" позволит создать условия дляоказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностямив возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которыхпроживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельностии полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволитснизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер.Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияниярезультата на достижение цели Стратегии социально-экономическогоразвития Мурманской области в социальной сфере.
2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных || п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| || | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы | || | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | | | год | год | год | год | год | ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство || | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и || | учреждениях | ед. | | | | | | | | территорииаль- || | социального | | | | | | | | | ного развития || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | области ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 2 | Число разработанных | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министерство || | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и || | документаций на | | | | | | | | | территорииаль- || | строительство | | | | | | | | | ного развития || | (реконструкцию) | | | | | | | | | Мурманской || | учреждений | ед. | | | | | | | | области || | социального | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 3 | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министерство || | строящихся | | | | | | | | | строительства и || | (реконструируемых) | ед. | | | | | | | | территорииаль- || | объектов социального | | | | | | | | | ного развития || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | области |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение N 1).
В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ построительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальнойадаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывшихнаказание в местах лишения свободы), 3 отделений длянесовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодыхинвалидов (приложение N 2).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ || | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В || | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ || | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В || | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; || | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета составит: (В редакции ПостановленияПравительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N 200-ПП)---------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансирования | на 2012- |-----------------------------------------------------------|| | 2014 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Областной бюджет | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| В том числе по | | | | | | || государственным | | | | | | || заказчикам: | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Министерство | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || строительства и | | | | | | || территориального | | | | | | || развития | | | | | | || Мурманской | | | | | | || области | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал: | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти направляет в Министерство труда и социального развитияМурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации подпрограмм;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымзаказчиком, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживаниянаселения 274 проектных места;
- разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работыпо строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;
- ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее 1объекта социального обслуживания.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Мурманской области, утвержденной постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
Приложение N 1
к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Программные | Срок | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации, || п/п | мероприятия | выполне- | | программных мероприятий | участвующие в || | | ния | | | реализации || | | (квартал, | | | программных || | | год) | | | мероприятий || | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | Источники | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наимено- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | финансиро- | | | | | | | вание | год | год | год | год | год | || | | | вания | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-----------+---------------+-------+----------+------------+------------+----------+----------+-------------+---------+---------+-------+-------+------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Реконструкция | 2012- | | | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- || | психоневрологическ- | 2016 | | | | | | | | | | | | | | ние капитального || | ого интерната по | | | | | | | | | | | | | | | строительства || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | ул. Лесная, д. 51 | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 1.1. | Реконструкция | 2012- | всего: 311 | 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | | число | | 136 | | | | ГОКУ || | психоневрологическо- | 2013 | 484,6 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | го интерната по | | 311 484,6 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | ул. Лесная, д. 51 (1 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | очередь - 1-й | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", || | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 1.2. | Реконструкция | 2013- | всего: 292 | 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | | число | | | | 136 | | ГОКУ || | психоневрологическо- | 2015 | 796,5 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | го интерната по | | 292 796,5 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | ул. Лесная, д. 51 (2 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | очередь - 2-й | | | | | | | | | количество | | | 1 | 1 | | области", || | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 2. | Реконструкция здания | 2013 | всего: 2 | 2 000,0 | | 0,00 | 2 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | в г. Североморске для | | 000,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | открытия отделения | | 2 000,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | реабилитации | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "КЦСОН ЗАТО г. || | | | | | | | | | | | | | | | | Североморск" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 3. | Строительство | 2012 | всего: 7 | 7 200,0 | 4 204,0 | 2 996,0 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | объекта "Центр | | 200,0, ОБ- | | | | | | | разработан | | | | | | "Управление || | социальной адаптации | | 7 200,0 | | | | | | | -ных ПСД | | | | | | капитального || | в г. Мурманске" | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 4. | Реконструкция | 2012- | всего: 51 | 51 003,2 | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | | число | | | 27 | | | ГОКУ || | нежилого здания | 2014 | 003,2, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | ГОУСОССЗН | | 51 003,0 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | "Социально- | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | центр для | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| области", || | несовершеннолетних | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | | | ГОАУСОН || | ЗАТО г. | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | "Полярнинский || | Снежногорск" | | | | | | | | | ируемых | | | | | | КЦСОН" || | (правопреемник - | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | ГОАУСОН | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 5. | Реконструкция | 2012 | всего: 38 | 38 326,3 | 32 036,30 | 6 290,0 | | | | число | | 36 | | | | ГОКУ || | объекта "Отделение | | 326,3, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | дневного пребывания | | 38 326,3 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | молодых инвалидов | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | по адресу: г. | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | Мурманск, ул. | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", || | Калинина, 23" | | | | | | | | | реконстру | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | и-руемых | | | | | | "Мурманский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 6. | Психоневрологичес- | 2013- | всего: 122 | 122 200,0 | | 900,0 | 2 600,0 | | 118 700,0 | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | кий интернат на ул. | 2016 | 200,0 ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | Гладышева, 10 в г. | | 122 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | Апатиты | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", || | | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН АПНИ || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | N 1 || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 7. | Реконструкция | 2013 | всего: 4 | 4 700,0 | | 700,0 | 4 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | Ковдорского дома- | | 700,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | интерната для | | 4 700,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | престарелых и | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдорский ДИПИ ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Итого по | | всего: 829 | 829 710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | | | | | | || | подпрограмме, в том | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | числе: | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | государственные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | публичные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | иные мероприятия | | всего: 829 | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118 700,00 | | | | | | | || | | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Бюджетные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Автономные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | ИОГВ, казенные | | | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118700,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Подпрограмме
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
средств областного бюджета
в рамках Подпрограммы
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Государственный | Заказчик- | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей || п/п | объектов, отраслей | заказчик | застройщик | мощность | строитель- | объекта, тыс. |----------------------------------------------------------------------------|| | | | | | ства | руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | | | | | финансиро- | | | | | || | | | | | | | вания | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| Объекты, финансируемые из областного бюджета | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| Отрасль - социальная защита населения | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| 1. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2020 | 1 700 000,0 (без | | | | | | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | медоборудова- | | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | | | ния и | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | 668 мест | | технологич. | | | | | | || | г. Апатиты, | Мурманской | Мурманской | | | присоединения) | | | | | | || | ул. Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 1.1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2013 | | Всего: 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 311 484,6 | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | 1 очередь | | | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | - 136 мест | | | | | | | | || | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | (1 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 1.2 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 2 очередь - | 2013-2015 | | Всего: 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | 136 мест | гг. | | ОБ - 292 796,5 | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | | | | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | | | | | | | | | || | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | (2 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 2. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 26 мест | 2014-2015 | 64 300,0 | Всего: | | | 2 000,0 | | || | здания в г. | строительства и | "Управление | | гг. | | 2 000,0 | | | | | || | Североморске для | территориально- | капитального | | | | ОБ - 2 000, | | | | | || | открытия отделения | го развития | строительства | | | | | | | | | || | реабилитации | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | несовершеннолет- | области | области", | | | | | | | | | || | них | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Комплексный | | | | | | | | | || | | | центр социального | | | | | | | | | || | | | обслуживания | | | | | | | | | || | | | населения ЗАТО г. | | | | | | | | | || | | | Североморск" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | | 2 000,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 3. | Строительство | Министерство | ГОКУ "Управление | | 2011-2015 | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | || | объекта "Центр | строительства и | капитального | | гг. | 261 200,0 | Всего: | | | | | || | социальной | территориально- | строительства | 120 мест. | | | 261 200,0 | | | | | || | адаптации в г. | го развития | Мурманской | | | | ОБ - | | | | | || | Мурманске" | Мурманской | области" | | | | 261 200,0 | | | | | || | | области | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 4. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 27 мест | 2012-2014 | 65 000,0 | Всего: 51 003,2, | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | || | объекта "Нежилое | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 51 003,2, | | | | | || | здание | территориально- | капитального | | | | | | | | | || | ГОУСОССЗН | го развития | строительства | | | | | | | | | || | "Социально- | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | реабилитационный | области | области", | | | | | | | | | || | центр для | | застройщик - | | | | | | | | | || | несовершенно- | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | летних ЗАТО г. | | "Полярнинский | | | | | | | | | || | Снежногорск" | | КЦСОН" | | | | | | | | | || | (правопреемник - | | | | | | | | | | | || | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 933,2 | | | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 5. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 36 мест | 2011-2013 | 89 830,0 | Всего: | 32 036,35 | 6 290,0 | | | || | объекта "Отделение | строительства и | "Управление | | гг. | | 38 326,35 | | | | | || | дневного | территориально- | капитального | | | | ОБ - 38 326,35 | | | | | || | пребывания | го развития | строительства | | | | | | | | | || | молодых инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | по адресу: г. | области | области", | | | | | | | | | || | Мурманск, ул. | | застройщик - | | | | | | | | | || | Калинина, 23" | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Мурманский | | | | | | | | | || | | | КЦСОН" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 6. | Объект | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 123 мест | 2013-2017 | 360 300,0 | Всего: | | 900,0 | 2 600,0 | | || | капитального | строительства и | "Управление | | гг. | | 122 200,0 | | | | | 118700,0 || | строительства | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | "Психоневрологи- | о развития | строительства | | | | 122 200,0 | | | | | || | ческий интернат на | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | ул. Гладышева, 10 в | области | области", | | | | | | | | | || | г. Апатиты" | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский ПНИ | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | 900,0 | 2 600,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 7. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 50 мест | 2013г. | 74 300,0 | Всего: | | 700,0 | 4 000,0 | | || | Ковдорского дома- | строительства и | "Управление | | | | 4 700,0 | | | | | || | интерната для | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | престарелых и | о развития | строительства | | | | 4 700,0 | | | | | || | инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | области", | | | | | | | | | || | | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Ковдорский | | | | | | | | | || | | | ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | 700,0 | 4 000,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
Подпрограмма
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 г. N 200-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
(далее - Подпрограмма)-----------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ЗАКАЗЧИК | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || ПОДПРОГРАММЫ | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ || ПОДПРОГРАММЫ | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ || (ИНДИКАТОРЫ) | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН; || РЕАЛИЗАЦИИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, || ПОДПРОГРАММЫ | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И || | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ; || | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ||---------------------+------------------------------------------------------------|| | || СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОТКРЫТИЕ || ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ || МЕРОПРИЯТИЙ | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО || ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- || | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||---------------------+------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА || ПОДПРОГРАММЫ (ПО | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 127 804,5 ТЫС. РУБЛЕЙ || ТЫС. РУБЛЕЙ) | || |------------------------------------------------------------|| | ИСТОЧНИК | ВСЕГО |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------|| | ВАНИЯ | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.|| | | ГОДЫ | | | | | || |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| |ИТОГО |127804,5|17709,7|41306,9|33277,9|4950,0 |30560,0|| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| |ОБЛАСТНОЙ |127608,7|17513,9|41306,9|33277,9|4950,0 |30560,0|| |БЮДЖЕТ | | | | | | || |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|| | СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |ГОСУДАРСТ- | | | | | | || |ВЕННЫХ ВНЕ-| | | | | | || |БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | || | ФОНДОВ | | | | | | ||---------------------+------------------------------------------------------------|| (В редакции Постановления Правительства Мурманской области |
|от 30.09.2013 г. N 544-ПП) | |---------------------+------------------------------------------------------------|| | || ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 || РЕЗУЛЬТАТЫ | ГОДУ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, || ПОДПРОГРАММЫ | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 55 ЕДИНИЦЫ; || | - ОСУЩЕСТВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И || | ИНВЕНТАРЯ В 97,1% УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧИТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ 42 УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Основной целью настоящей Подпрограммы является реализациякомплекса мер, направленных на повышение доступности и качествапредоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущихгодах в данном направлении позволила достичь определенныхположительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы,требующие значительных усилий, финансовых вложений.
В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственныхобластных учреждения социального обслуживания населения, в которыхоказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году вцелях оптимизации деятельности социальных учреждений их числосократилось до 28.
Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжаларазвиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси",открыто 5 специализированных отделений социально-медицинскогообслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениедневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениесрочного социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальнойподдержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. Всвязи с этим учреждениям необходима материальная поддержка дляприобретения автотранспорта, специализированного и технологическогооборудования, вспомогательных и технических средств реабилитацииинвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
Для решения существующих проблем учреждений социальногообслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализациюмероприятий по:
- развитию сети государственных учреждений социальногообслуживания;
- внедрению новых технологий социального обслуживания населения(развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим вотдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
- укреплению материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
- по созданию новых социальных служб;
- по оснащению учреждений современным реабилитационнымоборудованием, автотранспортом и мебелью.
2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------| Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния || | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя || | |----------------------------------| | (индикатора) || | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение || | | | | | | | | цели (%) ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 || социальных услуг населению Мурманской области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество | ед. | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министерство | || отделений, служб, | | | | | | | труда и | || предоставляющих | | | | | | | социального | || новые формы | | | | | | | развития | || социального | | | | | | | Мурманской | || обслуживания | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | || социального | | | | | | | труда и | || обслуживания, | | | | | | | социального | || осуществивших | | | | | | | развития | || обновление | | | | | | | Мурманской | || оборудования, мебели | | | | | | | области | || и инвентаря, от | | | | | | | | || общего числа | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | || учреждений | | | | | | | труда и | || социального | | | | | | | социального | || обслуживания | | | | | | | развития | || населения, | | | | | | | Мурманской | || осуществивших | | | | | | | области | || приобретение | | | | | | | | || автотранспорта | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | || технической базы учреждений социального обслуживания населения | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество созданных | ед. | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | Министерство | 40 || (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | || служб, | | | | | | | социального | || осуществляющих | | | | | | | развития | || социальное | | | | | | | Мурманской | || обслуживание | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 || автотранспорта, | | | | | | | труда и | || оборудования и | | | | | | | социального | || инвентаря от числа | | | | | | | развития | || запланированного | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20 || являющихся | | | | | | | труда и | || инвалидами, | | | | | | | социального | || обеспеченных | | | | | | | развития | || протезно- | | | | | | | Мурманской | || ортопедическими | | | | | | | области | || изделиями, от общего | | | | | | | | || числа обратившихся | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИНФОРМАЦИИ; || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | РАЗРЕЗЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета и средств государственных внебюджетныхфондов (ПФ РФ).
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит: (В редакцииПостановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N200-ПП)
(тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | По годам реализации подпрограммы || | на 2012 |-----------------------------------------------------|| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| В том числе по | | | | | | || государственным заказчикам: | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || социального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Инвестиции в основной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || капитал | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствотруда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственных областных учреждений социального обслуживаниянаселения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
Учреждения несут ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад оходе работ по выполнению Программы и эффективности использованияфинансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти.
На основании сведений, предоставленных государственнымизаказчиками, государственный заказчик - координатор направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию оходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организуетразмещение информации о реализации Программы в соответствии спорядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новыеформы социального обслуживания граждан, до 55 единицы; (В редакцииПостановления Правительства Мурманской областиот 30.09.2013 г. N 544-ПП)
- осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%учреждений социального обслуживания;
- обеспечить автотранспортом 42 учреждения социальногообслуживания.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевойпрограммы Мурманской области, утвержденной постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации".
Приложение
к подпрограмме
Перечень программных мероприятий
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 11.04.2013 г. N 162-ПП;
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, || | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие || | | нения |----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------| в реализации || | | (кварта | Источни- | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных || | | л, год) | ки | 2016 | год | год | | год | | ние, ед. | год | год | год | год | год | мероприятий || | | | финанси- | годы | | | | | | измерения | | | | | | || | | | рования | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2 131,6 | 106,2 | 114,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государст- || | специализированных | 2016 | 2 131,6 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений | | | | | | областные || | медицинского | | 2 131,6 | | | | | | | (ед.) | | | | | | учреждения || | обслуживания на | | | | | | | | | | | | | | | социального || | дому граждан | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | ния || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 7 788,7 | 2 777,6 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государст- || | "Мобильная | 2015 | 7 788,7 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | социальная бригада" | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| служб (ед.) | | | | | | областные || | в учреждениях | | ОБ - | 7 592,9 | 2 581,8 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | учреждения || | социального | | 7 529,9,9 | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | | | | обслужива- || | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ния || | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4 230,9 | 0,0 | 365,9 | 3 750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государст- || | "Надомные сиделки" | 2015 | 4 230,9 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | в учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные || | социального | | 4 230,9 | | | | | | | | | | | | | учреждения || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального || | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8 214,0 | 1 164,8 | 1 449,2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государст- || | "Социальное такси" в | 2015 | 8 214,0, | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные || | социального | | 8 214,0, | | | | | | | | | | | | | учреждения || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального || | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерс- || | отделения срочного | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | кий КЦСОН" || | социального | | 400,0 | | | | | | | | | | | | | || | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | || | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6 319,6 | 778,5 | 1 505,9 | 2 495,2 | 0,0 | 1 540,0 | количество | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 | государст- || | медтехники и | 2014, | 6 319,6 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | медицинского | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | оборудования, в том | | 6 319,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | числе для проведения | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | лечебной | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | физкультуры и | | | | | | | | | | | | | | | ния || | физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22 812,5 | 2 041,9 | 7 616,1 | 2 634,5 | 0,0 | 10 520,0 | количество | 6 | 9 | 5 | 0 | 22 | государст- || | реабилитационного | 2014, | 22 812,5 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | оборудования, | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | мебели, в т. ч. | | 22 812,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | специализированной | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживани- || | | | | | | | | | | | | | | | | я населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11 899,5 | 993,9 | 589,1 | 5 236,5 | 0,0 | 5 080,0 | количество | 6 | 4 | 11 | 0 | 19 | государствен- || | технологического | 2014, | 11 899,5, | | | | | | | учрежде- | | | | | | ные || | оборудования, в том | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | числе для прачечной, | | 11 809,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | гладильной, | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.9. | Приобретение | 2012- | всего: | 5 924,6 | 1 339,9 | 2 130,0 | 554,7 | 0,0 | 1 900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государст- || | детских игровых | 2014, | 5 924,6, | | | | | | | установлен- | | | | | | венные || | площадок и | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные || | спортивных | | 5 924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения || | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального || | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | площадок | | | | | | ния || | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.10. | Приобретение | 2012- | всего: | 33 719,4 | 6 629,3 | 6 740,1 | 11 550,0 | 0,0 | 8 800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- || | автотранспортных | 2014, | 33 719,4, | | | | | | | приобретен- | | | | | | ные || | средств для | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные || | учреждений | | 33 719,4 | | | | | | | автомоби- | | | | | | учреждения || | социального | | | | | | | | | лей (ед.) | | | | | | социального || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | населения | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.11. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомоби- | | | | | | "Кольский || | автомобиля | | ОБ - | | | | | | | лей, | | | | | | КЦСОН" || | "Социальное такси" | | 238,0 | | | | | | | оборудо- | | | | | | || | транспортным | | | | | | | | | ванных | | | | | | || | подъемным | | | | | | | | | подъемны- | | | | | | || | устройством | | | | | | | | | ми | | | | | | || | | | | | | | | | | устройства- | | | | | | || | | | | | | | | | | ми (ед.) | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.12. | Приобретение | 2012- | всего: | 2 047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государст- || | оборудования для | 2013, | 2 047,9, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | учреждениях | | 2 047,9 | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационар- || | социального | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | ные || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.13. | Приобретение | 2016 | всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | государст- || | снегоуборочной | | 80,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | техники | | ОБ - 80,0 | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | | | | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.14. | Приобретение | 2014, | всего: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | государст- || | оборудования для | 2016 | 585,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | проведения трудовой | | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | терапии | | 585,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.15. | Открытие | 2013 | всего: | 13 198,5 | 0,0 | 13 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН || | психоневрологическо- | | 13 198,5, | | | | | | | открытых | | | | | | "Алакурт- || | го интерната в с. п. | | ОБ - | | | | | | | учрежде- | | | | | | тинский || | Алакуртти | | 13 198,5 | | | | | | | ний, (ед.) | | | | | | ПНИ" || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | || | обучение | | | | | | | | | | | | | | | || | специалистов) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.16 | Открытие | 2013 | всего: | 4 864,3 | 0,00 | 4 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | государст- || | (оснащение) | | 4 864,3 | | | | | | | открытых | | | | | | венные || | отделений дневного | | ОБ - | | | | | | | (оснащенны | | | | | | областные || | пребывания молодых | | 4 864,3 | | | | | | | х) | | | | | | учреждения || | инвалидов отделений | | | | | | | | | отделений, | | | | | | социального || | и вновь вводимых | | | | | | | | | корпусов | | | | | | обслужива- || | корпусов | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | ния || | государственных | | | | | | | | | | | | | | | населения || | областных | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | || | (оформление | | | | | | | | | | | | | | | || | документов для | | | | | | | | | | | | | | | || | открытия отделений, | | | | | | | | | | | | | | | || | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудованием и | | | | | | | | | | | | | | | || | инвентарем и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 1 | | всего: | 124454,5 | 16 709,7 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | || | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | | || | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ОБ | 124258,7 | 16 513,9 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ||--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Обеспечение | 2012- | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | количество | 650 | 162 | 455 | 455 | 455 | Центры || | протезно- | 2014 | 3 350,0, | | | | | | | обеспеченн- | | | | | | социальной || | ортопедическими | | ОБ - | | | | | | | ых граждан | | | | | | поддержки || | изделиями граждан, | | 3 800,0 | | | | | | | (чел.) | | | | | | населения || | не являющихся | | | | | | | | | | | | | | | || | инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 2 | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | || | | | 3 350,0 | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ-3 | | | | | | | | | | | | | || | | | 350,0 | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | || | подпрограмме, в том | | 3350,0, | | | | | | | | | | | | | || | числе: | | ОБ- | | | | | | | | | | | | | || | | | 3350,0 | | | | | | | | | | | | | || | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ОБ | 127608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | государственные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | публичные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | иные мероприятия | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Бюджетные учреждения | | | 27 497,4 | 13 355,6 | 12 139,3 | 2 002,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Автономные | | | 92 900,1 | 3 354,1 | 28 917,6 | 29 833,4 | 4 250,0 | 26 545,0 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | ИОГВ, казенные | | | 7 407,0 | 1 000,0 | 250,0 | 1 442,0 | 700,0 | 4 015,0 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------