ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2012 N 87-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 31.12.2013 г. N 783-ПП
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Доступная среда" на
2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской
области от 30.09.2011 N 495-ПП, следующие изменения:
1.1. В графе "Наименование показателей (индикаторов)
результативности выполнения программных мероприятий" в строке 9
приложения к подпрограмме "Социальная поддержка инвалидов" слова
"Обеспечение региональных новостных телевыпусков субтитрами (да/нет)"
заменить словами "Количество приобретенных технических средств
реабилитации, (ед.)".
1.2. В строке 2 приложения к подпрограмме "Доступная
информационная среда":
1.2.1. В графе "Цель, задачи, программные мероприятия" слово
"детей" исключить.
1.2.2. В графе "Наименование показателей (индикаторов)
результативности выполнения программных мероприятий" слово "детей"
заменить словом "инвалидов".
2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014
годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от
30.09.2011 N 483-ПП, и изложить ее в новой редакции согласно
приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение к
постановлению Правительства
Мурманской области
от 16.03.2012 N 87-ПП
"Долгосрочная целевая программа
"Модернизация системы социального обслуживания населения"
на 2012-2014 годы
Мурманск
2012
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
обслуживания населения" на 2012-2014 годы
НАИМЕНОВАНИЕ - ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012-2014 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
ДАТА ПРИНЯТИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
РЕШЕНИЯ О 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ЗАКАЗЧИК - ОБЛАСТИ
КООРДИНАТОР
ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ЗАКАЗЧИКИ ОБЛАСТИ;
- МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫЕ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
РАЗРАБОТЧИКИ ОБЛАСТИ;
ПРОГРАММЫ - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОГРАММЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАДАЧИ - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
-------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| НАСЕЛЕНИЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | 104,0 | 104,9 | 105,8 |
| ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ | | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | | | | |
| ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. - | | | | |
| 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
| СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 |
| ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | |
| ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
| СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 |
| ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ПЕРЕЧЕНЬ - ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ПОДПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";
- ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОБЪЕМЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ИСТОЧНИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
(ТЫС. РУБ.)
----------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 |-------------------------------------|
| | - 2014 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|----------------+-------------+-----------+------------+------------|
| ОБЛАСТНОЙ | 952 033,4 | 212 453,9 | 241 665,70 | 497 913,80 |
| БЮДЖЕТ | | | | |
----------------------------------------------------------------------
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ:
РЕЗУЛЬТАТЫ - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО
ПРОГРАММЫ И ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г.) НА 5,8%;
ПОКАЗАТЕЛИ - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ
СОЦИАЛЬНО- ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 3 РАЗА;
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ - ВВЕСТИ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Характеристика проблемы, на
решение которой направлена Программа
В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в
2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населения
старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие
годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031
году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в
стационарном обслуживании будет возрастать.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области
остается проблема недостаточного количества мест в стационарных
учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в
которой составляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами в
учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в
действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г.
Апатиты, ул. Лесная, д.51).
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.
Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно
работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике
детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества
подходящих помещений.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания
ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский
комплексный центр социального обслуживания населения").
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании
учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском
округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова
Печенгского мужского монастыря.
Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс.
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в
социальной поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети
государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых
технологий социального обслуживания населения (открытие
специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на
дому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки",
"Социальное такси"), укрепление материально-технической базы
учреждений.
Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по
осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального
обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению
материально-технической базы учреждений.
2. Цель и задачи Программы
Цель Программы:
- модернизация системы социального обслуживания населения.
Задачи Программы:
- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания;
- повышение доступности и качества предоставляемых социальных
услуг населению Мурманской области.
Целевые индикаторы Программы:
Цели и задачи Программы соответствуют основным направлениям
государственной политики в отношении граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также целям и задачам социально-экономического
развития Мурманской области.
Достижение основных целей отражено в индикаторах и показателях
Программы:
-----------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| | |-----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| | |-----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ТЕМП РОСТА ЧИСЛА ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ | % | 104,0 | 104,9 | 105,8 |
| УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | |
| НАСЕЛЕНИЯ, ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. - 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | ЧЕЛ. | 744 | | |
| ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | 1265 | 2284 |
| НАСЕЛЕНИЯ | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД. | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | 36 | 0 | 163 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
областного бюджета составит 948 133,40 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы
регулируются договорами о совместной деятельности по реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
--------------------------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО НА 2012-2014 | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГОДЫ |-------------------------------------------|
| | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|------------------+---------------------+-------------+--------------+--------------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 952 033,4 | 212 453,9 | 241 665,70 | 497 913,80 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
| (ЗАКАЗЧИК - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ |
| ОБЛАСТИ) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ |
| ОБЛАСТИ" (ЗАКАЗЧИК - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 097,50 | 17 423,90 | 29 095,70 | 33 577,90 |
--------------------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является
Министерство труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социального
развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности
государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства
и территориального развития Мурманской области и подведомственных
Министерству труда и социального развития Мурманской области
учреждений по реализации мероприятий Программы.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области несет ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их
реализацию средств.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-
координационный совет по реализации региональных социальных программ в
интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области
совместно с государственным заказчиком-координатором - Министерством
труда и социального развития Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской области
направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
- ежеквартально информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно до 1 февраля доклад о ходе выполнения Программы и
эффективности использования финансовых средств в соответствии с
требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от
30.06.2008 N 309-ПП.
О ходе и итогах реализации Программы Министерство труда и
социального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраля
предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области
и в экспертно-координационный совет по реализации региональных
социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве
Мурманской области.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии
с Порядком проведения и критериями оценки эффективности долгосрочных
целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ Мурманской области".
Экономическая эффективность определяется вкладом результатов
Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области.
Социальная эффективность Программы оценивается по степени
достижения целевых значений показателей в социальной сфере,
установленных в разделе 2 паспорта Программы и соответствующих целям и
задачам социально-экономического развития Мурманской области.
Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не
предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств,
бюджетная эффективность Программы может быть оценена по объемам
привлечения средств из внебюджетных источников на реализацию
мероприятий Программы, а также полнотой финансирования мероприятий.
Паспорт подпрограммы
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
НАИМЕНОВАНИЕ - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПОДПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ЗАКАЗЧИК РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
-----------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ |
| СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|---------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 |
| ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | |
-----------------------------------------------------------------
СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
(ТЫС. РУБ.)
------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 | ПОДПРОГРАММЫ |
| | - 2014 |-----------------------------------|
| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| БЮДЖЕТ | | | | |
------------------------------------------------------------------
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДУ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ПОДПРОГРАММЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Одной из стратегических целей в области социальной защиты
населения Мурманской области является не только обеспечение
гарантированных государством социальных услуг населению, как
взрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокого
уровня социального обслуживания населения путем решения задач по
повышению доступности и качества социальных услуг, оказываемых
населению учреждениями социального обслуживания.
В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областных
учреждения социального обслуживания.
Общее количество мест в государственных областных стационарных
учреждениях социального обслуживания составляет 1734.
Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатами
для престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысяч
жителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысяч
жителей) по Российской Федерации.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области
остается проблема недостаточного количества мест в стационарных
учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в эти
учреждения состоят 466 чел. Период ожидания в очереди составляет
несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами в
учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в
действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить
реконструкцию ГОСУСОССЗН "Апатитский психоневрологический интернат"
(г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, является структурным подразделением ГОУСОССЗН
"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения".
Обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в котором
находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольное
образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, кроме
того, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок,
пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением.
Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного
образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детей
и подростков.
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г.
Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно
работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике
детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества
подходящих помещений.
В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более
14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г.
Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек.
Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательные
учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-
интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОУСОССЗН "Мурманский центр
социальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально-
реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами,
нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г.
Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Есть
и неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей с
диагнозом ДЦП.
В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и
умственными возможностями на 14 стационарных мест;
- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию
дополнительных помещений для ГОУСОССЗН "Комплексный центр социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания
ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
ЗАТО г. Снежногорск", что позволит создать необходимые условия для
предоставления социальных услуг семьям с детьми и проведения
социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные
учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и
оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С
каждым годом количество граждан без определенного места жительства
увеличивается.
В этих целях принято решение о создании такого учреждения в
Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья
Трифонова Печенгского мужского монастыря.
В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения,
оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с
отклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделения
для молодых инвалидов при ГОУСОССЗН "Мурманский комплексный центр
социального обслуживания населения" позволит создать условия для
оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями
в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых
проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельности
и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволит
снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по
осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального
обслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер.
Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния
результата на достижение цели Стратегии социально-экономического
развития Мурманской области в социальной сфере.
2. Цель, целевой индикатор и показатели Подпрограммы
Цель Подпрограммы - развитие инфраструктуры учреждений
социального обслуживания - соответствует основным направлениям
государственной политики в отношении граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также целям и задачам социально-экономического
развития Мурманской области.
Достижение цели отражено в индикаторе и показателях Подпрограммы:
------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| | ИЗМ. |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД. | 36 | 0 | 163 |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию цели Подпрограммы, согласно приложению N 1 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за
счет областного бюджета составит 871 935,9 тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012-2014 ГОДЫ |-----------------------------------|
| | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|----------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| БЮДЖЕТ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области несет ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их
реализацию средств.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области направляет в Министерство труда и социального развития
Мурманской области:
- ежеквартально информацию о ходе реализации Подпрограммы;
- ежегодно до 15 января доклад о ходе выполнения Подпрограммы и
эффективности использования финансовых средств в соответствии с
требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от
30.06.2008 N 309-ПП.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии
с Порядком проведения и критериями оценки эффективности долгосрочных
целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ Мурманской области".
Паспорт подпрограммы
"Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
НАИМЕНОВАНИЕ - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ЗАКАЗЧИК ОБЛАСТИ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОДПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
-------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| ПОКАЗАТЕЛИ | |----------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| | |----------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 |
| ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | |
| ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 |
| СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | |
| НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | |
|-------------------------+----------+----------+-----------+-----------|
| КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 18 | 24 | 26 |
| СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | |
| УКРЕПИВШИХ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | |
| ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 |
| ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ, | | | | |
| ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | |
| ИЗДЕЛИЯМИ | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭТАПОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ
ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
80 097,5 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
2012 ГОД - 17 423,9 ТЫС. РУБ.;
2013 ГОД - 29 095,7 ТЫС. РУБ.;
2014 ГОД - 33 577,9 ТЫС. РУБ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДУ:
РЕАЛИЗАЦИИ - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ
ПОДПРОГРАММЫ И ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 44;
ПОКАЗАТЕЛИ - УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 26 УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО- СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ;
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ - ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕГОДНО 650 ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВАЛИДАМИ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация
комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих
годах в данном направлении позволила достичь определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных
областных учреждения социального обслуживания населения, в которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в
целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число
сократилось до 28.
Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала
развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси",
открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной
поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для
приобретения автотранспорта, специализированного и технологического
оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
Для решения существующих проблем учреждений социального
обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию
мероприятий по:
- развитию сети государственных учреждений социального
обслуживания;
- внедрению новых технологий социального обслуживания населения
(развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и
медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в
отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
- укреплению материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
- по созданию новых социальных служб;
- по оснащению учреждений современным реабилитационным
оборудованием, автотранспортом и мебелью.
2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям
государственной социальной политики, а также целям и задачам
социально-экономического развития Мурманской области.
Достижение основных целей отражено в индикаторах и показателях
Подпрограммы:
---------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| | |-------------------------------------|
| | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| | |-------------------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ |
| УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 |
| НОВЫМИ ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |
| УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 |
| ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | |
|------------------------------------+----------+-----------+------------+------------|
| УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 18 | 24 | 26 |
| СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | |
| УКРЕПИВШИХ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | |
| ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 |
| ИНВАЛИДАМИ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию цели Подпрограммы, согласно приложению N 2 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за
счет средств областного бюджета составит 80 097,5 тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012-2014 |----------------------------------|
| | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. |
|------------------+--------------+-----------+----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 097,5 | 17 423,9 | 29095,7 | 33577,9 |
----------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство
труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социального
развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности
государственных областных учреждений социального обслуживания
населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их
реализацию средств.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии
с Порядком проведения и критериями оценки эффективности долгосрочных
целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ Мурманской области".
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
К ПРОГРАММЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ")
ТЫС. РУБ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ПЕРЕЧЕНЬ |
| П/П | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕН- | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ОРГАНИЗАЦИЙ, |
| | МЕРОПРИЯТИЯ | ИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИХ В |
| | | (КВАРТАЛ, |--------------------------------------------------+-------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ |
| | | ГОД) | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ |2012 | 2013| 2014 | ПРОГРАММНЫХ |
| | | | | | | | | | | ГОД | МЕРОПРИЯТИЙ |
| | | | | | | | | ГОД | ГОД | | |
| | | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
|-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2014 | 700000,0 | 143000,0 | 157000,0 | 400000,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 136 | МИНИСТЕРСТВО |
| | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО | | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | ИНТЕРНАТА ПО АДРЕСУ: Г. | | | | | | (ШТ.) | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГ- |
| | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. | | | | | |------------------+-----+-----+------| О РАЗВИТИЯ |
| | 51, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | МУРМАНСКОЙ |
| | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ | | | | ОБЛАСТИ |
| | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | |
| | ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА | 2012-2014 | 43 200,00 | 7 200,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО |
| | "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | АДАПТАЦИИ В Г. | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГ- |
| | МУРМАНСКЕ" | | | | | | | | | | О РАЗВИТИЯ |
| | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ |
| | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2013-2014 | 23 905,90 | | 5 000,00 | 18 905,90 | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | 1 | МИНИСТЕРСТВО |
| | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГ- |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | О РАЗВИТИЯ |
| | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ |
| | ГВАРДЕЙСКАЯ, 7" | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012-2014 | 65 000,00 | 5 000,00 | 30 570,00 | 29 430,00 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 27 | МИНИСТЕРСТВО |
| | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ | | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | ГОУСОССЗН | | | | | | (ШТ.) | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГ- |
| | "СОЦИАЛЬНО- | | | | | | | | | | О РАЗВИТИЯ |
| | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ |
| | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | |------------------+-----+-----+------| ОБЛАСТИ |
| | ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК" | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | |
| | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ | | | | |
| | ГОБУСОН | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | |
| | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | |
| | КЦСОН") | | | | | | | | | | |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012 | 39 830,00 | 39 830,00 | | | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | 36 | | | МИНИСТЕРСТВО |
| | "ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО | | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ | | | | | | (ШТ.) | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГ- |
| | ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: Г. | | | | | |------------------+-----+-----+------| О РАЗВИТИЯ |
| | МУРМАНСК, УЛ. КАЛИНИНА, | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | МУРМАНСКОЙ |
| | 23" | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ | | | | ОБЛАСТИ |
| | | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | |
|-----+--------------------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+------------------+-----+-----+------+------------------|
| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, | | 871 935,90 |195 030,00 | 212 570,00 | 464 335,90 | | 36 | 0 | 163 | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
К ПРОГРАММЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ")
ТЫС. РУБ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ПЕРЕЧЕНЬ |
| | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕН- | | ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, |
| | МЕРОПРИЯТИЯ | ИЯ |------------------------------------------+------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В |
| | | (КВАРТАЛ, | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 2012 | 2013 | 2014 | РЕАЛИЗАЦИИ |
| | | ГОД) | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ПРОГРАММНЫХ |
| | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ |
| | ОБЛАСТИ |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ОТКРЫТИЕ | 2012- | 1194,1 | 112,5 | 110,0 | 971,6 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | 2014 | | | | | СОЗДАННЫХ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО- | | | | | | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | МЕДИЦИНСКОГО | | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 133 | 150 | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
| | ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | |
| | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | |
| | | | | | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ- | | | | |
| | | | | | | | МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ | | | | |
| | | | | | | | СОЦИАЛЬНО- | | | | |
| | | | | | | | МЕДИЦИНСКОГО | | | | |
| | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | |
| | | | | | | | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | |
| | | | | | | | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА | | | | |
| | | | | | | | И ИНВАЛИДОВ (%) | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.2. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ | 2012- | 8898,5 | 2793,9 | 3022 | 3082,6 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 3 | 3 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | "МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ | 2014 | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | БРИГАДА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 155 | 172 | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
| | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | |
| | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | |
| | | | | | | | СЛУЖБАМИ | | | | |
| | | | | | | | "МОБИЛЬНАЯ | | | | |
| | | | | | | | СОЦИАЛЬНАЯ | | | | |
| | | | | | | | БРИГАДА" (%) | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.3. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ | 2013- | 6354,6 | 0,0 | 2454,6 | 3900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 8 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ" В | 2014 | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
| | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | |
| | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | |
| | | | | | | | СЛУЖБАМИ | | | | |
| | | | | | | | "НАДОМНЫЕ | | | | |
| | | | | | | | СИДЕЛКИ" (%) | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.4. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ | 2012- | 6856,0 | 1300,0 | 2756,0 | 2800,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2014 | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
| | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | |
| | | | | | | | ВОСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ | | | | |
| | | | | | | | УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ | | | | |
| | | | | | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | |
| | | | | | | | (%) | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.5. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012, | 3085,2 | 760,0 | 0 | 2325,2 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 0 | 7 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | МЕДТЕХНИКИ И | 2014 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | МЕДИЦИНСКОГО | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
| | И ФИЗИОТЕРАПИИ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.6. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | 19023,3 | 1896,0 | 11492,8 | 5634,5 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 7 | 4 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО | 2014 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, В | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | Т.Ч. | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.7. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | 9046,5 | 350,0 | 1960,0 | 6736,5 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 4 | 11 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | 2014 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | ГЛАДИЛЬНОЙ, ПИЩЕБЛОКА | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.8. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2013 | 90,0 | | 90,0 | 0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | ГОБУСОН |
| | САНТЕХНИЧЕСКОГО | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КИРОВСКИЙ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" |
| | | | | | | | (ЕД.) | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.9. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТСКИХ | 2012- | 3882,5 | 1370,0 | 2130,0 | 382,5 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК И | 2014 | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ | | | | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | | | | | | | СПОРТИВНЫХ | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | | | | | | | ПЛОЩАДОК (ЕД.) | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.10. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | 15635,0 | 6783,0 | 3652,0 | 5200,0 | КОЛИЧЕСТВО | 7 | 4 | 5 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | АВТОТРАНСПОРТНЫХ | 2014 | | | | | ПРИОБРЕТЕННЫХ | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | СРЕДСТВ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.11. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН |
| | ТРАНСПОРТНОГО | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КОЛЬСКИЙ |
| | ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" |
| | ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | (ЕД.) | | | | |
| | АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | | |
| | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.12. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | 1086,8 | 658,5 | 428,3 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 8 | 3 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | 2013 | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | СТАЦИОНАРНЫЕ |
| | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.13. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | СНЕГОУБОРОЧНОЙ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ТЕХНИКИ | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.14. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН |
| | ПОДВЕСНОГО ПОДЪЕМНОГО | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИЙ |
| | УСТРОЙСТВА ДЛЯ КАБИНЕТА | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ |
| | ПОДВОДНОГО ДУША | | | | | | (ЕД.) | | | | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И |
| | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.15. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КАБИНЕТА | 2014 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН |
| | БОС (БИОЛОГИЧЕСКАЯ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИЙ |
| | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ |
| | | | | | | | (ЕД.) | | | | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И |
| | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| 1.16. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |
| | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ОБЛАСТНЫЕ |
| | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ |
| | ТЕРАПИИ | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | | 77097,5 | 16423,9 | 28095,7 | 32577,9 | | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО- | 2012- | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО |
| | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | 2014 | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | ТРУДА И |
| | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН, НЕ | | | | | | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО |
| | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ |
| | ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ |
| | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| | ИТОГО ПО | | 80097,5 | 17423,9 | 29095,7 | 33577,9 | | | | | |
| | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ | | | | | | | | | | |
| | ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| | - ПУБЛИЧНЫЕ | | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | |
| | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+---------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+-------------------|
| | - ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | 77097,5 | 16423,9 | 28095,7 | 32577,9 | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПРОГРАММЕ
-----------------------------------------------------
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБЛЕЙ) |
|---------------------------------------------------|
| ВСЕГО 2012- | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД |
| 2014 ГОДЫ | | | |
|-------------+-----------+-----------+-------------|
| 80 097,5 | 17 423,9 | 29 095,7 | 33 577,9 |
|-------------+-----------+-----------+-------------|
| 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
|-------------+-----------+-----------+-------------|
| 952 033,4 | 212 453,9 | 241 665,7 | 497 913,8 | "
-----------------------------------------------------