Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 237-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2012 N 237-ПП
Мурманск Утратилo силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Модернизация системы социального обслуживания населения"
на 2012-2014 годы
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Мурманскойобласти от 19.03.2012 N 101-ПП "О внесении изменений в Порядокпринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации" и в связи с уточнением объемовфинансирования мероприятий долгосрочной целевой программы"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизациясистемы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы,утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманскойобласти от 16.03.2012 N 87-ПП), изложив ее в новой редакции согласноприложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.08.2012 N 237-ПП
"Долгосрочная целевая программа
"Модернизация системы социального обслуживания населения"
на 2012-2014 годы
Мурманск
2012
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2014 годы
(далее - Программа)-------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ || РАЗРАБОТКИ | 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ || ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ || (НАИМЕНОВАНИЕ, | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" || НОМЕР И ДАТА | || НОРМАТИВНОГО | || ПРАВОВОГО АКТА О | || РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | - УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ || СОЦИАЛЬНО- | СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ || ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ || РАЗВИТИЯ, | || ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ | || СПОСОБСТВУЕТ | || ПРОГРАММА | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИК- | ОБЛАСТИ || КООРДИНАТОР | || ПРОГРАММЫ | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИКИ | ОБЛАСТИ; || ПРОГРАММЫ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ; || | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | || (ИНДИКАТОРЫ) | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) || РЕАЛИЗАЦИИ | ПОКАЗАТЕЛИ | |----------------------------------|| ПРОГРАММЫ (С | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | | |----------------------------------|| ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | 2012 | 2013 | 2014 || ПРОГРАММЫ) |-----------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ || |-----------------------------------------------------------------------|| | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | 104,0 | 104,9 | 105,8 || | ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | | | | || | ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ | | | | || | ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. - | | | | || | 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | || |-----------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ || |-----------------------------------------------------------------------|| | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 || | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | || |-----------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || |-----------------------------------------------------------------------|| | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 || | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | || | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| СРОКИ И ЭТАПЫ | || РЕАЛИЗАЦИИ | - 2012-2014 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ПЕРЕЧЕНЬ | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ || ПОДПРОГРАММ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; || | - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ || ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ || ПРОГРАММНЫХ | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБСИДИИ ПФ РФ. ОБЩИЕ || (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 952 319,2 ТЫС. || ПОДПРОГРАММАМ, | РУБЛЕЙ || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | (ТЫС. РУБ.) | | |-----------------------------------------------------------------------|| | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 |---------------------------------------|| | | - 2014 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. || |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|| | ИТОГО: | 952 319,2 | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 || |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|| | ОБЛАСТНОЙ | 952 123,4 | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 || | БЮДЖЕТ | | | | || |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|| | СУБСИДИЯ ПФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 || | РФ | | | | ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| ОЖИДАЕМЫЕ | || КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ: || РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ || ПРОГРАММЫ И | УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО || ПОКАЗАТЕЛИ | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г.) НА 5,8%; || СОЦИАЛЬНО- | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ || ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 3 РАЗА; || ЭФФЕКТИВНОСТИ | - ВВЕСТИ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ||------------------------+-----------------------------------------------------------------------|| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | MINSOC.GOV-MURMAN.RU || ПРОГРАММЫ В СЕТИ | || ИНТЕРНЕТ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
1. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена Программа
В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населениястарше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующиегоды число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения встационарном обслуживании будет возрастать.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания вкоторой составляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого зданияГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинскийкомплексный центр социального обслуживания населения").
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В этих целях принято решение о созданииучреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайскомокруге г. Мурманска рядом с месторасположением подворья ТрифоноваПеченгского мужского монастыря.
Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс.граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся всоциальной поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сетигосударственных учреждений социального обслуживания, внедрение новыхтехнологий социального обслуживания населения (открытиеспециализированных отделений социально-медицинского обслуживания надому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки","Социальное такси"), укрепление материально-технической базыучреждений.
Для достижения результатов в Программу включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплениюматериально-технической базы учреждений.
2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
показателя (индикатора) на достижение цели---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ || П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |--------------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ || | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | | ПОКАЗАТЕЛЯ || | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ПРОГРАММЫ | | (ИНДИКАТОРА) || | | | | |-----------------------| | НА || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ДОСТИЖЕНИЕ || | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | | ЦЕЛИ (%) ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 100% || | НАСЕЛЕНИЯ | ||------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|| | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | | | 104,0 | 104,9 | 105,8 | МИНИСТЕРСТВО | НЕ || | ГРАЖДАН, | | | | | | | ТРУДА И | УКАЗЫВАЕТСЯ || | ОБСЛУЖЕННЫХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | Х | 115,5 | | | | ОБЛАСТИ | || | НАСЕЛЕНИЯ, ПО | | | | | | | | || | ОТНОШЕНИЮ К | | | | | | | | || | БАЗОВОМУ | | | | | | | | || | ПОКАЗАТЕЛЮ | | | | | | | | || | (2010 Г. - 100,6 | | | | | | | | || | ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | | | | | ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | | | | | МИНИСТЕРСТВО | 40% || | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД. | Х | 42 | 36 | 0 | 163 | СТРОИТЕЛЬСТВА И | || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬ- | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | НОГО РАЗВИТИЯ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ || | НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО | ЧЕЛ. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | МИНИСТЕРСТВО | 60% || | ГРАЖДАН, | | | | | | | ТРУДА И | || | ОХВАЧЕННЫХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | || | НОВЫМИ ФОРМАМИ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ОБЛАСТИ | || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
средств областного бюджета
в рамках Программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ || П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | ЗАКАЗЧИК | | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. РУБ. | ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ || | | | | | СТВА | |---------------------------------------------------|| | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД || | | | | | | | ФИНАНСИРО- | | | || | | | | | | | ВАНИЯ | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | ВСЕГО: 1 700 000,0 | ВСЕГО: | 143 000,0 | 157 000,0 | 400 000,0 || | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2017 ГГ. | (БЕЗ | 700 000,0 | | | || | КОГО ИНТЕРНАТА ПО | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | МЕДОБОРУДОВАНИЯ | ОБ - | | | || | АДРЕСУ: Г. АПАТИТЫ, | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | И ТЕХНОЛОГИЧ. | 700 000,0 | | | || | УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 51, | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | 560 МЕСТ | | ПРИСОЕДИНЕНИЯ) | | | | || | ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | (1 ОЧЕРЕДЬ | | | | | | || | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ | | - ГОБУСОН | - 136 МЕСТ) | | | | | | || | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ | | "АПАТИТСКИЙ | | | | | | | || | ДОКУМЕНТАЦИИ | | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- | | | | | | | || | | | КИЙ ИНТЕРНАТ N 1" | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНИСТЕРСТВО | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | 2013- | СТОИМОСТЬ БУДЕТ | ВСЕГО: | 7 200,0 | 20 000,0 | 16 000,0 || | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | СТРОИТЕЛЬСТВА И | КАПИТАЛЬНОГО | | 2015 ГГ. | ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ | 43 200,0 | | | || | СОЦИАЛЬНОЙ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | РАЗРАБОТКИ ПСД | ОБ - 43 200,0 | | | || | АДАПТАЦИИ В Г. | РАЗВИТИЯ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120 ЧЕЛ. | | | | | | || | МУРМАНСКЕ" | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | || | | ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| | В Т.Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | | 7 200,0 | | || | ПСД | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 24 МЕСТА | 2014- | СТОИМОСТЬ БУДЕТ | ВСЕГО: | 0,0 | 5 000,0 | 18 905,9 || | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ | 23 905,9 | | | || | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | РАЗРАБОТКИ ПСД | ОБ - 23 905,9 | | | || | СОЦИАЛЬНОГО | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. | ОБЛАСТИ | | | | | | | | || | СЕВЕРОМОРСК" | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| | В Т.Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | | | 5 000,0 | || | ПСД | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | ВСЕГО: | 5 000,0 | 30 570,0 | 29 430,0 || | ОБЪЕКТА "НЕЖИЛОЕ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | 27 МЕСТ | 2014 ГГ. | | 65 000,0 | | | || | ЗДАНИЕ ГОУСОССЗН | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 65 000,0 | | | || | "СОЦИАЛЬНО- | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | || | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | || | ЦЕНТР ДЛЯ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | | | | | | | || | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | - ГОБУСОН | | | | | | | || | ЗАТО Г. | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | || | СНЕЖНОГОРСК" | | КЦСОН" | | | | | | | || | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | | | || | ГОБУСОН | | | | | | | | | || | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | ||-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ. | 2011- | 89 830,0 | ВСЕГО: | 39 830,0 | 0,0 | || | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | | 39 830,0 | | | 0,0 || | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 39 830,0 | | | || | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | || | ПО АДРЕСУ: Г. | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | || | МУРМАНСК, УЛ. | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | | | | | | | || | КАЛИНИНА, 23" | | - ГОАУСОН | | | | | | | || | | | "МУРМАНСКИЙ | | | | | | | || | | | КЦСОН" | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | СОВЕЩАНИЙ С || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | УЧАСТНИКАМИ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И || ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИСТОЧНИКОВ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ В || | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | СОВОКУПНОСТИ С || | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ || | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | ОБЪЕКТИВНЫХ || | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В || | | ФОРМИРОВАНИИ | ДИНАМИКЕ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ПОТРЕБНОСТЕЙ || | | ЗАДАНИЙ НА | НАСЕЛЕНИЯ В || | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | | УСЛУГАХ; || | | | ОБУЧЕНИЕ И || | | | ПОВЫШЕНИЕ || | | | КВАЛИФИКАЦИИ || | | | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |------------------------------------------------------------------------------------------
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счетобластного бюджета составит 952 319,2 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программырегулируются договорами о совместной деятельности по реализацииПрограммы, являющимися неотъемлемой частью Программы.---------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | ВСЕГО НА 2012-2014 | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГОДЫ |-----------------------------------|| | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ВСЕГО | 952 319,2 | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 952 123,4 | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО || ОБСЛУЖИВАНИЯ" ||-------------------------------------------------------------------------------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 ||-------------------------------------------------------------------------------|| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ||-------------------------------------------------------------------------------|| ИТОГО | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,70 | 33 577,9 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,70 | 33 577,9 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | || ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ | | | | ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | ||----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,70 | 33 577,9 || СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |---------------------------------------------------------------------------------
7. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы являетсяМинистерство труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственного заказчика и исполнителей - Министерства строительстваи территориального развития Мурманской области и подведомственныхМинистерству труда и социального развития Мурманской областиучреждений по реализации мероприятий Программы.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ винтересах семьи и детства при Правительстве Мурманской областисовместно с государственным заказчиком-координатором - Министерствомтруда и социального развития Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской областинаправляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации подпрограмм;
- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад оходе выполнения Программы и эффективности использования финансовыхсредств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и ихформирования и реализации, утвержденного постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
О ходе и итогах реализации Программы Министерство труда исоциального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраляпредоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманскойобласти.
8. Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
- увеличить количество граждан, обслуженных учреждениямисоциального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю(2010 г.) на 5,8%;
- увеличить количество граждан, охваченных новыми формамисоциального обслуживания населения, в 3 раза;
- ввести 199 проектных мест в учреждениях социальногообслуживания населения.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализациидолгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП.
Приложение N 1
к Программе
Подпрограмма
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
Мурманск
2012
Паспорт подпрограммы
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
(далее - Подпрограмма)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗАКАЗЧИК РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И -----------------------------------------------------------------
ПОКАЗАТЕЛИ | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ |
| СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|---------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 |
| ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | |
-----------------------------------------------------------------
СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА
ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПОДПРОГРАММЫ (ПО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В (ТЫС. РУБ.)
ТЫС. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 | ПОДПРОГРАММЫ |
| | - 2014 |-----------------------------------|
| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| БЮДЖЕТ | | | | |
------------------------------------------------------------------
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДУ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПОДПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Одной из стратегических целей в области социальной защитынаселения Мурманской области является не только обеспечениегарантированных государством социальных услуг населению, каквзрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокогоуровня социального обслуживания населения путем решения задач поповышению доступности и качества социальных услуг, оказываемыхнаселению учреждениями социального обслуживания.
В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилоговозраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областныхучреждения социального обслуживания.
Общее количество мест в государственных областных стационарныхучреждениях социального обслуживания составляет 1734.
Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатамидля престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысячжителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысячжителей) по Российской Федерации.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской областиостается проблема недостаточного количества мест в стационарныхучреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в этиучреждения состоят 466 чел. Период ожидания в очереди составляетнесколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами вучреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности вдействующих психоневрологических интернатах планируется осуществитьреконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения",обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в которомнаходится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольноеобразовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, крометого, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок,пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением.Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольногообразовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детейи подростков.
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценноработать по профилактике семейного неблагополучия, профилактикедетской безнадзорности и обеспечению комплексной социальнойреабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количестваподходящих помещений.
В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г.Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек.Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательныеучреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центрсоциальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально-реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами,нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г.Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Естьи неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей сдиагнозом ДЦП.
В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими иумственными возможностями на 14 стационарных мест;
- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся всоциально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкциюдополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социальногообслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г.Снежногорск", что позволит создать необходимые условия дляпредоставления социальных услуг семьям с детьми и проведениясоциальной реабилитации детей и подростков, находящихся в труднойжизненной ситуации.
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальныхпроблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированныеучреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихсяиз мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега иоказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. Скаждым годом количество граждан без определенного места жительстваувеличивается.
В этих целях принято решение о создании такого учреждения вПервомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворьяТрифонова Печенгского мужского монастыря.
В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения,оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам сотклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделениядля молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центрсоциального обслуживания населения" позволит создать условия дляоказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностямив возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которыхпроживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельностии полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволитснизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия поосуществлению строительства (реконструкции) учреждений социальногообслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер.Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияниярезультата на достижение цели Стратегии социально-экономическогоразвития Мурманской области в социальной сфере.
2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК ДАННЫХ || П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |----------------------------------| || | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | || | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ПОДПРОГРАММЫ | || | | | | |--------------------| || | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-----+---------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | | 36 | 0 | 163 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА || | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | И СОЦИАЛЬНОГО || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | ЕД. | | | | | | РАЗВИТИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | ПОДПРОГРАММЫ) | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ || | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В || | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ || | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В || | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; || | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета составит 871 935,9 тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012-2014 |-----------------------------------|| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | || ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | || ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| МИНИСТЕРСТВО | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | || ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | || РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ | | | | ||---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|| ИНВЕСТИЦИИ В | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 || ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | |--------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствостроительства и территориального развития Мурманской области.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
Министерство строительства и территориального развития Мурманскойобласти направляет в Министерство труда и социального развитияМурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходереализации Подпрограммы;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад оходе выполнения Подпрограммы и эффективности использования финансовыхсредств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и ихформирования и реализации, утвержденного постановлением ПравительстваМурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году ввестидополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 199проектных мест.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализациидолгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП"О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализациидолгосрочных целевых программ Мурманской области".
Приложение
к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ПЕРЕЧЕНЬ || П/П | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕНИ- | ФИНАНСИРО | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | МЕРОПРИЯТИЯ | Я (КВАРТАЛ, | -ВАНИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИХ В || | | ГОД) | |--------------------------------------------------+------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ || | | | | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 20- | 20- | 201- | ПРОГРАММНЫХ || | | | | | | | | | 12 | 13 | 4 | МЕРОПРИЯТИЙ || | | | | | | | | | ГО | ГО | ГОД | || | | | | | | | | | Д | Д | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2014 | ВСЕГО: 700 | 700 000,00 | 143000,0 | 157000,0 | 400000,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 136 | ГОКУ"УПРАВЛЕНИ- || | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО | | 000,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | Е КАПИТАЛЬНОГО || | ИНТЕРНАТА ПО АДРЕСУ: Г. | | ОБ-700 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. | | 000,0 | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | 51, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ | | | | | | |-----------------+-----+-----+------| ОБЛАСТИ", || | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ГОБУСОН || | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "АПАТИТСКИЙ || | ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- || | | | | | | | | (ШТ.) | | | | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ || | | | | | | | | | | | | N 1" ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА | 2012-2014 | ВСЕГО: 43 | 43 200,00 | 7 200,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ГОКУ || | "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ | | 200,0, | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "УПРАВЛЕНИЕ || | АДАПТАЦИИ В Г. | | ОБ-43 | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | МУРМАНСКЕ" | | 200,0 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ" ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2013-2014 | ВСЕГО: 23 | 23 905,90 | | 5 000,00 | 18 905,90 | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | 1 | ГОКУ || | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | | 905,9, | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "УПРАВЛЕНИЕ || | СОЦИАЛЬНОГО | | ОБ-23 | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | 905,9 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ГВАРДЕЙСКАЯ, 7" | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ" ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012-2014 | ВСЕГО: 65 | 65 000,00 | 5 000,00 | 30 570,00 | 29 430,00 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 27 | ГОКУ || | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ | | 000,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | "УПРАВЛЕНИЕ || | ГОУСОССЗН | | ОБ-65 | | | | | (ШТ.) | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | "СОЦИАЛЬНО- | | 000,0 | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | | | | | | |-----------------+-----+-----+------| МУРМАНСКОЙ || | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ОБЛАСТИ", || | ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК" | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | ГОБУСОН || | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ || | ГОБУСОН | | | | | | | (ШТ.) | | | | КЦСОН" || | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | || | КЦСОН") | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012 | ВСЕГО: 39 | 39 830,00 | 39 830,00 | | | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | 36 | | | ГОКУ || | "ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО | | 830,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | "УПРАВЛЕНИЕ || | ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ | | ОБ-39 | | | | | (ШТ.) | | | | КАПИТАЛЬНОГО || | ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: Г. | | 830,0 | | | | |-----------------+-----+-----+------| СТРОИТЕЛЬСТВА || | МУРМАНСК, УЛ. КАЛИНИНА, | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | МУРМАНСКОЙ || | 23" | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | ОБЛАСТИ", || | | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | ГОАУСОН"МУР- || | | | | | | | | (ШТ.) | | | | МАНСКИЙ КЦСОН" ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, | | ВСЕГО: 871 | 871 935,90 | 195 | 212 570,00 | 464 335,90 | | 36 | 0 | 163 | || | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 935,9, | | 030,00 | | | | | | | || | | | ОБ-871 | | | | | | | | | || | | | 935,9 | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | || | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | || | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | | | | | || | ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 871 935,90 | 195 | 212 570,00 | 464 335,90 | | | | | || | | | 871 935,9, | | 030,00 | | | | | | | || | | | ОБ- 871 | | | | | | | | | || | | | 935,9 | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | ||-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|| | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
Подпрограмма
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
Мурманск
2012
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
(далее - Подпрограмма)------------------------------------------------------------------------------------| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ || ЗАКАЗЧИК | ОБЛАСТИ || ПОДПРОГРАММЫ | ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| | || ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | || | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ || | ПОКАЗАТЕЛИ | | (ИНДИКАТОРА) || | | |----------------------|| | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ || | | | ПОДПРОГРАММЫ || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || |----------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА || | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ || |----------------------------------------------------------|| | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 | | | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | || | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | || |----------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ || | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ || |----------------------------------------------------------|| | КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 || | СЛУЖБ, | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | || | НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | || |------------------------+----------+------+------+--------|| | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 20 | 24 | 26 || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | || | УКРЕПИВШИХ | | | | || | МАТЕРИАЛЬНО- | | | | || | ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | || |----------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ || |----------------------------------------------------------|| | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 || | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | || | ИНВАЛИДАМИ, | | | | || | ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | || | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | || | ИЗДЕЛИЯМИ | | | | ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| | || СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2014 ГОДЫ || РЕАЛИЗАЦИИ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ || ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПФ РФ. ОБЩИЙ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЪЕМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || ПОДПРОГРАММЫ (ПО | ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 80 383,3 ТЫС. РУБ. || ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | || ТЫС. РУБЛЕЙ) | (ТЫС. РУБ.)|| |----------------------------------------------------------|| | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ || | ФИНАНСИРОВАНИЯ| НА 2012| ПОДПРОГРАММЫ | | | | - 2014|--------------------------------|| | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. || |----------------+--------+----------+----------+----------|| |ИТОГО |80 383,3| 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 || |------------------+----------+----------+----------+------|| |ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ|80 187,5| 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 || |----------------+----------+----------+----------+--------|| |СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------+----------------------------------------------------------|| | || ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ГОДУ: || ПОДПРОГРАММЫ | - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ || | НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 44; || | - УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 26 УЧРЕЖДЕНИЙ || | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ; || | - ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕГОДНО 650 ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ || | ИНВАЛИДАМИ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Основной целью настоящей Подпрограммы является реализациякомплекса мер, направленных на повышение доступности и качествапредоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущихгодах в данном направлении позволила достичь определенныхположительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы,требующие значительных усилий, финансовых вложений.
В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственныхобластных учреждения социального обслуживания населения, в которыхоказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году вцелях оптимизации деятельности социальных учреждений их числосократилось до 28.
Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжаларазвиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси",открыто 5 специализированных отделений социально-медицинскогообслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениедневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениесрочного социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан,оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальнойподдержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, чтоодной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитанана предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. Всвязи с этим учреждениям необходима материальная поддержка дляприобретения автотранспорта, специализированного и технологическогооборудования, вспомогательных и технических средств реабилитацииинвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
Для решения существующих проблем учреждений социальногообслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализациюмероприятий по:
- развитию сети государственных учреждений социальногообслуживания;
- внедрению новых технологий социального обслуживания населения(развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных имедико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим вотдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
- укреплению материально-технической базы учреждений социальногообслуживания населения.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
- по созданию новых социальных служб;
- по оснащению учреждений современным реабилитационнымоборудованием, автотранспортом и мебелью.
2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСТОЧНИК ДАННЫХ || ПОКАЗАТЕЛИ | | (ИНДИКАТОРА) | || | |----------------------| || | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | || | | ПОДПРОГРАММЫ | || | |----------------------| || | | 2012 | 2013 | 2014 | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА | || ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ | || ОБЛАСТИ | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | || НАСЕЛЕНИЯ | | | | | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ | || МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | || ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || СЛУЖБ, | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | | || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | || ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | | ||------------------------+----------+------+------+--------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 20 | 24 | 26 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || СОЦИАЛЬНОГО | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || УКРЕПИВШИХ | | | | | || МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | || ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | ||----------------------------------------------------------+----------------------|| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И || ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ || ИНВАЛИДАМИ, | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ || ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | | || ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | | || ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные посрокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплекснуюреализацию цели Подпрограммы (приложение).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, || ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ || РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ || | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ || | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С || ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ || ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ || | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ | || | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | ПОДПРОГРАММЫ) | || | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | || | ОБЛАСТНОГО | | || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | ||------------------+----------------------+------------------------+------------------------|| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ || РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ || С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ || | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ || | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ || | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В || | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ || | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В || | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; || | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ || | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ || | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ || | | | ПРОГРАММНЫХ || | | | МЕРОПРИЯТИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяютсяпри рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы засчет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 80 383,3 тыс. руб.
(тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------------| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ || | НА 2012 | ПОДПРОГРАММЫ || | - 2014 |--------------------------------|| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ИТОГО | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | || ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | ||-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 || МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерствотруда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социальногоразвития Мурманской области осуществляет координацию деятельностигосударственных областных учреждений социального обслуживаниянаселения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
Учреждения несут ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на ихреализацию средств.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году:
- увеличить число отделений, служб, предоставляющих новые формысоциального обслуживания граждан, до 44;
- укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социальногообслуживания населения;
- обеспечить ежегодно 650 граждан, не являющихся инвалидами,протезно-ортопедическими изделиями.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствиис Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализациидолгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП.
Приложение
к Подпрограмме
Перечень программных мероприятий
тыс. руб.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИК- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ПЕРЕЧЕНЬ || | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕ | И | | ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, || | МЕРОПРИЯТИЯ | -НИЯ | ФИНАНСИР |-------------------------------------------+------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В || | | (КВАРТАЛ | О-ВАНИЯ | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 2012 | 2013 | 2014 | РЕАЛИЗАЦИИ || | | , ГОД) | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ПРОГРАММНЫХ || | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ || | ОБЛАСТИ ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | ОТКРЫТИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 1194,1 | 112,5 | 110,0 | 971,6 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | 2014 | 1194,1, | | | | | СОЗДАННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ОТДЕЛЕНИЙ | | ОБ- | | | | | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНО- | | 1194,1 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО || | МЕДИЦИНСКОГО | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 133 | 150 | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | || | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | || | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ- | | | | || | | | | | | | | МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ | | | | || | | | | | | | | СОЦИАЛЬНО- | | | | || | | | | | | | | МЕДИЦИНСКОГО | | | | || | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | || | | | | | | | | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | || | | | | | | | | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА | | | | || | | | | | | | | И ИНВАЛИДОВ (%) | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.2. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 8898,5 | 2793,9 | 3022,0 | 3082,6 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 3 | 3 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | "МОБИЛЬНАЯ | 2014 | 8898,5, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | 8702,7, |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО || | СОЦИАЛЬНОГО | | ПФ РФ - | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | ТЕМП РОСТА | 100 | 155 | 172 | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | 195,8 | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | 8702,7 | 2598,1 | 3022,0 | 3082,6 | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | || | | | | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | || | | | | 195,8 | 195,8 | | | СЛУЖБАМИ | | | | || | | | | | | | | "МОБИЛЬНАЯ | | | | || | | | | | | | | СОЦИАЛЬНАЯ | | | | || | | | | | | | | БРИГАДА" (%) | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.3. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ | 2013- | ВСЕГО: | 6354,6 | 0,0 | 2454,6 | 3900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 8 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ" | 2014 | 6354,6, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | 6354,6 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | || | | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | || | | | | | | | | СЛУЖБАМИ | | | | || | | | | | | | | "НАДОМНЫЕ | | | | || | | | | | | | | СИДЕЛКИ" (%) | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.4. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 6856,0 | 1300,0 | 2756,0 | 2800,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2014 | 6856,0, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | 6856,0 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | || | | | | | | | | ВОСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ | | | | || | | | | | | | | УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ | | | | || | | | | | | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | || | | | | | | | | (%) | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.5. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012, | ВСЕГО: | 3085,2 | 760,0 | 0,0 | 2325,2 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 0 | 7 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | МЕДТЕХНИКИ И | 2014 | 3085,2, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | МЕДИЦИНСКОГО | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | 3085,2 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ЛЕЧЕБНОЙ | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | ФИЗКУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | || | ФИЗИОТЕРАПИИ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.6. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 19113,3 | 1986,0 | 11492,8 | 5634,5 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 7 | 4 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО | 2014 | 19113,3, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | МЕБЕЛИ, В Т. Ч. | | 19113,3 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.7. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 9242,3 | 545,8 | 1960,0 | 6736,5 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 4 | 11 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | 2014 | 9242,3, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, | | 9242,3 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ГЛАДИЛЬНОЙ, | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ПИЩЕБЛОКА | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.8. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 90,0 | | 90,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | ГОБУСОН || | САНТЕХНИЧЕСКОГО | | 90,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КИРОВСКИЙ || | ОБОРУДОВАНИЯ | | ОБ-90,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" || | | | | | | | | (ЕД.) | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.9. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 3882,5 | 1370,0 | 2130,0 | 382,5 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | 2014 | 3882,5, | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ПЛОЩАДОК И | | ОБ- | | | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СПОРТИВНЫХ | | 3882,5 | | | | | СПОРТИВНЫХ | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | КОМПЛЕКСОВ | | | | | | | ПЛОЩАДОК (ЕД.) | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.10. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 15635,0 | 6783,0 | 3652,0 | 5200,0 | КОЛИЧЕСТВО | 7 | 4 | 5 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | АВТОТРАНСПОРТНЫХ | 2014 | 15635,0, | | | | | ПРИОБРЕТЕННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | СРЕДСТВ ДЛЯ | | ОБ- | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | УЧРЕЖДЕНИЙ | | 15635,0 | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ || | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.11. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012 | ВСЕГО: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН || | ТРАНСПОРТНОГО | | 400,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КОЛЬСКИЙ || | ПОДЪЕМНОГО | | ОБ-400,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" || | УСТРОЙСТВА ДЛЯ | | | | | | | (ЕД.) | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | | || | АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | | | || | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.12. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 1086,8 | 658,5 | 428,3 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 8 | 3 | 0 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | 2013 | 1086,8, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | СТАЦИОНАРНЫЕ || | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | 1086,8 | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.13. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | СНЕГОУБОРОЧНОЙ | | 120,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ТЕХНИКИ | | ОБ-120,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | | | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.14. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН || | ПОДВЕСНОГО | | 500,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИ- || | ПОДЪЕМНОГО | | ОБ-500,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ || | УСТРОЙСТВА ДЛЯ | | | | | | | (ЕД.) | | | | ДОМ ДЛЯ || | КАБИНЕТА ПОДВОДНОГО | | | | | | | | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И || | ДУША | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.15. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН || | КАБИНЕТА БОС | | 700,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИ- || | (БИОЛОГИЧЕСКАЯ | | ОБ-700,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ || | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) | | | | | | | (ЕД.) | | | | ДОМ ДЛЯ || | | | | | | | | | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И || | | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| 1.16. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- || | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | 225,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ || | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ | | ОБ-225,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ || | ТЕРАПИИ | | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | | ВСЕГО: | 77383,3 | 16709,7 | 28095,7 | 32577,9 | | | | | || | | | 77 383,3 |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | | | ОБ- 77 | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | || | | | 187,5, | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | || | | | ПФ РФ- | 77187,5, | 16513,9, | 28095,7 | 32577,9 | | | | | || | | | 195,8 | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | || | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ||-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО || | ПРОТЕЗНО- | 2014 | 3 000,0, | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | ТРУДА И || | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | ОБ-3 | | | | | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО || | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН, | | 000,0 | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ || | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ || | ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | | ВСЕГО: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | || | | | 3 000,0, | | | | | | | | | || | | | ОБ- 3 | | | | | | | | | || | | | 000,0 | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 80383,3 | 17709,7 | 29095,7 | 33577,9 | | | | | || | ПОДПРОГРАММЕ, В | | 80 383,3 |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ТОМ ЧИСЛЕ: | | ОБ- 80 | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | || | | | 187,5, | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | || | | | ПФ РФ- | 80187,5, | 17513,9, | 29095,7 | 33577,9 | | | | | || | | | 195,8 | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | || | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | || | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | || | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | || | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | || | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | || | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 80383,3 | 17709,7 | 29095,7 | 33577,9 | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 24603,6 | 13359,7 | 8791,4 | 2452,5 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | | | | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | || | | | | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | || | | | | 24407,8 | 13163,9 | 8791,4 | 2452,5 | | | | | || | | | | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | || | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | АВТОНОМНЫЕ | | | 51737,7 | 3350,0 | 19304,3 | 29083,4 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ||-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|| | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 4042,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2042,0 | | | | | || | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------