Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 237-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы

  
                               ПРАВИТЕЛЬСТВО
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 28.05.2012                                          N 237-ПП
                                 Мурманск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Правительства Мурманской области
                                            от 31.12.2013 г. N 783-ПП
  
  
           О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
         "Модернизация системы социального обслуживания населения"
                             на 2012-2014 годы
       Во исполнение пункта  2  постановления  Правительства  Мурманскойобласти  от  19.03.2012  N 101-ПП  "О внесении  изменений  в   Порядокпринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации" и в связи с уточнением объемовфинансирования    мероприятий    долгосрочной    целевой     программы"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
       внести изменения в долгосрочную целевую  программу  "Модернизациясистемы  социального  обслуживания  населения"  на   2012-2014   годы,утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманскойобласти от 16.03.2012 N 87-ПП), изложив ее в новой  редакции  согласноприложению.
       Губернатор
       Мурманской области          М. Ковтун
   
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                      Мурманской области
                                                  от 28.08.2012 N 237-ПП
                      "Долгосрочная целевая программа
         "Модернизация системы социального обслуживания населения"
                             на 2012-2014 годы
                                 Мурманск
                                   2012
                                  Паспорт
     долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
                 обслуживания населения" на 2012-2014 годы
                            (далее - Программа)-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ          | -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВА    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ    ОТ      || РАЗРАБОТКИ             | 03.08.2011   N 385-ПП   "О РАЗРАБОТКЕ    ДОЛГОСРОЧНЫХ    ЦЕЛЕВЫХ      || ПРОГРАММЫ              | ПРОГРАММ     В     СФЕРЕ     СОЦИАЛЬНОЙ     ЗАЩИТЫ     НАСЕЛЕНИЯ      || (НАИМЕНОВАНИЕ,         | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"                                 || НОМЕР И ДАТА           |                                                                       || НОРМАТИВНОГО           |                                                                       || ПРАВОВОГО АКТА О       |                                                                       || РАЗРАБОТКЕ ДЦП)        |                                                                       ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ       | -  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕМЬИ  И  УСИЛЕНИЕ  ЗАЩИТЫ   СОЦИАЛЬНО   УЯЗВИМЫХ      || СОЦИАЛЬНО-             | СЛОЕВ    НАСЕЛЕНИЯ,    ГРАЖДАН,    ОКАЗАВШИХСЯ     В     ТРУДНОЙ      || ЭКОНОМИЧЕСКОГО         | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ                                                    || РАЗВИТИЯ,              |                                                                       || ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ     |                                                                       || СПОСОБСТВУЕТ           |                                                                       || ПРОГРАММА              |                                                                       ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ        | МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО    РАЗВИТИЯ    МУРМАНСКОЙ      || ЗАКАЗЧИК-              | ОБЛАСТИ                                                               || КООРДИНАТОР            |                                                                       || ПРОГРАММЫ              |                                                                       ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ        | -  МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   МУРМАНСКОЙ      || ЗАКАЗЧИКИ              | ОБЛАСТИ;                                                              || ПРОГРАММЫ              | -  МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА   И   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ      ||                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;                                                   ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ         | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                       ||                        | НАСЕЛЕНИЯ                                                             ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ       | -     РАЗВИТИЕ     ИНФРАСТРУКТУРЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ     СОЦИАЛЬНОГО      ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                                         ||                        | -   ПОВЫШЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ    И    КАЧЕСТВА    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ      ||                        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                         ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ     ПОКАЗАТЕЛИ |                         |          |                                  || (ИНДИКАТОРЫ)           |  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И   | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || РЕАЛИЗАЦИИ             |       ПОКАЗАТЕЛИ        |          |----------------------------------|| ПРОГРАММЫ     (С       |                         |          |    ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     || УКАЗАНИЕМ     ЗНАЧЕНИЙ |                         |          |----------------------------------|| ПО  ГОДАМ   РЕАЛИЗАЦИИ |                         |          |   2012   |   2013    |   2014    || ПРОГРАММЫ)             |-----------------------------------------------------------------------||                        |   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ       ||                        |                             НАСЕЛЕНИЯ                                 ||                        |-----------------------------------------------------------------------||                        | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА        |    %     |  104,0   |   104,9   |   105,8   ||                        | ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ    |          |          |           |           ||                        | УЧРЕЖДЕНИЯМИ            |          |          |           |           ||                        | СОЦИАЛЬНОГО             |          |          |           |           ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, |          |          |           |           ||                        | ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ |          |          |           |           ||                        | ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. -   |          |          |           |           ||                        | 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.)        |          |          |           |           ||                        |-----------------------------------------------------------------------||                        |       ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО        ||                        |                             ОБСЛУЖИВАНИЯ                              ||                        |-----------------------------------------------------------------------||                        | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ         |   ЕД.    |    36    |     0     |    163    ||                        | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В        |          |          |           |           ||                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО |          |          |           |           ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ            |          |          |           |           ||                        |-----------------------------------------------------------------------||                        |     ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        ||                        |            СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ              ||                        |-----------------------------------------------------------------------||                        | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,     |   ЧЕЛ.   |   744    |   1265    |   2284    ||                        | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ       |          |          |           |           ||                        | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО     |          |          |           |           ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  |          |          |           |           ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ          |                                                                       || РЕАЛИЗАЦИИ             | - 2012-2014 ГОДЫ                                                      || ПРОГРАММЫ              |                                                                       | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ               | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ                             || ПОДПРОГРАММ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";                                            ||                        | -   "РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ   НАСЕЛЕНИЯ      ||                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                                   ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ                | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ                    || ХАРАКТЕРИСТИКА         | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                        || ПРОГРАММНЫХ            | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ                       || МЕРОПРИЯТИЙ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ                        ||                        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                               ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ   И   ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ                       || ФИНАНСИРОВАНИЯ         | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБСИДИИ ПФ РФ. ОБЩИЕ                    || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 952 319,2 ТЫС.               || ПОДПРОГРАММАМ,         | РУБЛЕЙ                                                                || ГОДАМ      РЕАЛИЗАЦИИ, |                                                                       | | ТЫС. РУБЛЕЙ)           |                                                       (ТЫС. РУБ.)     |        |                        |-----------------------------------------------------------------------||                        |    ИСТОЧНИК    |    ВСЕГО     |     ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     ||                        | ФИНАНСИРОВАНИЯ |   НА 2012    |---------------------------------------||                        |                | - 2014 ГОДЫ  |  2012 Г.    |  2013 Г.    | 2014 Г.   ||                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------||                        | ИТОГО:         |  952 319,2   |  212 739,7  |  241 665,7  | 497 913,8 ||                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------||                        | ОБЛАСТНОЙ      |  952 123,4   |  212 543,9  |  241 665,7  | 497 913,8 ||                        | БЮДЖЕТ         |              |             |             |           ||                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------||                        | СУБСИДИЯ ПФ    |    195,8     |   195,8     |    0,0      |    0,0    ||                        | РФ             |              |             |             |           ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ              |                                                                       || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ:                || РЕАЛИЗАЦИИ             | - УВЕЛИЧИТЬ        КОЛИЧЕСТВО        ГРАЖДАН,        ОБСЛУЖЕННЫХ      || ПРОГРАММЫ И            | УЧРЕЖДЕНИЯМИ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ,     ПО      || ПОКАЗАТЕЛИ             | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г.) НА 5,8%;                    || СОЦИАЛЬНО-             | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,    ОХВАЧЕННЫХ    НОВЫМИ      || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 3 РАЗА;                 || ЭФФЕКТИВНОСТИ          | -  ВВЕСТИ  199  ПРОЕКТНЫХ   МЕСТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   СОЦИАЛЬНОГО      ||                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                                ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       | MINSOC.GOV-MURMAN.RU                                                  || ПРОГРАММЫ В СЕТИ       |                                                                       || ИНТЕРНЕТ               |                                                                       |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
                      1. Характеристика проблемы, на
                   решение которой направлена Программа
       В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в2010 году  составила  16,8%.  Наблюдается  стабильный  рост  населениястарше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующиегоды число пожилых граждан будет расти и, согласно  прогнозу,  к  2031году  достигнет  21,2%.  В  этой   связи   потребность   населения   встационарном обслуживании будет возрастать.
       Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  областиостается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарныхучреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  вкоторой составляет несколько лет.
       В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   вучреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   вдействующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).
       В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценноработать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактикедетской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количестваподходящих помещений.
       В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социальногообслуживания  населения  ЗАТО  г.  Североморск"  и   нежилого   зданияГОУСОССЗН  "Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетнихЗАТО  г.   Снежногорск"   (правопреемник   -   ГОБУСОН   "Полярнинскийкомплексный центр социального обслуживания населения").
       Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В этих целях принято  решение  о  созданииучреждения для лиц без определенного места жительства  в  Первомайскомокруге г. Мурманска  рядом  с  месторасположением  подворья  ТрифоноваПеченгского мужского монастыря.
       Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более  100  тыс.граждан, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  всоциальной поддержке государства.
       Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
       Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
       В Программу включены мероприятия, направленные на  развитие  сетигосударственных учреждений социального обслуживания,  внедрение  новыхтехнологий    социального     обслуживания     населения     (открытиеспециализированных отделений  социально-медицинского  обслуживания  надому,  служб  "Мобильная  социальная  бригада",  "Надомные   сиделки","Социальное   такси"),   укрепление    материально-технической    базыучреждений.
       Для достижения результатов в Программу  включены  мероприятия  поосуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социальногообслуживания,   открытию   новых   отделений   и   служб,   укреплениюматериально-технической базы учреждений.
    2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
                показателя (индикатора) на достижение цели---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||  N   |      ЦЕЛЬ,       |      |   ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)   | ИСТОЧНИК                          |   СТЕПЕНЬ    || П/П  |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |--------------------------------------|  ДАННЫХ                           |   ВЛИЯНИЯ    ||      |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011  |    ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    |                                   |  ПОКАЗАТЕЛЯ  ||      |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  |  ГОД  |       ПРОГРАММЫ       |                                   | (ИНДИКАТОРА) ||      |                  |      |      |       |-----------------------|                                   |      НА      ||      |                  |      |      |       | 2012  | 2013  | 2014  |                                   |  ДОСТИЖЕНИЕ  ||      |                  |      |      |       | ГОД   |  ГОД  | ГОД   |                                   |   ЦЕЛИ (%)   ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------||      | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                      |    100%     ||      | НАСЕЛЕНИЯ                                                                                          |             ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------||      | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА |  %   |      |       | 104,0 | 104,9 | 105,8 | МИНИСТЕРСТВО                      | НЕ          ||      | ГРАЖДАН,         |      |      |       |       |       |       | ТРУДА И                           | УКАЗЫВАЕТСЯ ||      | ОБСЛУЖЕННЫХ      |      |      |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО                       |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЯМИ     |      |      |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ                          |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |  Х   | 115,5 |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ, ПО    |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||      | ОТНОШЕНИЮ К      |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||      | БАЗОВОМУ         |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||      | ПОКАЗАТЕЛЮ       |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||      | (2010 Г. - 100,6 |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||      | ТЫС. ЧЕЛ.)       |      |      |       |       |       |       |                                   |             ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                            ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |      |       |       |       |       | МИНИСТЕРСТВО                      |     40%     ||      | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД.  |  Х   |  42   |  36   |   0   |  163  | СТРОИТЕЛЬСТВА И                   |             ||      | УЧРЕЖДЕНИЯХ      |      |      |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИАЛЬ-                     |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | НОГО РАЗВИТИЯ                     |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             ||      |                  |      |      |       |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||      | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ                                      ||      | НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                     ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО       | ЧЕЛ. |  Х   |   Х   |  744  | 1265  | 2284  | МИНИСТЕРСТВО                      |     60%     ||      | ГРАЖДАН,         |      |      |       |       |       |       | ТРУДА И                           |             ||      | ОХВАЧЕННЫХ       |      |      |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО                       |             ||      | НОВЫМИ ФОРМАМИ   |      |      |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ                          |             ||      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             ||      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |       |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             ||      | НАСЕЛЕНИЯ        |      |      |       |       |       |       |                                   |             |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    3. Перечень программных мероприятий
       Программа содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
                        средств областного бюджета
                            в рамках Программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |    НАИМЕНОВАНИЕ     | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  | ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК  |  ПРОЕКТНАЯ  |   СРОКИ    | СТОИМОСТЬ          |     ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ      || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ  |     ЗАКАЗЧИК     |                      |  МОЩНОСТЬ   | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. РУБ. |              ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ               ||     |                     |                  |                      |             |    СТВА    |                    |---------------------------------------------------||     |                     |                  |                      |             |            |                    |   ИСТОЧНИКИ   | 2012 ГОД  | 2013 ГОД  | 2014 ГОД  ||     |                     |                  |                      |             |            |                    |  ФИНАНСИРО-   |           |           |           ||     |                     |                  |                      |             |            |                    |     ВАНИЯ     |           |           |           ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                                            ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                                                   ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |             |   2012-    | ВСЕГО: 1 700 000,0 |    ВСЕГО:     | 143 000,0 | 157 000,0 | 400 000,0 ||     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС-  | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             |  2017 ГГ.  |        (БЕЗ        |   700 000,0   |           |           |           ||     | КОГО ИНТЕРНАТА ПО   | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |  МЕДОБОРУДОВАНИЯ   |     ОБ -      |           |           |           ||     | АДРЕСУ: Г. АПАТИТЫ, |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |   И ТЕХНОЛОГИЧ.    |   700 000,0   |           |           |           ||     | УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 51,  |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |  560 МЕСТ   |            |   ПРИСОЕДИНЕНИЯ)   |               |           |           |           ||     | ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ  |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | (1 ОЧЕРЕДЬ  |            |                    |               |           |           |           ||     | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ |                  |      - ГОБУСОН       | - 136 МЕСТ) |            |                    |               |           |           |           ||     | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ    |                  |     "АПАТИТСКИЙ      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ДОКУМЕНТАЦИИ        |                  |  ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС-  |             |            |                    |               |           |           |           ||     |                     |                  |  КИЙ ИНТЕРНАТ N 1"   |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ   |             |   2013-    |  СТОИМОСТЬ БУДЕТ   |    ВСЕГО:     |  7 200,0  | 20 000,0  | 16 000,0  ||     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР      | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |  2015 ГГ.  |  ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ  |   43 200,0    |           |           |           ||     | СОЦИАЛЬНОЙ          | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |   РАЗРАБОТКИ ПСД   | ОБ - 43 200,0 |           |           |           ||     | АДАПТАЦИИ В Г.      |     РАЗВИТИЯ     | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  |  120 ЧЕЛ.   |            |                    |               |           |           |           ||     | МУРМАНСКЕ"          |    МУРМАНСКОЙ    |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||     |                     |     ОБЛАСТИ      |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------||     | В Т.Ч.  РАЗРАБОТКА  |                  |                      |             |            |                    |               |  7 200,0  |           |           ||     | ПСД                 |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |  24 МЕСТА   |   2014-    |  СТОИМОСТЬ БУДЕТ   |    ВСЕГО:     |    0,0    |  5 000,0  | 18 905,9  ||     | ОБЪЕКТА             | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             |  2016 ГГ.  |  ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ  |   23 905,9    |           |           |           ||     | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |   РАЗРАБОТКИ ПСД   | ОБ - 23 905,9 |           |           |           ||     | СОЦИАЛЬНОГО         |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ        |    МУРМАНСКОЙ    | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  |             |            |                    |               |           |           |           ||     | НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.   |     ОБЛАСТИ      |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | СЕВЕРОМОРСК"        |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------||     | В Т.Ч.  РАЗРАБОТКА  |                  |                      |             |            |                    |               |           |  5 000,0  |           ||     | ПСД                 |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |             | 2012-      |      65 000,0      |    ВСЕГО:     |  5 000,0  | 30 570,0  | 29 430,0  ||     | ОБЪЕКТА "НЕЖИЛОЕ    | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |   27 МЕСТ   | 2014 ГГ.   |                    |   65 000,0    |           |           |           ||     | ЗДАНИЕ ГОУСОССЗН    | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |                    | ОБ - 65 000,0 |           |           |           ||     | "СОЦИАЛЬНО-         |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           ||     | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ    |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ЦЕНТР ДЛЯ           |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК |             |            |                    |               |           |           |           ||     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ЗАТО Г.             |                  |    "ПОЛЯРНИНСКИЙ     |             |            |                    |               |           |           |           ||     | СНЕЖНОГОРСК"        |                  |        КЦСОН"        |             |            |                    |               |           |           |           ||     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -    |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ГОБУСОН             |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ       |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | КЦСОН")             |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |   36 ЧЕЛ.   | 2011-      |      89 830,0      |    ВСЕГО:     | 39 830,0  |    0,0    |           ||     | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ  | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             | 2012 ГГ.   |                    |   39 830,0    |           |           |    0,0    ||     | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |                    | ОБ - 39 830,0 |           |           |           ||     | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ   |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           ||     | ПО АДРЕСУ: Г.       |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |             |            |                    |               |           |           |           ||     | МУРМАНСК, УЛ.       |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК |             |            |                    |               |           |           |           ||     | КАЛИНИНА, 23"       |                  |      - ГОАУСОН       |             |            |                    |               |           |           |           ||     |                     |                  |     "МУРМАНСКИЙ      |             |            |                    |               |           |           |           ||     |                     |                  |        КЦСОН"        |             |            |                    |               |           |           |           |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы------------------------------------------------------------------------------------------|      ОПИСАНИЕ      |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |       МЕРЫ,       ||      ВНЕШНИХ       |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |   НАПРАВЛЕННЫЕ    ||       РИСКОВ       |     НЕГАТИВНОГО      |                        |    НА СНИЖЕНИЕ    ||                    |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |    ВНУТРЕННИХ     ||                    |       ФАКТОРОВ       |                        |      РИСКОВ       ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------||         1          |          2           |           3            |         4         ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ          | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ        || ФЕДЕРАЛЬНОГО       | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | СОВЕЩАНИЙ С       || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | УЧАСТНИКАМИ       ||                    | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | ПРОГРАММНЫХ       ||                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)  | МЕРОПРИЯТИЙ       ||                    | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                        |                   ||                    | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                   ||                    | ОБЛАСТНОГО           |                        |                   ||                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                   ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ      | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ     || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И      || ИНФЛЯЦИЕЙ          |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ВНЕШНИХ           ||                    |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | ИСТОЧНИКОВ        ||                    |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ИНФОРМАЦИИ В      ||                    |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | СОВОКУПНОСТИ С    ||                    |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ   ||                    |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | ОБЪЕКТИВНЫХ       ||                    |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ||                    |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ДИНАМИКЕ          ||                    |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | ПОТРЕБНОСТЕЙ      ||                    |                      | ЗАДАНИЙ НА             | НАСЕЛЕНИЯ В       ||                    |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ   ||                    |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | ГОСУДАРСТВЕННЫХ   ||                    |                      |                        | УСЛУГАХ;          ||                    |                      |                        | ОБУЧЕНИЕ И        ||                    |                      |                        | ПОВЫШЕНИЕ         ||                    |                      |                        | КВАЛИФИКАЦИИ      ||                    |                      |                        | УЧАСТНИКОВ        ||                    |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ       ||                    |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ       |------------------------------------------------------------------------------------------
              6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
       Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счетсредств областного бюджета.
       Объемы финансирования Программы на  2012-2014  годы  определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетобластного бюджета составит 952 319,2 тыс. руб.
       Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программырегулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализацииПрограммы, являющимися неотъемлемой частью Программы.---------------------------------------------------------------------------------|       ИСТОЧНИК       | ВСЕГО НА 2012-2014 |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ||    ФИНАНСИРОВАНИЯ    |        ГОДЫ        |-----------------------------------||                      |                    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ВСЕГО                |     952 319,2      | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |     952 123,4      | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ       |       195,8        |   195,8   |    0,0    |    0,0    ||-------------------------------------------------------------------------------||       ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО        ||                                 ОБСЛУЖИВАНИЯ"                                 ||-------------------------------------------------------------------------------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 ||-------------------------------------------------------------------------------||       ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ       ||                              МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                              ||-------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО                |      80 383,3      | 17 709,7  | 29 095,70 | 33 577,9  ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |      80 187,5      | 17 513,9  | 29 095,70 | 33 577,9  ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ       |       195,8        |   195,8   |    0,0    |    0,0    ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО       |                    |           |           |           || ГОСУДАРСТВЕННЫМ      |                    |           |           |           || ЗАКАЗЧИКАМ:          |                    |           |           |           ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО         |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || СТРОИТЕЛЬСТВА И      |                    |           |           |           || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО     |                    |           |           |           || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ  |                    |           |           |           || ОБЛАСТИ              |                    |           |           |           ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В         |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:    |                    |           |           |           ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |      80 383,3      | 17 709,7  | 29 095,70 | 33 577,9  || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |                    |           |           |           || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |                    |           |           |           |---------------------------------------------------------------------------------
                     7. Механизм реализации Программы
       Государственным   заказчиком-координатором   Программы   являетсяМинистерство труда и социального развития Мурманской области.
       В ходе реализации  Программы  Министерство  труда  и  социальногоразвития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельностигосударственного заказчика и исполнителей - Министерства строительстваи территориального  развития  Мурманской  области  и  подведомственныхМинистерству  труда  и   социального   развития   Мурманской   областиучреждений по реализации мероприятий Программы.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
       Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ винтересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   областисовместно с государственным заказчиком-координатором  -  Министерствомтруда и социального развития Мурманской области.
       Министерство труда  и  социального  развития  Мурманской  областинаправляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
       - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходереализации подпрограмм;
       - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным,  доклад  оходе выполнения Программы  и  эффективности  использования  финансовыхсредств в соответствии  с  требованиями  Порядка  принятия  решений  оразработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  ихформирования и реализации, утвержденного постановлением  ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
       О  ходе  и  итогах  реализации  Программы  Министерство  труда  исоциального  развития  Мурманской  области  ежегодно  до  15   февраляпредоставляет  обобщенную  информацию   в   Правительство   Мурманскойобласти.
                     8. Оценка эффективности Программы
       Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
       - увеличить количество    граждан,    обслуженных    учреждениямисоциального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю(2010 г.) на 5,8%;
       - увеличить  количество  граждан,   охваченных   новыми   формамисоциального обслуживания населения, в 3 раза;
       - ввести   199   проектных   мест   в   учреждениях   социальногообслуживания населения.
       Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствиис Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализациидолгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от  30.06.2008  N 310-ПП.
                                                          Приложение N 1
                                                             к Программе
                               Подпрограмма
     "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                                 Мурманск
                                   2012
                           Паспорт подпрограммы
     "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                          (далее - Подпрограмма)
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ         - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
    ЗАКАЗЧИК                РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОДПРОГРАММЫ
    ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
                            ОБСЛУЖИВАНИЯ
    ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ    
    ИНДИКАТОРЫ И            -----------------------------------------------------------------
    ПОКАЗАТЕЛИ              | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
                            |     ПОКАЗАТЕЛИ      | ИЗМ. |----------------------------------|
                            |                     |      |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ   |
                            |                     |      |----------------------------------|
                            |                     |      |   2012   |   2013    |   2014    |
                            |---------------------------------------------------------------|
                            |     ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ     |
                            |                   СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                    |
                            |---------------------------------------------------------------|
                            | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ     | ЕД.  |    36    |     0     |    163    |
                            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В    |      |          |           |           |
                            | УЧРЕЖДЕНИЯХ         |      |          |           |           |
                            | СОЦИАЛЬНОГО         |      |          |           |           |
                            | ОБСЛУЖИВАНИЯ        |      |          |           |           |
                            -----------------------------------------------------------------                   
                                 
    СРОКИ И ЭТАПЫ           - 2012-2014 ГОДЫ
    РЕАЛИЗАЦИИ
    ПОДПРОГРАММЫ
    ОБЪЕМЫ И                ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ
    ИСТОЧНИКИ               СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА
    ФИНАНСИРОВАНИЯ          РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
    ПОДПРОГРАММЫ (ПО        ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
    ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В                                                        (ТЫС. РУБ.)
    ТЫС. РУБЛЕЙ)             ------------------------------------------------------------------
                             |    ИСТОЧНИК    |   ВСЕГО   |        ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ        |
                             | ФИНАНСИРОВАНИЯ |  НА 2012  |           ПОДПРОГРАММЫ            |
                             |                |  - 2014   |-----------------------------------|
                             |                |   ГОДЫ    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   |
                             |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
                             | ОБЛАСТНОЙ      | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
                             | БЮДЖЕТ         |           |           |           |           |
                             ------------------------------------------------------------------                    
    ОЖИДАЕМЫЕ               РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ  К  2014
    РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ГОДУ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  СОЦИАЛЬНОГО
    ПОДПРОГРАММЫ            ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ
                        1. Характеристика проблемы,
                на решение которой направлена Подпрограмма
       Одной  из  стратегических  целей  в  области  социальной   защитынаселения  Мурманской   области   является   не   только   обеспечениегарантированных   государством   социальных   услуг   населению,   каквзрослому, так и детям и семьям с детьми, но  и  обеспечение  высокогоуровня социального  обслуживания  населения  путем  решения  задач  поповышению  доступности  и  качества  социальных   услуг,   оказываемыхнаселению учреждениями социального обслуживания.
       В Мурманской области  социальное  обслуживание  граждан  пожилоговозраста  и  инвалидов  осуществляют  23   государственных   областныхучреждения социального обслуживания.
       Общее количество мест в  государственных  областных  стационарныхучреждениях социального обслуживания составляет 1734.
       Обеспеченность населения  Мурманской  области  домами-интернатамидля престарелых и инвалидов составляет 20,7  тыс.  мест  на  10  тысячжителей, или 69% от установленного норматива  (30  мест  на  10  тысячжителей) по Российской Федерации.
       Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  областиостается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
       По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с  целью  помещения  в  этиучреждения состоят 466  чел.  Период  ожидания  в  очереди  составляетнесколько лет.
       В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   вучреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   вдействующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
       Отделение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в   социальнойреабилитации,    является    структурным    подразделением     ГОБУСОН"Полярнинский комплексный центр социального  обслуживания  населения",обособленного помещения не имеет и занимает часть  здания,  в  которомнаходится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
       В   связи   с   ростом   рождаемости   муниципальное   дошкольноеобразовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей,  крометого, спортивный и  музыкальный  залы,  прачечная,  медицинский  блок,пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным  учреждением.Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольногообразовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации  детейи подростков.
       В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценноработать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактикедетской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количестваподходящих помещений.
       В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск",  в  ЗАТО  г.Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29  человек.Большая  часть   детей-инвалидов   интегрирована   в   образовательныеучреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г.  Мурманска,  11  детей  -  ГОАУСОН  "Мурманский  центрсоциальной  помощи  семье  и  детям".  Именно  отсутствие   социально-реабилитационной   базы   вынуждает   семьи    с    детьми-инвалидами,нуждающимися в  комплексной  реабилитации,  ежедневно  выезжать  в  г.Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений.  Естьи неорганизованные дети,  их  11  человек,  в  том  числе  8  детей  сдиагнозом ДЦП.
       В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
       - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными  физическими  иумственными возможностями на 14 стационарных мест;
       - социальной  реабилитации  несовершеннолетних,   находящихся   всоциально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
       В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания  ГОБУСОН"Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  ЗАТО   г.Снежногорск",   что   позволит   создать   необходимые   условия   дляпредоставления  социальных  услуг  семьям  с   детьми   и   проведениясоциальной реабилитации детей  и  подростков,  находящихся  в  труднойжизненной ситуации.
       Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированныеучреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихсяиз мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  иоказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  Скаждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительстваувеличивается.
       В этих целях принято  решение  о  создании  такого  учреждения  вПервомайском округе г. Мурманска рядом с  месторасположением  подворьяТрифонова Печенгского мужского монастыря.
       В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    сотклонениями в умственном и физическом  развитии.  Открытие  отделениядля  молодых  инвалидов  при  ГОАУСОН  "Мурманский  комплексный  центрсоциального  обслуживания  населения"  позволит  создать  условия  дляоказания квалифицированной помощи людям с ограниченными  возможностямив возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которыхпроживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой  деятельностии полноценного образа жизни. Кроме того, открытие  отделения  позволитснизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
       Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия поосуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социальногообслуживания. Мероприятия  носят  исключительно  социальный  характер.Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияниярезультата  на  достижение  цели  Стратегии   социально-экономическогоразвития Мурманской области в социальной сфере.
        2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------|  N  |      ЦЕЛЬ,       |      | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |  ИСТОЧНИК ДАННЫХ   || П/П |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |----------------------------------|                    ||     |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011 |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   |                    ||     |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  | ГОД  |    ПОДПРОГРАММЫ    |                    ||     |                  |      |      |      |--------------------|                    ||     |                  |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 |                    ||     |                  |      |      |      | ГОД  | ГОД  | ГОД  |                    ||-----+---------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО               ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                    ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |      |      |  36  |  0   | 163  | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ||     | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В |      |      |      |      |      |      | И СОЦИАЛЬНОГО      ||     | УЧРЕЖДЕНИЯХ      | ЕД.  |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ           ||     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |                    |-----------------------------------------------------------------------------------------
                    3. Перечень программных мероприятий
       Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
           4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          ||     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      ||      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       ||                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       ||                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------||        1         |          2           |           3            |           4            ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            ||                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ             |                        ||                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       | ПОДПРОГРАММЫ)          |                        ||                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        ||                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   || С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  ||                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ||                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  ||                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      ||                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  ||                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            ||                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        ||                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               ||                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   ||                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             ||                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            ||                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |---------------------------------------------------------------------------------------------
            5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счетсредств областного бюджета.
       Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  засчет областного бюджета составит 871 935,9 тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------|      ИСТОЧНИК       |    ВСЕГО     | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  ||   ФИНАНСИРОВАНИЯ    | НА 2012-2014 |-----------------------------------||                     |     ГОДЫ     | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ    |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО      |              |           |           |           || ГОСУДАРСТВЕННЫМ     |              |           |           |           || ЗАКАЗЧИКАМ:         |              |           |           |           ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО        |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || СТРОИТЕЛЬСТВА И     |              |           |           |           || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО    |              |           |           |           || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ |              |           |           |           || ОБЛАСТИ             |              |           |           |           ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В        |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:   |              |           |           |           |--------------------------------------------------------------------------
                    6. Механизм реализации Подпрограммы
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
       Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти  направляет  в  Министерство  труда  и  социального   развитияМурманской области:
       - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетнымкварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходереализации Подпрограммы;
       - ежегодно до 1 февраля года, следующего за  отчетным,  доклад  оходе выполнения Подпрограммы и эффективности использования  финансовыхсредств в соответствии  с  требованиями  Порядка  принятия  решений  оразработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  ихформирования и реализации, утвержденного постановлением  ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
                   7. Оценка эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014  году  ввестидополнительно в учреждениях  социального  обслуживания  населения  199проектных мест.
       Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствиис Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализациидолгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП"О Порядке проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализациидолгосрочных целевых программ Мурманской области".
                                                              Приложение
                                                          к Подпрограмме
                   Перечень программных мероприятий-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N  |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,       |    СРОК     | ИСТОЧНИКИ  |        ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)         |      ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)       |    ПЕРЕЧЕНЬ     || П/П |       ПРОГРАММНЫЕ        | ВЫПОЛНЕНИ-  | ФИНАНСИРО  |                                                  |    РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ     |  ОРГАНИЗАЦИЙ,   ||     |       МЕРОПРИЯТИЯ        | Я (КВАРТАЛ, |   -ВАНИЯ   |                                                  |      ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |  УЧАСТВУЮЩИХ В  ||     |                          |    ГОД)     |            |--------------------------------------------------+------------------------------------|   РЕАЛИЗАЦИИ    ||     |                          |             |            |   ВСЕГО    | 2012 ГОД  |  2013 ГОД  |  2014 ГОД  |  НАИМЕНОВАНИЕ   | 20- | 20- | 201- |   ПРОГРАММНЫХ   ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 | 12  | 13  |  4   |   МЕРОПРИЯТИЙ   ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 | ГО  | ГО  | ГОД  |                 ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |  Д  |  Д  |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||  1  |            2             |      3      |     4      |     5      |     6     |     7      |     8      |        9        | 10  | 11  |  12  |       13        ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||     | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                             ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ            |  2012-2014  | ВСЕГО: 700 | 700 000,00 | 143000,0  |  157000,0  |  400000,0  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ |     |     | 136  | ГОКУ"УПРАВЛЕНИ- ||     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО    |             |   000,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | Е КАПИТАЛЬНОГО  ||     | ИНТЕРНАТА ПО АДРЕСУ: Г.  |             |   ОБ-700   |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   ||     | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.  |             |   000,0    |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      ||     | 51, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ   |             |            |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| ОБЛАСТИ",       ||     | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ      |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ГОБУСОН         ||     | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ         |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "АПАТИТСКИЙ     ||     | ДОКУМЕНТАЦИИ             |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- ||     |                          |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | N 1"            ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА    |  2012-2014  | ВСЕГО: 43  | 43 200,00  | 7 200,00  | 20 000,00  | 16 000,00  | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ГОКУ            ||     | "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ        |             |   200,0,   |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     ||     | АДАПТАЦИИ В Г.           |             |   ОБ-43    |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    ||     | МУРМАНСКЕ"               |             |   200,0    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      ||     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | ОБЛАСТИ"        ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |  2013-2014  | ВСЕГО: 23  | 23 905,90  |           |  5 000,00  | 18 905,90  | КОЛИЧЕСТВО      |     |  1  |  1   | ГОКУ            ||     | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР       |             |   905,9,   |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     ||     | СОЦИАЛЬНОГО              |             |   ОБ-23    |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    ||     | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   |             |   905,9    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   ||     | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      ||     | ГВАРДЕЙСКАЯ, 7"          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | ОБЛАСТИ"        ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |  2012-2014  | ВСЕГО: 65  | 65 000,00  | 5 000,00  | 30 570,00  | 29 430,00  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ |     |     |  27  | ГОКУ            ||     | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ          |             |   000,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     ||     | ГОУСОССЗН                |             |   ОБ-65    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    ||     | "СОЦИАЛЬНО-              |             |   000,0    |            |           |            |            |                 |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   ||     | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР   |             |            |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| МУРМАНСКОЙ      ||     | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ОБЛАСТИ",       ||     | ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК"     |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | ГОБУСОН         ||     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -         |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | "ПОЛЯРНИНСКИЙ   ||     | ГОБУСОН                  |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КЦСОН"          ||     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ            |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     | КЦСОН")                  |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |    2012     | ВСЕГО: 39  | 39 830,00  | 39 830,00 |            |            | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | 36  |     |      | ГОКУ            ||     | "ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО      |             |   830,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     ||     | ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ       |             |   ОБ-39    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    ||     | ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: Г.  |             |   830,0    |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| СТРОИТЕЛЬСТВА   ||     | МУРМАНСК, УЛ. КАЛИНИНА,  |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |     |      | МУРМАНСКОЙ      ||     | 23"                      |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | ОБЛАСТИ",       ||     |                          |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | ГОАУСОН"МУР-    ||     |                          |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | МАНСКИЙ КЦСОН"  ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,   |             | ВСЕГО: 871 | 871 935,90 |    195    | 212 570,00 | 464 335,90 |                 | 36  |  0  | 163  |                 ||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |   935,9,   |            |  030,00   |            |            |                 |     |     |      |                 ||     |                          |             |   ОБ-871   |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     |                          |             |   935,9    |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ   |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | ПУБЛИЧНЫЕ                |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||     | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО           |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||     | СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА     |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО           |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ           |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ     |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     | ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР         |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         |             |   ВСЕГО:   | 871 935,90 |    195    | 212 570,00 | 464 335,90 |                 |     |     |      |                 ||     |                          |             | 871 935,9, |            |  030,00   |            |            |                 |     |     |      |                 ||     |                          |             |  ОБ- 871   |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||     |                          |             |   935,9    |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------||     | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ           |             |            | 871 935,9  | 195 030,0 | 212 570,0  | 464 335,9  |                 |     |     |      |                 ||     | УЧРЕЖДЕНИЯ               |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 2
                                                             к Программе
                               Подпрограмма
           "Развитие системы социального обслуживания населения
                            Мурманской области"
                                 Мурманск
                                   2012
                           Паспорт подпрограммы
           "Развитие системы социального обслуживания населения
                            Мурманской области"
                          (далее - Подпрограмма)------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ       | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ   || ЗАКАЗЧИК              | ОБЛАСТИ                                                  || ПОДПРОГРАММЫ          |                                                          ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ     | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ       ||                       | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ            ||-----------------------+----------------------------------------------------------||                       |                                                          || ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ     |                                                          ||                       |  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И  | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  ||                       |       ПОКАЗАТЕЛИ       |          |     (ИНДИКАТОРА)     ||                       |                        |          |----------------------||                       |                        |          |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    ||                       |                        |          |     ПОДПРОГРАММЫ     ||                       |                        |          |----------------------||                       |                        |          | 2012 | 2013 |  2014  ||                       |----------------------------------------------------------||                       | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА      ||                       | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ    ||                       | ОБЛАСТИ                                                  ||                       |----------------------------------------------------------||                       | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,    | ЧЕЛ.     | 744  | 1265 |  2284  | |                       | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ      |          |      |      |        ||                       | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО    |          |      |      |        ||                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ           |          |      |      |        ||                       | НАСЕЛЕНИЯ              |          |      |      |        ||                       |----------------------------------------------------------||                       | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ   ||                       | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО      ||                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   ||                       |----------------------------------------------------------||                       | КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ,  | ЕД.      |  23  |  30  |   44   ||                       | СЛУЖБ,                 |          |      |      |        ||                       | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ        |          |      |      |        ||                       | НОВЫЕ ФОРМЫ            |          |      |      |        ||                       | СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        ||                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН   |          |      |      |        ||                       |------------------------+----------+------+------+--------||                       | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ  | ЕД.      |  20  |  24  |   26   ||                       | СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        ||                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ,          |          |      |      |        ||                       | УКРЕПИВШИХ             |          |      |      |        ||                       | МАТЕРИАЛЬНО-           |          |      |      |        ||                       | ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ       |          |      |      |        ||                       |----------------------------------------------------------||                       | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ||                       |----------------------------------------------------------||                       | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ.     | 650  | 650  |  650   ||                       | ЯВЛЯЮЩИХСЯ             |          |      |      |        ||                       | ИНВАЛИДАМИ,            |          |      |      |        ||                       | ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- |          |      |      |        ||                       | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ        |          |      |      |        ||                       | ИЗДЕЛИЯМИ              |          |      |      |        ||-----------------------+----------------------------------------------------------||                       |                                                          || СРОКИ И ЭТАПЫ         | - 2012-2014 ГОДЫ                                         || РЕАЛИЗАЦИИ            |                                                          || ПОДПРОГРАММЫ          |                                                          ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И              | ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   ЗА   СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ             | СРЕДСТВ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА  И  СРЕДСТВ  ПФ  РФ.  ОБЩИЙ || ФИНАНСИРОВАНИЯ        | ОБЪЕМ    ПРОГНОЗИРУЕМЫХ     ЗАТРАТ     НА     РЕАЛИЗАЦИЮ || ПОДПРОГРАММЫ (ПО      | ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 80 383,3 ТЫС. РУБ.                 || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В   |                                                          || ТЫС. РУБЛЕЙ)          |                                               (ТЫС. РУБ.)||                       |----------------------------------------------------------||                       |     ИСТОЧНИК   |  ВСЕГО |      ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ       ||                       |  ФИНАНСИРОВАНИЯ| НА 2012|          ПОДПРОГРАММЫ          | |                       |                |  - 2014|--------------------------------||                       |                |   ГОДЫ | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  ||                       |----------------+--------+----------+----------+----------||                       |ИТОГО           |80 383,3| 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 ||                       |------------------+----------+----------+----------+------||                       |ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ|80 187,5| 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 ||                       |----------------+----------+----------+----------+--------||                       |СУБСИДИЯ ПФ РФ  |  195,8 |  195,8   |   0,0    |   0,0    ||-----------------------+----------------------------------------------------------||                       |                                                          || ОЖИДАЕМЫЕ             | РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ПОЗВОЛИТ  К  2014 || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ГОДУ:                                                    || ПОДПРОГРАММЫ          | - УВЕЛИЧИТЬ  ЧИСЛО  ОТДЕЛЕНИЙ,  СЛУЖБ,   ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ||                       | НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 44;     ||                       | - УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ  БАЗУ  26  УЧРЕЖДЕНИЙ ||                       | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ;                      ||                       | - ОБЕСПЕЧИТЬ  ЕЖЕГОДНО  650   ГРАЖДАН,   НЕ   ЯВЛЯЮЩИХСЯ ||                       | ИНВАЛИДАМИ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ           |------------------------------------------------------------------------------------
                        1. Характеристика проблемы,
                на решение которой направлена Подпрограмма
       Основной  целью  настоящей   Подпрограммы   является   реализациякомплекса  мер,  направленных  на  повышение  доступности  и  качествапредоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
       Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущихгодах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенныхположительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,требующие значительных усилий, финансовых вложений.
       В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственныхобластных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которыхоказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010  году  вцелях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   числосократилось до 28.
       Вместе с тем  имеющаяся  сеть  социальных  учреждений  продолжаларазвиваться: в 2008-2009 годах созданы 4  службы  "Социальное  такси",открыто   5   специализированных   отделений    социально-медицинскогообслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделениедневного пребывания граждан пожилого возраста и  инвалидов,  отделениесрочного социального обслуживания.
       Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальнойподдержке государства.
       Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
       Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. Всвязи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   дляприобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологическогооборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитацииинвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
       Для   решения   существующих   проблем   учреждений   социальногообслуживания в Мурманской области планируется  осуществить  реализациюмероприятий по:
       - развитию   сети    государственных    учреждений    социальногообслуживания;
       - внедрению новых технологий социального  обслуживания  населения(развитие  мобильных  бригад  для  оказания  неотложных  социальных  имедико-социальных услуг  пожилым  людям  и  инвалидам,  проживающим  вотдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
       - укреплению материально-технической базы учреждений  социальногообслуживания населения.
       Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
       - по созданию новых социальных служб;
       - по   оснащению    учреждений    современным    реабилитационнымоборудованием, автотранспортом и мебелью.
           2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------|  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И  | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  |   ИСТОЧНИК ДАННЫХ    ||       ПОКАЗАТЕЛИ       |          |     (ИНДИКАТОРА)     |                      ||                        |          |----------------------|                      ||                        |          |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    |                      ||                        |          |     ПОДПРОГРАММЫ     |                      ||                        |          |----------------------|                      ||                        |          | 2012 | 2013 |  2014  |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА      |                      || ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ    |                      || ОБЛАСТИ                                                  |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,    | ЧЕЛ.     | 744  | 1265 |  2284  | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ      |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО    |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   || ОБСЛУЖИВАНИЯ           |          |      |      |        |                      || НАСЕЛЕНИЯ              |          |      |      |        |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ   |                      || МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО      |                      || ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ,  | ЕД.      |  23  |  30  |   44   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || СЛУЖБ,                 |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ        |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   || НОВЫЕ ФОРМЫ            |          |      |      |        |                      || СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        |                      || ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН   |          |      |      |        |                      ||------------------------+----------+------+------+--------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ  | ЕД.      |  20  |  24  |   26   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ОБСЛУЖИВАНИЯ,          |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   || УКРЕПИВШИХ             |          |      |      |        |                      || МАТЕРИАЛЬНО-           |          |      |      |        |                      || ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ       |          |      |      |        |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |                      ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ.     | 650  | 650  |  650   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || ЯВЛЯЮЩИХСЯ             |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ИНВАЛИДАМИ,            |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   || ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- |          |      |      |        |                      || ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ        |          |      |      |        |                      || ИЗДЕЛИЯМИ              |          |      |      |        |                      |-----------------------------------------------------------------------------------
                    3. Перечень программных мероприятий
       Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  посрокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
           4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          ||     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      ||      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       ||                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       ||                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------||        1         |          2           |           3            |           4            ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            ||                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ             |                        ||                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       | ПОДПРОГРАММЫ)          |                        ||                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        ||                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        ||                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   || С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  ||                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ||                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  ||                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      ||                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  ||                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            ||                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        ||                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               ||                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   ||                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           ||                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             ||                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            ||                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |---------------------------------------------------------------------------------------------
            5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счетсредств областного бюджета.
       Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяютсяпри  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
       Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 80 383,3 тыс. руб.
                                (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------|          ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ          |  ВСЕГО   |      ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ       ||                                           | НА 2012  |          ПОДПРОГРАММЫ          ||                                           |  - 2014  |--------------------------------||                                           |   ГОДЫ   | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ИТОГО                                     | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                          | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ                            |  195,8   |  195,8   |   0,0    |   0,0    ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ            |          |          |          |          || ЗАКАЗЧИКАМ:                               |          |          |          |          ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                        |          |          |          |          |-----------------------------------------------------------------------------------------
                    6. Механизм реализации Подпрограммы
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерствотруда и социального развития Мурманской области.
       В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда  и  социальногоразвития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельностигосударственных   областных   учреждений   социального    обслуживаниянаселения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
       Учреждения несут ответственность за качественное и  своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  ихреализацию средств.
                   7. Оценка эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году:
       - увеличить число отделений, служб, предоставляющих  новые  формысоциального обслуживания граждан, до 44;
       - укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социальногообслуживания населения;
       - обеспечить ежегодно  650  граждан,  не  являющихся  инвалидами,протезно-ортопедическими изделиями.
       Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствиис Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализациидолгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от  30.06.2008  N 310-ПП.
                                                              Приложение
                                                          к Подпрограмме
                   Перечень программных мероприятий
                                                                                                                                                 тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,     |   СРОК   | ИСТОЧНИК- |     ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)     | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ |    ПЕРЕЧЕНЬ    ||       |     ПРОГРАММНЫЕ      | ВЫПОЛНЕ  |     И     |                                           |    ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ    |  ОРГАНИЗАЦИЙ,  ||       |     МЕРОПРИЯТИЯ      |   -НИЯ   | ФИНАНСИР  |-------------------------------------------+------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В  ||       |                      | (КВАРТАЛ |  О-ВАНИЯ  |  ВСЕГО   | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД |    НАИМЕНОВАНИЕ    | 2012 | 2013 | 2014  |   РЕАЛИЗАЦИИ   ||       |                      |  , ГОД)  |           |          |          |          |          |                    | ГОД  | ГОД  |  ГОД  |  ПРОГРАММНЫХ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |  МЕРОПРИЯТИЙ   ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||   1   |          2           |    3     |     4     |    5     |    6     |    7     |    8     |         9          |  10  |  11  |  12   |       13       ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ                                           ||       | ОБЛАСТИ                                                                                                                                             ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.    | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                   ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1.  | ОТКРЫТИЕ             | 2012-    |  ВСЕГО:   |  1194,1  |  112,5   |  110,0   |  971,6   | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  1   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ   | 2014     |  1194,1,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ          |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ОТДЕЛЕНИЙ            |          |    ОБ-    |          |          |          |          | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.)    |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | СОЦИАЛЬНО-           |          |  1194,1   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    ||       | МЕДИЦИНСКОГО         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 133  |  150  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА      |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       | ДОМУ ГРАЖДАН         |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                ||       | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И  |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                ||       | ИНВАЛИДОВ            |          |           |          |          |          |          | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ- |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ     |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | СОЦИАЛЬНО-         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | МЕДИЦИНСКОГО       |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | ДОМУ ГРАЖДАН       |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | И ИНВАЛИДОВ (%)    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.2.  | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ   |  2012-   |  ВСЕГО:   |  8898,5  |  2793,9  |  3022,0  |  3082,6  | КОЛИЧЕСТВО         |  3   |  3   |   3   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | "МОБИЛЬНАЯ           |   2014   |  8898,5,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА"  |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | В УЧРЕЖДЕНИЯХ        |          |  8702,7,  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    ||       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  ПФ РФ -  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | ТЕМП РОСТА         | 100  | 155  |  172  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |   195,8   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |  8702,7  |  2598,1  |  3022,0  |  3082,6  | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          | СЛУЖБАМИ           |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | "МОБИЛЬНАЯ         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | СОЦИАЛЬНАЯ         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | БРИГАДА" (%)       |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.3.  | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ      | 2013-    |  ВСЕГО:   |  6354,6  |   0,0    |  2454,6  |  3900,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  1   |   8   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ"   | 2014     |  6354,6,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | В УЧРЕЖДЕНИЯХ        |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  6354,6   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 529  |  244  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       |                      |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | СЛУЖБАМИ           |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | "НАДОМНЫЕ          |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | СИДЕЛКИ" (%)       |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.4.  | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ      | 2012-    |  ВСЕГО:   |  6856,0  |  1300,0  |  2756,0  |  2800,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  2   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2014     |  6856,0,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | УЧРЕЖДЕНИЯХ          |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  6856,0   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 529  |  244  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       |                      |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | ВОСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" |      |      |       |                ||       |                      |          |           |          |          |          |          | (%)                |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.5.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012,   |  ВСЕГО:   |  3085,2  |  760,0   |   0,0    |  2325,2  | КОЛИЧЕСТВО         |  3   |  0   |   7   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | МЕДТЕХНИКИ И         |   2014   |  3085,2,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | МЕДИЦИНСКОГО         |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ  |          |  3085,2   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | ЛЕЧЕБНОЙ             |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       | ФИЗКУЛЬТУРЫ И        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | ФИЗИОТЕРАПИИ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.6.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   | 19113,3  |  1986,0  | 11492,8  |  5634,5  | КОЛИЧЕСТВО         |  4   |  7   |   4   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО    |   2014   | 19113,3,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ОБОРУДОВАНИЯ,        |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | МЕБЕЛИ, В Т. Ч.      |          |  19113,3  |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ   |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.7.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  9242,3  |  545,8   |  1960,0  |  6736,5  | КОЛИЧЕСТВО         |  2   |  4   |  11   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО     |   2014   |  9242,3,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ  |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, |          |  9242,3   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ГЛАДИЛЬНОЙ,          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | ПИЩЕБЛОКА            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.8.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2013   |  ВСЕГО:   |   90,0   |          |   90,0   |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  1   |   0   | ГОБУСОН        ||       | САНТЕХНИЧЕСКОГО      |          |   90,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "КИРОВСКИЙ     ||       | ОБОРУДОВАНИЯ         |          |  ОБ-90,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | КЦСОН"         ||       |                      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.9.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  3882,5  |  1370,0  |  2130,0  |  382,5   | КОЛИЧЕСТВО         |  4   |  2   |   1   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ      |   2014   |  3882,5,  |          |          |          |          | УСТАНОВЛЕННЫХ      |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ПЛОЩАДОК И           |          |    ОБ-    |          |          |          |          | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И  |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | СПОРТИВНЫХ           |          |  3882,5   |          |          |          |          | СПОРТИВНЫХ         |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | КОМПЛЕКСОВ           |          |           |          |          |          |          | ПЛОЩАДОК (ЕД.)     |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.10. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   | 15635,0  |  6783,0  |  3652,0  |  5200,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  7   |  4   |   5   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | АВТОТРАНСПОРТНЫХ     |   2014   | 15635,0,  |          |          |          |          | ПРИОБРЕТЕННЫХ      |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | СРЕДСТВ ДЛЯ          |          |    ОБ-    |          |          |          |          | АВТОМОБИЛЕЙ (ЕД.)  |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | УЧРЕЖДЕНИЙ           |          |  15635,0  |          |          |          |          |                    |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.11. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2012   |  ВСЕГО:   |  400,0   |  400,0   |   0,0    |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  0   |   0   | ГОБУСОН        ||       | ТРАНСПОРТНОГО        |          |  400,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "КОЛЬСКИЙ      ||       | ПОДЪЕМНОГО           |          | ОБ-400,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | КЦСОН"         ||       | УСТРОЙСТВА ДЛЯ       |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       |                ||       | ОБОРУДОВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ    |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"   |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.12. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  1086,8  |  658,5   |  428,3   |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  8   |  3   |   0   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ     |   2013   |  1086,8,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В    |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | СТАЦИОНАРНЫЕ   ||       | УЧРЕЖДЕНИЯХ          |          |  1086,8   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.13. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  120,0   |   0,0    |   0,0    |  120,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | СНЕГОУБОРОЧНОЙ       |          |  120,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ТЕХНИКИ              |          | ОБ-120,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       |                      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.14. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  500,0   |   0,0    |   0,0    |  500,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   1   | ГОБУСОН        ||       | ПОДВЕСНОГО           |          |  500,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "СЕВЕРОМОРСКИ- ||       | ПОДЪЕМНОГО           |          | ОБ-500,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ||       | УСТРОЙСТВА ДЛЯ       |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | ДОМ ДЛЯ        ||       | КАБИНЕТА ПОДВОДНОГО  |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ||       | ДУША                 |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ИНВАЛИДОВ"     ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.15. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  700,0   |   0,0    |   0,0    |  700,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   1   | ГОБУСОН        ||       | КАБИНЕТА БОС         |          |  700,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "СЕВЕРОМОРСКИ- ||       | (БИОЛОГИЧЕСКАЯ       |          | ОБ-700,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ||       | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | ДОМ ДЛЯ        ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ПРЕСТАРЕЛЫХ И  ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ИНВАЛИДОВ"     ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.16. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  225,0   |   0,0    |   0,0    |  225,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- ||       | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ     |          |  225,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   ||       | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ  |          | ОБ-225,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     ||       | ТЕРАПИИ              |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   ||       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       |  ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1   |          |  ВСЕГО:   | 77383,3  | 16709,7  | 28095,7  | 32577,9  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          | 77 383,3  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       |                      |          |  ОБ- 77   | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |  187,5,   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |  ПФ РФ-   | 77187,5, | 16513,9, | 28095,7  | 32577,9  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |   195,8   |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||       | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                                                                                            ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ          |  2012-   |  ВСЕГО:   |  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |  1000,0  | КОЛИЧЕСТВО         | 650  | 650  |  650  | МИНИСТЕРСТВО   ||       | ПРОТЕЗНО-            |   2014   | 3 000,0,  |          |          |          |          | ОБЕСПЕЧЕННЫХ       |      |      |       | ТРУДА И        ||       | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ      |          |   ОБ-3    |          |          |          |          | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.)     |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    ||       | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН,   |          |   000,0   |          |          |          |          |                    |      |      |       | РАЗВИТИЯ       ||       | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | МУРМАНСКОЙ     ||       | ИНВАЛИДАМИ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБЛАСТИ        ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2    |          |  ВСЕГО:   |  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |  1000,0  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          | 3 000,0,  |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |   ОБ- 3   |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |   000,0   |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ИТОГО ПО             |          |  ВСЕГО:   | 80383,3  | 17709,7  | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                ||       | ПОДПРОГРАММЕ, В      |          | 80 383,3  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ТОМ ЧИСЛЕ:           |          |  ОБ- 80   | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |  187,5,   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |  ПФ РФ-   | 80187,5, | 17513,9, | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |   195,8   |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ      |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | УСЛУГИ               |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ПУБЛИЧНЫЕ            |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | СОДЕРЖАНИЮ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | ИМУЩЕСТВА            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                ||       | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | ТРАНСФЕРТОВ,         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||       | ХАРАКТЕР             |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     |          | ВСЕГО:    | 80383,3  | 17709,7  | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           | 24603,6  | 13359,7  |  8791,4  |  2452,5  |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       |                      |          |           | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           | 24407,8  | 13163,9  |  8791,4  |  2452,5  |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                ||       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           | 51737,7  |  3350,0  | 19304,3  | 29083,4  |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------||       | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ       |          |           |  4042,0  |  1000,0  |  1000,0  |  2042,0  |                    |      |      |       |                ||       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------