Постановление Правительства Мурманской области от 22.04.2013 № 208-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Мурманской области" на 2013-2015 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2013 N 208-ПП
Мурманск Утратит силу с 01.01.2014 года -
Постановление Правительства
Мурманской области
от 30.09.2013 г. N 548-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения
Мурманской области" на 2013-2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской областиот 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Профилактикаправонарушений, обеспечение безопасности населения Мурманской области"на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 01.10.2012 N 481-ПП (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 23.10.2012 N 519-ПП), изменения иизложить ее в новой редакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 22.04.2013 N 208-ПП
Паспорт
долгосрочной целевой программы Мурманской области "Профилактика
правонарушений, обеспечение безопасности населения Мурманской
области" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Основание для - постановление Правительства Мурманской
разработки Программы области от 10.09.2012 N 438-ПП "О разработке
долгосрочной целевой программы "Профилактика
правонарушений, обеспечение безопасности населения
Мурманской области" на 2013-2015 годы"
Тактическая цель - обеспечение общественного правопорядка и
социально- защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров на
экономического территории Мурманской области
развития, достижению
которой способствует
Программа
Государственный - Комитет по обеспечению безопасности населения
заказчик-координатор Мурманской области
Программы
Государственные - Комитет по обеспечению безопасности населения
заказчики Программы Мурманской области;
- Министерство труда и социального развития
Мурманской области;
- Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области;
- Комитет по культуре и искусству Мурманской
области
Цель Программы - создание условий для повышения общественной
безопасности и развитие системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и пожаров
Задачи Программы - развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город", института социальной
профилактики, вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений, выплата
вознаграждения за добровольную сдачу населением
незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
- создание условий для возвращения к нормальной
жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из
исправительных учреждений, укрепления законности
и правопорядка на территории Мурманской области;
- создание условий для устойчивого развития и
совершенствования системы обеспечения пожарной
безопасности населения и территорий Мурманской
области;
- создание условий для устойчивого развития и
совершенствования системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
на территории Мурманской области
- доля преступлений, раскрытых с
Целевые использованием аппаратно-программного комплекса
индикаторы "Безопасный город", % от общего числа раскрытых
(показатели) преступлений;
Программы - материальный ущерб от пожаров и чрезвычайных
ситуаций, млн. рублей
Сроки и этапы - 2013-2015 годы, без разделения на этапы
реализации Программы
Перечень подпрограмм - "Обеспечение общественной безопасности и
правопорядка на территории Мурманской области";
- "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, и содействие их социальной
реабилитации в Мурманской области";
- "Развитие Государственной противопожарной
службы Мурманской области";
- "Развитие системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий на территории
Мурманской области"
Краткая - дальнейшее развитие аппаратно-программного
характеристика комплекса "Безопасный город", реконструкция здания,
мероприятий предназначенного для размещения специального
Программы учреждения для содержания по решению суда
иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих выдворению за пределы Российской
Федерации, развитие института социальной
профилактики, вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений, выплата
вознаграждения за добровольную сдачу населением
незаконно хранящегося огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
- создание условий для возвращения к нормальной
жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из
исправительных учреждений, на территории
Мурманской области;
- мероприятия, направленные на обеспечение пожарной
безопасности на территории области;
- мероприятия, направленные на повышение
эффективности предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Объемы и источники
финансирования
Программы
тыс. руб.------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | 2013- | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2015 |--------------------------------|| | ГОДЫ | 2013 | 2014 | 2015 || | | ГОД | ГОД | ГОД ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| ВСЕГО ПО | 852027,9 | 256469,9 | 332053,6 | 263504,4 || ПРОГРАММЕ, | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. ЗА СЧЕТ | 852027,9 | 256469,9 | 332053,6 | 263504,4 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | || БЮДЖЕТА | | | | ||----------------------------------------------------------------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОДПРОГРАММАМ: ||----------------------------------------------------------------|| "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА || ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||----------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 46639,0 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,0 || ПОДПРОГРАММЕ, | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. ЗА СЧЕТ | 46639,0 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,0 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | || БЮДЖЕТА | | | | ||----------------------------------------------------------------|| "ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ОТБЫВШИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ || ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И СОДЕЙСТВИЕ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ || В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||----------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 || ПОДПРОГРАММЕ, | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. ЗА СЧЕТ | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | || БЮДЖЕТА | | | | ||----------------------------------------------------------------|| "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||----------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 377835,7 | 97815,3 | 174356,1 | 105664,3 || ПОДПРОГРАММЕ, | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. ЗА СЧЕТ | 377835,7 | 97815,3 | 174356,1 | 105664,3 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | || БЮДЖЕТА | | | | ||----------------------------------------------------------------|| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ || И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ || ОБЛАСТИ" ||----------------------------------------------------------------|| ВСЕГО ПО | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 || ПОДПРОГРАММЕ, | | | | ||--------------------+----------+----------+----------+----------|| В Т. Ч. ЗА СЧЕТ | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | || БЮДЖЕТА | | | | |------------------------------------------------------------------
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы к 2015 году
результаты реализации ожидается:
и показатели - увеличение доли преступлений, раскрытых с
социально- использованием АПК "Безопасный город", от общего
экономической числа раскрытых преступлений на 6,3%;
эффективности - снижение материального ущерба от пожаров и
Программы чрезвычайных ситуаций на 28,4 млн. рублей;
- повышение уровня оснащенности муниципальных
образований системами видеонаблюдения на 49,1%;
- увеличение числа лиц без определенного места
жительства и лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, получивших срочную социальную
поддержку в учреждениях социального обслуживания
населения, на 3,8%;
- снижение уровня рецидивной преступности
(отношение количества преступлений, совершаемых
лицами, ранее совершавшими преступления, к общему
количеству раскрытых преступлений) до 31,5%;
- достижение 88% уровня готовности подразделений
противопожарной службы к выполнению задач в
области пожаротушения;
- достижение 90% уровня готовности подразделений,
осуществляющих предупреждение чрезвычайных
ситуаций и ликвидацию их последствий, к
выполнению задач по защите населения и территории
области от чрезвычайных ситуаций
Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/
Программы в сети
Интернет
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В современных условиях приоритетными направлениями являютсясовершенствование системы социальной профилактики правонарушений,комплексность обеспечения безопасности населения, территории иобъектов Мурманской области, которые, в свою очередь, требуютразработки и реализации долгосрочных мер организационно-практического,профилактического и нормотворческого характера.
Усилия, предпринимаемые одними правоохранительными структурами,не могут привести к желаемому результату снижения криминогенности безсоответствующей поддержки всех субъектов, занимающихся профилактикойправонарушений. В Мурманской области имеется опыт решения системныхпроблем программно-целевым методом. Реализация ряда областных целевыхпрограмм в последние годы была направлена на решение отдельныхаспектов профилактики правонарушений. В соответствии с распоряжениемПравительства Мурманской области от 24.12.2010 N 380-РП "О координацииработы по профилактике правонарушений в Мурманской области" натерритории региона действует ряд программ профилактическойнаправленности, в частности: "Профилактика наркомании и алкоголизма вмолодежной среде" на 2012-2014 годы, "Дети Кольского Заполярья" на2011-2014 годы, "Развитие транспортного комплекса Мурманской области(2011-2013 годы)", "Развитие физической культуры и спорта в Мурманскойобласти" на 2011-2014 годы, "Социальная поддержка отдельных категорийграждан" на 2011-2013 годы и другие.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 13июля 2007 года N Пр-1293ГС, с учетом положительного опыта действующихпрограмм профилактической направленности разработана настоящаяПрограмма. Реализация мероприятий Программы окажет положительноевлияние на сокращение преступности, позволит более эффективнообеспечить общественный правопорядок и безопасность на территорииМурманской области, в том числе позволит обеспечить комплекснуюбезопасность учреждений образования, здравоохранения и социальнойзащиты населения Мурманской области, повысить эффективностьпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарнойбезопасности на территории региона.
Программа носит межотраслевой характер, так как решениепоставленных задач относится к полномочиям различных органовгосударственной власти в области охраны общественного правопорядка,образования, здравоохранения, социальной сферы, государственнойпротивопожарной службы и гражданской обороны.
В связи с масштабностью и сложностью конкретных задач в рамкахПрограммы, а также необходимостью рациональной организации их решенияПрограмма разбита на следующие подпрограммы:
- "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка натерритории Мурманской области" (приложение N 1 к Программе);
- "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишениясвободы, и содействие их социальной реабилитации в Мурманской области"(приложение N 2 к Программе);
- "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманскойобласти" (приложение N 3 к Программе);
- "Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций иликвидации их последствий на территории Мурманской области"(приложение N 4 к Программе).
2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели-------T-----------------T-------T-----------------------------------------------T---------------T----------------¬¦ N ¦ Цель, задачи ¦ Ед. ¦ Значение показателя (индикатора) ¦ Источник ¦ Степень ¦¦ п/п ¦ и показатели ¦ изм. ¦ ¦ данных ¦ влияния ¦¦ ¦ (индикаторы) ¦ ¦ ¦ ¦ показателя ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (индикатора) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на достижение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цели, % ¦+------+-----------------+-------+-------T---------T-----------------------------T---------------T----------------+¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ Годы реализации Программы ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------T---------T---------+---------------+----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ ¦ Цель: создание условий для обеспечения безопасности населения и общественного правопорядка на территории ¦¦ ¦ Мурманской области ¦+------+-----------------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------------T----------------+¦ ¦ Доля ¦ % ¦ 2,2 ¦ 6,0 ¦ 8,2 ¦ 10,8 ¦ 12,3 ¦ УМВД России ¦ ¦¦ ¦ преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦¦ ¦ раскрытых с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦¦ ¦ АПК "Безопасный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ город", от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раскрытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ ¦ Материальный ¦ млн. ¦ 80,1 ¦ 90,1 ¦ 72,6 ¦ 66,7 ¦ 61,7 ¦ ГОКУ ¦ ¦¦ ¦ ущерб от ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление ¦ ¦¦ ¦ пожаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГО ЧС и ПБ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области" ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ 1 ¦ Задача 1. Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", института социальной ¦¦ ¦ профилактики, вовлечение общественности в предупреждение правонарушений ¦+------+-----------------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------------T----------------+¦ ¦ Уровень ¦ % ¦ 36,0 ¦ 41,4 ¦ 68,1 ¦ 79,3 ¦ 90,5 ¦ УМВД России ¦ 30 ¦¦ ¦ оснащенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по ¦ ¦¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦¦ ¦ системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ видеонаблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ ¦ Ответственный ¦ Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области ¦¦ ¦ за показатель 1 ¦ ¦+------+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------+¦ 2 ¦ Задача 2. Создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из ¦¦ ¦ исправительных учреждений, на территории Мурманской области ¦+------+-----------------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------------T----------------+¦ 2.1 ¦ Темп роста ¦ % ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 102,2 ¦ 102,6 ¦ 103,8 ¦ Министерство ¦ 5 ¦¦ ¦ числа лиц без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда и ¦ ¦¦ ¦ определенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соцразвития ¦ ¦¦ ¦ места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ жительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦¦ ¦ лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ освободившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из мест лишения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ свободы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ срочную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержку в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ 2.2 ¦ Уровень ¦ % ¦ 32,6 ¦ 32,1 ¦ 31,8 ¦ 31,6 ¦ 31,5 ¦ УМВД России ¦ 5 ¦¦ ¦ рецидивной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по Мурманской ¦ ¦¦ ¦ преступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦¦ ¦ (отношение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совершаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лицами, ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совершавшими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступления, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ раскрытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преступлений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ ¦ Ответственный ¦ Министерство труда и социального развития Мурманской области ¦¦ ¦ за показатели ¦ ¦¦ ¦ 2.1, 2.2 ¦ ¦+------+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------+¦ 3 ¦ Задача 3. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной ¦¦ ¦ безопасности населения и территорий Мурманской области ¦+------+-----------------T-------T-----------T---------T---------T---------T--------T-------------T---------------+¦ ¦ Уровень ¦ % ¦ 65,0 ¦ 71,4 ¦ 75 ¦ 81 ¦ 88 ¦ отчеты ГОКУ ¦ 30 ¦¦ ¦ готовности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление ¦ ¦¦ ¦ подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОЧС и ПБ ¦ ¦¦ ¦ противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ службы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области" ¦ ¦¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задач в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пожаротушения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-----------+---------+---------+---------+--------+-------------+---------------+¦ 4 ¦ Задача 4. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения ¦¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области ¦+------+-----------------T-------T-------T---------T---------T---------T---------T---------------T----------------+¦ ¦ Уровень ¦ % ¦ 67 ¦ 67 ¦ 77 ¦ 85 ¦ 90 ¦ отчеты ГОКУ ¦ 30 ¦¦ ¦ готовности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление ¦ ¦¦ ¦ подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОЧС и ПБ ¦ ¦¦ ¦ осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Мурманской ¦ ¦¦ ¦ предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области" ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ликвидацию их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий, к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задач по защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+-----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------------+----------------+¦ ¦ Ответственный ¦ Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области ¦¦ ¦ за показатели ¦ ¦¦ ¦ 3,4 ¦ ¦L------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень мероприятий Программы
Программные мероприятия представлены в виде перечней мероприятийпо каждой подпрограмме (приложения к подпрограммам), взаимосвязанныхпо срокам, ресурсам и исполнителям и направленных на комплекснуюреализацию целей Программы: дальнейшее развитие аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город", развитие института социальнойпрофилактики, вовлечение общественности в предупреждениеправонарушений, выплата вознаграждения за добровольную сдачунаселением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств, создание условий длявозвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся изисправительных учреждений, на территории Мурманской области,обеспечение пожарной безопасности на территории области, повышениеэффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета в рамках Программы
Программой предусмотрены следующие объекты капитальногостроительства:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование подпрограммы | Наименование объекта | Общий объем || п/п | | | финансирования || | | | за счет средств || | | | областного || | | | бюджета, тыс. || | | | руб. ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------|| 1. | "Обеспечение общественной безопасности | Реконструкция здания, предназначенного для | 1 100,0 || | и правопорядка на территории Мурманской | размещения специального учреждения для | || | области" | содержания по решению суда иностранных | || | | граждан и лиц без гражданства, подлежащих | || | | выдворению за пределы Российской | || | | Федерации | ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------|| 2. | "Развитие Государственной | Реконструкция здания котельной под пожарное | 34 922,6 || | противопожарной службы Мурманской | депо в с. Териберка | ||-----| области" |---------------------------------------------+-----------------|| 3. | | Пожарное депо на 4 автомобиля в | 5 000,0 || | | п. г. т. Умба | ||-----+-----------------------------------------+---------------------------------------------+-----------------|| 4. | "Развитие системы предупреждения | Реконструкция региональной | 167 600,0 || | чрезвычайных ситуаций и ликвидации их | автоматизированной системы | || | последствий на территории Мурманской | централизованного оповещения (РАСЦО) ГО | || | области" | Мурманской области | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Нормативное правовое регулирование
Нормативные правовые акты, предполагаемые к разработке в рамкахреализации Программы, приведены в паспортах подпрограмм.
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы
Описание внешних и внутренних рисков, влияющих на реализациюПрограммы, приведены в паспорте каждой из подпрограмм.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2013-2015 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетвсех источников финансирования составляет 852 027,9 тыс. рублей, в томчисле:
тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Всего | в том числе по годам || | | реализации || | |--------------------------------|| | | 2013 | 2014 | 2015 || | | год | год | год ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Всего по программе | 852027,9 | | 332053,6 | 263504,4 || | | 256469,9 | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В том числе инвестиции в основной капитал | 669517,5 | 199585,2 | 258985,0 | 210947,3 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В том числе по государственным заказчикам: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по обеспечению безопасности | 795192,6 | 244745,2 | 292363,3 | 258084,1 || населения Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В том числе инвестиции в основной капитал | 628494,9 | 192985,2 | 224562,3 | 210947,3 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Министерство труда и социального развития | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 || Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Министерство строительства и | 41022,6 | 6600,0 | 34422,6 | 0 || территориального развития Мурманской | | | | || области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В том числе инвестиции в основной капитал | 41022,6 | 6600,0 | 34422,6 | 0 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по культуре и искусству | 549,00 | 167,00 | 200,00 | 182,00 || Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В том числе по подпрограммам: | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской || области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| | 46639,00 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,00 || Всего по подпрограмме | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по обеспечению безопасности | 44990,00 | 15000,00 | 15000,00 | 14990,00 || населения Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Министерство строительства и | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 || территориального развития Мурманской | | | | || области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по культуре и искусству | 549,00 | 167,00 | 200,00 | 182,00 || Мурманской области | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие || их социальной реабилитации в Мурманской области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| всего по подпрограмме | 15263,70 | 4957,70 | 5067,70 | 5238,30 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Министерство труда и социального развития | 15263,70 | 4957,70 | 5067,70 | 5238,30 || Мурманской области | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| всего по подпрограмме | 377835,7 | 97815,3 | 174356,1 | 105664,3 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по обеспечению безопасности | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 | 105664,3 || населения Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 | 77462,5 ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Министерство строительства и | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | 0 || территориального развития Мурманской | | | | || области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | 0 ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| "Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их || последствий на территории Мурманской области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------|| всего по подпрограмме | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 || в том числе: | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Комитет по обеспечению безопасности | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 || населения Мурманской области | | | | ||---------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| Инвестиции в основной капитал | 391859,0 | 126977,1 | 131397,1 | 133484,8 |-------------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы являетсяКомитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.
Государственными заказчиками Программы являются: Комитет пообеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерствотруда и социального развития Мурманской области, Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области, Комитетпо культуре и искусству Мурманской области.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом еевыполнения осуществляются в соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядкепринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации" (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 19.07.2012 N 359-ПП).
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг),осуществляемые государственными заказчиками при реализации Программы,проводятся в порядке, установленном законодательными и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманскойобласти, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции длягосударственных нужд.
Субсидии муниципальным образованиям Мурманской областипредоставляются в соответствии с Правилами предоставления,распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований на реализацию мероприятий по приобретениюоборудования и программного обеспечения для аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город", приведенными в приложении N 2 кподпрограмме "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка натерритории Мурманской области".
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут бытьрассмотрены на заседаниях Правительства Мурманской области иМежведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманскойобласти с заслушиванием отчетов руководителей правоохранительных иисполнительных органов государственной власти и органов местногосамоуправления - исполнителей мероприятий Программы.
Ответственными за внесение данных в АС "СЦМО" (БИС СБОР) поПрограмме является Комитет по обеспечению безопасности населенияМурманской области, по подпрограммам - государственные заказчики.
7. Оценка эффективности Программы
Программа носит социальный характер. Социально-экономическаяэффективность реализации Программы заключается в достижениипоставленных целей и задач, соответствующих целям и задачам Стратегиисоциально-экономического развития Мурманской области, путем выполнениязапланированного объема программных мероприятий и выражается вопределенных ожидаемых конечных результатах.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться наоснове индикаторов, установленных разделом 2 Программы, в соответствиис постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевыхпрограмм Мурманской области и их формирования и реализации" (вредакции постановления Правительства Мурманской области от 22.01.2013N 15-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий Программы (результативностьподпрограммы);
- оценка полноты финансирования Программы.
Приложение N 1
к Программе
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории
Мурманской области" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик - Комитет по обеспечению безопасности
Подпрограммы населения Мурманской области
Цель - развитие аппаратно-программного комплекса
Подпрограммы "Безопасный город", института социальной
профилактики, вовлечение общественности в
предупреждение правонарушений
Целевые показатели - уровень оснащенности муниципальных
(индикаторы) реализации образований системами видеонаблюдения, %;
Подпрограммы - рост числа участников мероприятий
профилактической направленности в
учреждениях культуры, человек
Сроки и этапы реализации - 2013-2015 годы
Подпрограммы
Краткая характеристика - приобретение видеооборудования и
мероприятий Подпрограммы программного обеспечения для дальнейшего
развития аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город";
- проведение семинаров, конкурсов, акций
профилактической направленности для
заинтересованных субъектов профилактики;
- реконструкция здания, предназначенного для
размещения специального учреждения для
содержания по решению суда иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих
выдворению за пределы Российской
Федерации;
- выплата вознаграждения за добровольную
сдачу населением незаконно хранящегося
огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы
финансирования составят 46639,0 тыс. руб. за счет средств
Подпрограммы областного бюджета,
в т. ч. по годам:
2013 год - 16267,0 тыс. руб.,
2014 год - 15200,0 тыс. руб.,
2015 год - 15172,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы к 2015
результаты Подпрограммы и году ожидается:
показатели ее социально- - повышение уровня оснащенности
экономической муниципальных образований системами
эффективности видеонаблюдения на 49,1%;
- увеличение количества участников
мероприятий, по профилактике
правонарушений до 950 человек
Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/
программы в сети Интернет1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
В Мурманской области в течение ряда лет реализовывался комплексдолгосрочных целевых программ правоохранительной направленности,мероприятия которых направлены на обеспечение безопасности граждан наулицах и общественных местах, противодействие злоупотреблениюнаркотическими средствами и их незаконному обороту, формированиездорового образа жизни у населения, социальную защиту и правовоевоспитание граждан, в том числе несовершеннолетних, оказаниесоциальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, атакже осужденным к мерам наказания, не связанным с изоляцией отобщества, повышение безопасности дорожного движения и снижениедорожно-транспортного травматизма, развитие физической культуры испорта.
Анализ целевых индикаторов и показателей указанных программ за2010 год дает основание говорить, что в целом реализация программныхмероприятий позволила достичь поставленных целей и задач, в том числесократить уровень преступности до 201 преступления на 10 тысячнаселения при прогнозируемых 223 преступлениях. Кроме того, наметиласьположительная динамика снижения тяжести последствий бытовыхпреступлений. Отношение количества тяжких и особо тяжких преступлений,совершенных в быту, к общему количеству зарегистрированныхпреступлений, совершенных из бытовых побуждений, составило 29,3% припрогнозируемом 30%.
Уровень преступности несовершеннолетних составил 2,6% от общегочисла зарегистрированных преступлений при прогнозируемых 9,6%, на10,4% снизилось число повторных преступлений среди несовершеннолетних- до 112 (в 2009 году - 125).
Уровень криминализации населения остался на уровне 2009 года исоставил 83,8% (в 2009 году - 84%).
Не удалось достигнуть плановых показателей по удельному весууличной преступности, который составил 15,6% при планируемом 11,8%.Это обусловлено ростом общего количества зарегистрированных натерритории области преступлений, совершенных на улице, - 2629 (в 2009году - 2343). Кроме того, их количество увеличилось и за счетпреступлений, совершенных в закрытых административно-территориальныхобразованиях, органы внутренних дел которых перешли в подчинение УМВДРоссии по Мурманской области с 1 июля 2010 года.
Вместе с тем на 5,6% сократилось количество грабежей и на 14,3%количество разбоев, совершенных на улицах. Всего уличных преступленийв 2010 году раскрыто на 43% больше, в том числе за счет внедренияаппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
В то же время наблюдается рост рецидивной преступности, уровенькоторой составил в 2010 году 45,8% к общему числу раскрытыхпреступлений при запланированном 33,2%, а также рост преступлений,совершенных в алкогольном опьянении, удельный вес которых составил18,9% при планируемом 7,7%.
На территории Мурманской области реализуется Концепция внедренияи развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее- АПК "Безопасный город"). Данная работа была начата в рамкахреализации мероприятий региональных целевых программ "Профилактикаправонарушений в Мурманской области" на 2007-2008 годы и 2009-2011годы.
В настоящее время в результате внедрения АПК "Безопасный город"на территории Мурманской области установлены и введены в эксплуатацию:248 видеокамер, 24 установки экстренной связи "Гражданин-полиция", 224системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Кроме того, при проведении мероприятий по охране общественногопорядка в городе Мурманске и муниципальных образованиях области такжеиспользуются камеры наружного наблюдения муниципальных учреждений.
С использованием АПК "Безопасный город" в 2011 году на территорииобласти раскрыто 206 преступлений, в 2009 году эта цифра составила 227преступлений, получено 70 762 информации об административныхправонарушениях (2009-28 357), в том числе 69 781 - с использованиемсистем фото-видеофиксации нарушений ПДД (2009-28 357), составлено 70665 протоколов об административном правонарушении (2009-28 357). Сиспользованием удаленного доступа и ИБД обнаружено 1 773 лица,находящихся в розыске (2009-1 480), 36 автотранспортных средств (2009-19), 203 номерных вещи (2009-202).
В этой связи развертывание аппаратно-программного комплексатехнических средств, предусматривающего использование системвидеонаблюдения в городах Мурманской области, средств экстренной связи"гражданин-полиция", автоматизированных диспетчерских систем сиспользованием спутниковых навигационных технологий контроля иуправления подвижными нарядами милиции общественной безопасности,будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличныхпреступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности,обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в другихобщественных местах.
Профилактика правонарушений осуществляется в целях обеспечениязащиты прав, свобод и законных интересов личности, общества игосударства, противодействия причинам и условиям совершенияправонарушений, снижения уровня преступности.
Достижению указанных задач будут способствовать программныемероприятия, направленные на выявление, изучение причин и условийправонарушений, принятие мер по их устранению (минимизации,нейтрализации), повышение правосознания и уровня правовой культурыграждан (проведение семинаров, конкурсов, акций, конкурсов социальныхпроектов и социальной рекламы для заинтересованных субъектовпрофилактики).
2. Цель подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы, степень
влияния показателя (индикатора) на достижение цели-----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | и показатели (индикаторы) | изм. | | | влияния || | | |----------------------------------| данных | показа- || | | | 2011 | 2012 | Годы реализации | | теля || | | | год | год | Подпрограммы | | (инди- || | | | | | | | катора) || | | | | |--------------------| | на || | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | дости- || | | | | | год | год | год | | жение || | | | | | | | | | цели, % ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", института || | социальной профилактики, вовлечение общественности в предупреждение || | правонарушений ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Уровень оснащенности | % | 36,0 | 41,4 | 68,1 | 79,3 | 90,5 | УМВД | 90 || | муниципальных | | | | | | | России по| || | образований системами | | | | | | | Мур- | || | видеонаблюдения | | | | | | | манской | || | | | | | | | | области | ||-----+------------------------------+--------------------------------------------------------------|| | Ответственный за | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской || | показатель 1.1 | области ||-----+------------------------------+--------------------------------------------------------------|| 1.2 | Рост числа участников | чел. | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | Ведомст- | 10 || | мероприятий | | | | | | | венный | || | профилактической | | | | | | | монито- | || | направленности в учреждениях | | | | | | | ринг | || | культуры, чел. | | | | | | | | ||-----+------------------------------+--------------------------------------------------------------|| | Ответственный за | Комитет по культуре и искусству Мурманской области || | показатель 1.2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижениюнамеченных результатов, приведен в приложении N 1 к Подпрограмме ивключает в себя мероприятия с финансированием по следующимнаправлениям:
- приобретение видеооборудования и программного обеспечения длядальнейшего развития аппаратно-программного комплекса "Безопасныйгород";
- реконструкция здания, предназначенного для размещенияспециального учреждения для содержания по решению суда иностранныхграждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределыРоссийской Федерации;
- проведение семинаров, конкурсов, акций профилактическойнаправленности для заинтересованных субъектов профилактики;
- организация выплаты вознаграждения за добровольную сдачунаселением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов,взрывчатых веществ и взрывных устройств.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объектов | Государственный | Заказчик- | Проектная | Сроки | Объемы и источники || п/п | | заказчик | застройщик | мощность | строительства | финансирования, тыс. руб. || | | | | | |------------------------------------|| | | | | | | 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 || | | | | | | годы | год | год | год ||-----+-------------------------+------------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------+--------+------+------|| | | | | | | | | | || 1 | Реконструкция здания, | Министерство | Застройщик - | Площадь | 2013 год - | ОБ - 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 || | предназначенного для | строительства и | Комитет по | здания - 1192 | разработка | | | | || | размещения специального | территориального | обеспечению | кв. м. | проектно- | | | | || | учреждения для | развития | безопасности | Строительный | сметной | | | | || | содержания по решению | Мурманской | Мурманской | объем здания - | документации | | | | || | суда иностранных | области | области | 5447 куб. м. | | | | | || | граждан и лиц без | | | Новых рабочих | | | | | || | гражданства, подлежащих | | Заказчик - ГОКУ | мест - 15. | | | | | || | выдворению за пределы | | "УКС | Количество | | | | | || | Российской Федерации | | Мурманской | койко-мест - 25 | | | | | || | | | области" | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Нормативное правовое регулирование
В рамках реализации Подпрограммы планируется разработка следующихнормативных актов.-------------------------------------------------------------------------------| Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок || | | утверждения НПА ||---------------+-------------------------------------------+-----------------|| Постановление | О выплате вознаграждения гражданам за | Июнь-июль 2013 || Правительства | добровольную сдачу незаконно хранящегося | года || Мурманской | оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и | || области | взрывных устройств | |-------------------------------------------------------------------------------
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------| Описание | Механизмы | Описание и оценка | Меры, || внешних | минимизации | внутренних рисков | направленные || рисков | негативного | | на снижение || | влияния внешних | | внутренних || | факторов | | рисков ||---------------------+-------------------+------------------------+------------------|| Несвоевременное или | Упреждающий | Нарушение договорных | Урегулирования || не в полном объеме | контроль за | отношений между | взаимоотношений || софинансирование | выполнением | заказчиком работ и | на уровне || программных | мероприятий | подрядными | государственного || мероприятий за счет | муниципальными | организациями | заказчика || средств | образованиями, | (победители торгов) | || муниципальных | своевременное | | || бюджетов | перераспределение | | || | средств | | ||---------------------+-------------------+------------------------+------------------|| | | Невыполнение в полном | Своевременная || | | объеме исполнителями | корректировка || | | Программы | целей и сроков || | | обязательств, что | реализации, || | | приведет к | показателей || | | невыполнению целей и | (индикаторов) || | | задач программы, срыву | программы, а || | | мероприятий и | также плана || | | недостижению целевых | мероприятий || | | показателей, | Программы || | | неэффективному | || | | использованию | || | | ресурсов | |---------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета. Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------| Наименование | 2013- | По годам реализации || | 2015 | Подпрограммы || | годы |-----------------------------|| | | 2013 | 2014 | 2015 || | | год | год | год ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| Всего по Подпрограмме, | 46639,0 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,0 || в том числе: | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| областной бюджет | 46639,0 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,0 ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| в том числе по заказчикам: | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| Комитет по обеспечению безопасности | 44990,0 | 15000,0 | 15000,0 | 14990,0 || Мурманской области | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| Министерство строительства | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 || территориального развития Мурманской | | | | || области | | | | ||--------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| Комитет по культуре и искусству | 549,0 | 167,0 | 200,0 | 182,0 || Мурманской области | | | | |--------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областногобюджета на соответствующий год исходя из возможностей областногобюджета и степени реализации мероприятий.
Субсидии муниципальным образованиям Мурманской областипредоставляются в целях и объемах, предусмотренных перечнеммероприятий Подпрограммы.
Субсидии предоставляются в соответствии с правиламипредоставления, распределения и расходования субсидий из областногобюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятийпо приобретению оборудования и программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (приложение N 2 кПодпрограмме).
Имущество, приобретаемое муниципальными образованиями за счетпредоставленных субсидий, принимается ими в муниципальнуюсобственность.
6. Механизм реализации Подпрограммы
К участию в Подпрограмме привлекаются Комитет по культуре иискусству Мурманской области, Министерство строительства итерриториального развития Мурманской области, ГОКУ "УКС Мурманскойобласти", Управление Министерства внутренних дел России по Мурманскойобласти и муниципальные образования Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Комитет по обеспечениюбезопасности населения Мурманской области обеспечивает координациюдеятельности исполнителей программных мероприятий, контролируетвыполнение мероприятий и эффективность использования финансовыхсредств, предоставление ежеквартальной отчетности в Министерствоэкономического развития Мурманской области.
Заказчики Подпрограммы организуют размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", другими нормативными правовымиактами Российской Федерации, Мурманской области регулирующимиотношения, связанные с размещением заказов.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляетсяКомитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области.
Подпрограмма размещается в сети Интернет на официальном сайтеПравительства Мурманской области http://mg.gov-murman.ru.programs.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2015 годуследующих результатов:
- повышение уровня оснащенности муниципальных образованийсистемами видеонаблюдения на 49,1%;
- увеличение количества участников мероприятий по профилактикеправонарушений до 950 человек.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы(результативность Подпрограммы);
- оценка полноты финансирования Подпрограммы.
Приложение N 1
к Подпрограмме
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Обеспечение общественной безопасности и
правопорядка на территории Мурманской области"
тыс. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель, задачи, | Срок | Объемы и источники | Показатели (индикаторы) | Перечень организаций, || | программные мероприятия | выпол- | финансирования | результативности выполнения | участвующих в || N | | нения | (тыс. руб.) | мероприятий Подпрограммы | реализации || п/п | | | |------------------------------------------------------| программных || | | |---------------------------------------| Наименование |2013 | 2014|2015 | мероприятий || | | | всего | 2013 | 2014 | 2015 | | год | год |год | || | | | | год | год | год | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", института социальной профилактики, вовлечение общественности в || | предупреждение правонарушений ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Приобретение оборудования для | 2013- | 44890,0 | 14900,0 | 15000,0 | 14990,0 | | | | | || | аппаратно-программного | 2015 | | | | | | | | | || | комплекса "Безопасный город", | | | | | | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.1 | Приобретение сетевых IP- камер в | 2013- | 37440,0 | 11407,5 | 14782,5 | 11250,0 | количество | 49 | 87 | 62 | Комитет по || | комплекте с монтажным | 2015 | | | | | приобретенных | | | | обеспечению || | оборудованием | | | | | | сетевых IP-камер в | | | | безопасности || | | | | | | | комплекте с | | | | населения || | | | | | | | монтажным | | | | Мурманской области, || | | | | | | | оборудованием, ед. | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.2 | Приобретение серверов | 2013, | 4550,0 | 2800,0 | - | 1750,0 | количество | 1 | - | 7 | Комитет по || | | 2015 | | | | | приобретенных | | | | обеспечению || | | | | | | | серверов для | | | | безопасности || | | | | | | | видеокамер, ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.3 | Приобретение мониторов | 2015 | 500,0 | - | - | 500,0 | количество | - | - | 1 | Комитет по || | (видеостенок) | | | | | | приобретенных | | | | обеспечению || | | | | | | | мониторов | | | | безопасности || | | | | | | | (видеостенок), ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.4 | Приобретение хранилищ | 2015 | 1350,0 | - | - | 1350,0 | количество | - | - | 3 | Комитет по || | видеоархива | | | | | | приобретенных | | | | обеспечению || | | | | | | | хранилищ | | | | безопасности || | | | | | | | видеоархива, ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.5 | Приобретение программного | 2013 | 17,5 | 17,5 | - | - | количество | 2 | - | - | Комитет по || | комплекса безопасности | | | | | | приобретенных | | | | обеспечению || | "Интеллект" ПО "Удаленное | | | | | | программных | | | | безопасности || | рабочее место" | | | | | | комплексов, ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.6 | Приобретение программного | 2013 | 180,0 | 180,0 | - | - | количество | 12 | - | - | Комитет по || | обеспечения "Ядро системы | | | | | | приобретенного | | | | обеспечению || | "Интеллект" комплекса | | | | | | программного | | | | безопасности || | безопасности "Интеллект" | | | | | | обеспечения, ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 1.7 | Приобретение программного | 2013- | 852,5 | 495,0 | 217,5 | 140,0 | количество | 198 | 87 | 56 | Комитет по || | обеспечения обработки IP-камер | 2015 | | | | | приобретенного | | | | обеспечению || | программного комплекса | | | | | | программного | | | | безопасности || | безопасности "Интеллект" | | | | | | обеспечения, ед. | | | | населения || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | УМВД России по || | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | | | | администрации || | | | | | | | | | | | муниципальных || | | | | | | | | | | | образований ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 2 | Реконструкция здания, | 2013 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | | | | | Министерство || | предназначенного для размещения | | | | | | | | | | строительства и || | специального учреждения для | | | | | | | | | | территориального || | содержания по решению суда | | | | | | | | | | развития Мурманской || | иностранных граждан и лиц без | | | | | | | | | | области, || | гражданства, подлежащих | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС || | выдворению за пределы | | | | | | | | | | Мурманской области" || | Российской Федерации | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----| || | внесение изменений в проектно- | 2013 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | проектно-сметная | 1 | - | - | || | сметную документацию | | | | | | документация, ед. | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 3 | Акция "Каждый правый имеет | 2012- | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | количество | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре и || | право" | 2015 | | | | | участников | | | | искусству Мурманской || | | | | | | | мероприятия, чел. | | | | области, || | | | | | | | | | | | ГОБУК "Мурманская || | | | | | | | | | | | государственная || | | | | | | | | | | | областная || | | | | | | | | | | | универсальная научная || | | | | | | | | | | | библиотека" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 4 | Проведение недели правовых | 2013- | 68,0 | 33,0 | 10,0 | 25,0 | количество | 100 | 100 | 100 | Комитет по культуре и || | знаний "Читай, узнавай свои права" | 2015 | | | | | участников | | | | искусству Мурманской || | | | | | | | мероприятия, чел. | | | | области, || | | | | | | | | | | | ГОБУК "Мурманская || | | | | | | | | | | | областная детско- || | | | | | | | | | | | юношеская || | | | | | | | | | | | библиотека" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 5 | Проведение информационно- | 2014 | 31,0 | - | 31,0 | - | количество | - | 200 | - | Комитет по культуре и || | просветительской акции | | | | | | участников, чел. | | | | искусству Мурманской || | "Правовая культура - молодым" | | | | | | | | | | области, || | | | | | | | | | | | ГОБУК "Мурманская || | | | | | | | | | | | областная детско- || | | | | | | | | | | | юношеская || | | | | | | | | | | | библиотека" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 6 | Проведение цикла мероприятий для | 2013- | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | количество | 10 | 10 | 10 | Комитет по культуре и || | детей и родителей "Поговори со | 2015 | | | | | специалистов, | | | | искусству Мурманской || | мною, мама" | | | | | | принявших участие в | | | | области, || | | | | | | | семинаре, чел. | | | | ГОУК "Мурманский || | | | | | | | | | | | областной || | | | | | | | | | | | художественный || | | | | | | | | | | | музей" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 7 | Проведение образовательно- | 2013- | 243,0 | 74,0 | 99,0 | 70,0 | количество | 400 | 500 | 500 | Комитет по культуре и || | воспитательной акции "Детство- | 2015 | | | | | участников акции, | | | | искусству Мурманской || | территория добра и порядка" | | | | | | чел. | | | | области, || | | | | | | | | | | | ГОУК "Мурманский || | | | | | | | | | | | областной Дворец || | | | | | | | | | | | культуры им. С. М. || | | | | | | | | | | | Кирова" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 8 | Проведение информационно- | 2015 | 15,0 | - | - | 15,0 | Количество | - | - | 50 | ГОБУК "Мурманская || | просветительской акции | | | | | | участников | | | | областная детско- || | "Молодежь - за моду на здоровье!" | | | | | | мероприятия, чел. | | | | юношеская || | | | | | | | | | | | библиотека" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 9 | Музейный киноклуб | 2015 | 12 | - | - | 12 | Количество | - | - | 30 | ГОАУК "Мурманский || | "Арт-проектор" | | | | | | участников | | | | областной || | | | | | | | мероприятия, чел. | | | | художественный || | | | | | | | | | | | музей" ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| 10 | Выплата вознаграждения за | 2013 | 100,0 | 100,0 | - | - | Количество фактов | 30 | - | - | Комитет по || | добровольную сдачу населением | | | | | | сдачи населением | | | | обеспечению || | незаконно хранящегося | | | | | | незаконно | | | | безопасности || | огнестрельного оружия, | | | | | | хранящегося | | | | населения || | боеприпасов, взрывчатых веществ | | | | | | огнестрельного | | | | Мурманской области, || | и взрывных устройств | | | | | | оружия, боеприпасов, | | | | УМВД России по || | | | | | | | взрывчатых веществ | | | | Мурманской области || | | | | | | | и взрывных | | | | || | | | | | | | устройств, ед. | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | Всего по Подпрограмме, | | 46639,0 | 16267,0 | 15200,0 | 15172,0 | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | - мероприятия по предоставлению | | 44890,0 | 14900,0 | 15000,0 | 14990,0 | | | | | || | межбюджетных трансфертов, | | | | | | | | | | || | имеющих целевой характер | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | - инвестиции в объекты | | 1100,0 | 1100,0 | - | - | | | | | || | капитального строительства | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | - иные мероприятия | | 649,0 | 267,0 | 200,0 | 182,0 | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | автономные учреждения | | 270,0 | 79,0 | 104,0 | 87,0 | | | | | ||-----+------------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+------------------------------------+-----+-----+-----+-----------------------|| | бюджетные учреждения | | 279,0 | 88,0 | 96,0 | 95,0 | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Подпрограмме
Правила
предоставления, распределения и расходования субсидийиз областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий по приобретению оборудования и программного обеспечения
для аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления,распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований на реализацию мероприятий по приобретениюоборудования и программного обеспечения для аппаратно-программногокомплекса "Безопасный город" в рамках Подпрограммы "Профилактикаправонарушений, обеспечение безопасности населения Мурманской области"на 2013-2015 годы" (далее - Подпрограмма).
2. Субсидии предоставляются Министерством финансов Мурманскойобласти в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планомвыплат в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных науказанные цели Аппарату Правительства Мурманской области (далее -главный распорядитель средств областного бюджета).
3. Уровень софинансирования из областного бюджета расходногообязательства муниципального образования не может быть установлен выше95 процентов и ниже 5 процентов.
4. Главный распорядитель средств областного бюджета перечисляетсубсидии в бюджеты муниципальных образований на счета территориальныхорганов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживанияисполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующегоадминистратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
Учет операций, связанных с использованием субсидий,осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетамуниципального образования, открытых в территориальном органеФедерального казначейства, на лицевой счет соответствующегоадминистратора доходов.
5. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальныхобразований являются:
- наличие муниципального нормативного правового акта,устанавливающего расходные обязательства муниципального образования,на реализацию которых предоставляется субсидия. Муниципальныенормативные правовые акты должны быть представлены главномураспорядителю средств областного бюджета в месячный срок со днявступления в силу настоящего постановления;
- наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализациюмероприятий, установленных соответствующими муниципальными правовымиактами, аналогичных мероприятиям Подпрограммы;
- принятие в собственность муниципального образованияприобретенного оборудования и программного обеспечения.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашениямежду главным распорядителем средств областного бюджета иадминистрацией соответствующего муниципального образования опредоставлении субсидии. Форма соглашения утверждается главнымраспорядителем средств областного бюджета по согласованию сМинистерством финансов Мурманской области.
Соглашение предусматривает:
- размер предоставляемой субсидии, условия предоставления ирасходования;
- сроки и порядок представления отчетности об осуществлениирасходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которыхявляется субсидия;
- перечень мероприятий;
- осуществление контроля за соблюдением муниципальнымобразованием условий, установленных при предоставлении субсидии;
- целевые показатели эффективности предоставления субсидии;
- последствия недостижения муниципальным образованиемустановленных значений показателей эффективности предоставлениясубсидии;
- участие в комиссиях по торгам на сумму свыше 5 млн. рублейпредставителей главного распорядителя средств областного бюджета иУправления государственного заказа Мурманской области с правом голоса;
- обязательное согласование документации по торгам на сумму свыше5 млн. рублей с главным распорядителем средств областного бюджета.
В случае невыполнения администрацией соответствующегомуниципального образования условий соглашения субсидия может бытьперераспределена по данной методике между другими получателямисубсидии.
7. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджетумуниципального образования, осуществляется по формуле:
S=V1 +V2+....... + Vn, где
S - общий объем субсидии;
V1, V2,......., Vn - объем субсидии соответствующемумуниципальному образованию.
V1,2,...,.n = К x С, где:
К - количество оборудования, планируемого к приобретению,рассчитывается исходя из заявок УМВД России по Мурманской области сучетом криминогенной обстановки в муниципальных образованиях иколичества ранее установленного оборудования и программногообеспечения в соответствующем муниципальном образовании Мурманскойобласти в рамках внедрения аппаратно-программного комплекса"Безопасный город";
С - стоимость соответствующего оборудования (тыс. руб.).
8. Предоставление субсидий, распределенных по городским исельским поселениям Мурманской области, осуществляется черезмуниципальные районы, в состав которых входят эти поселения.
9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованына другие цели.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образованийпредставляют главному распорядителю средств областного бюджетаежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным,отчет о расходовании субсидий по форме, утверждаемой главнымраспорядителем средств областного бюджета по согласованию сМинистерством финансов Мурманской области.
Главный распорядитель средств областного бюджета представляет вМинистерство финансов Мурманской области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводный отчет орасходовании субсидий по форме, утверждаемой главным распорядителемсредств областного бюджета по согласованию с Министерством финансовМурманской области.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образованийнесут ответственность за нецелевое использование средств субсидий инедостоверность представляемых отчетов.
12. В случае нецелевого использования субсидий соответствующиесредства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
При наличии потребности в не использованном в текущем годуостатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главногораспорядителя средств областного бюджета может быть использованмуниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели впорядке, установленном действующим законодательством.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен вдоход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию вдоход областного бюджета в порядке, установленном Министерствомфинансов Мурманской области.
13. Контроль за правильностью и целевым использованием субсидийорганами местного самоуправления муниципальных образованийосуществляется в соответствии с постановлением ПравительстваМурманской области от 27.02.2009 N 96-ПП "О формах осуществленияфинансового контроля исполнительными органами государственной властиМурманской области".
Приложение N 2
к Программе
Паспорт
Подпрограммы "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в
Мурманской области" (далее - Подпрограмма)
Государственный - Министерство труда и социального развития Мурманской
заказчик области
Подпрограммы
Цель - создание условий для возвращения к нормальной жизни,
Подпрограммы трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных
учреждений, укрепление законности и правопорядка на
территории Мурманской области
Целевые - темп роста числа лиц без определенного места
показатели жительства и лиц, освободившихся из мест лишения
(индикаторы) свободы, получивших срочную социальную поддержку в
реализации учреждениях социального обслуживания населения, по
Подпрограммы отношению к базовому году;
- уровень рецидивной преступности (отношение
количества преступлений, совершаемых лицами, ранее
совершавшими преступления, к общему количеству
раскрытых преступлений)
Сроки и этапы
реализации - 2013-2015 годы
Подпрограммы
Краткая - мероприятия Подпрограммы направлены на создание
характеристика условий для возвращения к нормальной жизни,
мероприятий трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных
Подпрограммы учреждений, укрепление законности и правопорядка на
территории Мурманской области
Объемы и ---------------------------------------------------------
источники | ИСТОЧНИКИ | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
финансирования | ФИНАНСИРОВАНИЯ |--------------------------------------|
Подпрограммы | | 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------+-----------+--------+--------+--------|
| ВСЕГО, | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | |
|----------------+-----------+--------+--------+--------|
| ОБЛАСТНОЙ | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 |
| БЮДЖЕТ | | | | |
---------------------------------------------------------
Ожидаемые В результате реализации Подпрограммы к 2015 году
конечные ожидается:
результаты - увеличение темпа роста числа лиц без определенного
и показатели места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения
социально- свободы, получивших срочную социальную поддержку в
экономической учреждениях социального обслуживания населения, на
эффективности 3,8%;
Подпрограммы - снижение уровня рецидивной преступности (отношение
количества преступлений, совершаемых лицами, ранее
совершавшими преступления, к общему количеству
раскрытых преступлений) до 31,5%
Адрес http://minsoc.gov-murman.ru/
размещения
Подпрограммы в
сети Интернет1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
В Мурманской области увеличивается численность лиц,освободившихся из учреждений отбывания наказания в виде лишениясвободы. В 2008 году численность указанных граждан составила 2201человек, в 2011 году - 2302 человека. После освобождения бывшиезаключенные сталкиваются с массой социальных проблем. Прежде всего,это отсутствие жилья, средств к существованию, постоянной работы.Значительная часть освобождающихся осужденных утратили социальнополезные связи, нуждаются в психологической, социальной и медицинскойпомощи.
Как показывает опыт, большинство из освободившихся из местлишения свободы возвращаются к прежнему образу жизни: продолжаютнарушать общественный порядок или пополняют ряды бездомных. Лица безопределенного места жительства составляют социальную группу,достаточно многочисленную и устойчивую по составу, находящуюся в особосложных жизненных обстоятельствах, преодолеть которые безпрофессиональной помощи специалистов социальных служб они не всостоянии.
Нерешенность проблем указанной категории граждан негативно влияетна состояние криминогенной и эпидемиологической ситуации на территорииобласти.
Применение программно-целевого метода обеспечит комплексныйподход к решению проблем граждан, освободившихся из мест лишениясвободы, позволит скоординировать действия исполнительных органовгосударственной власти и должностных лиц, участвующих в реализацииПодпрограммы.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит изменить социально-демографическую характеристику преступности. Прежде всего, ожидаетсясокращение количества граждан, не имеющих постоянного дохода, иуменьшение числа преступлений, совершенных данной категорией лиц.Создание эффективной системы социальной реабилитации, трудового ибытового устройства лиц с криминальным прошлым должно привести куменьшению числа граждан, ранее совершавших преступления и вновьпреступивших закон.
2. Цель, показатели (индикаторы) Подпрограммы, степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели---------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя | Источник | Степень || п/п | показатели | изм. | (индикатора) | данных | влияния || | (индикаторы) | |-------------------------------| | показателя || | | | 2012 | Годы реализации | | (индикато- || | | | год | Подпрограммы | | ра) на || | | | |-----------------------| | достиже- || | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | ние цели || | | | | год | год | год | | (%) ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель Подпрограммы: создание условий для возвращения к нормальной жизни, || | трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, укрепление || | законности и правопорядка на территории Мурманской области ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Темп роста числа лиц | % | 100,0 | 102,2 | 102,6 | 103,8 | Министерство | 50% || | без определенного | | | | | | труда и | || | места жительства и | | | | | | социального | || | лиц, освободившихся | | | | | | развития | || | из мест лишения | | | | | | Мурманской | || | свободы, получивших | | | | | | области | || | срочную социальную | | | | | | | || | поддержку в | | | | | | | || | учреждениях | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | || | населения, по | | | | | | | || | отношению к базовому | | | | | | | || | году, % | | | | | | | ||-----+-----------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------------+------------|| 2 | Уровень рецидивной | % | 32,1 | 31,8 | 31,6 | 31,5 | УМВД | 50% || | преступности | | | | | | России по | || | (отношение количества | | | | | | Мурманской | || | преступлений, | | | | | | области | || | совершаемых лицами, | | | | | | | || | ранее совершавшими | | | | | | | || | преступления, к | | | | | | | || | общему количеству | | | | | | | || | раскрытых | | | | | | | || | преступлений), % | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственный за достижение показателей - Министерство труда исоциального развития Мурманской области.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижениюнамеченных результатов и сгруппированных по основным направлениямдеятельности, приведен в приложении к Подпрограмме и включает в себямероприятия, направленные на:
- повышение эффективности социальной реабилитации лиц, отбывшихнаказание в виде лишения свободы;
- оказание содействия занятости лиц, отбывших наказание в виделишения свободы;
- повышение эффективности социальной защиты лиц без определенногоместа жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------| Описание | Механизмы | Описание и оценка | Меры, || внешних | минимизации | внутренних рисков | направленные || рисков | негативного | | на снижение || | влияния внешних | | внутренних || | факторов | | рисков ||--------------------+----------------------+------------------------+--------------------|| Изменение | Оперативное | Организационные риски | Проведение || федерального | реагирование на | (несогласованность | совещаний с || законодательства | изменения | действий учреждений, | участниками || | федерального | вовлеченных в процесс | программных || | законодательства в | реализации | мероприятий || | части принятия | Подпрограммы) | || | соответствующего | | || | областного | | || | законодательства | | ||--------------------+----------------------+------------------------+--------------------|| Экономические | Принятие мер по | Отражение неполных, | Использование || риски, связанные с | оптимизации расходов | недостоверных данных | внутренних и || инфляцией | | или данных в неверном | внешних источников || | | разрезе участниками | информации в || | | программных | совокупности с || | | мероприятий, которые | целью выявления || | | будут использоваться в | объективных || | | качестве базовых | закономерностей в || | | показателей при | динамике || | | формировании госу- | потребностей || | | дарственных заданий на | населения в || | | предоставление | предоставляемых || | | государственных услуг | государственных || | | | услугах; || | | | обучение и || | | | повышение || | | | квалификации || | | | участников || | | | программных || | | | мероприятий |-------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет средств областного бюджета составит 15263,7 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | | В том числе по годам реализации || | Всего |---------------------------------|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||-----------------------------+---------+----------+----------+-----------|| Всего по Подпрограмме, | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 ||-----------------------------+---------+----------+----------+-----------|| в том числе за счет средств | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 || областного бюджета | | | | |---------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственный заказчик Подпрограммы - Министерство труда исоциального развития Мурманской области.
Участники (исполнители) мероприятий Подпрограммы - Министерствотруда и социального развития Мурманской области, УправлениеМинистерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманскойобласти, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России поМурманской области, Управление государственной службы занятостинаселения Мурманской области.
К участию в Подпрограмме привлекаются подведомственныеМинистерству труда и социального развития Мурманской областиучреждения.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области обеспечивает координацию деятельности всехисполнителей (в том числе подведомственных учреждений), контролируетвыполнение мероприятий и эффективность использования финансовыхсредств.
Исполнители Подпрограммы реализуют в установленном порядке мерыпо полному и качественному выполнению мероприятий, несутответственность за их своевременное выполнение, а также зарациональное использование выделяемых средств.
На основании сведений, представленных исполнителями,государственный заказчик Подпрограммы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области ежеквартально представляет отчет в Комитетпо обеспечению безопасности населения Мурманской области.
Государственные областные учреждения социального обслуживаниянаселения Мурманской области производят размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", другими нормативными правовымиактами Российской Федерации, Мурманской области, регулирующимиотношения, связанные с размещением заказов.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Комитетпо обеспечению безопасности населения Мурманской области.
7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2015 году:
- увеличить темп роста числа лиц без определенного местажительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получившихсрочную социальную поддержку в учреждениях социального обслуживаниянаселения, на 3,8%;
- снизить уровень рецидивной преступности (отношение количествапреступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, кобщему количеству раскрытых преступлений) до 31,5%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы(результативность Подпрограммы);
- оценка полноты финансирования Подпрограммы.
Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и
содействие их социальной реабилитации в Мурманской области"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, || п/п | мероприятия | выполнения | | выполнения мероприятий Подпрограммы | участвующие в || | | |---------------------------------------------------+---------------------------------------------| реализации || | | | Источники | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование, ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | программных || | | | финансиро- | | год | год | год | | год | год | год | мероприятий || | | | вания | | | | | | | | | ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, укрепление законности || | и правопорядка на территории Мурманской области ||-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Оказание материальной | 2013-2015 | всего: | 13395,4 | 4333,2 | 4443,2 | 4619,0 | численность лиц, | 2623 | 2633 | 2663 | государственные || | помощи лицам без | | 13395,4 | | | | | получивших | | | | областные учреждения || | определенного места | | ОБ-13395,4 | | | | | материальную помощь, | | | | социального || | жительства и лицам, | | | | | | | чел. | | | | обслуживания населения || | освободившимся из мест | | | | | | | | | | | Мурманской области || | лишения свободы | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 2. | Оказание помощи в | 2013-2015 | всего: | 1504,0 | 497,5 | 497,5 | 509,0 | численность граждан, | 17 | 16 | 16 | государственные || | ремонте (восстановлении) | | 1504,0 | | | | | получивших помощь в | | | | областные учреждения || | жилого помещения | | ОБ- 1504,0 | | | | | ремонте (восстанов- | | | | социального || | лицам, отбывшим | | | | | | | лении) жилого | | | | обслуживания населения || | наказание в виде лишения | | | | | | | помещения, чел. | | | | Мурманской области || | свободы | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 3. | Оказание помощи в | 2013-2015 | всего: 364,3 | 364,3 | 127,0 | 127,0 | 110,3 | численность граждан, | 25 | 25 | 25 | государственные || | предоставлении | | ОБ- 364,3 | | | | | получивших помощь в | | | | областные учреждения || | юридических услуг по | | | | | | | предоставлении | | | | социального || | жилищным вопросам | | | | | | | юридических услуг по | | | | обслуживания населения || | лицам, отбывшим | | | | | | | жилищным вопросам, | | | | Мурманской области || | наказание в виде лишения | | | | | | | чел. | | | | || | свободы | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 4. | Создание | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество учреждений | 14 | 14 | 14 | государственные || | информационной базы | | ОБ- 0,0 | | | | | социального | | | | областные учреждения || | данных в учреждениях | | | | | | | обслуживания | | | | социального || | социального | | | | | | | населения, | | | | обслуживания населения || | обслуживания населения | | | | | | | подключенных к | | | | Мурманской области || | Мурманской области по | | | | | | | автоматизированной | | | | || | оказанию социальной | | | | | | | информационной | | | | || | поддержки лицам, | | | | | | | системе "Электронный | | | | || | отбывшим наказание в | | | | | | | социальный регистр | | | | || | виде лишения свободы | | | | | | | населения Мурманской | | | | || | | | | | | | | области", ед. | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 5. | Проведение 1 раз в год | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 5 | 5 | 5 | государственные || | выездных консультаций | | ОБ- 0,0 | | | | | проведенных выездных | | | | областные учреждения || | по социальным вопросам | | | | | | | консультаций, ед. | | | | социального || | для лиц, отбывших | | | | | | | | | | | обслуживания населения || | наказание в виде лишения | | | | | | | | | | | Мурманской области || | свободы, в учреждениях | | | | | | | | | | | || | уголовно-исполнительной | | | | | | | | | | | || | системы Мурманской | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 6. | Осуществление | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да -1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда и || | межведомственного | | ОБ- 0,0 | | | | | нет - 0 | | | | социального развития || | взаимодействия в рамках | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | четырехстороннего | | | | | | | | | | | УФСИН России по || | соглашения о | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | сотрудничестве от | | | | | | | | | | | УГСЗН Мурманской || | 21.06.2012 | | | | | | | | | | | области, УМВД России || | | | | | | | | | | | | по Мурманской области ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| 7. | Осуществление | 2013-2015 | всего: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | да -1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда и || | взаимодействия со | | ОБ- 0,0 | | | | | нет - 0 | | | | социального развития || | средствами массовой | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | информации по | | | | | | | | | | | УФСИН России по || | освещению вопросов | | | | | | | | | | | Мурманской области, || | профилактики | | | | | | | | | | | УГСЗН Мурманской || | правонарушений среди | | | | | | | | | | | области, УМВД России || | ранее судимых лиц, в том | | | | | | | | | | | по Мурманской области || | числе по их реабилитации | | | | | | | | | | | || | и адаптации | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| | Всего по Подпрограмме, | | всего: | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | || | в том числе: | | 15263,7 | | | | | | | | | || | | | ОБ -15263,7 | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| | иные мероприятия, | | | 15263,7 | 4957,7 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | || | в том числе: | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| | бюджетные учреждения | | ОБ - | 673,2 | 673,2 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | | | 673,2 | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+------------+--------------+---------+--------+--------+--------+------------------------+------+------+------+------------------------|| | автономные учреждения | | ОБ - | 14590,5 | 4284,5 | 5067,7 | 5238,3 | | | | | || | | | 14590,5 | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Программе
Паспорт Подпрограммы
"Развитие Государственной противопожарной службы
Мурманской области" (далее - Подпрограмма)
Государственные - Комитет по обеспечению безопасности населения
заказчики Мурманской области;
Подпрограммы - Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области
Цель Создание условий для устойчивого развития и
Подпрограммы совершенствования системы обеспечения пожарной
безопасности населения и территорий Мурманской
области
Задачи - модернизация материально-технической базы
Подпрограммы подразделений Государственной противопожарной
службы Мурманской области;
- совершенствование условий и охраны труда в
подразделениях ГПС Мурманской области
Целевые - уровень готовности подразделений противопожарной
показатели службы к выполнению задач в области пожаротушения, %
реализации
Подпрограммы
Сроки 2013-2015 годы
реализации
Подпрограммы
Краткая - развитие материально-технической базы пожарных
характеристика формирований;
мероприятий - внедрение новых технологий и современного
Подпрограммы оборудования в области обеспечения пожарной
безопасности;
- оснащение пожарной автотехники приборами
спутниковой навигации;
- реконструкция здания котельной под пожарное депо;
- строительство нового пожарного депо;
- повышение образовательного уровня личного состава
подразделений Государственной противопожарной
службы Мурманской области, правовой и социальной
защищенности в сфере охраны труда;
- повышение качества рабочих мест и условий труда
пожарных;
- мероприятия, направленные на повышение
энергетической эффективности.
Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
источники 377 835,7 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе
финансирования по годам реализации Подпрограммы:
Подпрограммы
- 2013 год - 97 815,3 тыс. руб.;
- 2014 год - 174 356,1 тыс. руб.;
- 2015 год - 105 664,3 тыс. руб.
Ожидаемые - достижение 88% уровня готовности подразделений
конечные противопожарной службы к выполнению задач в области
результаты пожаротушения;
реализации
Подпрограммы и - увеличение доли обновленного пожарно-технического
показатели ее вооружения, автотехники, средств связи в общем объеме
социально- материально-технических средств до 40%;
экономической
эффективности - рост до 74% уровня обеспеченности пожарных частей
средствами, необходимыми для создания безопасных
условий труда пожарных;
- оснащение всего парка пожарных автомобилей
приборами спутниковой навигационной системы;
- размещение одной пожарной части в новом пожарном
депо
Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/
Подпрограммы в
сети Интернет
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
В рамках проводимой Министерством Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий координационной работы в Российской Федерацииосуществляется реализация целевых программ по обеспечению пожарнойбезопасности в связи с тем, что риски от пожаров в среднесрочнойперспективе остаются одними из важнейших вызовов стабильномуэкономическому росту.
Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение статьи 18Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ипостановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 972"О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в РоссийскойФедерации на период до 2012 года".
Разработке Подпрограммы предшествовал всесторонний анализнормативной обеспеченности средствами пожарной охраны на территорииМурманской области, рассчитанной исходя из норм пожарной безопасностиНПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны" истроительных норм и правил СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройкагородских и сельских поселений", положений Федерального закона от22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" и фактической обеспеченности ГПС пожарно-техническимвооружением, состояния используемых автотранспортных средств тушенияпожаров, обеспеченности средствами защиты.
Сложившаяся в последние годы в области обстановка с пожарами,гибелью людей на них, состояние пожарной безопасности объектов инаселенных пунктов ставят перед ГПС все более сложные задачи, решениемногих из которых уже невозможно имеющимися в арсенале техническимисредствами. Знание и опыт работы работников ГПС, работающих в условияхдефицита современного оборудования, пожарно-технического вооружения итехники, востребованы, таким образом, не полностью.
Недостаточное организационное и информационное обеспечениемероприятий пожарной безопасности объектов и населенных пунктов,низкая техническая оснащенность современными средствами иоборудованием подразделений пожарной охраны приводят к значительнымтрудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев затрудняют спасениелюдей.
Несмотря на частичное обновление парка пожарной автотехники,большая часть имеющейся в области пожарной техники и оперативно-штабных автомобилей морально устарела, а многие из автомобилей давновыработали свой моторесурс и требуют замены.
Одним из важнейших остается вопрос оснащения газодымозащитнойслужбы пожарных частей области (далее - ГДЗС). В настоящее времяотсутствуют автомобили ГДЗС, оборудованные для тушения пожаров сприменением средств индивидуальной защиты. Базы ГДЗС оснащеныкомпрессорными установками для наполнения воздушных баллонов, неотвечающими потребностям газодымозащитной службы как по качественному,так и количественному составам.
Важнейшим условием эффективной деятельности ГПС являетсяобеспечение благоприятных условий деятельности работников, при этомнепременным условием сохранения их жизни и здоровья в процессетрудовой деятельности является охрана труда, которая относится кодному из важнейших направлений государственной политики по снижениюпрофессиональных рисков на каждом рабочем месте.
Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации уровнятравматизма на рабочих местах и попытку обеспечить системный подход крешению вопросов охраны труда, по-прежнему остается высоким уровеньпрофессиональных рисков, медленно снижается количество рабочих мест,не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, сохраняется высокийуровень заболеваемости, велика доля оборудования, не соответствующеготребованиям безопасности, морально и физически устаревшего.
В территориальных подразделениях все более острым становитсявопрос о состоянии пожарных депо - зданий, предназначенных для несениякруглосуточного дежурства караулами пожарных частей, и отсутствиясооружения, пригодного для профессиональной подготовки пожарных испасателей.
Гаражи для содержания пожарных автомобилей, расположенные в депопожарных частей, с момента их постройки не были оборудованы системамиудаления выхлопных газов, а также тепловыми завесами, устанавливаемымина въездных воротах для поддержания необходимого температурного режимав помещении гаража и других служебно-бытовых помещениях, что несоответствует требованиям Правил охраны труда и отрицательносказывается на здоровье сотрудников пожарных частей в связи с сильнойзагазованностью помещений и низкой температурой воздуха (ниже +16оС).
Снижение уровня производственного травматизма напрямую связано спостоянной отработкой профессиональных навыков пожарного. В настоящеевремя в территориальных подразделениях ГПС отсутствуют тренировочныекомплексы, выполненные в соответствии с современными требованиями,тепло- и дымокамеры, огневые полосы психологической подготовки. Крометого, большая часть учебно-тренировочных башен пожарных частей, накоторых пожарные должны отрабатывать приемы и навыки работы с пожарно-техническим вооружением при тушении пожаров, находятся в аварийномсостоянии и требуют капитального ремонта либо должны строиться заново.
Таким образом, суть решаемых проблем состоит в том, чтонеобходимо обеспечить повышение уровня безопасности населения отпожаров и эффективную деятельность подразделений ГПС по пожаротушениюна территории области, создать в области необходимые условия дляустойчивого снижения человеческих и материальных потерь от огня путеммодернизации материально-технической базы подразделений исовершенствования условий и охраны труда подразделений ГПС.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели-------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | показатели | изм. |---------------------------------------| данных | влияния || | (индикаторы) | | Отчет- | Текущий | Годы реализации | | показателя || | | | ный | год | Подпрограммы | | (инди- || | | | год | |--------------------| | катора) || | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | на дости- || | | | | | год | год | год | | жение || | | | | | | | | | цели (%) ||----------------------------------------------------------------------------------------+------------|| Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы | || обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области | 100 ||----------------------------------------------------------------------------------------+------------|| | Уровень готовности | % | 65,0 | 71,4 | 75,0 | 81,0 | 88,0 | Отчеты | || | подразделений ГПС | | | | | | | учреждений | || | МО к выполнению | | | | | | | | || | задач по | | | | | | | | || | пожаротушению | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений || | Государственной противопожарной службы Мурманской области ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Доля обновленного | % | 19,0 | 19,6 | 27,0 | 29,0 | 40,0 | отчеты | 50 || | пожарно- | | | | | | | учреждения | || | технического | | | | | | | | || | вооружения, | | | | | | | | || | автотехники, | | | | | | | | || | средств связи в | | | | | | | | || | общем объеме | | | | | | | | ||-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------|| 1.2 | Уровень | % | - | - | 100 | 100 | 100 | отчеты | 5 || | оснащенности | | | | | | | учреждений | || | автотранспорта | | | | | | | | || | приборами | | | | | | | | || | ГЛОНАСС | | | | | | | | ||-----+--------------------+------+--------+---------+------+------+------+--------------+------------|| 1.3 | Техническая | % | - | - | 0,7 | 46,6 | - | отчеты | 15 || | готовность | | | | | | | учреждений | || | реконструкции | | | | | | | | || | пожарной части | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС || | Мурманской области ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Уровень | % | 27,6 | 34,3 | 50,0 | 66,0 | 74,0 | отчеты | 30 || | обеспеченности | | | | | | | учреждений | || | пожарных частей | | | | | | | | || | средствами, | | | | | | | | || | необходимыми для | | | | | | | | || | создания | | | | | | | | || | безопасных | | | | | | | | || | условий труда | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| | Ответственный за показатели 1.1, 1.2, 2.1 - Комитет по обеспечению безопасности || | населения Мурманской области ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------|| | Ответственный за показатель 1.3 - Министерство строительства и территориального || | развития Мурманской области |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижениюнамеченных результатов и сгруппированных по основным направлениямдеятельности, приведен в приложении к Подпрограмме.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объектов, | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стои- | Объем финансирования по годам реализации Под- || п/п | отраслей | заказчик | | мощность | строи- | мость | программы, тыс. руб. || | | | | | тельства | объекта, |-----------------------------------------------|| | | | | | | тыс. руб. | Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | | | | | | финанси- | | | || | | | | | | | рования | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Объекты, финансируемые из областного бюджета ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 74922,6 | Всего: | 500,0 | 34422,6 | - || | здания котельной под | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2014 | | ОБ | | | || | пожарное депо в | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | | | | || | с. Териберка | развития | "Управление по ГОЧС и | 867 м-2, | | | | | | || | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | || | | области | области" | численность | | | | | | || | | | | - 35 чел. | | | | | | ||-----+------------------------+------------------+-----------------------+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2 | Пожарное депо на 4 | Министерство | Заказчик - ГОКУ "УКС | Общая | 2013- | 101961,2 | Всего: | 5000,0 | - | - || | автомобиля в | строительства и | Мурманской области" | площадь | 2015 | | ОБ | | | || | п. г. т. Умба | территориального | Застройщик - ГОКУ | здания - | | | 5000,0 | | | || | | развития | "Управление по ГОЧС и | 1296 м-2, | | | | | | || | | Мурманской | ПБ Мурманской | штатная | | | | | | || | | области | области" | численность | | | | | | || | | | | - 41 чел. | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------| Описание внешних | Механизмы минимизации | Описание и оценка | Меры, направленные || рисков | негативного влияния внешних | внутренних рисков | на снижение || | факторов | | внутренних рисков ||------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------|| Изменение | Для минимизации данных | Невыполнение | Контроль со || законодательства | рисков осуществляется | ГОКУ "Управление | стороны Комитета || в области | взаимодействие с | по ГОЧС и ПБ | по обеспечению || пожарной | государственными | Мурманской | безопасности || безопасности | органами и | области" | населения || | представителями | обязательств по | Мурманской || | законодательной власти, | реализации | области || | направленное на | Подпрограммы | || | своевременное | | || | совершенствование | | || | разрабатываемых и | | || | принимаемых правовых | | || | актов | | ||------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------|| Невыполнение | Оперативное | | || поставленной | сопровождение всех | | || задачи | действующих договоров и | | || контрагентами в | контрактов в части | | || рамках | своевременности | | || заключенных | исполнения контрагентами | | || договоров и | своих обязательств | | || контрактов | | | ||------------------+-----------------------------+-------------------+--------------------|| Отсутствие | Повторное размещение | | || участников | заказа или согласование | | || торгов (запросов | закупки с Комитетом | | || котировок цен) | государственного | | || | финансового контроля | | || | Мурманской области у | | || | единственного поставщика | | || | товаров (работ, услуг) | | |-------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета.
Объем финансирования по годам составляет:
тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации || | |----------------------------------|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| Всего по Подпрограмме: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| в том числе за счет средств областного | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 | 105 664,3 || бюджета: | | | | ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| в том числе инвестиции в основной капитал | 276558,5 | 71508,1 | 127 587,9 | 77 462,5 ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| В том числе по государственным заказчикам: | | | | ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| Комитет по обеспечению безопасности | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 | 105 664,3 || населения Мурманской области | | | | ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| В том числе инвестиции в основной капитал | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 | 77462,5 ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| Министерство строительства и | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - || территориального развития Мурманской | | | | || области | | | | ||--------------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------|| В том числе инвестиции в основной капитал | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - |--------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областногобюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областногобюджета и степени реализации мероприятий.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Комитет пообеспечению безопасности населения Мурманской области.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы, за исключением мероприятийпо задаче 4, - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области"(далее - Управление) несет ответственность за организацию реализацииПодпрограммы и достижение ее результатов.
Исполнители мероприятий Подпрограммы по задаче 4 - ГОКУ"Управление капитального строительства Мурманской области" (заказчик)и Управление (застройщик) - несут ответственность за организациюреализации задачи 4 Подпрограммы и достижение ее результатов.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместнойдеятельности Управления, территориальных подразделений Государственнойпротивопожарной службы Мурманской области и ГОКУ "Управлениекапитального строительства Мурманской области".
В ходе реализации Подпрограммы Комитет по обеспечениюбезопасности населения Мурманской области обеспечивает координациюдеятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходоммероприятий и эффективностью использования средств непосредственнымиисполнителями мероприятий (за исключением мероприятий по задаче 4).
Координацию деятельности основных исполнителей, контроль за ходоммероприятий и эффективностью использования средств непосредственнымиисполнителями мероприятий по задаче 4 осуществляет Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
Оперативный контроль за выполнением мероприятий, реализациейцелей и задач Подпрограммы, достижением индикаторов и показателейПодпрограммы, а также за ее ресурсным обеспечением (за исключениемзадачи 4) осуществляется начальником Управления.
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета наоснове государственных контрактов, заключаемых в порядке,установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом РоссийскойФедерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации иМурманской области, регулирующими размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Ежегодно в ходе реализации Подпрограммы с учетом средств,выделяемых исполнителям, формируется детализированный организационно-финансовый план, который корректируется один раз в полгода на основеоценки результативности программных мероприятий, достижения целевыхиндикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых наих реализацию объемов финансовых ресурсов.
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской областиорганизует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, информациио ходе ее реализации, программных мероприятиях на текущий год,результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достиженияиндикаторов и показателей.
Исполнители направляют в Комитет по обеспечению безопасностинаселения Мурманской области:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,доклад о ходе работ по выполнению Подпрограммы и эффективностииспользования финансовых средств, подготовленный на основе форм исхем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и ихформирования и реализации, утвержденного постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП).
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенныхс этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетныхсредств;
- прозрачности прохождения средств бюджета.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы вустановленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов иих значений.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий Подпрограммы(результативность Подпрограммы);
- оценка полноты финансирования Подпрограммы.
Приложение
к Подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Цели, задачи, про- | Срок | Источни- | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень организа- || | граммные меро- | выпол- | ки финан- | (тыс. руб.) | полнения программных мероприятий | ций, участвующих в || | приятия | нения | сирования |-------------------------------------------+----------------------------------------------| реализации про- || | | | | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | граммных меро- || | | | | | | | | | год | год | год | приятий ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1 | Оснащение | 2013- | Всего: | 2686,0 | 962,0 | 862,0 | 862,0 | количество приобретен- | 45 | 44 | 44 | ГОКУ "Управле- || | средствами свя- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств связи, шт. | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | зи, предназна- | | 2686,0 | | | | |-------------------------+------+------+------| МО", организации || | ченными для | | | | | | | доля территориальных | 94 | 96 | 100 | - победители || | jрганизации | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | торгов || | радиосвязи при | | | | | | | оснащенных современ- | | | | || | тушении пожа- | | | | | | | ными средствами связи, | | | | || | ров | | | | | | | % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.2 | Обеспечение | 2013- | Всего: ОБ | 162465,0 | 51500,0 | 54505,0 | 56460,0 | количество приобретен- | 13 | 7 | 5 | ГОКУ "Управле- || | пожарной и ава- | 2015 | 162965,0 | | | | | ных транспортных | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | рийно- | | | | | | | средств, шт. | | | | МО", организации || | спасательной | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители || | автотехникой, | | | | | | | доля обновленной авто- | 4 | 5 | 6,5 | торгов || | прочими транс- | | | | | | | техники от общего ко- | | | | || | портными сред- | | | | | | | личества, % | | | | || | ствами | | | | | | | | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.3 | Обеспечение га- | 2013- | Всего: | 29519,0 | 8932,5 | 10960,0 | 9626,5 | количество приобретен- | 205 | 223 | 198 | ГОКУ "Управле- || | зодымозащит- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования и | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | ной службы | | 29519,0 | | | | | средств защиты органов | | | | МО", организации || | (ГДЗС) ком- | | | | | | | дыхания, шт. | | | | - победители || | прессорным | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов || | оборудованием | | | | | | | уровень обеспеченности | 80 | 84 | 90 | || | и средствами | | | | | | | ГДЗС оборудованием и | | | | || | защиты органов | | | | | | | средствами защиты ор- | | | | || | дыхания | | | | | | | ганов дыхания, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.4 | Обеспечение | 2013- | Всего: | 4295,7 | 1130,4 | 1545,3 | 1620,0 | количество приобретен- | 144 | 200 | 200 | ГОКУ "Управле- || | пожарными ру- | 2015 | ОБ | | | | | ных рукавов пожарных, | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | кавами для ту- | | 4295,7 | | | | | шт. | | | | МО", организации || | шения пожаров | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители || | | | | | | | | доля обновления по- | 32 | 41 | 50 | торгов || | | | | | | | | жарных рукавов, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.5 | Приобретение | 2013- | Всего: | 7903,2 | 1158,2 | 3360,0 | 3385,0 | количество приобретен- | 1018 | 203 | 202 | ГОКУ "Управле- || | пожарно- | 2015 | ОБ | | | | | ного оборудования для | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | технического | | 7903,2 | | | | | организации тушения | | | | МО", организации || | вооружения | | | | | | | пожаров, шт. | | | | - победители || | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| торгов || | | | | | | | | доля обновленного обо- | 46 | 53 | 59 | || | | | | | | | | рудования для органи- | | | | || | | | | | | | | зации тушения пожаров, | | | | || | | | | | | | | % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.6 | Обеспечение | 2013, | Всего: | 2400,0 | - | 1200,0 | 1200,0 | количество приобретен- | 0 | 20 | 20 | ГОКУ "Управле- || | пенообразовате- | 2015 | ОБ | | | | | ного пенообразователя, | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | лем | | 2400,0 | | | | | т | | | | МО", организации || | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| - победители || | | | | | | | | уровень обеспеченности | 100 | 100 | 100 | торгов || | | | | | | | | пожарных частей пено- | | | | || | | | | | | | | образователем, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.7 | Внедрение спут- | 2013- | Всего: | 8070,0 | 2610,0 | 2680,0 | 2780,0 | количество транспорт- | 220 | 220 | 220 | ГОКУ "Управле- || | никовой навига- | 2015 | ОБ | | | | | ных средств, оснащен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | ционной систе- | | 8070,0 | | | | | ных приборами, шт. | | | | МО", || | мы ГЛОНАСС | | | | | | |-------------------------+------+------+------| территориальные || | | | | | | | | доля автотранспорта, | 100 | 100 | 100 | подразделения || | | | | | | | | оснащенного прибора- | | | | ГПС МО || | | | | | | | | ми, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.8 | Реконструкция | 2013- | Всего: | 34922,6 | 500,0 | 34422,6 | - | число реализуемых ин- | 1 | 1 | - | Министерство || | здания котель- | 2014 | ОБ | | | | | вестиционных проектов, | | | | строительства и || | ной под пожар- | | 34922,6 | | | | | ед. | | | | территориального || | ное депо в с. Те- | | | | | | | | | | | развития Мурман- || | риберка, | | | | | | | | | | | ской области, || | в том числе | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- || | корректировка | | | | | | |-------------------------+------+------+------| манской области", || | ПСД | | | | | | | корректировка ПСД за- | 1 | - | - | ГОКУ "Управле- || | | | | | | | | вершена, 1- да, 0 - нет | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | | | | | | | | | | | | МО", организации || | | | | | | | | | | | | - победители тор- || | | | | | | | | | | | | гов ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.9 | Проектирование | 2013 | Всего: | 5000,0 | 5000,0 | - | - | готовность проектно- | 1 | - | - | Министерство || | и строительство | | ОБ | | | | | сметной документации, | | | | строительства и || | объекта | | 5000,0 | | | | | шт. | | | | территориального || | "Пожарное депо | | | | | | | | | | | развития Мурман- || | на 4 автомоби- | | | | | | | | | | | ской области, || | ля" | | | | | | | | | | | ГОКУ "УКС Мур- || | | | | | | | | | | | | манской области", || | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- || | | | | | | | | | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | | | | | | | | | | | | МО", организации || | | | | | | | | | | | | - победители тор- || | | | | | | | | | | | | гов ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 1.10 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 50022,8 | 14830,8 | 25676,7 | 9515,3 | количество мероприя- | 4 | 3 | 2 | ГОКУ "Управле- || | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных по- | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | правленных на | | 50022,8 | | | | | вышение энергоэффек- | | | | МО", || | повышение энер- | | | | | | | тивности, шт. | | | | территориальные || | гетической эф- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| подразделения || | фективности | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | ГПС МО || | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | || | | | | | | | | тиями, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| | Итого по задаче 1 | | Всего: | 307284,3 | 86623,9 | 135211,6 | 85448,8 | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | | 307284,3 | | | | | | | | | ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области ||-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Информационное | 2013- | Всего: | 45,9 | 15,9 | 15,0 | 15,0 | количество классов ох- | 10 | 9 | 9 | ГОКУ "Управле- || | обеспечение ох- | 2015 | ОБ | | | | | раны труда, обеспечен- | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | раны труда | | 45,9 | | | | | ных наглядными мате- | | | | МО", территори- || | | | | | | | | риалами, литературой, | | | | альные подразде- || | | | | | | | | шт. | | | | ления ГПС МО || | | | | | | | |-------------------------+------+------+------| || | | | | | | | | доля территориальных | 73 | 100 | 100 | || | | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | || | | | | | | | | обеспеченных норма- | | | | || | | | | | | | | тивно-правовой доку- | | | | || | | | | | | | | ментацией и печатной | | | | || | | | | | | | | продукцией по охране | | | | || | | | | | | | | труда, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 2.2 | Обеспечение со- | 2013- | Всего: | 58803,0 | 10608,0 | 28062,0 | 20133,0 | количество организаци- | 10 | 13 | 11 | ГОКУ "Управле- || | ответствия учре- | 2015 | ОБ | | | | | онно-технических и са- | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | ждений ГПС | | 58803,0 | | | | | нитарно-гигиенических | | | | МО", территори- || | Мурманской об- | | | | | | | мероприятий, шт. | | | | альные подразде- || | ласти | | | | | | | | | | | ления ГПС МО, || | санитарно- | | | | | | |-------------------------+------+------+------| организации - || | гигиеническим, | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | победители торгов || | противопожар- | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | || | ным нормам, тре- | | | | | | | тиями, % | | | | || | бованиям безо- | | | | | | | | | | | || | пасности | | | | | | | | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|| 2.3 | Реализация ком- | 2013- | Всего: | 11702,5 | 567,5 | 11067,5 | 67,5 | количество мероприя- | 2 | 2 | 1 | ГОКУ "Управле- || | плекса мер, на- | 2015 | ОБ | | | | | тий, направленных на | | | | ние по ГОЧС и ПБ || | правленных на | | 11702,5 | | | | | профилактику произ- | | | | МО", || | профилактику | | | | | | | водственного травма- | | | | территориальные || | производственно- | | | | | | | тизма, шт. | | | | подразделения || | го травматизма | | | | | | |-------------------------+------+------+------| ГПС МО || | | | | | | | | доля пожарных частей, | 100 | 100 | 100 | || | | | | | | | | охваченных мероприя- | | | | || | | | | | | | | тиями, % | | | | ||-------+--------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | Итого по задаче 2 | | Всего: | 70551,4 | 11191,4 | 39144,5 | 20215,5 | || | | | ОБ | | | | | || | | | 70551,4 | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по Подпрограмме, | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | || в том числе: | ОБ | | | | | || | 377835,7 | | | | | ||-------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | - иные мероприятия | Всего: | 377835,7 | 97815,3 | 174 356,1 |105 664,3 | || | | ОБ | | | | | || | | 377835,7 | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | в том числе: | | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | казенные учреждения - | Всего: | 337913,1 | 92315,3 | 139933,5 |105 664,3 | || | ГОКУ "Управление по | ОБ | | | | | || | ГОЧС и ПБ Мурманской об- | | | | | | || | ласти" | | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | в том числе инвестиции в | Всего: | 236635,9 | 66008,1 | 93165,3 |77462,5 | || | основной капитал | ОБ | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | Министерство строитель- | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | || | ства и территориального | ОБ | | | | | || | развития Мурманской об- | 39922,6 | | | | | || | ласти | | | | | | ||-------+-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------|| | в том числе инвестиции в | Всего: | 39922,6 | 5500,0 | 34422,6 | - | || | основной капитал | ОБ | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Программе
ПаспортПодпрограммы "Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий на территории Мурманской области"
(далее - Подпрограмма)
Государственный Комитет по обеспечению безопасности населения
заказчик Мурманской области (далее - Комитет)
Подпрограммы
Цель создание условий для устойчивого развития и
Подпрограммы совершенствования системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на
территории Мурманской области
Задачи - совершенствование системы информирования и
Подпрограммы оповещения населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера;
- совершенствование системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- поддержание в необходимой готовности сил и средств
реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также в области гражданской обороны;
- совершенствование условий для повышения уровня
подготовки должностных лиц и специалистов в области
защиты населения от различных чрезвычайных ситуаций
Целевые уровень готовности подразделений, осуществляющих
показатели предупреждение ЧС и ликвидацию их последствий, к
реализации выполнению задач по защите населения и территории
Подпрограммы области от ЧС, %
Сроки 2013-2015 годы
реализации
Подпрограммы
Краткая - развитие материально-технической базы аварийно-
характеристика спасательных формирований, учебно-методического
мероприятий центра по гражданской обороне и чрезвычайным
Подпрограммы ситуациям;
- повышение уровня защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- внедрение новых технологий и современного
оборудования в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и восполнение нормативно
установленного объема средств индивидуальной защиты
населения
Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
источники 412 289,5 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе
финансирования по годам реализации программы:
Подпрграммы 2013 год - 137 429,9 тыс. рублей;
2014 год - 137 429,8 тыс. рублей;
2015 год - 137 429,8 тыс. рублей
Ожидаемые - достижение 90% уровня готовности подразделений,
конечные осуществляющих предупреждение чрезвычайных
результаты ситуаций и ликвидацию их последствий, к выполнению
реализации задач по защите населения и территории области от
Подпрограммы чрезвычайных ситуаций;
и показатели ее - обеспечение эффективности системы информирования и
социально- оповещения населения о возникновении чрезвычайных
экономической ситуаций в местах массового пребывания людей
эффективности до 35%;
- обеспечение 63,9% технической готовности
реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской
обороны;
- обеспечение достоверности прогнозов систем
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера до 97%;
- стопроцентный охват территории области постами
контроля радиационной обстановки составит 100%;
- достижение 50% уровня обеспеченности оборудованием
и средствами для проведения аварийно-спасательных
работ, химической разведки;
- снижение уровня восполнения необходимых запасов
средств индивидуальной защиты для населения
(несовершеннолетние) до 30,2%;
- оснащение всего парка автомобилей, используемых для
аварийно-спасательной службы, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, приборами
спутниковой навигационной системы;
- достижение 86% уровня оснащенности учебно-
методического центра по ГО и ЧС оборудованием и
учебными экспонатами для проведения занятий по
подготовке должностных лиц и специалистов;
- расширение перечня выполняемых аварийно-
спасательных работ до 34% к базовому перечню видов
Адрес размещения http://apparat.gov-murman.ru/programs/
Подпрограммы в
сети Интернет
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
В обеспечении устойчивого социально-экономического развитияМурманской области в условиях сохранения угроз техногенного иприродного характера одним из важнейших направлений является повышениебезопасности жизнедеятельности населения и защищенностипроизводственных и социальных объектов Мурманской области отчрезвычайных ситуаций.
Настоящая Подпрограмма разработана во исполнение Федеральногозакона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановленияПравительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении,хранении и использовании в целях гражданской обороны запасовматериально-технических, продовольственных, медицинских и иныхсредств", приказа МЧС России от 21.12.2005 N 993 "Об утвержденииПоложения об организации обеспечения населения средствамииндивидуальной защиты" (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.01.2006N 7384) и в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлениямиПравительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О порядкесоздания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидациичрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от26.11.2007 N 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне вРоссийской Федерации".
В Мурманской области расположено 173 потенциально опасныхобъекта, представляющих наибольшую опасность для здоровья и жизнинаселения, а также окружающей природной среды. Проведенный анализинформации о чрезвычайных ситуациях с учетом структур угроз и динамикиих изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные сопасными природными явлениями, пожарами, а также техногенные аварииявляются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций.
В среднесрочной перспективе риски возникновения чрезвычайныхситуаций по-прежнему остаются одним из важнейших вызовов стабильномусоциально-экономическому росту области.
Особую тревогу вызывает повышение уровня техногенного воздействияна природную среду при расширении горно-промышленного и транспортногосекторов экономики региона, в связи с чем необходимо развитиерегиональной сети сейсмического мониторинга, в том числе и вотносительно труднодоступных районах области.
В настоящее время возрастают объемы по перевалке итранспортировке нефтепродуктов морским транспортом. Одним изосновополагающих принципов деятельности организаций, ведущих добычу иперевалку нефти, должен быть принцип максимального сокращенияотрицательного воздействия на окружающую среду.
В связи с этим крайне актуально организовать систему оперативногообнаружения нефтеразливов на морской акватории, прогнозированиеповедения нефтяного пятна, оценку экологического ущерба и расчет сил исредств, необходимых для ликвидации последствий разлива.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации ихнегативных последствий существенное значение имеет наличиевысокоэффективной системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуацийи оперативному реагированию при их ликвидации.
В первую очередь к таким мерам относятся развитие системыинформирования и оповещения населения в местах массового пребываниялюдей путем реконструкции региональной автоматизированной системыцентрального оповещения гражданской обороны Мурманской области,внедрение современных технологий информирования, развитиеинфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализарисков чрезвычайных ситуаций, организация контроля за радиационнойобстановкой на территории области, использование территориальногострахового фонда документации при проведении аварийно-спасательных иаварийно-восстановительных работ.
Функционирование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций в немалой степени зависит от уровня подготовки должностныхлиц и специалистов, в обязанности которых входит решение задач позащите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечениюпожарной безопасности. Совершенствование технической оснащенностиучебно-материальной базы УМЦ по ГО и ЧС позволит значительно повыситьэффективность подготовки и увеличить количество подготовленныхдолжностных лиц и специалистов в области защиты населения от различныхчрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.
Необходимость защиты населения от возникающих на территорииобласти чрезвычайных ситуаций требует повышения готовности аварийно-спасательных формирований, совершенствования их техническойоснащенности, особенно в части средств, обеспечивающих эффективныйпоиск пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
В условиях сохранения угроз техногенного и природного характераодним из важнейших направлений является повышение обеспеченностисредствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) населения Мурманскойобласти, проживающего вблизи радиационно и химически опасных объектов.
Показатели обеспеченности детей дошкольного и школьного возрастаСИЗ ниже требуемого уровня и снижаются ежегодно в связи с истечениемсрока хранения. Таким образом, необходимо решить проблему восполнениярезерва СИЗ для населения области и утилизации СИЗ с истекшими срокамихранения.
Настоящая Подпрограмма позволит осуществить внедрение новыхтехнологий и современного оборудования в области предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций, восполнить установленный объемсредств индивидуальной защиты населения, повысить эффективность работыаварийно-спасательных служб.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели-------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи и | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | показатели | изм. |-------------------------------------| данных | влияния || | (индикаторы) | | Отчет- | Теку- | Годы реализации | | показателя || | | | ный | щий | программы | | (индии- || | | | год | год |--------------------| | катора) на || | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | | дости- || | | | | | год | год | год | | жение || | | | | | | | | | цели (%) ||----------------------------------------------------------------------------------------+------------|| Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы | || предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на | 100 || территории Мурманской области | ||----------------------------------------------------------------------------------------+------------|| | Уровень | % | 67 | 67 | 77 | 85 | 90 | отчеты ГОКУ | || | готовности | | | | | | | "Управление | || | подразделений, | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | осуществляющих | | | | | | | Мурманской | || | предупреждение | | | | | | | области" | || | чрезвычайных | | | | | | | | || | ситуаций и | | | | | | | | || | ликвидацию их | | | | | | | | || | последствий, к | | | | | | | | || | выполнению задач | | | | | | | | || | по защите | | | | | | | | || | населения и | | | | | | | | || | территории | | | | | | | | || | области от | | | | | | | | || | чрезвычайных | | | | | | | | || | ситуаций | | | | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Совершенствование системы информирования и оповещения населения об опасностях, || | возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также || | чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Уровень | % | 20 | 24 | 28 | 33 | 35 | отчеты ГОКУ | 10 || | оснащенности | | | | | | | "Управление | || | системами | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | информационного | | | | | | | Мурманской | || | оповещения мест | | | | | | | области" | || | массового | | | | | | | | || | пребывания людей | | | | | | | | ||------+--------------------+------+--------+-------+------+------+------+---------------+------------|| 1.2 | Техническая | % | - | - | 4 | 25,8 | 63,9 | отчеты ГОКУ | 10 || | готовность | | | | | | | "Управление | || | реконструкции | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | региональной | | | | | | | Мурманской | || | автоматизирован- | | | | | | | области" | || | ной системы | | | | | | | | || | централизованного | | | | | | | | || | оповещения | | | | | | | | || | гражданской | | | | | | | | || | обороны | | | | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных || | ситуаций природного и техногенного характера ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Достоверность | % | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | отчеты ГОКУ | 10 || | прогнозов систем | | | | | | | "Управление | || | мониторинга и | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | прогнозирования | | | | | | | Мурманской | || | чрезвычайных | | | | | | | области" | || | ситуаций | | | | | | | | || | природного и | | | | | | | | || | техногенного | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||------+--------------------+------+--------+-------+------+------+------+---------------+------------|| 2.2. | Доля охвата | % | 62 | 62 | 87 | 100 | 100 | отчеты ГОКУ | 5 || | территории | | | | | | | "Управление | || | постами контроля | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | радиационной | | | | | | | Мурманской | || | обстановки | | | | | | | области" | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | Задача 3. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы || | возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | Уровень | % | 10,3 | 38 | 43,6 | 45,2 | 50 | отчеты ГОКУ | 20 || | обеспеченности | | | | | | | "Управление | || | оборудованием и | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | средствами для | | | | | | | Мурманской | || | проведения | | | | | | | области" | || | аварийно- | | | | | | | | || | спасательных | | | | | | | | || | работ, химической | | | | | | | | || | разведки | | | | | | | | ||------+--------------------+------+--------+-------+------+------+------+---------------+------------|| 3.2. | Уровень | % | 71,1 | 56,0 | 48,0 | 36,5 | 30,2 | отчеты ГОКУ | 15 || | восполнения | | | | | | | "Управление | || | запаса средств | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | индивидуальной | | | | | | | Мурманской | || | защиты, | | | | | | | области" | || | выбывших в связи | | | | | | | | || | с истечением срока | | | | | | | | || | годности, для | | | | | | | | || | несовершеннолет- | | | | | | | | || | них | | | | | | | | ||------+--------------------+------+--------+-------+------+------+------+---------------+------------|| 3.3. | Уровень | % | - | - | 100 | 100 | 100 | отчеты ГОКУ | 5 || | оснащенности | | | | | | | "Управление | || | приборами | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | ГЛОНАСС | | | | | | | Мурманской | || | автотранспорта, | | | | | | | области" | || | используемого | | | | | | | | || | аварийно- | | | | | | | | || | спасательной | | | | | | | | || | службой и | | | | | | | | || | подразделениями | | | | | | | | || | ГОЧС | | | | | | | | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | Задача 4. Совершенствование условий для повышения уровня подготовки должностных || | лиц и специалистов в области защиты населения от различных чрезвычайных ситуаций ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | Уровень | % | 10 | 10 | 73 | 85 | 86 | отчеты ГОКУ | 20 || | оснащенности | | | | | | | "Управление | || | учебно- | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | методического | | | | | | | Мурманской | || | центра по ГО и ЧС | | | | | | | области" | || | оборудованием и | | | | | | | | || | учебными | | | | | | | | || | экспонатами для | | | | | | | | || | проведения | | | | | | | | || | занятий по | | | | | | | | || | подготовке | | | | | | | | || | должностных лиц | | | | | | | | || | и специалистов | | | | | | | | ||------+--------------------+------+--------+-------+------+------+------+---------------+------------|| 4.2. | Расширение | % | 28,5 | 28,5 | 31 | 32 | 34 | отчеты ГОКУ | 5 || | перечня | | | | | | | "Управление | || | выполняемых | | | | | | | по ГОЧС и ПБ | || | аварийно- | | | | | | | Мурманской | || | спасательных | | | | | | | области" | || | работ (к базовому) | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственным за достижение значений показателей (индикаторов)цели и задач подпрограммы является государственный заказчикПодпрограммы - Комитет по обеспечению безопасности населенияМурманской области.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, способствующих достижениюнамеченных результатов и сгруппированных по основным направлениямдеятельности, приведен в приложении к подпрограмме.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объектов, | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации || п/п | отраслей | заказчик | | мощность | строи- | объекта, | программы, тыс. руб. || | | | | | тельст- | тыс. руб. |---------------------------------------------|| | | | | | ва | | Источники | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | | | | | | финансиро- | | | || | | | | | | | вания | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I. Объекты, финансируемые из областного бюджета ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Реконструкция | ГОКУ | ГОКУ "Управление | 85 площадок, | 2013- | 262194,0 | Всего, | 10600,0 | 57000,0 | 100000,0 || | Региональной | "Управление по | по ГОЧС и ПБ | 22 | 2016 | | в т. ч.: | | | || | автоматизированной | ГОЧС и ПБ | Мурманской | муниципаль- | | | | | | || | системы | Мурманской | области" | ных | | | | | | || | централизованного | области" | | образования | | | | | | || | оповещения населения | | | | | | | | | ||-----+------------------------+-----------------+---------------------+--------------+---------+-----------+------------+----------+----------+----------|| | | | | | | | ОБ | 10600,0 | 57000,0 | 100000,0 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------| Описание внешних | Механизмы | Описание и оценка | Меры, направленные на || рисков | минимизации | внутренних рисков | снижение внутренних || | негативного влияния | | рисков || | внешних факторов | | ||------------------+---------------------+-----------------------+-----------------------|| Изменение | Для минимизации | Невыполнение ГОКУ | Контроль со || законодательства | данных рисков | "Управление по ГОЧС | стороны Комитета по || в области | осуществляется | и ПБ Мурманской | обеспечению || гражданской | взаимодействие с | области" обязательств | безопасности || обороны, защиты | государственными | по реализации | населения Мурманской || населения от | органами и | программы | области || чрезвычайных | представителями | | || ситуаций | законодательной | | || | власти, | | || | направленное на | | || | своевременное | | || | совершенствование | | || | разрабатываемых и | | || | принимаемых | | || | правовых актов. | | ||------------------+---------------------+-----------------------+-----------------------|| Невыполнение | Оперативное | | || поставленной | сопровождение всех | | || задачи | действующих | | || контрагентами в | договоров и | | || рамках | контрактов в части | | || заключенных | своевременности | | || договоров и | исполнения | | || контрактов | контрагентами своих | | || | обязательств. | | ||------------------+---------------------+-----------------------+-----------------------|| Отсутствие | Повторное | | || участников | размещение заказа | | || торгов (запросов | или согласование | | || котировок цен) | закупки с Комитетом | | || | государственного | | || | финансового | | || | контроля | | || | Мурманской области | | || | у единственного | | || | поставщика товаров | | || | (работ, услуг) | | |------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета. Объем финансирования по годам составляет:
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации || | |-----------------------------------|| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Всего по Подпрограмме: | 412 289,5 | 137 429,9 | 137 429,8 | 137 429,8 ||----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе за счет средств областного | 412 289,5 | 137 429,9 | 137 429,8 | 137 429,8 || бюджета: | | | | ||----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе инвестиции в основной | 391 859,0 | 126 977,1 | 131 397,1 | 133 484,8 || капитал | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областногобюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областногобюджета и степени реализации мероприятий.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Комитет пообеспечению безопасности населения Мурманской области.
Исполнитель мероприятий Подпрограммы - ГОКУ "Управление по ГОЧС иПБ Мурманской области" (далее - Управление) - несет ответственность заорганизацию реализации Подпрограммы и достижение ее результатов.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместнойдеятельности Управления и территориальных подразделенийГосударственной противопожарной службы Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Комитет по обеспечениюбезопасности населения Мурманской области обеспечивает координациюдеятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом мероприятийи эффективностью использования средств непосредственными исполнителямимероприятий.
Оперативный контроль за выполнением мероприятий, реализациейцелей и задач Подпрограммы, достижением индикаторов и показателейПодпрограммы, а также за ее ресурсным обеспечением осуществляетсяначальником Управления.
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета наоснове государственных контрактов, заключаемых в порядке,установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом РоссийскойФедерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации иМурманской области, регулирующими размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Ежегодно в ходе реализации Подпрограммы с учетом средств,выделяемых Управлению, формируется детализированный организационно-финансовый план, который корректируется один раз в полгода на основеоценки результативности программных мероприятий, достижения целевыхиндикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых наих реализацию объемов финансовых ресурсов.
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской областиорганизует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, информациио ходе ее реализации, программных мероприятиях на текущий год,результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достиженияиндикаторов и показателей.
Управление направляет в Комитет по обеспечению безопасностинаселения Мурманской области:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетнымпериодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,доклад о ходе работ по выполнению Подпрограммы и эффективностииспользования финансовых средств, подготовленный на основе форм исхем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманскойобласти, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и ихформирования и реализации, утвержденного постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции постановленияПравительства Мурманской области от 22.01.2013 N 15-ПП).
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенныхс этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетныхсредств;
- прозрачности прохождения средств бюджета.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы.
При изменении объемов бюджетного финансирования Подпрограммы вустановленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов иих значений.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществлятьсяна основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы, всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 N 15-ПП) по направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей и выполнение мероприятий подпрограммы(результативность подпрограммы);
- оценка полноты финансирования подпрограммы.
Приложение
к Подпрограмме
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Развитие системы предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории
Мурманской области"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень || п/п | программные мероприя- | выпол- | финанси- | (тыс. руб.) | полнения программных мероприятий | организаций, || | тия | нения | рования |-------------------------------------------+----------------------------------------------| участвующих в || | | | | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование, | 2013 | 2014 | 2015 | реализации || | | | | | | | | ед. изм. | год | год | год | программных || | | | | | | | | | | | | мероприятий ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Совершенствование системы информирования и оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или || | вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Оснащение электрон- | 2013- | Всего: | 945,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | количество приобре- | 1 | 1 | 1 | ГОКУ "Управ- || | ным оборудованием | 2015 | ОБ | | | | | тенного и установ- | | | | ление по ГОЧС || | мест массового пре- | | 945,0 | | | | | ленного оборудова- | | | | и ПБ Мурман- || | бывания людей для | | | | | | | ния в местах массо- | | | | ской области", || | оповещения населе- | | | | | | | вого пребывания | | | | организация - || | ния о возникновении | | | | | | | людей для оповеще- | | | | победитель || | чрезвычайных ситуа- | | | | | | | ния населения, шт. | | | | торгов || | ций | | | | | | | | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------| || 1.2. | Реконструкция регио- | 2013- | Всего: | 167600,0 | 10600,0 | 57000,0 | 100000,0 | число реализуемых | 1 | 1 | 1 | || | нальной автоматизи- | 2015 | ОБ | | | | | инвестиционных | | | | || | рованной системы | | 167600,0 | | | | | проектов, ед. | | | | || | централизованного | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| || | оповещения (РАСЦО) | | | | | | | корректировка ПСД | 1 | - | - | || | ГО Мурманской об- | | | | | | | завершена, 1- да, 0 - | | | | || | ласти | | | | | | | нет | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| | Итого по задаче 1 | | Всего: | 168545,0 | 10915,0 | 57315,0 | 100315,0 | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | | 168545,0 | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Расширение регио- | 2013 | Всего: | 493,50 | 493,5 | 0 | 0 | количество приобре- | 2 | 0 | 0 | ГОКУ "Управ- || | нальной сети сейсми- | | ОБ | | | | | тенных сейсмостан- | | | | ление по ГОЧС || | ческого мониторинга | | 493,50 | | | | | ций, шт. | | | | и ПБ Мурман- || | для более детального | | | | | | | | | | | ской области", || | сейсмического рай- | | | | | | | | | | | организация - || | онирования Мурман- | | | | | | | охват территории об- | 90 | 100 | 100 | победитель || | ской области | | | | | | | ласти региональной | | | | торгов || | | | | | | | | сетью сейсмического | | | | || | | | | | | | | мониторинга, % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 2.2. | Внедрение и исполь- | 2013- | Всего: | 11028,2 | 6300,0 | 3153,2 | 1575,0 | количество монито- | 2 | 3 | 3 | ГОКУ "Управ- || | зование автоматизи- | 2015 | ОБ | | | | | рингов, обеспечен- | | | | ление по ГОЧС || | рованных систем для | | 11028,2 | | | | | ных специализиро- | | | | и ПБ Мурман- || | оперативного гидро- | | | | | | | ванными автоматизи- | | | | ской области", || | логического монито- | | | | | | | рованными система- | | | | организация - || | ринга, мониторинга, | | | | | | | ми и данными для | | | | победитель || | моделирования, про- | | | | | | | прогнозирования и | | | | торгов || | гнозирования и ана- | | | | | | | моделирования ЧС, | | | | || | лиза разливов нефти, | | | | | | | ед. | | | | || | мониторинга природ- | | | | | | | | | | | || | ных и техногенных | | | | | | | | | | | || | процессов на основе | | | | | | | | | | | || | данных дистанцион- | | | | | | | | | | | || | ного зондирования | | | | | | | | | | | || | земли | | | | | | | | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 2.3. | Повышение квалифи- | 2013- | Всего: | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | количество специа- | 1 | 1 | 1 | ГОКУ "Управ- || | кации специалистов в | 2015 | ОБ | | | | | листов, прошедших | | | | ление по ГОЧС || | области мониторинга | | 150,0 | | | | | повышение квалифи- | | | | и ПБ Мурман- || | и прогнозирования | | | | | | | кации, чел. | | | | ской области" || | ЧС и обучение работе | | | | | | | | | | | || | с автоматизирован- | | | | | | | | | | | || | ными системами | | | | | | | | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 2.4. | Обеспечение работо- | 2013- | Всего: | 2276,5 | 984,5 | 616,0 | 676,0 | количество радиомет- | 3 | 3 | 3 | ГОКУ "Управ- || | способности измери- | 2015 | ОБ | | | | | рических комплексов | | | | ление по ГОЧС || | тельного оборудования | | 2276,5 | | | | | и ПРЛ, поддерживае- | | | | и ПБ Мурман- || | и передвижных радио- | | | | | | | мых в рабочем со- | | | | ской области" || | метрических лаборато- | | | | | | | стоянии, ед. | | | | || | рий (ПРЛ) | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------+----------------|| | | | | | | | | степень готовности | 100 | 100 | 100 | || | | | | | | | | оборудования и ПРЛ, | | | | || | | | | | | | | % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 2.5. | Оформление разреши- | 2013- | Всего: | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | количество аккреди- | 1 | 1 | 1 | ГОКУ "Управ- || | тельной документации | 2015 | ОБ | | | | | таций ПРЛ, шт. | | | | ление по ГОЧС || | | | 1500,0 | | | | | | | | | и ПБ Мурман- || | | | | | | | | | | | | ской области" ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 2.6. | Организация новых | 2013- | Всего: | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | количество созданных | 2 | 2 | 2 | ГОКУ "Управ- || | пунктов контроля ра- | 2015 | ОБ | | | | | пунктов | | | | ление по ГОЧС || | диационной обстанов- | | 1800,0 | | | | | контроля, ед. | | | | и ПБ Мурман- || | ки | | | | | | | | | | | ской области", || | | | | | | | | | | | | организация - || | | | | | | | | | | | | победитель || | | | | | | | | | | | | торгов ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| | Итого по задаче 2 | | Всего: | 17248,2 | 8928,0 | 4919,2 | 3401,0 | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | | 17248,2 | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. | Задача 3. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в области гра- || | жданской обороны ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | Оснащение оборудо- | 2013 | Всего: | 96,6 | 96,6 | 0 | 0 | количество приобре- | 4 | 0 | 0 | ГОКУ "Управ- || | ванием и средствами | | ОБ | | | | | тенного оборудова- | | | | ление по ГОЧС || | для использования | | 96,6 | | | | | ния для использова- | | | | и ПБ Мурман- || | ТСФД-ЧС | | | | | | | ния ТСФД-ЧС, шт. | | | | ской области", || | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| организация - || | | | | | | | | уровень обеспечен- | 100 | 100 | 100 | победитель || | | | | | | | | ности оборудовани- | | | | торгов || | | | | | | | | ем и средствами для | | | | || | | | | | | | | использования | | | | || | | | | | | | | ТСФД-ЧС, % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.2. | Оснащение оборудо- | 2014 | Всего: | 1035,0 | 0 | 1035,0 | 0 | количество приобре- | 0 | 3 | 0 | ГОКУ "Управ- || | ванием химико- | | ОБ | | | | | тенного оборудова- | | | | ление по ГОЧС || | радиометрической | | 1035,0 | | | | | ния для проведения | | | | и ПБ Мурман- || | лаборатории (ХРЛ) | | | | | | | химической и радиа- | | | | ской области", || | | | | | | | | ционной разведки, | | | | организация - || | | | | | | | | шт. | | | | победитель || | | | | | | | | | | | | торгов ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.3. | Оснащение оборудо- | 2013- | Всего: | 6565,7 | 3620,2 | 229,0 | 2716,5 | количество приобре- | 28 | 8 | 24 | ГОКУ "Управ- || | ванием, автотехникой | 2015 | ОБ | | | | | тенного оборудова- | | | | ление по ГОЧС || | и средствами, в. т. ч. | | 6565,7 | | | | | ния, ед. | | | | и ПБ Мурман- || | связи и защиты орга- | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| ской области", || | нов | | | | | | | доля обновленного | 43,6 | 45,2 | 50 | организация - || | дыхания, аварийно- | | | | | | | оборудования, авто- | | | | победитель || | спасательной службы | | | | | | | техники и средств | | | | торгов || | | | | | | | | для проведения ава- | | | | || | | | | | | | | рийно-спасательных | | | | || | | | | | | | | работ, % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.4. | Противогазы детские | 2013- | Всего: | 112690,5 | 59580,0 | 35522,0 | 17588,5 | количество приобре- | 11392 | 6792 | 3363 | ГОКУ "Управ- || | ПДФ | 2015 | ОБ | | | | | тенных противога- | | | | ление по ГОЧС || | | | 112690,5 | | | | | зов, шт. | | | | и ПБ Мурман- || | | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| ской области", || | | | | | | | | обеспеченность на- | 47,4 | 35,0 | 28,7 | организация - || | | | | | | | | селения противога- | | | | победитель || | | | | | | | | зами детскими, | | | | торгов || | | | | | | | | % к потребности | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.5. | Камеры защитные дет- | 2013- | Всего: | 98862,5 | 50000,0 | 36227,0 | 12635,5 | количество приобре- | 2000 | 1449 | 505 | ГОКУ "Управ- || | ские | 2015 | ОБ | | | | | тенных камер, шт. | | | | ление по ГОЧС || | | | 98862,5 | | | | |-----------------------+-------+-------+------| и ПБ Мурман- || | | | | | | | | обеспеченность на- | 53,8 | 53,4 | 45,7 | ской области", || | | | | | | | | селения камерами | | | | организация - || | | | | | | | | защитными детски- | | | | победитель || | | | | | | | | ми, % к потребности | | | | торгов ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.6. | Контроль эффективно- | 2013- | Всего: | 252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | количество объектов, | 3 | 3 | 3 | ГОКУ "Управ- || | сти внедренных мер и | 2015 | ОБ | | | | | прошедших кон- | | | | ление по ГОЧС || | средств защиты ин- | | 252,0 | | | | | троль, шт. | | | | и ПБ Мурман- || | формации | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| ской области" || | | | | | | | | доля объектов, про- | 100 | 100 | 100 | || | | | | | | | | шедших контроль, % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.7. | Аттестация помеще- | 2013- | Всего: | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | количество аттесто- | 3 | 3 | 3 | ГОКУ "Управ- || | ний, контроль эффек- | 2015 | ОБ | | | | | ванных объектов, шт. | | | | ление по ГОЧС || | тивности внедренных | | 360,0 | | | | |-----------------------+-------+-------+------| и ПБ Мурман- || | мер | | | | | | | доля объектов, про- | 100 | 100 | 100 | ской области" || | | | | | | | | шедших аттестацию, | | | | || | | | | | | | | % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 3.8. | Внедрение спутнико- | 2013 | Всего: | 331,6 | 331,6 | 0,0 | 0,0 | количество транс- | 24 | - | - | ГОКУ "Управ- || | вой навигационной | | ОБ | | | | | портных средств, ос- | | | | ление по ГОЧС || | системы ГЛОНАСС | | 331,6 | | | | | нащенных прибора- | | | | и ПБ Мурман- || | на автотранспорте | | | | | | | ми, шт. | | | | ской области", || | АСС, ГОЧС | | | | | | |-----------------------+-------+-------+------| организация - || | | | | | | | | доля автотранспорта, | 100 | - | - | победитель || | | | | | | | | оснащенного прибо- | | | | торгов || | | | | | | | | рами, % | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| | Итого по задаче 3 | | Всего: | 220193,9 | 113832,4 | 73217,0 | 33144,5 | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | | 220193,9 | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. | Задача 4. Совершенствование условий для повышения уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от чрезвычай- || | ных ситуаций ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | Модернизация мате- | 2013- | Всего: | 2363,4 | 1825,0 | 469,1 | 69,3 | количество приобре- | 407 | 78 | 3 | ГОКУ "Управ- || | риально-технической | 2015 | ОБ | | | | | тенного оборудова- | | | | ление по ГОЧС || | базы учебно- | | 2363,4 | | | | | ния и учебных экс- | | | | и ПБ Мурман- || | методического центра | | | | | | | понатов для прове- | | | | ской области", || | по ГО и ЧС | | | | | | | дения занятий с | | | | организация - || | | | | | | | | должностными ли- | | | | победитель || | | | | | | | | цами в области за- | | | | торгов || | | | | | | | | щиты населения от | | | | || | | | | | | | | ЧС, ед. | | | | ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 4.2. | Текущий ремонт зда- | 2013- | Всего: | 2819,0 | 1409,5 | 1409,5 | - | площадь отремонти- | 106,5 | 106,5 | - | ГОКУ "Управ- || | ния УМЦ по ГО и ЧС | 2014 | ОБ | | | | | рованных помеще- | | | | ление по ГОЧС || | | | 2819,0 | | | | | ний, кв. м. | | | | и ПБ Мурман- || | | | | | | | | | | | | ской области", || | | | | | | | | | | | | организация - || | | | | | | | | | | | | победитель || | | | | | | | | | | | | торгов ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| 4.3. | Обучение работников | 2013- | Всего: | 1120,0 | 520,0 | 100,0 | 500,0 | количество работни- | 26 | 5 | 70 | ГОКУ "Управ- || | организации и веде- | 2015 | ОБ | | | | | ков, обученных но- | | | | ление по ГОЧС || | нию АСР (по видам | | 1120,0 | | | | | вым видам АСР, чел. | | | | и ПБ Мурман- || | работ) | | | | | | | | | | | ской области", || | | | | | | | | | | | | организация - || | | | | | | | | | | | | победитель || | | | | | | | | | | | | торгов ||------+------------------------+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| | Итого по задаче 4 | | Всего: | 6302,4 | 3754,5 | 1978,6 | 569,3 | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | | 6302,4 | | | | | | | | | ||----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| Всего по Подпрограмме, | Всего: | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 | | | | | || в том числе: | ОБ | | | | | | | | | || | 412289,5 | | | | | | | | | ||----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------+-------+-------+------+----------------|| - иные мероприятия | Всего: | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 | | | | | || | ОБ | | | | | | | | | || | 412289,5 | | | | | | | | | ||----------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------------------------------------------------------|| | в том числе: | Всего: | 412289,5 | 137429,9 | 137429,8 | 137429,8 | || | казенные учреждения | ОБ | | | | | || | | 412289,5 | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------