Постановление Администрации Кольского района от 12.11.2014 № 2084
О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.11.2014 г.Кола N 2084
О внесении изменений в муниципальную программу
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
на 2015-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации",постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 N 1349"Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальныхпрограмм", администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Социальнаяподдержка отдельных категорий граждан " на 2015-2020 годы,утвержденную постановлением администрации Кольского района от20.10.2014 г. N 1923, изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайтеорганов местного самоуправления муниципального образования Кольскийрайон в сети "Интернет".
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 12.11.2014 N 2084
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН"
НА 2015-2020 ГОДЫ-------------------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, || | ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ОП- || | ЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. || | МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН. || | КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, || | ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ОП- || | ЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. || | ОКАЗАТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || | ГРАЖДАН. || | КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПО- | 1. РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕК- || КАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2. ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБЛА- || | СТНОГО БЮДЖЕТА ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИКИ ПРОГРАММЫ | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРА- || | ЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА || | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА (ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА || ПРОГРАММЫ | И ОТЧЕТНОСТИ) ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2015-2020 Г. || ПРОГРАММЫ | ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ: || ПРОГРАММЫ | - 224 048,5 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 221 888,5 - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015 Г. -73 538,8 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2016 Г. - 72 597,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2017 Г. -75 752,7 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2 160,0 - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2015 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2016 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2017 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2018 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2019 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ || | 2020 Г. - 360,0 ТЫС. РУБЛЕЙ ||--------------------------+--------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЕСПЕЧИТ ОКАЗАНИЕ || РЕЗУЛЬТАТЫ | МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | |-------------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации программы
Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочиймуниципального образования и иные цели.
2. Цель программы, показатели (индикаторы), степень влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || П/П | | ИЗМ. |----------------------------------------------------------|| | | | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | НЫЙ | ЩИЙ | ПРОГРАММЫ || | | | ГОД | ГОД | || | | |--------+-------+-----------------------------------------|| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕН- || | НЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ||-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕК- | РЕЙТИНГ | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | ТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. | | | | | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------+---------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|| 2 | ДОЛЯ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА И ОБ- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ИС- | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, || П/П | ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРО- | (ТЫС. РУБ.) || | | | | ВАНИЯ |----------------------------------------------------------------|| | | | | | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД- | МБУ "ЦБ МУ- | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 180338,2 | 59876,3 | 58733,6 | 61728,3 | 0 | 0 | 0 || | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И | НИЦИПАЛЬНОГО | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГО- | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | РИЯМ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ | | | | | | | | | | || | НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ ГОРОД- | | | | | | | | | | || | СКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| 2 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОД- | МБУ "ЦБ МУ- | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 8775,7 | 2759,3 | 2927,7 | 3088,7 | 0 | 0 | 0 || | ДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И | НИЦИПАЛЬНОГО | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ- | | | | | | | | | | || | ТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕ- | | | | | | | | | | || | ТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| 3 | КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ | МБУ "ЦБ МУ- | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 32450,1 | 10795,3 | 10827,4 | 10827,4 | 0 | 0 | 0 || | ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД | НИЦИПАЛЬНОГО | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ЗА РЕБЕНКОМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ- | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | ЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБ- | | | | | | | | | | || | РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| 4 | РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕН- | МБУ "ЦБ МУ- | ЕЖЕГОДНО | ОБЛАСТНОЙ | 324,5 | 107,9 | 108,3 | 108,3 | | | || | САЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СО- | НИЦИПАЛЬНОГО | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | ДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА | РАЙОНА" | | | | | | | | | || | РЕБЕНКОМ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗА- | | | | | | | | | | || | ЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРА- | | | | | | | | | | || | ЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО | | | | | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯ (БАНКОВСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ УСЛУ- | | | | | | | | | | || | ГИ, РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ ДЕЯ- | | | | | | | | | | || | ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ- | | | | | | | | | | || | ЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИХ | | | | | | | | | | || | ВЕДЕНИИ) | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| 5 | ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИ- | АДМИНИСТРА- | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 1800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 || | ПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИ- | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | РАЙОНА | | РАЙОНА | | | | | | | || | СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | | | | | | | | | | || | КОЛЬСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | ||-----+-----------------------------------------+---------------+----------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| 6 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ | АДМИНИСТРА- | ЕЖЕГОДНО | БЮДЖЕТ | 360,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 || | ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ТРУДОВОЙ) | ЦИЯ КОЛЬСКОГО | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | ПЕНСИИ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ "ПО- | РАЙОНА | | РАЙОНА | | | | | | | || | ЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОЛЬСКОГО РАЙОНА" | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | 224048,5 | 73898,8 | 72957,0 | 76112,7 | 360,0 | 360,0 | 360,0 ||-----+--------------------------------------------------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| | | БЮДЖЕТ | 2160,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 || | | КОЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РАЙОНА | | | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| | | ОБЛАСТНОЙ | 221888,5 | 73538,8 | 72597,0 | 75752,7 | 0 | 0 | 0 || | | БЮДЖЕТ | | | | | | | || | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ресурсное обеспечение программы
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год иплановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, атакже с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятийПрограммы и новых объектов (мероприятий Программы).------------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ОЧЕРЕДНОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ТЫС. | ПЕРИОД), ТЫС. РУБЛЕЙ || | РУБЛЕЙ |-----------------------------------------------------|| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||-----------------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 224048,5 | 73898,8 | 72957,0 | 76112,7 | 0 | 0 | 0 ||-----------------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | 2160,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 || СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬ- | | | | | | | || СКОГО РАЙОНА | | | | | | | ||-----------------------+----------+---------+---------+---------+-------+-------+-------|| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | 221888,5 | 73538,8 | 72597,0 | 75752,7 | 0 | 0 | 0 || СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | | | | | | | || БЮДЖЕТА | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации программ
Организацию и управление всем комплексом работ по реализацииПрограммы осуществляет администрация Кольского района в лице отделабухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
- составляет отчеты по реализации Программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится на основе:
1. Полноты выполнения программных мероприятий, котораяоценивается по формуле:
ОВМ = КМп/КМф,
где:
ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;
КМп - количество мероприятий по плану;
КМф - количество фактически выполненных мероприятий.
Расчет количества фактически выполненных мероприятий производитсяна основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятийПрограммы:
КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 +....ЭОВn,
где:
ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение -0).
2. Эффективности расходования финансовых средств на реализациюмероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается поформуле:
ИФР = Фф/Фп,
где:
ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных нареализацию программных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных дляфинансирования мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных нафинансирование мероприятий Программы.
3. Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм имуниципальной программы в целом путем сопоставления фактическидостигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм)и их плановых значений по формуле:
ДЦ = (ЦИф1/ЦИп1 + ЦИф(n)/ЦИп(n))/n,
где:
ДЦ - степень достижения целей (решения задач) муниципальнойпрограммы (подпрограммы);
ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;
ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;
n - количество целевых показателей Программы.
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальнойпрограммы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:
ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ)/3
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности составляет неменее 0,7.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективностисоставляет от 0,5 (включительно) до 0,69.
Если реализация муниципальной программы признаетсянеудовлетворительной, если значение интегрального показателяэффективности составляет менее 0,5.