Постановление Правительства Мурманской области от 26.05.2014 № 270-ПП
О внесении изменений в государственную программу Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2014 N 270-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программу Мурманской области"Управление региональными финансами, создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в государственную программу Мурманской области "Управлениерегиональными финансами, создание условий для эффективного иответственного управления муниципальными финансами", утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 554-ПП, изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 26.05.2014 N 270-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области "Управление
региональными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления
муниципальными финансами"
1. По всему тексту государственной программы Мурманской области"Управление региональными финансами, создание условий для эффективногои ответственного управления муниципальными финансами" (далее -Государственная программа) слова "Управление государственного заказаМурманской области" заменить словами "Комитет государственных закупокМурманской области" в соответствующих падежах.
2. В паспорте Государственной программы:
2.1. Позицию "Цели Государственной программы" изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------| "Цель Государственной | Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной || программы | системы региона" |---------------------------------------------------------------------------------
2.2. Позицию "Задачи Государственной программы" изложить вредакции:--------------------------------------------------------------------------------------------| "Задачи Государственной | 1. Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области || программы |----------------------------------------------------------------|| | 2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" |--------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Позицию "Целевые показатели Государственной программы"изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------| "Целевые показатели | 1. Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому || Государственной программы | объему доходов областного бюджета без учета объема || | безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, % || |----------------------------------------------------------------|| | 2. Прогноз долгосрочных кредитных рейтингов Мурманской области || | по шкале международных рейтинговых агентств, прогноз || |----------------------------------------------------------------|| | 3. Степень качества управления региональными финансами, || | присвоенная Мурманской области Министерством финансов || | Российской Федерации, группа || |----------------------------------------------------------------|| | 4. Охват бюджетных ассигнований областного бюджета || | показателями, характеризующими цели и результаты их || | использования, % || |----------------------------------------------------------------|| | 5. Количество муниципальных образований, в бюджетах которых || | доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной || | системы Российской Федерации превышает 70 процентов объема || | собственных доходов местных бюджетов, единиц || |----------------------------------------------------------------|| | 6. Доля расходов местных бюджетов, формируемых || | в рамках муниципальных программ, %" |----------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Позицию "Финансовое обеспечение Государственной программы"изложить в редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------| "Финансовое обеспечение | Всего по Государственной программе: 27 450 344,4 тыс. рублей, || Государственной программы | в том числе: || | ОБ: 18 323 732,4 тыс. рублей, из них: || | 2014 год: 2 516 012,8 тыс. рублей, || | 2015 год: 2 556 684,8 тыс. рублей, || | 2016 год: 2 587 992,9 тыс. рублей, || | 2017 год: 2 616 456,2 тыс. рублей, || | 2018 год: 2 650 569,7 тыс. рублей, || | 2019 год: 2 683 156,8 тыс. рублей, || | 2020 год: 2 712 859,2 тыс. рублей. || | ФБ: 9 126 612,0 тыс. рублей, из них: || | 2014 год: 1 668 473,0 тыс. рублей, || | 2015 год: 1 418 489,0 тыс. рублей, || | 2016 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, || | 2017 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, || | 2018 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, || | 2019 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, || | 2020 год: 1 207 930,0 тыс. рублей" |---------------------------------------------------------------------------------------------
3. В разделе 1 Государственной программы "Характеристика текущегосостояния в сфере управления региональными и муниципальнымифинансами":
3.1. Абзац семьдесят шестой исключить.
3.2. Абзац семьдесят седьмой изложить в редакции:
"6. Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамкахмуниципальных программ, %".
3.3. Таблицу 1 "Динамика показателей Государственной программы за2011-2013 годы" исключить.
4. В разделе 2 Государственной программы "Приоритетыгосударственной политики в сфере управления региональными имуниципальными финансами, описание основных целей и задачГосударственной программы, прогноз развития сферы реализацииГосударственной программы":
4.1. Абзацы седьмой - девятый изложить в редакции:
"Государственная программа Российской Федерации "Создание условийдля эффективного и ответственного управления региональными имуниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектовРоссийской Федерации", утвержденная постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 15.04.2014 N 310;
Государственная программа Российской Федерации "Управлениегосударственными финансами и регулирование финансовых рынков",утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от15.04.2014 N 320;
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до2020 года и на период до 2025 года, утвержденная постановлениемПравительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-ПП/20;".
4.2. Абзац двенадцатый изложить в редакции:
"Целью Государственной программы является повышениесбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона.".
4.3. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить.
4.4. Абзац шестнадцатый изложить в редакции:
"1. Повышение качества бюджетного процесса в Мурманскойобласти.".
4.5. Абзац семнадцатый изложить в редакции:
"2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.".
4.6. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый исключить.
4.7. Абзацы двадцатый - двадцать второй изложить в редакции:
"Достижение целей Государственной программы будет осуществлятьсяпутем решения задач в рамках следующих подпрограмм:
"Управление региональными финансами" (далее - Подпрограмма 1);
"Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполненияместных бюджетов, содействие повышению качества управлениямуниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 2).
4.8. Абзац тридцать шестой исключить.
4.9. Абзац тридцать седьмой изложить в редакции:
"6. Рост доли расходов местных бюджетов, формируемых в рамкахмуниципальных программ, до 75%.".
5. Раздел 3 "Перечень показателей государственной программы"Управление региональными финансами, создание условий для эффективногои ответственного управления муниципальными финансами" изложить вредакции:
"3. Перечень показателей государственной программы "Управление
региональными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами"
Таблица 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Государственная | Ед. | Значение показателя | Источник | Соисполнитель, || п/п | программа, | изм. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| данных | ответственный за || | показатель | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение || | | |--------+------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | показателя || | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I | Показатели цели государственной программы: ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Отношение | % | 12,49 | 14,91 | 11,97 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | ИАС "Свод-КС" | Министерство || | дефицита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | бюджета к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета без учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поступлений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | отчетном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовом году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 1.2. | Сохранение | да-1, | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | сайт | Министерство || | долгосрочного | нет- | | | | | | | | | | | | | | | | | | рейтингового | финансов || | кредитного | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | агентства | Мурманской || | рейтинга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | www.fitchratings. | области || | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ru/? | || | области по шкале | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | международных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рейтинговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | агентств на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | позиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Стабильный" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 1.3. | Степень качества | груп- | II | II | II | II | | II | | II | | II | | II | | II | | II | | сайт | Министерство || | управления | па | | | | | | | | | | | | | | | | | | Министерства | финансов || | региональными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов РФ | Мурманской || | финансами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | http://www.minfin | области || | присвоенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .ru/ru/ | || | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Министерством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 1.4. | Охват бюджетных | % | 98,3 | 98,2 | 97,5 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | | ИАС | Министерство || | ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Хранилище-КС" | финансов || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | показателями, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | характеризующи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ми цели и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | результаты их | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | использования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 1.5. | Количество | ед. | 19 | 17 | 17 | 18 | | 17 | | 16 | | 15 | | 15 | | 15 | | 14 | | отчеты об | Министерство || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | образований, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | бюджетах которых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области || | доля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | других бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | превышает 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | процентов объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | собственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходов местных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 1.6. | Доля расходов | % | 59,9 | 59,4 | 76,8 | 80 | | 82 | | 84 | | 86 | | 88 | | 89 | | 90 | | отчеты об | Министерство || | местных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | бюджетов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | формируемых в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области || | рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II | Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм): ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Отношение объема | % | 26,9 | 37,7 | 36,9 | 60,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 75,0 | | 70,0 | | 70,0 | | ИАС "Свод-КС" | Министерство || | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов || | долга Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | области по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | состоянию на 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | января года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | следующего за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | отчетным, к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | общему годовому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовом году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (без учета объемов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поступлений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.1.2. | Отношение объема | % | х | 100 | 111 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | ИАС "Свод-КС" | Министерство || | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов || | ассигнований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | (исполненных) в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | консолидированном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поэтапное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | повышение оплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | труда отдельных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетной сферы, к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ассигнований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рассчитанных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | исходя из темпов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | роста заработной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | платы определенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | работников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | установленных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | дорожных картах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.1.3. | Доля главных | % | 51,5 | 52 | 73,5 | 75 | | 75 | | 76 | | 76 | | 77 | | 77 | | 78 | | рейтинг | Министерство || | администраторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Министерства | финансов || | средств областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | Мурманской || | бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | области || | имеющих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | || | итоговую оценку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | менеджмента более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | 80 баллов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.1.4. | Отношение объема | % | 0,0002 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0001 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | ИАС "Свод-КС" | Министерство || | просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов || | кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.1.5. | Функционирование | да-1/ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | информационно- | Министерство || | портала | нет- | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммуникацион- | финансов || | бюджетной | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ная сеть | Мурманской || | системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Интернет | области || | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области "Бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | для всех" в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | информационно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | коммуникацион- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ной сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" ||--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.1. | Степень | раз | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | | 2,4 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,8 | | 2,9 | | отчеты об | Министерство || | сокращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | дифференциации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области || | районов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (городских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | округов) по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | уровню | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.2.2. | Количество | ед. | 16 | 14 | 12 | 14 | | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | отчеты об | Министерство || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | образований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | имеющих высокое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области || | и надлежащее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | качество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------------+------------------|| 2.2.3. | Доля | % | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | | 1,5 | | 1 | | 0,8 | | 0,6 | | 0,5 | | 0,4 | | отчеты об | Министерство || | просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | задолженности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области" || | расходах местных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетов (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | осуществляемых за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | счет субвенций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В разделе 4 Государственной программы "Перечень и краткоеописание подпрограмм":
6.1. Подраздел "Подпрограмма 1 "Управление региональнымифинансами" изложить в редакции:
"Подпрограмма 1
"Управление региональными финансами"
Реализация Подпрограммы 1 направлена на повышение качествабюджетного процесса в Мурманской области.
Для достижения указанной цели Подпрограммы 1 следует обеспечитьрешение следующих задач:
1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области инормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере,повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.
2. Эффективное управление государственным долгом игосударственными финансовыми активами Мурманской области.
3. Развитие информационной системы управления государственнымифинансами.
4. Развитие системы государственного финансового контроля инадзора.
5. Повышение эффективности, результативности использованиябюджетных средств при осуществлении закупок.
Решение поставленных задач Подпрограммы 1 обеспечиваетсявыполнением следующих основных мероприятий:
1) Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетногопроцесса в Мурманской области.
Мероприятие предполагает разработку и реализацию единойгосударственной бюджетно-финансовой политики на территории Мурманскойобласти, методологическое обеспечение бюджетного процесса Мурманскойобласти за счет разработки, актуализации и/или приведения всоответствие с федеральным законодательством нормативных правовыхактов Мурманской области в бюджетно-финансовой сфере, разработкупроекта областного бюджета и организацию его исполнения, составлениеотчетов об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджетаМурманской области, координацию субъектов бюджетного планирования навсех этапах бюджетного процесса, повышение квалификации сотрудниковбюджетно-финансовой сферы.
Важнейшим документом государственной политики в бюджетно-финансовой сфере, разработка которого предусматривается в рамкахмероприятия, является Долгосрочная бюджетная стратегия Мурманскойобласти. Этот аналитический документ на срок до 12 лет будетсодержать:
- основные параметры областного бюджета;
- основные положения бюджетной, долговой и налоговой политикиМурманской области в долгосрочном периоде;
- предельные объемы ("потолки") расходов на реализациюгосударственных программ Мурманской области;
- условия и параметры, характеризующие риски для областногобюджета, формирование и обоснование мер по их предотвращению(минимизации).
Необходимость безусловного выполнения действующих расходныхобязательств в условиях сложившегося дефицита областного бюджета иобъема государственного долга, ожидаемого сокращения объемовфинансовой помощи из федерального бюджета в рамках проводимой нафедеральном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений ссубъектами Российской Федерации, внедрения принципов прозрачности иподотчетности использования бюджетных средств при реализацииприоритетов и целей социально-экономического развития Мурманскойобласти создала предпосылки для разработки программы повышенияэффективности управления государственными финансами Мурманской областина период до 2020 года (далее - Программа повышения эффективностибюджетных расходов).
Программа повышения эффективности бюджетных расходов будет иметькомплексный характер, реализация целей и решение поставленных задачбудут обеспечиваться за счет мероприятий, направленных на повышениеэффективности бюджетных расходов в рамках государственных программМурманской области. К вышеуказанным мероприятиям относятся:
- автоматизация информационных и управленческих процессов;
- лицензионное обеспечение программных продуктов;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалификации государственных гражданских служащих Мурманской области всфере повышения эффективности бюджетных расходов;
- участие в обеспечении профессиональной подготовки,переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих в сфереповышения эффективности бюджетных расходов;
- публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманскойобласти, в том числе в доступной для граждан форме;
- иные мероприятия в сфере инновационной деятельности органовгосударственной власти Мурманской области.
Основное мероприятие "Нормативно-методическое обеспечение иорганизация бюджетного процесса в Мурманской области" в частиповышения квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и сфереинформационных технологий является составляющей Программы повышенияэффективности бюджетных расходов в следующих объемах бюджетныхназначений по годам реализации Государственной программы:
тыс. рублей---------------------------------------------------------------------------| Год реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || Государственной | | | | | | | || программы | | | | | | | ||-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Объем бюджетных | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 | 440,5 || назначений | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------
2) Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетногопроцесса, публикация актуальной информации о бюджетной системеМурманской области, в том числе в доступной для граждан форме.
Мероприятие предполагает комплекс мер по повышению открытости,прозрачности и доступности деятельности исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области в бюджетно-финансовой сфере,направленных на обеспечение граждан и организаций информацией опрошлой, текущей и планируемой деятельности органов государственнойвласти Мурманской области в сфере управления общественными финансами исведениями о формировании и исполнении областного бюджета, а также наповышение вовлеченности граждан и организаций в управлениеобщественными финансами.
Важность деятельности по повышению прозрачности бюджетов ибюджетного процесса обозначена в пункте 9 Бюджетного посланияПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013"О бюджетной политике в 2014-2016 годах".
В ходе реализации основного мероприятия планируется:
- размещение на официальном сайте Министерства финансовМурманской области актуальной информации о бюджетной системеМурманской области;
- наполнение и поддержание в актуальном состоянии порталабюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех";
- регулярная публикация брошюры "Бюджетный гид";
- организация и проведение публичных конкурсных мероприятий пообеспечению полного и доступного информирования граждан - "открытый"бюджет.
Основное мероприятие "Повышение прозрачности бюджетов иоткрытости бюджетного процесса, публикация актуальной информации обюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной дляграждан форме" является составляющей Программы повышения эффективностибюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годамреализации Государственной программы:
тыс. рублей-------------------------------------------------------------------------------------| Год реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || Государственной программы | | | | | | | ||---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Объем | 550,0 | 200,0 | 208,0 | 216,3 | 225,0 | 234,0 | 243,3 || бюджетных назначений | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------
3) Управление государственным долгом Мурманской области.
Мероприятие предполагает комплекс мер по оптимизации условий иструктуры государственных заимствований и обеспечение долговыхобязательств, принятых Мурманской областью, в том числе:
- организацию взаимодействия с Министерством финансов РоссийскойФедерации и Управлением Федерального казначейства по Мурманскойобласти по привлечению бюджетных кредитов;
- заключение государственных контрактов с кредитнымиорганизациями, отобранными в результате проведения аукционов, наоказание услуг по предоставлению Мурманской области кредитных средствна максимально выгодных для региона условиях;
- эффективное использование временно свободных остатков средствна счетах областных бюджетных и автономных учреждений для покрытиявременного недостатка денежных средств, необходимых для финансированияочередных расходов областного бюджета;
- расчет объема бюджетных ассигнований на уплату процентов запользование бюджетными кредитами, привлеченными из федеральногобюджета, и/или кредитами, привлеченными в кредитных организациях,своевременное перечисление процентов и возврат бюджетных кредитов всоответствии с графиками и условиями, установленными соглашениями икредитными договорами.
4) Организация работы по присвоению Мурманской области и еедолговым обязательствам международных и национальных кредитныхрейтингов и их поддержанию.
Мероприятие предполагает заключение государственного контракта смеждународным рейтинговым агентством по оказанию услуг по присвоениюМурманской области и ее долговым обязательствам международных инациональных кредитных рейтингов и их поддержанию.
Кредитные рейтинги, присвоенные Мурманской области международнымрейтинговым агентством, представляют собой мнение агентства оботносительной способности области выполнять свои финансовыеобязательства, такие как выплата процентов, погашение основной суммыдолга и выполнение контрагентских обязательств, и могут использоватьсяинвесторами для оценки возвратности вложенных ими средств. Поддержаниехороших бюджетных показателей региона и сохранение приемлемогопоказателя обеспеченности государственного долга в среднесрочнойперспективе являются позитивными для рейтинга и способствуют повышениюдоверия инвесторов и инвестиционной привлекательности Мурманскойобласти.
5) Сопровождение и развитие информационно-технологическойинфраструктуры в сфере управления общественными финансами.
Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных наповышение качества финансового менеджмента организаций секторагосударственного управления за счет формирования единогоинформационного пространства и применения информационных ителекоммуникационных технологий в сфере управления общественнымифинансами.
В ходе реализации данного мероприятия планируются:
- проектирование структуры виртуальных веб-серверов,виртуализация текущих физических серверов, на которых установленыбюджетные информационные системы, дальнейшая балансировка нагрузки иповышение степени доступности серверов в локальной сети ПравительстваМурманской области, в демилитаризованном сегменте и в сети Интернет;
- интеграция процессов прогнозирования, планирования и исполненияконсолидированного бюджета в рамках единого комплекса информационныхсистем;
- сопровождение и управление контентом официальной страницыМинистерства финансов Мурманской области в составе портальной системыПравительства Мурманской области (поддержание в актуальном состоянии);
- создание централизованного хранилища баз данных региональныхинформационных систем;
- создание системы централизованного архивирования баз данныхрегиональных систем и прочих данных в соответствии со служебнойнеобходимостью;
- оптимизация процессов управления общественными финансами засчет упрощения отдельных процедур в рамках единого комплексаавтоматизированных информационных систем.
Основное мероприятие "Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественнымифинансами" является составляющей Программы повышения эффективностибюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годамреализации Государственной программы:
тыс. рублей------------------------------------------------------------------------------------------------| Год реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || Государственной | | | | | | | || программы | | | | | | | ||-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Объем бюджетных | 16 616,6 | 16 402,9 | 15 395,3 | 14 280,6 | 14 398,4 | 15 214,9 | 16 078,0 || назначений | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------
6) Сопровождение и развитие информационно-портальных решений всфере общественных финансов.
Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных наобеспечение открытости, подотчетности деятельности органовгосударственной власти Мурманской области и органов местногосамоуправления за счет формирования единого информационногопространства и применения информационных и телекоммуникационныхтехнологий в сфере управления общественными финансами и публикациисрезов данных в формате открытых данных (доступном для использования винформационных системах виде).
В ходе реализации данного мероприятия планируются:
- оптимизация процессов управления общественными финансами засчет упрощения отдельных процедур в рамках единого комплексаавтоматизированных информационных систем;
- обеспечение единой информационной базы для функционированиясторонних публичных интерактивных интернет-ресурсов (порталов исервисов), ориентированных на обеспечение прозрачности и публичностиинформации о деятельности органов государственной власти и органовместного самоуправления Мурманской области в сфере управленияобщественными финансами;
- разработка, расширение функционала портальной системы "Бюджетдля всех" и ее интеграция с существующими информационными системамиорганов государственной власти Мурманской области и органов местногосамоуправления, а также обеспечение возможности разграниченного всоответствии с политикой безопасности доступа;
- автоматическое формирование файлов, выгрузок по имеющимся вбазах данных эксплуатируемых комплексов в Министерстве финансовМурманской области в формате открытых данных и публикация их надоступных сетевых ресурсах.
7) Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере.
Мероприятие предполагает комплекс мер по осуществлениювнутреннего государственного финансового контроля, контроля и надзорав бюджетно-финансовой сфере и сфере закупок.
Мероприятие направлено на соблюдение экономической обоснованностииспользования государственных финансовых средств, соблюдениефинансовой дисциплины и увеличение экономии бюджетных средстввследствие сокращения неэффективных расходов областного бюджета, атакже на повышение эффективности, результативности осуществлениязакупок товаров, работ и услуг, предотвращение коррупции и другихзлоупотреблений в сфере закупок.
Мероприятие осуществляется с использованием автоматизированныхинформационных систем (программных комплексов) исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области по управлению общественнымифинансами и развитию системы государственных закупок Мурманскойобласти.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- проведение проверок деятельности исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области, подведомственных иморганизаций по исполнению федеральных законов, правовых актовПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,федеральных органов государственной власти, законов Мурманскойобласти, правовых актов Губернатора и Правительства Мурманскойобласти, прямых поручений Президента Российской Федерации,Правительства Российской Федерации, Губернатора и ПравительстваМурманской области;
- организация и осуществление мониторинга эффективностиорганизации деятельности органов местного самоуправления Мурманскойобласти по исполнению ими федеральных законов, правовых актовПрезидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,федеральных органов государственной власти, законов Мурманскойобласти, правовых актов Губернатора Мурманской области и ПравительстваМурманской области;
- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдениязаконодательства в сфере закупок для обеспечения государственных имуниципальных нужд Мурманской области;
- рассмотрение жалоб участников закупок на действия (бездействие)заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок,ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактногоуправляющего, за исключением жалоб на нарушение требованийзаконодательства в сфере закупок при проведении открытого аукциона вэлектронной форме;
- рассмотрение обращений о согласовании возможности заключениягосударственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем,подрядчиком), проведение экспертизы направляемых документов и ихпроверка на соответствие законодательству в сфере закупок, принятиерешений о согласовании или об отказе в согласовании возможностизаключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем,подрядчиком);
- осуществление последующего внутреннего государственногофинансового контроля за использованием средств областного бюджета, атакже межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставляемыхдругому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; за соблюдениембюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; за полнотой идостоверностью отчетности о реализации государственных программ, в томчисле отчетности об исполнении государственных заданий;
- проведение проверок использования средств областного бюджетаглавными распорядителями, распорядителями и получателями средствобластного бюджета;
- проведение проверок использования средств межбюджетныхтрансфертов, выделенных из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований Мурманской области;
- проведение проверок соблюдения требований бюджетногозаконодательства Российской Федерации, нормативных правовых актовМурманской области, а также условий выделения, получения, целевогоиспользования и возврата бюджетных средств получателями бюджетныхкредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Мурманскойобласти.
8) Ведение административного производства по делам обадминистративных правонарушениях в бюджетной сфере и сфере закупок.
Мероприятие направлено на предупреждение совершения новыхправонарушений в бюджетной сфере и сфере закупок правонарушителями ииными лицами, сокращение общего числа правонарушений в указаннойсфере.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- возбуждение административного производства, проведениеадминистративного расследования по выявленным нарушениямзаконодательства в сфере закупок, составление протоколов, рассмотрениедел об административных правонарушениях и принятие мер по ихпредотвращению в рамках полномочий, установленных Кодексом РоссийскойФедерации об административных правонарушениях;
- осуществление в рамках своих бюджетных полномочий производствапо делам об административных правонарушениях по итогам проведениямероприятий последующего внутреннего финансового контроля.
9) Развитие системы государственных закупок Мурманской области.
Мероприятие предполагает комплекс мер, направленных наобеспечение государственных нужд Мурманской области с учетом повышенияэффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,услуг, методологическое сопровождение деятельности заказчиков,осуществляющих закупки для обеспечения нужд Мурманской области,обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок,предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупоктоваров, работ, услуг для государственных нужд Мурманской области.
С 1 января 2014 года развитие системы государственных закупокМурманской области осуществляется в рамках Федерального закона от05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".Методическое и организационное обеспечение существующей системыосуществления государственных закупок, в том числе организациюпрогнозирования и планирования закупок, оптимизацию деятельностизаказчиков путем совершенствования организации проведения закупок,обеспечение единого информационного пространства для заказчиковобласти в сфере закупок, координацию деятельности заказчиков в рамкахфункционирования контрактной системы в сфере закупок и иные функции,связанные с обеспечением проведения конкурентных процедур (конкурсы,аукционы), осуществляет Комитет государственных закупок Мурманскойобласти. Мероприятием предусмотрена работа в части внедрения иприменения контрактной системы в Мурманской области.
В ходе реализации мероприятия планируется:
- обеспечить проведение обучающих семинаров для заказчиковМурманской области по вопросам осуществления закупок;
- обеспечить подготовку нормативных правовых актов Мурманскойобласти в сфере закупок для обеспечения государственных нужд области инужд областных бюджетных учреждений;
- обеспечить заказчиков Мурманской области типовыми формамидокументов, методическими рекомендациями, необходимыми дляфункционирования контрактной системы в сфере закупок;
- обеспечить единый подход к организации закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области.
10) Обеспечение единого информационного пространства длязаказчиков в сфере закупок.
Мероприятие предполагает комплекс мер, направленных на создание иразвитие интегрированной информационной системы управления закупками,обеспечение законных прав и интересов участников закупок иэкономических интересов Мурманской области.
В ходе реализации мероприятия планируется:
- обеспечить консолидацию заказчиков Мурманской области;
- усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедурпланирования, осуществления закупок и исполнения контрактов,заключаемых по итогам проведения закупок;
- автоматизировать процессы планирования, подготовки, получения,анализа, хранения, обработки, контроля и предоставления информации,касающейся подготовки и осуществления государственных закупокспособами, определенными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд";
- обеспечить формирование отчетных форм в утвержденных форматах сиспользованием Web - технологий, средств ЭЦП и шифрования;
- обеспечить доступ к открытой информации по размещению закупок.
Основное мероприятие "Обеспечение единого информационногопространства для заказчиков в сфере закупок" является составляющейПрограммы повышения эффективности бюджетных расходов в следующихобъемах бюджетных назначений по годам реализации Государственнойпрограммы:
тыс. рублей-----------------------------------------------------------------------------------------| Год реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 || Государственной | | | | | | | || программы | | | | | | | ||-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|| Объем бюджетных | 3 760,3 | 3 760,3 | 3 760,3 | 3 940,3 | 3 940,3 | 4 131,1 | 4 131,1 || назначений | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма 1 ориентирована на достижение следующих конечныхрезультатов:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивостибюджетной системы Мурманской области за счет интеграциистратегического и бюджетного планирования, создания инструментовдолгосрочного финансового планирования.
2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управлениясредствами областного бюджета главными администраторами средствобластного бюджета.
3. Качественная организация планирования и исполнения областногобюджета, ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности исводной бухгалтерской отчетности учреждений.
4. Сохранение экономически обоснованных объема и структурыгосударственного долга Мурманской области.
5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организацийинформации о прошлой, текущей и планируемой деятельности органовгосударственной власти Мурманской области по подготовке и исполнениюобластного бюджета."
6.2. В подразделе "Подпрограмма 2 "Создание условий длясбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов,содействие повышению качества управления муниципальными финансами":
6.2.1. Абзац первый изложить в редакции:
"Реализация Подпрограммы 2 направлена на обеспечение устойчивогоисполнения местных бюджетов.".
6.2.2. Абзацы второй и третий исключить.
6.2.3. Абзац шестой изложить в редакции:
"2. Повышение качества управления муниципальными финансами.".
6.2.4. Абзац седьмой исключить.
6.2.5. Абзац двадцать девятый изложить в редакции:
"5) Поддержка реализации муниципальных программ повышенияэффективности бюджетных расходов.".
6.2.6. Абзацы тридцать девятый - сорок четвертый исключить.
7. Таблицу 3 раздела 5 Государственной программы "Сведения обобъемах финансирования Государственной программы" изложить в редакции:
"Таблица 3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование программы, | Источник | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей || исполнителя | финанси- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | рования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Государственная программа | Всего | 27 450 344,4 | 4 184 485,8 | 3 975 173,8 | 3 795 922,9 | 3 824 386,2 | 3 858 499,7 | 3 891 086,8 | 3 920 789,2 || "Управление региональными |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| финансами, создание условий для | ОБ | 18 324 732,4 | 2 516 012,8 | 2 556 684,8 | 2 587 992,9 | 2 616 456,2 | 2 650 569,7 | 2 683 156,8 | 2 712 859,2 || эффективного и ответственного |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| управления муниципальными | ФБ | 9 126 612,0 | 1 668 473,0 | 1 418 489,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 || финансами" |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Министерство финансов | Всего | 27 071 337,4 | 4 129 270,0 | 3 916 623,7 | 3 737 207,8 | 3 772 850,1 | 3 806 963,6 | 3 839 359,9 | 3 869 062,3 || Мурманской области |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ОБ | 17 944 725,4 | 2 460 797,0 | 2 498 134,7 | 2 529 277,8 | 2 564 920,1 | 2 599 033,6 | 2 631 429,9 | 2 661 132,3 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ФБ | 9 126 612,0 | 1 668 473,0 | 1 418 489,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Комитет государственного и | Всего | 156 091,0 | 22 139,2 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 || финансового контроля Мурманской |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| области | ОБ | 156 091,0 | 22 139,2 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Комитет государственных закупок | Всего | 222 916,0 | 33 076,6 | 36 224,8 | 36 389,8 | 29 210,8 | 29 210,8 | 29 401,6 | 29 401,6 || Мурманской области |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ОБ | 222 916,0 | 33 076,6 | 36 224,8 | 36 389,8 | 29 210,8 | 29 210,8 | 29 401,6 | 29 401,6 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Подпрограмма 1 "Управление | Всего | 6 591 717,1 | 892 519,9 | 907 838,9 | 896 057,6 | 924 520,9 | 958 634,4 | 991 221,5 | 1 020 923,9 || региональными финансами" |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ОБ | 6 591 717,1 | 892 519,9 | 907 838,9 | 896 057,6 | 924 520,9 | 958 634,4 | 991 221,5 | 1 020 923,9 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Подпрограмма 2 "Создание условий | Всего | 20 858 627,3 | 3 291 965,9 | 3 067 334,9 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 || для сбалансированного и |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| устойчивого исполнения местных | ОБ | 11 732 015,3 | 1 623 492,9 | 1 648 845,9 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 || бюджетов, содействие повышению |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| качества управления | ФБ | 9 126 612,0 | 1 668 473,0 | 1 418 489,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 || муниципальными финансами" |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. В таблицу 4 раздела 6 Государственной программы "Мерыгосударственного регулирования в бюджетно-финансовой сфере,реализуемые в рамках Государственной программы" внести следующиеизменения:
8.1. В подпункте 1.6 таблицы слова "I квартал" заменить словами"III квартал".
8.2. Дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:-----------------------------------------------------------------------------------------------------| "1. | Приказ Министерства финансов | Определение | Министерство | III квартал 2014 года" || 7. | Мурманской области об | процедуры | финансов | || | утверждении порядка исполнения | принятия и | Мурманской | || | решения о применении | исполнения | области | || | бюджетных мер принуждения | решений о | | || | | применении | | || | | бюджетных мер | | || | | принуждения в | | || | | целях реализации | | || | | положений | | || | | Бюджетного | | || | | кодекса Российской | | || | | Федерации | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. В паспорте подпрограммы "Управление региональными финансами"государственной программы Мурманской области "Управление региональнымифинансами, создание условий для эффективного и ответственногоуправления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 1):
9.1. Позицию "Цели Подпрограммы 1" изложить в редакции:------------------------------------------------------------------------------| "Цель Подпрограммы 1 | Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской || | области" |------------------------------------------------------------------------------
9.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 1" изложить в редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------| "Задачи Подпрограммы 1 | 1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и || | нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, || | повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного || | процесса || |-----------------------------------------------------------------|| | 2. Эффективное управление государственным долгом и || | государственными финансовыми активами Мурманской области || |-----------------------------------------------------------------|| | 3. Развитие информационной системы управления государственными || | финансами || |-----------------------------------------------------------------|| | 4. Развитие системы государственного финансового контроля и || | надзора || |-----------------------------------------------------------------|| | 5. Повышение эффективности, результативности использования || | бюджетных средств при осуществлении закупок" |--------------------------------------------------------------------------------------------
9.3. Целевой показатель 5 позиции "Целевые показателиПодпрограммы 1" изложить в редакции:
"5. Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области"Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет,да/нет".
9.4. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" изложить вредакции:------------------------------------------------------------------------------------------| "Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: 6 591 717,1 тыс. рублей, в том числе: || Подпрограммы 1 | || | ОБ: 6 591 717,1 тыс. рублей, из них: || | || | 2014 год: 892 519,9 тыс. рублей; || | 2015 год: 907 838,9 тыс. рублей; || | 2016 год: 896 057,6 тыс. рублей; || | 2017 год: 924 520,9 тыс. рублей; || | 2018 год: 958 634,4 тыс. рублей; || | 2019 год: 991 221,5 тыс. рублей; || | 2020 год: 1 020 923,9 тыс. рублей." |------------------------------------------------------------------------------------------
10. В разделе 1 Подпрограммы 1 "Характеристика сферы реализацииПодпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозее развития":
10.1. Абзац четвертый изложить в редакции:
"Мероприятия Подпрограммы 1 направлены прежде всего на повышениекачества бюджетного процесса в Мурманской области.".
10.2. Абзац пятый и таблицу 2 исключить.
11. В разделе 2 Подпрограммы 1 "Приоритеты государственнойполитики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы,описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроковее реализации":
11.1. Абзац второй изложить в редакции:
"Целью Подпрограммы 1 является повышение качества бюджетногопроцесса в Мурманской области.".
11.2. Абзацы третий и четвертый исключить.
11.3. Абзац шестой изложить в редакции:
"1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области инормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере,повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.".
11.4. Абзац восьмой изложить в редакции:
"3. Развитие информационной системы управления государственнымифинансами.".
11.5. Абзац девятый изложить в редакции:
"4. Развитие системы государственного финансового контроля инадзора.".
11.6. Дополнить новым абзацем десятым в редакции:
"5. Повышение эффективности, результативности использованиябюджетных средств при осуществлении закупок.".
11.7. Абзац двадцать первый изложить в редакции:
"Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области"Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет -да.".
11.8. Абзацы десятый - двадцать шестой считать абзацамиодиннадцатым - двадцать седьмым соответственно.
12. Раздел 3 Подпрограммы 1 "Перечень показателей Подпрограммы 1"изложить в редакции:
"3. Перечень показателей Подпрограммы 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Подпрограмма, | Ед. | Значение показателя | Источник | Соисполнитель, || | показатель | изм. |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| данных | ответственный || | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | за выполнение || | | |---------+------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------| | показателя || | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I | Цель "Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Отношение объема | % | 26,9 | 37,7 | 36,9 | 60,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 75,0 | | 70,0 | | 70,0 | | ИАС | Министерство || | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | долга Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | области по состоянию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | на 1 января года, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | следующего за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | отчетным, к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | доходов бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Мурманской области в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовом году (без | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | учета объемов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поступлений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 1.2. | Отношение объема | % | х | 100 | 111 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | ИАС | Министерство || | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | ассигнований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | (исполненных) в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | консолидированном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджете Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области на поэтапное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | повышение оплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | труда отдельных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | категорий работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетной сферы, к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ассигнований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | рассчитанных исходя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | из темпов роста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | заработной платы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | определенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | категорий работников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | установленных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | дорожных картах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 1.3. | Доля главных | % | 51,5 | 52 | 73,5 | 75 | | 75 | | 76 | | 76 | | 77 | | 77 | | 78 | | рейтинг | Министерство || | администраторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минис- | финансов || | средств областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | терства | Мурманской || | бюджета, имеющих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансов | области || | итоговую оценку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мур- | || | качества финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | манской | || | менеджмента более 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | || | баллов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 1.4. | Отношение объема | % | 0,0002 | 0,0001 | 0,0036 | 0,0001 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | ИАС | Министерство || | просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | областного бюджета и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | учреждений к объему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 1.5. | Функционирование | да-1/ | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | информа- | Министерство || | портала бюджетной | нет- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ционно- | финансов || | системы Мурманской | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммуни- | Мурманской || | области "Бюджет для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кационная | области || | всех" в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сеть | || | информационно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Интернет | || | коммуникационной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сети Интернет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| II | Показатели задач подпрограммы: ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Задача 1 "Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Отклонение | % | - 4,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | ИАС | Министерство || | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | по доходам без учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поступлений к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | первоначально | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | утвержденному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | уровню | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.1.2. | Отношение | % | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | ИАС | Министерство || | недополученных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | доходов по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | региональным налогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | (за исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставленной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | льготы по налогу на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | имущество, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | направленной на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ликвидацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | встречных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовых потоков) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и по налогу на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | прибыль организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | в результате действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | налоговых льгот, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | законодательными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (представительными) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | органами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | власти Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области, к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему поступивших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | региональных налогов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и налога на прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.1.3. | Отклонение | % | 0 | 0 | 5 | 5 | | 4 | | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | ИАС | Министерство || | утвержденного объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | расходов областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | бюджета на очередной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | финансовый год от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объема расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | соответствующего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | года при его | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | утверждении на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | первый год планового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | периода в году, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предшествующем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | отчетному году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.1.4. | Отклонение объема | % | 136,44 | 136 | 149,9 | 135 | | 135 | | 134 | | 134 | | 133 | | 133 | | 132 | | ИАС | Министерство || | расходов бюджета в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | IV квартале от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | среднего объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | расходов за I-III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | кварталы (без учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | субсидий, субвенций и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | иных межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | имеющих целевое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | назначение, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поступивших из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.1.5. | Объем просроченной | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ИАС | Министерство || | кредиторской | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | задолженности по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | выплате заработной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | платы и пособий по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | социальной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | населению за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | средств областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.1.6. | Доля региональных | % | х | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | перечень | Министерство || | правовых актов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | правовых | финансов || | регулирующих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | актов | Мурманской || | бюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | правоотношения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | приведенных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | соответствие с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | федеральным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | законодательством, в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | общем объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | региональных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | правовых актов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | требующих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | актуализации в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | установленные сроки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. | Задача 2 "Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.1. | Объем планируемых к | млн | 1 750,0 | 0,0 | 333,1 | 4 500,0 | | 5 400,0 | | 3 000,0 | | 2 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | 1 000,0 | | ИАС | Министерство || | привлечению | руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | бюджетных кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | от других бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | бюджетной системы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предусмотренных в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | качестве источника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | дефицита областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.2.2. | Приемлемость уровня | % | -12,4 | -12,0 | -9,9 | -20,1 | | -22,5 | | -21,6 | | -14,5 | | -14,0 | | -13,5 | | -13,0 | | ИАС | Министерство || | риска исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | расходных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | обязательств в связи с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | погашением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | долга Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.2.3. | Отношение объема | % | 0,2 | 1,5 | 0,87 | 2,2 | | 2,5 | | 2,8 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | ИАС | Министерство || | расходов на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Свод-КС" | финансов || | обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | долга Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | области к объему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета, за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | исключением объема | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов, которые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | осуществляются за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | счет субвенций, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставляемых из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета в отчетном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовом году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3. | Задача 3 "Развитие информационной системы управления государственными финансами" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.3.1. | Степень внутренней | % | 48,95 | 65,2 | 65 | 85 | | 96 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | экспертная | Министерство || | интеграции между | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оценка | финансов || | программными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской || | комплексами в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | бюджетно-финансовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.3.2. | Доля пользователей | % | x | x | х | 80 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Информа- | Министерство || | информационных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ционно- | финансов || | бюджетных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммуни- | Мурманской || | Мурманской области с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кационная | области || | дифференцированным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | сеть | || | доступом к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Интернет | || | портальной системе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | "Бюджет для всех" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.4. | Задача 4 "Развитие системы государственного финансового контроля и надзора" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.4.1. | Соотношение объема | % | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | | 6,8 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,4 | | материалы | Комитет || | проверенных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | контроль- | государственно- || | областного бюджета и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ных | го и || | общей суммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприя- | финансового || | расходов областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тий | контроля || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.4.2. | Отношение | % | 45 | 50 | 50 | 25,0 | | 25,0 | | 27,0 | | 27,0 | | 28,0 | | 28,0 | | 30,0 | | материалы | Комитет || | количества ИОГВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | контроль- | государственно- || | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ных | го и || | в отношении которых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприя- | финансового || | проведены проверки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тий | контроля || | исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | законодательства в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетно-финансовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сфере, к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | количеству ИОГВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.4.3. | Доля взысканных | % | 85 | 87 | 90 | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | материалы | Комитет || | денежных средств от | | | | | | | | | | | | | | | | | | | контроль- | государственного || | общей суммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ных | и финансового || | штрафов, наложенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприя- | контроля || | на должностных лиц, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тий | || | привлеченных к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | административной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ответственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.4.4. | Доля реализованных | % | 80 | 85 | 88 | 85,0 | | 85,0 | | 86,0 | | 86,0 | | 88,0 | | 90,0 | | 90,0 | | материалы | Комитет || | предписаний и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | контроль- | государственного || | предложений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ных | и финансового || | направленных на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мероприя- | контроля || | соблюдение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тий | || | законодательства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | деятельности ИОГВ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ГОУ, ГОУП, ОМСУ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | сформированных по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | результатам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | контрольных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.4.5 | Количество решений, | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | мониторинг | Комитет || | актов и предписаний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | судебной | государственного || | по результатам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | практики | и финансового || | проверок, признанных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | контроля || | судом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | недействующими | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.5. | Задача 5 "Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок" ||--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.5.1. | Среднее количество | ед. | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | | 2,5 | | 3 | | 3 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | отчет | Комитет || | поставщиков, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитета | государственных || | принявших участие в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государст- | закупок || | одном конкурсе, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венных | Мурманской || | аукционе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | закупок | области || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мур- | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | манской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.5.2. | Доля совместных | % | Х | Х | Х | ?5 | | ?7 | | ?8 | | ?9 | | ?10 | | ?10 | | ?10 | | отчет | Комитет || | процедур (аукцион, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитета | государственных || | конкурс) в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государст- | закупок || | объеме проведенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венных | Мурманской || | конкурентных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | закупок | области || | способах определения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мур- | || | поставщика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | манской | || | (подрядчика, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | || | исполнителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | (аукционы, конкурсы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.5.3. | Доля конкурентных | % | Х | Х | Х | 15 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | отчет | Комитет || | способов определения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитета | государственных || | поставщика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государст- | закупок || | (подрядчика, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венных | Мурманской || | исполнителя) в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | закупок | области || | объеме закупок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мур- | || | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | манской | || | планом-графиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | ||--------+------------------------+-------+---------+--------+---------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+---------+------+------------+------------------|| 2.5.4. | Доля экономии | % | 12 | 10 | 11 | 12 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 15 | | 16 | | отчет | Комитет || | бюджетных средств в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитета | государственных || | общем объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | государст- | закупок || | средств, размещенных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | венных | Мурманской || | путем проведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | закупок | области || | конкурентных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мур- | || | процедур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | манской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Раздел 4 Подпрограммы 1 "Сведения об объемах финансированияПодпрограммы 1" изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование подпрограммы, | Источник | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей || исполнителя | финанси- |---------------------------------------------------------------------------------------------------|| | рования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||----------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| Подпрограмма 1 "Управление | Всего | 6 591 717,1 | 892 519,9 | 907 838,9 | 896 057,6 | 924 520,9 | 958 634,4 | 991 221,5 | 1 020 923,9 || региональными финансами" |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ОБ | 6 591 717,1 | 892 519,9 | 907 838,9 | 896 057,6 | 924 520,9 | 958 634,4 | 991 221,5 | 1 020 923,9 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| Министерство финансов Мурманской | Всего | 6 212 710,1 | 837 304,1 | 849 288,8 | 837 342,5 | 872 984,8 | 907 098,3 | 939 494,6 | 969 197,0 || области |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ОБ | 6 212 710,1 | 837 304,1 | 849 288,8 | 837 342,5 | 872 984,8 | 907 098,3 | 939 494,6 | 969 197,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| Комитет государственных закупок | Всего | 222 916,0 | 33 076,6 | 36 224,8 | 36 389,8 | 29 210,8 | 29 210,8 | 29 401,6 | 29 401,6 || Мурманской области |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ОБ | 222 916,0 | 33 076,6 | 36 224,8 | 36 389,8 | 29 210,8 | 29 210,8 | 29 401,6 | 29 401,6 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||----------------------------------+----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| Комитет государственного и | Всего | 156 091,0 | 22 139,2 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 || финансового контроля Мурманской |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| области | ОБ | 156 091,0 | 22 139,2 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 | 22 325,3 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Раздел 5 Подпрограммы 1 "Перечень основных мероприятийПодпрограммы 1" изложить в редакции:
"5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа, | | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения | Соисполнители, || N п/ | подпрограмма, основное | Срок |------------------------------------------------------| основного мероприятия | участники || п | мероприятие, ведомственная | вы- | Годы | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | | || | целевая программа | пол- | реали- | | | | | | | || | | не- | зации | | | | | | | || | | ния | | | | | | | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| | Подпрограмма 1 "Управление | | Всего | 6 591 717,1 | 6 591 717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство финансов || | региональными финансами" | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области, || | | | 2014 | 892 519,9 | 892 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Комитет || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | государственного и || | | | 2015 | 907 838,9 | 907 838,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | финансового контроля || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области, || | | | 2016 | 896 057,6 | 896 057,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Комитет || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | государственных закупок || | | | 2017 | 924 520,9 | 924 520,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Мурманской области || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 958 634,4 | 958 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 991 221,5 | 991 221,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 1 020 923,9 | 1 020 923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 1. | Задача 1. | 2014- | Всего | 719 721,5 | 719 721,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство финансов || | Совершенствование бюджетного | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области || | процесса в Мурманской области | | 2014 | 102 588,5 | 102 588,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | и нормативно-правового | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | регулирования в бюджетно- | | 2015 | 102 822,7 | 102 822,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | финансовой сфере, повышение | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | прозрачности бюджетов и | | 2016 | 102 834,9 | 102 834,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | открытости бюджетного процесса | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 102 847,8 | 102 847,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 102 861,5 | 102 861,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 102 875,7 | 102 875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 102 890,4 | 102 890,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. | 2014- | Всего | 717 844,9 | 717 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение качественного нормативного правового | Министерство финансов || | Нормативно-методическое | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| регулирования в бюджетно-финансовой сфере и | Мурманской области || | обеспечение и организация | | 2014 | 102 038,5 | 102 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организации бюджетного процесса в Мурманской | || | бюджетного процесса в | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| области | || | Мурманской области | | 2015 | 102 622,7 | 102 622,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 102 626,9 | 102 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 102 631,5 | 102 631,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 102 636,5 | 102 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 102 641,7 | 102 641,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 102 647,1 | 102 647,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | 2014- | Всего | 1 876,6 | 1 876,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение граждан и организаций информацией о | Министерство финансов || | Повышение прозрачности | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| прошлой, текущей и планируемой деятельности органов | Мурманской области || | бюджетов и открытости | | 2014 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | государственной власти Мурманской области в сфере | || | бюджетного процесса, | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| управления общественными финансами и сведениями о | || | публикация актуальной | | 2015 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формировании и исполнении областного бюджета. | || | информации о бюджетной | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| Повышение вовлеченности граждан и организаций в | || | системе Мурманской области, в | | 2016 | 208,0 | 208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | управление общественными финансами | || | том числе в доступной для | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | граждан форме | | 2017 | 216,3 | 216,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 234,0 | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 243,3 | 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 2 | Задача 2. | 2014- | Всего | 5 384 601,9 | 5 384 601,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство финансов || | Эффективное управление | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области || | государственным долгом и | | 2014 | 718 099,0 | 718 099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | государственными финансовыми | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | активами Мурманской области | | 2015 | 730 063,2 | 730 063,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 719 112,3 | 719 112,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 755 856,4 | 755 856,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 789 838,4 | 789 838,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 821 404,0 | 821 404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 850 228,6 | 850 228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. | 2014- | Всего | 5 379 901,9 | 5 379 901,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | привлечение бюджетных кредитов как наиболее | Министерство финансов || | Управление государственным | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, | Мурманской области || | долгом Мурманской области | | 2014 | 717 499,0 | 717 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в том числе на пополнение остатков средств на счете | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| областного бюджета. Обеспечение максимально | || | | | 2015 | 729 463,2 | 729 463,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выгодных условий привлечения кредитов кредитных | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| организаций путем проведения аукционов для | || | | | 2016 | 718 512,3 | 718 512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | заключения государственных контрактов на оказание | || | | | | | | | | | услуг по предоставлению Мурманской области | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| кредитных средств. Управление остатками средств на | || | | | 2017 | 755 156,4 | 755 156,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | едином счете по учету средств бюджета с целью | || | | | | | | | | | снижения привлечения заемных средств (привлечение | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| временно не используемых остатков средств на счетах | || | | | 2018 | 789 138,4 | 789 138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областных бюджетных и автономных учреждений). | || | | | | | | | | | Привлечение кредитных средств в кредитных | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| учреждениях Российской Федерации в виде кредитных | || | | | 2019 | 820 704,0 | 820 704,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | линий, что позволяет осуществлять выборку кредитов | || | | | | | | | | | по мере необходимости при отсутствии средств на | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| едином счете бюджета. Погашение кредитных ресурсов | || | | | 2020 | 849 428,6 | 849 428,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ранее сроков, установленных кредитными договорами и | || | | | | | | | | | соглашениями | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. | 2014- | Всего | 4 700,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | заключение с международным рейтинговым агентством | Министерство финансов || | Организация работы по | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| государственного контракта по оказанию услуг по | Мурманской области || | присвоению Мурманской области | | 2014 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | присвоению Мурманской области и ее долговым | || | и ее долговым обязательствам | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| обязательствам международных и национальных | || | международных и национальных | | 2015 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | кредитных рейтингов. | || | кредитных рейтингов и их | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| Выполнение условий государственного контракта с | || | поддержанию | | 2016 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | международным рейтинговым агентством на оказание | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| услуг по присвоению Мурманской области и ее | || | | | 2017 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | долговым обязательствам международных и | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| национальных кредитных рейтингов и их поддержанию | || | | | 2018 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 3 | Задача 3. | 2014- | Всего | 108 386,7 | 108 386,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство финансов || | Развитие информационной | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области || | системы управления | | 2014 | 16 616,6 | 16 616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | государственными финансами | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2015 | 16 402,9 | 16 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 15 395,3 | 15 395,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 14 280,6 | 14 280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 14 398,4 | 14 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 15 214,9 | 15 214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 16 078,0 | 16 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. | 2014- | Всего | 107 386,7 | 107 386,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование единого информационного пространства | Министерство финансов || | Сопровождение и развитие | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| и осуществление интеграции информационных потоков | Мурманской области || | информационно-технологической | | 2014 | 16 616,6 | 16 616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в сфере управления общественными финансами. | || | инфраструктуры в сфере | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| Обеспечение подотчетности и создание инструментов | || | управления общественными | | 2015 | 16 402,9 | 16 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | для повышения ответственности органов | || | финансами | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| государственной власти Мурманской области за | || | | | 2016 | 15 395,3 | 15 395,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнение функций, достижение индикаторов | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| результативности деятельности и эффективности | || | | | 2017 | 14 280,6 | 14 280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | использования ресурсов | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 14 398,4 | 14 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 15 214,9 | 15 214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 16 078,0 | 16 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. | 2014- | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в сети "Интернет" размещена информация о | Министерство финансов || | Сопровождение и развитие | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| деятельности Министерства финансов Мурманской | Мурманской области || | информационно-портальных | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | области в виде массивов данных в формате, | || | решений в сфере общественных | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| обеспечивающем их автоматизированную обработку в | || | финансов | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | целях повторного использования без предварительного | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| изменения человеком (машиночитаемый формат), и на | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | условиях ее свободного (бесплатного) использования | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 4 | Задача 4. | 2014- | Всего | 156 091,0 | 156 091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Комитет || | Развитие системы | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | государственного и || | государственного финансового | | 2014 | 22 139,2 | 22 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | финансового контроля || | контроля и надзора | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | Мурманской области || | | | 2015 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. | 2014- | Всего | 156 091,0 | 156 091,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение объемов нарушений законодательства в | Комитет || | Организация и осуществление | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| бюджетно-финансовой сфере и повышение | государственного и || | контроля и надзора в бюджетно- | | 2014 | 22 139,2 | 22 139,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | эффективности расходования бюджетных средств, | финансового контроля || | финансовой сфере | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| соблюдение финансовой дисциплины. | Мурманской области || | | | 2015 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение эффективности, результативности | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| осуществления закупок товаров, работ и услуг, | || | | | 2016 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предотвращение коррупции и других злоупотреблений в | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| сфере закупок | || | | | 2017 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 22 325,3 | 22 325,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. | 2014- | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предупреждение совершения новых правонарушений в | Комитет || | Ведение административного | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| бюджетной сфере и сфере закупок правонарушителями | государственного и || | производства по делам об | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | и иными лицами, сокращение общего числа | финансового контроля || | административных | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| правонарушений в указанной сфере | Мурманской области || | правонарушениях в бюджетной | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | сфере и сфере закупок | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 5 | Задача 5. | 2014- | Всего | 222 916,0 | 222 916,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Комитет || | Повышение эффективности, | 2020 |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | государственных закупок || | результативности использования | | 2014 | 33 076,6 | 33 076,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Мурманской области || | бюджетных средств при | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | осуществлении закупок | | 2015 | 36 224,8 | 36 224,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2016 | 36 389,8 | 36 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 29 210,8 | 29 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 29 210,8 | 29 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 29 401,6 | 29 401,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 29 401,6 | 29 401,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. | 2014 | Всего | 195 492,3 | 195 492,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение государственных нужд Мурманской | Комитет || | Развитие системы | - |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| области с учетом повышения эффективности, | государственных закупок || | государственных закупок | 2020 | 2014 | 29 316,3 | 29 316,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | результативности осуществления закупок товаров, | Мурманской области || | Мурманской области | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности | || | | | 2015 | 32 464,5 | 32 464,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | осуществления таких закупок, предотвращения | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| коррупции и других злоупотреблений в сфере таких | || | | | 2016 | 32 629,5 | 32 629,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | закупок | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 25 270,5 | 25 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 25 270,5 | 25 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 25 270,5 | 25 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 25 270,5 | 25 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+--------------------------------+-------+--------+-------------+-------------+-----+-----+-----+------------------------------------------------------+-------------------------|| 5.2. | Основное мероприятие 5.2. | 2014 | Всего | 27 423,7 | 27 423,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение консолидации заказчиков, усиление | Комитет || | Обеспечение единого | - |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| взаимосвязи бюджетного процесса и процедур | государственных закупок || | информационного пространства | 2020 | 2014 | 3 760,3 | 3 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | планирования закупок товаров, работ и услуг, | Мурманской области" || | для заказчиков в сфере закупок | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| определение поставщика (подрядчика, исполнителя), | || | | | 2015 | 3 760,3 | 3 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнения контрактов (договоров), заключаемых по | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| итогам проведения закупок | || | | | 2016 | 3 760,3 | 3 760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2017 | 3 940,3 | 3 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2018 | 3 940,3 | 3 940,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2019 | 4 131,1 | 4 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |--------+-------------+-------------+-----+-----+-----| | || | | | 2020 | 4 131,1 | 4 131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. В паспорте подпрограммы 2 "Создание условий длясбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов,содействие повышению качества управления муниципальными финансами"(далее - Подпрограмма 2):
15.1. Позицию "Цели Подпрограммы 2" изложить в редакции:-------------------------------------------------------------------------------| "Цель Подпрограммы 2 | Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" |-------------------------------------------------------------------------------
15.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 2" изложить в редакции:----------------------------------------------------------------------------| "Задачи Подпрограммы 2 | 1. Совершенствование механизмов предоставления || | межбюджетных трансфертов || |-------------------------------------------------|| | 2. Повышение качества управления муниципальными || | финансами" |----------------------------------------------------------------------------
15.3. Позицию "Целевые показатели Подпрограммы 2" изложить вредакции:------------------------------------------------------------------------------------| "Целевые показатели | 1. Степень сокращения дифференциации муниципальных || Подпрограммы 2 | районов (городских округов) по уровню бюджетной || | обеспеченности). || | 2. Количество муниципальных образований, имеющих высокое || | и надлежащее качество управления муниципальными || | финансами. || | 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах || | местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых || | за счет субвенций)" |------------------------------------------------------------------------------------
15.4. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" изложить вредакции:-------------------------------------------------------------------------------------------| "Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: 20 858 627,3 тыс. рублей, в том числе: || Подпрограммы 2 | || | ОБ: 11 732 015,3 тыс. рублей, из них: || | 2014 год: 1 623 492,9 тыс. рублей; || | 2015 год: 1 648 845,9 тыс. рублей; || | 2016 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; || | 2017 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; || | 2018 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; || | 2019 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; || | 2020 год: 1 691 935,3 тыс. рублей. || | || | ФБ: 9 126 612,0 тыс. рублей, из них: || | 2014 год: 1 668 473,0 тыс. рублей; || | 2015 год: 1 418 489,0 тыс. рублей; || | 2016 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; || | 2017 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; || | 2018 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; || | 2019 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; || | 2020 год: 1 207 930,0 тыс. рублей" |-------------------------------------------------------------------------------------------
16. В разделе 1 Подпрограммы 2 "Характеристика сферы реализацииПодпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозее развития":
16.1. Абзац двадцать второй исключить.
16.2. Абзац двадцать четвертый и таблицу 2 исключить.
17. В разделе 2 Подпрограммы 2 "Приоритеты государственнойполитики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы,описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроковее реализации":
17.1. Абзац восьмой изложить в редакции:
"Целью Подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого исполненияместных бюджетов.".
17.2. Абзацы девятый и десятый исключить.
17.3. Абзац девятнадцатый изложить в редакции:
"2. Повышение качества управления муниципальными финансами.".
17.4. Абзац двадцатый исключить.
17.5. Абзац двадцать третий исключить.
17.6. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить вредакции:
"2) количество муниципальных образований, имеющих высокое инадлежащее качество управления муниципальными финансами, ед. - 15;
3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходахместных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счетсубвенций), % - 0,4.".
18. Раздел 3 Подпрограммы 2 "Перечень показателей Подпрограммы 2"изложить в редакции:
"3. Перечень показателей Подпрограммы 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Подпрограмма, | Ед. | Значение показателя | Источник | Соисполнитель, || | показатель | изм. |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| данных | ответственный за || | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | выполнение || | | |------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | показателя || | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| I | Цель "Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Степень | раз | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | | 2,4 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,7 | | 2,8 | | 2,9 | | расчеты | Министерство || | сокращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | распределения | финансов || | дифференциации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дотаций на | Мурманской || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выравнивание | области || | районов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетной | || | (городских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспеченности | || | округов) по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | || | уровню | | | | | | | | | | | | | | | | | | | районов | || | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (городских | || | обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | округов) в | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии с | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Законом | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "О межбюджетн- | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ых отношениях в | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 1.2. | Количество | ед. | 16 | 14 | 12 | 14 | | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | отчеты об | Министерство || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | образований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | имеющих высокое | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов, | области || | и надлежащее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | информация, | || | качество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предоставляемая | || | управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальны- | || | муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ми | || | финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образованиями | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 1.3. | Доля | % | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | | 1,5 | | 1 | | 0,8 | | 0,6 | | 0,5 | | 0,4 | | отчеты об | Министерство || | просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | исполнении | финансов || | кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местных | Мурманской || | задолженности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетов | области || | расходах местных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетов (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | осуществляемых за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | счет субвенций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Задача 1 "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов" ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Отношение объема | % | 34,7 | 43,2 | 50,3 | 45 | | 45 | | 47 | | 47 | | 50 | | 52 | | 54 | | закон о бюджете | Министерство || | дотаций на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | финансов || | выравнивание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | Мурманской || | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образований, а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | также субвенций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | районов по расчету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | и предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | дотаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | поселениям к | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объему субсидий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образованиям из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета (за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | субсидий из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета и Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | содействия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | реформированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | ЖКХ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 2.1.2. | Количество | ед. | 19 | 6 | 4 | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | закон о бюджете | Министерство || | сокращаемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | финансов || | субсидий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | Мурманской || | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | муниципальным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | образованиям из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 2.1.3. | Доля | % | 82,6 | 89,2 | 89,2 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | правовые акты | Министерство || | установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Правительства | финансов || | показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | Мурманской || | результативности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | области || | правилах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | субсидий из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2. | Задача 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами" ||--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.2.1. | Доля целевых | % | 93,5 | 85,4 | 85,4 | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | закон о бюджете | Министерство || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | финансов || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | Мурманской || | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области || | местным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетам из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | очередном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | финансовом году, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | распределяемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | законом об | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджете, в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | объеме целевых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | местным | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетам из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 2.2.2. | Эффективность | раз | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | | расчеты | Министерство || | выравнивания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | распределения | финансов || | бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дотаций на | Мурманской || | обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выравнивание | области || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетной | || | районов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обеспеченности | || | (городских | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | || | округов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | районов | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (городских | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | округов) в | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соответствии с | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Законом | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "О межбюджетн- | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ых отношениях в | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | ||--------+--------------------+------+------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+------------------|| 2.2.3. | Доля | % | 15 | 25 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | правовые акты | Министерство || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Правительства | финансов || | образований, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | Мурманской || | получивших | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | области" || | субсидии на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | реализацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | повышения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Раздел 4 Подпрограммы 2 "Сведения об объемах финансированияПодпрограммы 2" изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование подпрограммы, исполнителя | Источник | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей || | финанси- |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | рования | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||--------------------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Подпрограмма 2 "Создание условий для | Всего | 20 858 627,3 | 3 291 965,9 | 3 067 334,9 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 || сбалансированного и устойчивого исполнения |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| местных бюджетов, содействие повышению | ОБ | 11 732 015,3 | 1 623 492,9 | 1 648 845,9 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 || качества управления муниципальными |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| финансами" | ФБ | 9 126 612,0 | 1 668 473,0 | 1 418 489,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------------------------------+----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Министерство финансов Мурманской области | Всего | 20 858 627,3 | 3 291 965,9 | 3 067 334,9 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 | 2 899 865,3 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ОБ | 11 732 015,3 | 1 623 492,9 | 1 648 845,9 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 | 1 691 935,3 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ФБ | 9 126 612,0 | 1 668 473,0 | 1 418 489,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 | 1 207 930,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || |----------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Раздел 5 Подпрограммы 2 "Перечень основных мероприятийПодпрограммы 2" изложить в редакции:
"5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Подпрограмма, основное | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат | Соисполнители, || п/п | мероприятие, ведомственная | выполнения |--------------------------------------------------------------------| выполнения основного мероприятия | участники || | целевая программа | | Годы | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | | || | | | реализации | | | | | | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| | Подпрограмма 2 "Создание | | Всего | 20 858 627,3 | 11 732 015,3 | 9 126 612,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство || | условий для сбалансированного и | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | финансов || | устойчивого исполнения местных | | 2014 | 3 291 965,9 | 1 623 492,9 | 1 668 473,0 | 0,0 | 0,0 | | Мурманской || | бюджетов, содействие | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | области || | повышению качества | | 2015 | 3 067 334,9 | 1 648 845,9 | 1 418 489,0 | 0,0 | 0,0 | | || | управления муниципальными | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | финансами" | | 2016 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 1. | Задача 1 | 2014-2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство || | Совершенствование механизмов | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | финансов || | предоставления межбюджетных | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Мурманской || | трансфертов | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | области || | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 | 2014-2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | разработка предложений по | Министерство || | Анализ действующих механизмов | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| совершенствование действующей | финансов || | предоставления межбюджетных | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | системы предоставления межбюджетных | Мурманской || | трансфертов | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| трансфертов, консолидация и | области || | | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оптимизация форм межбюджетных | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| трансфертов | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. | 2014-2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | усиление роли стимулирующих | Министерство || | Совершенствование нормативно- | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| механизмов предоставления финансовой | финансов || | правового обеспечения | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | помощи из областного бюджета | Мурманской || | предоставления межбюджетных | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| бюджетам муниципальных образований, | области || | трансфертов из областного | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | подготовка изменений в | || | бюджета | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| законодательные и иные нормативные | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | правовые акты при необходимости | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 2. | Задача 2 | 2014-2020 | Всего | 20 858 627,3 | 11 732 015,3 | 9 126 612,0 | 0,0 | 0,0 | х | Министерство || | Повышение качества управления | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | финансов || | муниципальными финансами | | 2014 | 3 291 965,9 | 1 623 492,9 | 1 668 473,0 | 0,0 | 0,0 | | Мурманской || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | области || | | | 2015 | 3 067 334,9 | 1 648 845,9 | 1 418 489,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2016 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 2 899 865,3 | 1 691 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. | 2014-2020 | Всего | 19 108 627,3 | 9 982 015,3 | 9 126 612,0 | 0,0 | 0,0 | создание условий для равных | Министерство || | Выравнивание бюджетной | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| финансовых возможностей оказания | финансов || | обеспеченности муниципальных | | 2014 | 3 041 965,9 | 1 373 492,9 | 1 668 473,0 | 0,0 | 0,0 | гражданам области государственных и | Мурманской || | образований | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| муниципальных услуг, сокращение | области || | | | 2015 | 2 817 334,9 | 1 398 845,9 | 1 418 489,0 | 0,0 | 0,0 | дифференциации в уровне бюджетной | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| обеспеченности муниципальных | || | | | 2016 | 2 649 865,3 | 1 441 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | образований | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 2 649 865,3 | 1 441 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 2 649 865,3 | 1 441 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 2 649 865,3 | 1 441 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 2 649 865,3 | 1 441 935,3 | 1 207 930,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. | 2014-2020 | Всего | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение сбалансированности | Министерство || | Поддержка мер по обеспечению | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| местных бюджетов, т.е. расходные | финансов || | сбалансированности местных | | 2014 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обязательства муниципальных | Мурманской || | бюджетов | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| образований обеспечены собственными | области || | | | 2015 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доходами и источниками | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| финансирования дефицитов местных | || | | | 2016 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджетов | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. | 2014-2020 | Всего | 350 000,0 | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение количества муниципальных | Министерство || | Поддержка реализации | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| образований, принявших | финансов || | муниципальных программ | | 2014 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | муниципальные программы повышения | Мурманской || | повышения эффективности | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| эффективности бюджетных расходов, | области || | бюджетных расходов | | 2015 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | направленные на повышение качества | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| управления муниципальными финансами | || | | | 2016 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||------+---------------------------------+------------+------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----+--------------------------------------+----------------|| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. | 2014-2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение качества организации | Министерство || | Проведение мониторинга и оценки | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| бюджетного процесса в муниципальных | финансов || | качества организации и | | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | образованиях | Мурманской || | осуществления бюджетного | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | области" || | процесса в муниципальных | | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | образованиях | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | || | | |------------+--------------+--------------+-------------+-----+-----| | || | | | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. В приложении N 1 к Государственной программе:
21.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
"4. Во втором квартале 2014 года распределение дотацийосуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета дляфинансового обеспечения расходных обязательств муниципальногообразования.
Распределение дотации осуществляется на основании показателейотчетов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, натекущий финансовый год по состоянию на 01.03.2014, данныхмуниципальных образований.
В распределении дотации не участвуют муниципальные районы игородские округа при наличии одного из следующих условий:
уровень расчетной бюджетной обеспеченности на 2014 год,рассчитанный в соответствии с методикой расчета дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов), превышает уровень, равный 1;
дефицит бюджета на 2014 год покрывается изменением остатковсредств на счетах по учету средств местного бюджета.
Размер дотации бюджету i-го муниципального района (городскогоокруга) определяется по формуле:
Дli
ДСi = Д * __________ ,
Е Дli
где:
ДСi - размер дотации бюджету i-го муниципального района (городского округа) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
Д - общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предусмотренный на 2014 год законом об областном бюджете;
Дli - снижение доходов бюджета i-го муниципального образования.
Снижение доходов бюджета i-го муниципального образованияопределяется по формуле:
Д1i = (Д2i + Д3i + Д4i) + Р1i-Р2i,
где:
- снижение поступлений в бюджеты муниципальных районов, городскихокругов налога на доходы физических лиц к уровню 2013 года;
- снижение объема дотаций из бюджетов других уровней в бюджетымуниципальных районов, городских округов, городских и сельскихпоселений к уровню 2013 года;
- снижение объема субсидий на формирование районных фондовфинансовой поддержки поселений в бюджеты муниципальных районов куровню 2013 года;
- потребность консолидированных бюджетов муниципальных районов игородских округов в средствах на реализацию указов ПрезидентаРоссийской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорийработников в текущем финансовом году;
- объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов игородских округов в отчетном финансовом году на осуществлениеполномочий по дошкольному образованию, переданных на областнойуровень.
Муниципальные районы осуществляют распределение дотаций бюджетамгородских и сельских поселений в целях частичной компенсации сниженияобъемов дотаций на реализацию указов Президента Российской Федерациипо повышению оплаты труда отдельных категорий работников и начастичное погашение субсидиарной задолженности администраций пообязательствам муниципальных учреждений за потребленные коммунальныересурсы. Критерии отбора поселений для распределения дотацииустанавливаются муниципальными районами самостоятельно.".
21.2. Пункт 4 считать пунктом 5.
22. Дополнить Государственную программу приложением N 3следующего содержания:
"Приложение N 3
к Государственной программе
Распределение субсидии на реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов и уровень софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Мурманской области за счет
субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год-----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование муниципального образования | Размер субсидии, | Уровень || | тыс. рублей | софинансирования, % ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Кольский район | 7 861,8 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Кандалакшский район | 6 177,6 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. Мурманск | 2 469,5 | 50 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. Апатиты с подведомственной территорией | 7 006,8 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Терский район | 8 446,8 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. Оленегорск с подведомственной территорией | 4 901,6 | 50 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. Кировск с подведомственной территорией | 3 135,9 | 50 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. п. Кандалакша Кандалакшского района | 3 118,6 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. п. Ревда Ловозерского района | 3 848,0 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| г. п. Заполярный Печенгского района | 3 033,4 | 95 ||----------------------------------------------+------------------+---------------------|| Всего | 50 000,0" | |-----------------------------------------------------------------------------------------