Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2013 N 544-ПП
Мурманск Утратилo силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация
системы социального обслуживания населения"
на 2012-2016 годы
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системысоциального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП(в редакции постановления Правительства Мурманской области от18.04.2013 N 200-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 30.09.2013 N 544-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016
годы
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализацииПрограммы" изложить в редакции:
"- доля учреждений социального обслуживания населения,осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общегочисла учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизацииМТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новыеформы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социальногообслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс.населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социальногообслуживания населения".
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в томчисле по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить вредакции:"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областногобюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общиезатраты на реализацию Программы составят 957 515,1 тыс. рублей--------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Программы || финансирования | на 2012 |----------------------------------------------------------|| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| ИТОГО: | 957 515,1 | 201 107,8 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Областной | 957 319,3 | 200 912,0 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 || бюджет | | | | | | ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || государственных | | | | | | || внебюджетных | | | | | | || фондов | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов || социального обслуживания" ||------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО: | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Областной | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || бюджет | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской || области" ||------------------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО: | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Областной | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || бюджет | | | | | | ||-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || государст- | | | | | | || венных | | | | | | || внебюджет-ных | | | | | | || фондов | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности" число"31,4%" заменить числом "62,5%", число "29,5%" заменить числом"25,5%", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели(индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижениецели" изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| данных | влияния || | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Программы | | показателя || | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| | (индикатор) || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на || | | | | | год | год | год | год | год | | достижение || | | | | | | | | | | | цели (%) ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | ||------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| 1 | Доля | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министер- | || | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения, | | | | | | | | | Мурманской | || | осуществивших | | | | | | | | | области | || | модернизацию | | | | | | | | | | || | материально- | | | | | | | | | | || | технической | | | | | | | | | | || | базы, от общего | | | | | | | | | | || | числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания, | | | | | | | | | | || | нуждающихся в | | | | | | | | | | || | модернизации | | | | | | | | | | || | МТБ | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2 | Доля | % | Х | 8,6 | 14,8 | 44,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Министер- | || | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания, | | | | | | | | | развития | || | внедривших | | | | | | | | | Мурманской | || | новые формы и | | | | | | | | | области | || | технологии | | | | | | | | | | || | работы, от | | | | | | | | | | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 3 | Обеспеченность | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 25,5 | Министер- | || | стационарными | | | | | | | | | ство труда и | || | учреждениями | | | | | | | | | социального | || | социального | | | | | | | | | развития | || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | || | престарелых и | | | | | | | | | области | || | инвалидов | | | | | | | | | | || | (взрослых и | | | | | | | | | | || | детей), на 10 тыс. | | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 4 | Количество | чел. | Х | Х | 744 | 1487 | 2132 | 2322 | 2392 | Министер- | || | граждан, | | | | | | | | | ство труда и | || | охваченных | | | | | | | | | социального | || | новыми формами | | | | | | | | | развития | || | социального | | | | | | | | | Мурманской | || | обслуживания | | | | | | | | | области | || | населения | | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министер- | 35% || | проектных мест в | | | | | | | | | ство | || | учреждениях | | | | | | | | | строитель- | || | социального | ед. | | | | | | | | ства и | || | обслуживания | | | | | | | | | территори- | || | | | | | | | | | | ального | || | | | | | | | | | | развития | || | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 1.2. | Число | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министер- | 5% || | разработанных | | | | | | | | | ство | || | проектно- | | | | | | | | | строитель- | || | сметных | | | | | | | | | ства и | || | документаций на | | | | | | | | | территори- | || | строительство | ед. | | | | | | | | ального | || | (реконструк- | | | | | | | | | развития | || | цию) | | | | | | | | | Мурманской | || | учреждений | | | | | | | | | области | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 1.3. | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министер- | 10% || | строящихся | | | | | | | | | ство | || | (реконструиру- | ед. | | | | | | | | строитель- | || | емых) объектов | | | | | | | | | ства и | || | социального | | | | | | | | | территори- | || | обслуживания | | | | | | | | | ального | || | | | | | | | | | | развития | || | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | области | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению || | Мурманской области ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Количество | ед. | Х | Х | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министер- | 15% || | отделений, | | | | | | | | | ство труда и | || | служб, | | | | | | | | | социального | || | предоставляю- | | | | | | | | | развития | || | щих новые | | | | | | | | | Мурманской | || | формы | | | | | | | | | области | || | социального | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | || | граждан | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2.2. | Доля | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерств- | 25% || | учреждений, | | | | | | | | | о труда и | || | осуществивших | | | | | | | | | социального | || | обновление | | | | | | | | | развития | || | оборудования, | | | | | | | | | Мурманской | || | мебели и | | | | | | | | | области | || | инвентаря, от | | | | | | | | | | || | общего числа | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | ||------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------|| 2.3. | Количество | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерств- | 10% || | учреждений | | | | | | | | | о труда и | || | социального | | | | | | | | | социального | || | обслуживания | | | | | | | | | развития | || | населения, | | | | | | | | | Мурманской | || | осуществивших | | | | | | | | | области" | || | приобретение | | | | | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребности в необходимыхресурсах на реализацию Подпрограмм" изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
Подпрограмм
(тыс. рублей)-------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего на | По годам реализации Программы || | 2012-2016 |----------------------------------------------------------|| | годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 957 515,1 | 201 107,8 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| в том числе: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Областной бюджет | 957 319,3 | 200 912,0 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе по | | | | | | || Подпрограммам | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || Подпрограмме | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств областного бюджета | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств государственных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Государственный заказчик | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Министерство строительства и | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || территориального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || основной капитал | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения || Мурманской области" ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || Подпрограмме | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| В том числе за счет средств: | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств областного бюджета | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Средств государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || основной капитал | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Государственный заказчик | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || социального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------|| Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || основной капитал | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. В разделе 7 "Оценка эффективности Программы" число "31,4%"заменить числом "62,5%", число "29,5" заменить числом "25,5", слова"3226 человек" заменить словами "2392 человека".
5. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектовсоциального обслуживания":
5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (погодам реализации, в тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы изложить вредакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей
(тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------------|| вания | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Областной | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0" || бюджет | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------
5.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели(индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных || п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| || | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы | || | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | | | год | год | год | год | год | ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство || | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и || | учреждениях | ед. | | | | | | | | территорииаль- || | социального | | | | | | | | | ного развития || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | области ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 2 | Число разработанных | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министерство || | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и || | документаций на | | | | | | | | | территорииаль- || | строительство | | | | | | | | | ного развития || | (реконструкцию) | | | | | | | | | Мурманской || | учреждений | ед. | | | | | | | | области || | социального | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | ||-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------|| 3 | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министерство || | строящихся | | | | | | | | | строительства и || | (реконструируемых) | ед. | | | | | | | | территорииаль- || | объектов социального | | | | | | | | | ного развития || | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | области" |--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансирования | на 2012- |-----------------------------------------------------------|| | 2014 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Областной бюджет | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| В том числе по | | | | | | || государственным | | | | | | || заказчикам: | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Министерство | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 || строительства и | | | | | | || территориального | | | | | | || развития | | | | | | || Мурманской | | | | | | || области | | | | | | ||-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------|| Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0" || основной капитал: | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------
5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Программные | Срок | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации, || п/п | мероприятия | выполне- | | программных мероприятий | участвующие в || | | ния | | | реализации || | | (квартал, | | | программных || | | год) | | | мероприятий || | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | Источники | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наимено- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | || | | | финансиро- | | | | | | | вание | год | год | год | год | год | || | | | вания | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-----------+---------------+-------+----------+------------+------------+----------+----------+-------------+---------+---------+-------+-------+------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания ||------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Реконструкция | 2012- | | | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- || | психоневрологическ- | 2016 | | | | | | | | | | | | | | ние капитального || | ого интерната по | | | | | | | | | | | | | | | строительства || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | ул. Лесная, д. 51 | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 1.1. | Реконструкция | 2012- | всего: 311 | 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | | число | | 136 | | | | ГОКУ || | психоневрологическо- | 2013 | 484,6 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | го интерната по | | 311 484,6 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | ул. Лесная, д. 51 (1 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | очередь - 1-й | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", || | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 1.2. | Реконструкция | 2013- | всего: 292 | 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | | число | | | | 136 | | ГОКУ || | психоневрологическо- | 2015 | 796,5 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | го интерната по | | 292 796,5 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | ул. Лесная, д. 51 (2 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | очередь - 2-й | | | | | | | | | количество | | | 1 | 1 | | области", || | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат || | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 2. | Реконструкция здания | 2013 | всего: 2 | 2 000,0 | | 0,00 | 2 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | в г. Североморске для | | 000,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | открытия отделения | | 2 000,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | реабилитации | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | "КЦСОН ЗАТО г. || | | | | | | | | | | | | | | | | Североморск" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 3. | Строительство | 2012 | всего: 7 | 7 200,0 | 4 204,0 | 2 996,0 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ || | объекта "Центр | | 200,0, ОБ- | | | | | | | разработан | | | | | | "Управление || | социальной адаптации | | 7 200,0 | | | | | | | -ных ПСД | | | | | | капитального || | в г. Мурманске" | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области" ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 4. | Реконструкция | 2012- | всего: 51 | 51 003,2 | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | | число | | | 27 | | | ГОКУ || | нежилого здания | 2014 | 003,2, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | ГОУСОССЗН | | 51 003,0 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | "Социально- | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | центр для | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| области", || | несовершеннолетних | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | | | ГОАУСОН || | ЗАТО г. | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | "Полярнинский || | Снежногорск" | | | | | | | | | ируемых | | | | | | КЦСОН" || | (правопреемник - | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | ГОАУСОН | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 5. | Реконструкция | 2012 | всего: 38 | 38 326,3 | 32 036,30 | 6 290,0 | | | | число | | 36 | | | | ГОКУ || | объекта "Отделение | | 326,3, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление || | дневного пребывания | | 38 326,3 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального || | молодых инвалидов | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства || | по адресу: г. | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | Мурманск, ул. | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", || | Калинина, 23" | | | | | | | | | реконстру | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | и-руемых | | | | | | "Мурманский || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 6. | Психоневрологичес- | 2013- | всего: 122 | 122 200,0 | | 900,0 | 2 600,0 | | 118 700,0 | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | кий интернат на ул. | 2016 | 200,0 ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | Гладышева, 10 в г. | | 122 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | Апатиты | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской || | | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", || | | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН АПНИ || | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | N 1 || | | | | | | | | | | объектов | | | | | | || | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| 7. | Реконструкция | 2013 | всего: 4 | 4 700,0 | | 700,0 | 4 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ || | Ковдорского дома- | | 700,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление || | интерната для | | 4 700,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального || | престарелых и | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | | | | | | | | | | | | | | | | области", || | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН || | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдорский ДИПИ ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Итого по | | всего: 829 | 829 710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | | | | | | || | подпрограмме, в том | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | числе: | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | государственные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | публичные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | иные мероприятия | | всего: 829 | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118 700,00 | | | | | | | || | | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | || | | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Бюджетные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | Автономные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------|| | ИОГВ, казенные | | | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118700,00" | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемыхза счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить вредакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Государственный | Заказчик- | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей || п/п | объектов, отраслей | заказчик | застройщик | мощность | строитель- | объекта, тыс. |----------------------------------------------------------------------------|| | | | | | ства | руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | | | | | | финансиро- | | | | | || | | | | | | | вания | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| Объекты, финансируемые из областного бюджета | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| Отрасль - социальная защита населения | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------|| 1. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2020 | 1 700 000,0 (без | | | | | | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | медоборудова- | | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | | | ния и | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | 668 мест | | технологич. | | | | | | || | г. Апатиты, | Мурманской | Мурманской | | | присоединения) | | | | | | || | ул. Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 1.1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2013 | | Всего: 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 311 484,6 | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | 1 очередь | | | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | - 136 мест | | | | | | | | || | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | (1 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 1.2 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 2 очередь - | 2013-2015 | | Всего: 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | || | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | 136 мест | гг. | | ОБ - 292 796,5 | | | | | || | ого интерната по | территориально- | капитального | | | | | | | | | || | адресу: | го развития | строительства | | | | | | | | | || | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | || | (2 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский | | | | | | | | | || | | | психоневрологи- | | | | | | | | | || | | | ческий интернат | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 2. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 26 мест | 2014-2015 | 64 300,0 | Всего: | | | 2 000,0 | | || | здания в г. | строительства и | "Управление | | гг. | | 2 000,0 | | | | | || | Североморске для | территориально- | капитального | | | | ОБ - 2 000, | | | | | || | открытия отделения | го развития | строительства | | | | | | | | | || | реабилитации | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | несовершеннолет- | области | области", | | | | | | | | | || | них | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Комплексный | | | | | | | | | || | | | центр социального | | | | | | | | | || | | | обслуживания | | | | | | | | | || | | | населения ЗАТО г. | | | | | | | | | || | | | Североморск" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | | 2 000,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 3. | Строительство | Министерство | ГОКУ "Управление | | 2011-2015 | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | || | объекта "Центр | строительства и | капитального | | гг. | 261 200,0 | Всего: | | | | | || | социальной | территориально- | строительства | 120 мест. | | | 261 200,0 | | | | | || | адаптации в г. | го развития | Мурманской | | | | ОБ - | | | | | || | Мурманске" | Мурманской | области" | | | | 261 200,0 | | | | | || | | области | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 4. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 27 мест | 2012-2014 | 65 000,0 | Всего: 51 003,2, | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | || | объекта "Нежилое | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 51 003,2, | | | | | || | здание | территориально- | капитального | | | | | | | | | || | ГОУСОССЗН | го развития | строительства | | | | | | | | | || | "Социально- | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | реабилитационный | области | области", | | | | | | | | | || | центр для | | застройщик - | | | | | | | | | || | несовершенно- | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | летних ЗАТО г. | | "Полярнинский | | | | | | | | | || | Снежногорск" | | КЦСОН" | | | | | | | | | || | (правопреемник - | | | | | | | | | | | || | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | || | "Полярнинский | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 933,2 | | | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 5. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 36 мест | 2011-2013 | 89 830,0 | Всего: | 32 036,35 | 6 290,0 | | | || | объекта "Отделение | строительства и | "Управление | | гг. | | 38 326,35 | | | | | || | дневного | территориально- | капитального | | | | ОБ - 38 326,35 | | | | | || | пребывания | го развития | строительства | | | | | | | | | || | молодых инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | по адресу: г. | области | области", | | | | | | | | | || | Мурманск, ул. | | застройщик - | | | | | | | | | || | Калинина, 23" | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Мурманский | | | | | | | | | || | | | КЦСОН" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 6. | Объект | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 123 мест | 2013-2017 | 360 300,0 | Всего: | | 900,0 | 2 600,0 | | || | капитального | строительства и | "Управление | | гг. | | 122 200,0 | | | | | 118700,0 || | строительства | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | "Психоневрологи- | о развития | строительства | | | | 122 200,0 | | | | | || | ческий интернат на | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | ул. Гладышева, 10 в | области | области", | | | | | | | | | || | г. Апатиты" | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Апатитский ПНИ | | | | | | | | | || | | | N 1" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | 900,0 | 2 600,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| 7. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 50 мест | 2013г. | 74 300,0 | Всего: | | 700,0 | 4 000,0 | | || | Ковдорского дома- | строительства и | "Управление | | | | 4 700,0 | | | | | || | интерната для | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | || | престарелых и | о развития | строительства | | | | 4 700,0 | | | | | || | инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | области", | | | | | | | | | || | | | застройщик - | | | | | | | | | || | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | || | | | "Ковдорский | | | | | | | | | || | | | ДИПИ" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------|| | в т. ч. разработка | | | | | | | | 700,0 | 4 000,0" | | || | ПСД | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживаниянаселения Мурманской области":
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы(по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областногобюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счетсредств областного бюджета 127 804,5 рублей
(тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы || финансирования | на 2012 |-----------------------------------------------------|| | - 2016 | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. || | годы | | | | | ||------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------|| Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || государственных | | | | | | || внебюджетных | | | | | | || фондов | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------
6.1.2 В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности" число"51" заменить числом "55".
6.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показателиПодпрограммы" изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------| "Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния || | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя || | |----------------------------------| | (индикатора) || | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение || | | | | | | | | цели (%) ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 || социальных услуг населению Мурманской области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество | ед. | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министерство | || отделений, служб, | | | | | | | труда и | || предоставляющих | | | | | | | социального | || новые формы | | | | | | | развития | || социального | | | | | | | Мурманской | || обслуживания | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | || социального | | | | | | | труда и | || обслуживания, | | | | | | | социального | || осуществивших | | | | | | | развития | || обновление | | | | | | | Мурманской | || оборудования, мебели | | | | | | | области | || и инвентаря, от | | | | | | | | || общего числа | | | | | | | | || учреждений | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | || учреждений | | | | | | | труда и | || социального | | | | | | | социального | || обслуживания | | | | | | | развития | || населения, | | | | | | | Мурманской | || осуществивших | | | | | | | области | || приобретение | | | | | | | | || автотранспорта | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | || технической базы учреждений социального обслуживания населения | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Количество созданных | ед. | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | Министерство | 40 || (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | || служб, | | | | | | | социального | || осуществляющих | | | | | | | развития | || социальное | | | | | | | Мурманской | || обслуживание | | | | | | | области | || граждан | | | | | | | | ||-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|| Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 || автотранспорта, | | | | | | | труда и | || оборудования и | | | | | | | социального | || инвентаря от числа | | | | | | | развития | || запланированного | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | области | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | ||--------------------------------------------------------------------------------+---------------|| Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20" || являющихся | | | | | | | труда и | || инвалидами, | | | | | | | социального | || обеспеченных | | | | | | | развития | || протезно- | | | | | | | Мурманской | || ортопедическими | | | | | | | области | || изделиями, от общего | | | | | | | | || числа обратившихся | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспеченияПодпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)---------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | По годам реализации подпрограммы || | на 2012 |-----------------------------------------------------|| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || внебюджетных фондов | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| В том числе по | | | | | | || государственным заказчикам: | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 || социального развития | | | | | | || Мурманской области | | | | | | ||-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|| Инвестиции в основной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" || капитал | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. В разделе 7 "Оценка эффективности подпрограммы" число "51"заменить числом "55".
6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, || | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие || | | нения |----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------| в реализации || | | (кварта | Источни- | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных || | | л, год) | ки | 2016 | год | год | | год | | ние, ед. | год | год | год | год | год | мероприятий || | | | финанси- | годы | | | | | | измерения | | | | | | || | | | рования | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2 131,6 | 106,2 | 114,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государст- || | специализированных | 2016 | 2 131,6 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений | | | | | | областные || | медицинского | | 2 131,6 | | | | | | | (ед.) | | | | | | учреждения || | обслуживания на | | | | | | | | | | | | | | | социального || | дому граждан | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | ния || | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 7 788,7 | 2 777,6 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государст- || | "Мобильная | 2015 | 7 788,7 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | социальная бригада" | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| служб (ед.) | | | | | | областные || | в учреждениях | | ОБ - | 7 592,9 | 2 581,8 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | учреждения || | социального | | 7 529,9,9 | | | | | | | | | | | | | социального || | обслуживания | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | | | | обслужива- || | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ния || | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4 230,9 | 0,0 | 365,9 | 3 750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государст- || | "Надомные сиделки" | 2015 | 4 230,9 | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | в учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные || | социального | | 4 230,9 | | | | | | | | | | | | | учреждения || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального || | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8 214,0 | 1 164,8 | 1 449,2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государст- || | "Социальное такси" в | 2015 | 8 214,0, | | | | | | | созданных | | | | | | венные || | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные || | социального | | 8 214,0, | | | | | | | | | | | | | учреждения || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального || | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерс- || | отделения срочного | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | кий КЦСОН" || | социального | | 400,0 | | | | | | | | | | | | | || | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | || | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6 319,6 | 778,5 | 1 505,9 | 2 495,2 | 0,0 | 1 540,0 | количество | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 | государст- || | медтехники и | 2014, | 6 319,6 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | медицинского | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | оборудования, в том | | 6 319,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | числе для проведения | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | лечебной | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | физкультуры и | | | | | | | | | | | | | | | ния || | физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22 812,5 | 2 041,9 | 7 616,1 | 2 634,5 | 0,0 | 10 520,0 | количество | 6 | 9 | 5 | 0 | 22 | государст- || | реабилитационного | 2014, | 22 812,5 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | оборудования, | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | мебели, в т. ч. | | 22 812,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | специализированной | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживани- || | | | | | | | | | | | | | | | | я населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11 899,5 | 993,9 | 589,1 | 5 236,5 | 0,0 | 5 080,0 | количество | 6 | 4 | 11 | 0 | 19 | государствен- || | технологического | 2014, | 11 899,5, | | | | | | | учрежде- | | | | | | ные || | оборудования, в том | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | числе для прачечной, | | 11 809,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | гладильной, | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.9. | Приобретение | 2012- | всего: | 5 924,6 | 1 339,9 | 2 130,0 | 554,7 | 0,0 | 1 900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государст- || | детских игровых | 2014, | 5 924,6, | | | | | | | установлен- | | | | | | венные || | площадок и | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные || | спортивных | | 5 924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения || | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального || | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | площадок | | | | | | ния || | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.10. | Приобретение | 2012- | всего: | 33 719,4 | 6 629,3 | 6 740,1 | 11 550,0 | 0,0 | 8 800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- || | автотранспортных | 2014, | 33 719,4, | | | | | | | приобретен- | | | | | | ные || | средств для | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные || | учреждений | | 33 719,4 | | | | | | | автомоби- | | | | | | учреждения || | социального | | | | | | | | | лей (ед.) | | | | | | социального || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | населения | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.11. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомоби- | | | | | | "Кольский || | автомобиля | | ОБ - | | | | | | | лей, | | | | | | КЦСОН" || | "Социальное такси" | | 238,0 | | | | | | | оборудо- | | | | | | || | транспортным | | | | | | | | | ванных | | | | | | || | подъемным | | | | | | | | | подъемны- | | | | | | || | устройством | | | | | | | | | ми | | | | | | || | | | | | | | | | | устройства- | | | | | | || | | | | | | | | | | ми (ед.) | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.12. | Приобретение | 2012- | всего: | 2 047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государст- || | оборудования для | 2013, | 2 047,9, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | учреждениях | | 2 047,9 | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационар- || | социального | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | ные || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.13. | Приобретение | 2016 | всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | государст- || | снегоуборочной | | 80,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | техники | | ОБ - 80,0 | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | | | | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.14. | Приобретение | 2014, | всего: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | государст- || | оборудования для | 2016 | 585,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные || | проведения трудовой | | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные || | терапии | | 585,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения || | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального || | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- || | | | | | | | | | | | | | | | | ния || | | | | | | | | | | | | | | | | населения ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.15. | Открытие | 2013 | всего: | 13 198,5 | 0,0 | 13 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН || | психоневрологическо- | | 13 198,5, | | | | | | | открытых | | | | | | "Алакурт- || | го интерната в с. п. | | ОБ - | | | | | | | учрежде- | | | | | | тинский || | Алакуртти | | 13 198,5 | | | | | | | ний, (ед.) | | | | | | ПНИ" || | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | || | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | || | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | || | обучение | | | | | | | | | | | | | | | || | специалистов) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| 1.16 | Открытие | 2013 | всего: | 4 864,3 | 0,00 | 4 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | государст- || | (оснащение) | | 4 864,3 | | | | | | | открытых | | | | | | венные || | отделений дневного | | ОБ - | | | | | | | (оснащенны | | | | | | областные || | пребывания молодых | | 4 864,3 | | | | | | | х) | | | | | | учреждения || | инвалидов отделений | | | | | | | | | отделений, | | | | | | социального || | и вновь вводимых | | | | | | | | | корпусов | | | | | | обслужива- || | корпусов | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | ния || | государственных | | | | | | | | | | | | | | | населения || | областных | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | || | социального | | | | | | | | | | | | | | | || | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | || | (оформление | | | | | | | | | | | | | | | || | документов для | | | | | | | | | | | | | | | || | открытия отделений, | | | | | | | | | | | | | | | || | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | || | оборудованием и | | | | | | | | | | | | | | | || | инвентарем и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 1 | | всего: | 124454,5 | 16 709,7 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | || | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | | || | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ОБ | 124258,7 | 16 513,9 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ||--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Обеспечение | 2012- | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | количество | 650 | 162 | 455 | 455 | 455 | Центры || | протезно- | 2014 | 3 350,0, | | | | | | | обеспеченн- | | | | | | социальной || | ортопедическими | | ОБ - | | | | | | | ых граждан | | | | | | поддержки || | изделиями граждан, | | 3 800,0 | | | | | | | (чел.) | | | | | | населения || | не являющихся | | | | | | | | | | | | | | | || | инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче 2 | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | || | | | 3 350,0 | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ-3 | | | | | | | | | | | | | || | | | 350,0 | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Итого по | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | || | подпрограмме, в том | | 3350,0, | | | | | | | | | | | | | || | числе: | | ОБ- | | | | | | | | | | | | | || | | | 3350,0 | | | | | | | | | | | | | || | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | | | ОБ | 127608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | государственные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | публичные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | || | имущества | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | иные мероприятия | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Бюджетные учреждения | | | 27 497,4 | 13 355,6 | 12 139,3 | 2 002,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | Автономные | | | 92 900,1 | 3 354,1 | 28 917,6 | 29 833,4 | 4 250,0 | 26 545,0 | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|| | ИОГВ, казенные | | | 7 407,0 | 1 000,0 | 250,0 | 1 442,0 | 700,0 | 4 015,0" | | | | | | | || | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------